1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1019-SE17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-08-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN SERVICIO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
72200 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
pablo esteban |
Razón Social |
play gestion audiovisual spa
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R.U.T. |
76.689.817-3 |
Sucursal |
pablo esteban |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CON AL MENOS 5 MICROFONOS, ILUMINACIÓN Y PROYECCIÓN ADECUADA PARA RECINTO ARENA PUERTO MONTT, PARA EL DÍA DOMINGO 01.10.2017, DE 11:00 A 18:00 HRS. | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PROYECCIÓN PARA EVENTO MASIVO DEL ADULTO MAYOR DEL DIA 01.10.2017. SEGÚN PRESUPUESTO. |
$ 380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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Total Neto
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$ 380.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.200
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$ 452.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.