Licitación ID: 1057379-9-LE26
MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPO DE RAYOS
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
Fecha de Cierre: 05-05-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad
Cod: 73152101
" CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPO DE RAYOS X HSAP. especificaciones técnicas se adjuntarán  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPO DE RAYOS
Estado:
Publicada
Descripción:
CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPO DE RAYOS X HSAP
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Hospital San Antonio de Putaendo
R.U.T.:
61.606.703-6
Dirección:
Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna:
Putaendo
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-05-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 20-04-2026 15:39:31
Fecha inicio de preguntas: 20-04-2026 16:35:00
Fecha final de preguntas: 28-04-2026 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 30-04-2026 20:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-05-2026 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-05-2026 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 08-06-2026 20:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
La visita es de carácter obligatorio en dependencias del Hospital San Antonio de Putaendo, ubicado en Alessandri N°186, comuna de Putaendo,Contacto Carlos Montenegros Jefe de Servicios Generales Fono 342492740. se dará un margen de 5 minutos de espera 23-04-2026 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXOS N°4 - 5 Y 6
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- ANEXOS N°1 - 2 Y 3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Programa De Integridad Y Ética Empresarial Se asignará puntaje máximo al oferente que presente el Anexo Administrativo N°4 – Declaración de Integridad debidamente firmado. Opcionalmente podrá adjuntar antecedentes adicionales del programa, tales como código de ética, política de integridad o canal de denuncias. Si no presenta el anexo, el puntaje será 0 en este criterio. 5%
2 Garantía de trabajos y repuestos Garantía de trabajos ejecutados: 5% La garantía mínima exigida para los trabajos ejecutados será de 6 meses. Las ofertas que indiquen una garantía inferior no cumplirán con las Especificaciones Técnicas. La evaluación se efectuará conforme a la siguiente tabla: Garantía de los trabajos Puntaje Mayor a 12 meses 100 Entre 06 y 12 meses 50 No indica o inferior a 6 meses (Oferta Inadmisible) 0 B) Garantía de repuestos instalados: 5% La garantía mínima exigida para los repuestos instalados será de 12 meses. Las ofertas que indiquen una garantía inferior no cumplirán con las Especificaciones Técnicas. La evaluación se efectuará conforme a la siguiente tabla: Garantía ofertada para repuestos Puntaje Mayor a 18 meses 100 Entre 12 y 18 meses 50 No indica o inferior a 12 meses (Oferta Inadmisible) 0 Cálculo del criterio El puntaje del criterio “Garantía de trabajos y repuestos” corresponderá al promedio simple entre ambos subcomponentes, ponderado luego en un 10%. Puntaje criterio garantía 10%
3 Cumplimiento técnico documentado Obtendrá 100 puntos el oferente que acredite íntegramente el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en las bases y especificaciones técnicas, mediante el Anexo N°5 y sus antecedentes de respaldo. Obtendrá 0 puntos el oferente que no acompañe dicho anexo, lo acompañe incompleto, o presente incumplimientos técnicos. Puntaje ponderado final del criterio = Puntaje obtenido x 0,05 5%
4 Cumplimiento de requisitos formales El oferente que ingrese su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación y acompañando todos los antecedentes requeridos obtendrá 100 puntos. El oferente que haya incumplido requisitos formales u omitidos antecedentes al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, obtendrá 0 puntos. 5%
5 Precio Para este criterio se evaluarán únicamente las ofertas que presenten completos y debidamente valorizados los Anexos N°1, N°2 y N°3. La fórmula será la siguiente: Puntaje precio = (Oferta menor / Oferta evaluada) x 100 El puntaje ponderado final del criterio será: Puntaje precio ponderado = Puntaje precio x 0,60 60%
6 Prestación del servicio (SLA) El puntaje del criterio SLA corresponderá al promedio simple de los puntajes obtenidos en las categorías ‘Emergencia crítica’ y ‘Correctiva no crítica’, ponderado luego en un 15%. Categoría Tiempo De Asistencia Ofertado Puntaje Emergencia crítica Hasta 8 horas corridas 100 Emergencia crítica Entre 9 y 24 horas 50 Emergencia crítica Más de 24 horas o no indica 0 Correctiva no crítica Hasta 48 horas corridas 100 Correctiva no crítica Entre 49 y 72 horas 50 Correctiva no crítica Más de 72 horas o no indica 0 * El no cumplimiento del SLA ofertado podrá dar lugar a multas y demás medidas previstas en estas bases. 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUTAENDO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: FERNANDA GALLARDO ZAMORA
e-mail de responsable de pago: FERNANDA.GALLARDO.Z@REDSALUD.GOB.CL
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
OBJETO DE LA LICITACIÓN
El objeto de la presente licitación es contratar, bajo modalidad de convenio de suministro, el servicio de mantención preventiva programada y correctiva a demanda del equipo de Rayos X del Hospital San Antonio de Putaendo, incluyendo diagnóstico, mano de obra, soporte técnico, provisión e instalación de repuestos cuando corresponda, y demás prestaciones asociadas establecidas en las presentes bases y en las especificaciones técnicas.
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
La presente contratación comprende el siguiente equipo: Equipo: Rayos X osteopulmonar. Marca: SG Healthcare. Modelo: Jumong F. Serie: SGJF1805156. Ubicación: Hospital San Antonio de Putaendo, Av. Alessandri N° 186, Putaendo. Cantidad: 1.
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación será global, a un solo oferente, por cuanto se requiere continuidad técnica, trazabilidad de las intervenciones, comparabilidad económica y responsabilidad unificada sobre el equipo objeto del convenio
VIGENCIA DEL CONVENIO
La vigencia del convenio será de 24 meses, contados desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe la adjudicación, o desde la fecha que se indique expresamente en la respectiva Orden de Compra inicial, según determine la entidad.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROCESO Y DEL CONVENIO
Formarán parte integrante del proceso y, en su caso, del convenio: 1. Bases Administrativas. 2. Especificaciones Técnicas. 3. Anexos administrativos, técnicos y económicos. 4. Consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones, si las hubiere. 5. Oferta adjudicada. 6. Resolución de adjudicación. 7. Contrato, si correspondiere. 8. Órdenes de Compra emitidas durante la vigencia del convenio. 9. Informes técnicos, actas, comunicaciones y demás antecedentes que se incorporen válidamente al expediente.
PARTICIPANTES
Podrán participar personas naturales o jurídicas hábiles para contratar con el Estado, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y que acrediten capacidad técnica para ejecutar el servicio requerido.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS MÍNIMOS
El oferente deberá acompañar, a lo menos, los siguientes antecedentes: 1. Identificación del oferente y representante legal. 2. Declaración de aceptación de bases. 3. Declaración de integridad. 4. Documento de constitución y vigencia, cuando corresponda. 5. Antecedentes que acrediten personería del representante legal. 6. Anexo N°1 Oferta Económica Mantención Preventiva. 7. Anexo N°2 Canasta de Repuestos. 8. Anexo N°3 Tarifario de Mantención Correctiva y Regla de Repuestos No Listados. 9. Anexo N°4 Declaración de Integridad. 10. Anexo N°5 Cumplimiento Técnico. (Los requisitos identificados como obligatorios en este anexo deberán acreditarse mediante los medios de verificación respectivos y su incumplimiento hará inadmisible la oferta, de conformidad con el artículo 12 de las presentes bases) 11. Anexo N°6 Experiencia Específica, si la entidad decide evaluarla o verificarla como respaldo técnico. 12. Documento que acredite representación de la marca SG Healthcare o autorización vigente para prestar servicio técnico, proveer repuestos originales y/o soporte del fabricante para el modelo ofertado, cuando el oferente no sea el fabricante. 13. Documento(s) que acrediten disponibilidad de repuestos y continuidad de suministro aplicable al equipo o a su línea tecnológica. 14. Documento(s) que acrediten capacidad para ejecutar mantención preventiva y correctiva del equipo ofertado. 15. Identificación de canal de soporte y escalamiento técnico.
Acreditación de disponibilidad de repuestos
La disponibilidad de repuestos podrá acreditarse mediante uno o más de los siguientes antecedentes: • certificado del fabricante; • certificado del representante exclusivo o distribuidor autorizado en Chile; • carta de autorización vigente para servicio técnico y provisión de repuestos; • certificado de continuidad de fabricación o stock de partes y piezas; • declaración formal de la oferente respaldada por documento emanado del fabricante, representante exclusivo o canal autorizado de suministro. La Entidad evaluará la suficiencia, vigencia y pertinencia de dichos antecedentes en relación con la marca, modelo y serie del equipo objeto de la licitación.
CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
Las consultas, respuestas, aclaraciones y eventuales modificaciones se regirán por el cronograma y reglas publicadas en la ficha electrónica del proceso.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán presentarse a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, dentro del plazo establecido en la ficha electrónica, adjuntando íntegramente los antecedentes requeridos en las presentes bases.
SUBSANACIÓN Y ACLARACIONES DE OFERTA
La Entidad podrá solicitar aclaraciones o subsanación de errores u omisiones formales, siempre que ello no altere los elementos esenciales de la oferta, no otorgue ventaja indebida, no afecte la igualdad entre oferentes y se ajuste a la normativa vigente.
INADMISIBILIDAD
Serán inadmisibles, entre otras, las ofertas que: 1. No cumplan requisitos esenciales expresamente establecidos en estas bases. 2. No acompañen los anexos económicos obligatorios. 3. Serán inadmisibles las ofertas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios definidos en las bases, especificaciones técnicas y Anexo N°5, incluyendo a lo menos compatibilidad con el equipo requerido, disponibilidad de repuestos, representación o autorización de marca cuando corresponda, y actualización de software como parte de la mantención preventiva, cuando proceda técnicamente. 4. Contengan exclusiones incompatibles con el objeto del convenio. 5. Se aparten sustancialmente de la estructura económica definida en los anexos. 6. Serán inadmisibles las ofertas que no cumplan las garantías mínimas exigidas en las Especificaciones Técnicas, esto es, 6 meses para trabajos ejecutados y 12 meses para repuestos instalados.
PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Para efectos del proceso, la Entidad establece como referencia presupuestaria para la vigencia total del convenio los siguientes montos netos: a) Componente fijo preventivo: $5.935.000 netos por 24 meses, correspondiente a la mantención preventiva programada y demás prestaciones permanentes incluidas en la oferta económica base. b) Componente variable correctivo y repuestos: $5.890.000 netos por 24 meses, correspondiente a mantenciones correctivas, visitas de diagnóstico, mano de obra correctiva y repuestos. En consecuencia, el total referencial neto del convenio para 24 meses asciende a $11.825.000, Netos. El componente variable se ejecutará sólo contra requerimiento efectivo del Hospital, aprobación técnica previa y emisión de la respectiva Orden de Compra, cuando corresponda. La sola existencia del presupuesto referencial y de los topes señalados no obligará al Hospital a consumirlos total o parcialmente. Tope presupuestario correctivo y de repuestos El monto máximo de consumo para correctivos y repuestos será de $5.890.000, netos, durante la vigencia del convenio, según certificado presupuestario institucional. La sola existencia del tope presupuestario no obligará al Hospital a consumirlo total o parcialmente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se efectuará conforme a los siguientes criterios: • Precio: 60% • Prestación del servicio / SLA técnico: 15% • Garantía de trabajos y repuestos: 10% • Cumplimiento técnico documentado: 5% • Cumplimiento de requisitos formales: 5% • Programa de integridad y ética empresarial: 5% Las fórmulas, tramos y mecanismos de aplicación deberán ser objetivos, replicables y ajustarse estrictamente a estas bases.
MECANISMO DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje final, éste se resolverá sucesivamente por: 1. mayor puntaje en precio; 2. mayor puntaje en prestación del servicio / SLA técnico; 3. mayor puntaje en garantía de trabajos y repuestos; 4. mayor puntaje en cumplimiento técnico documentado; 5. mayor puntaje en programa de integridad y ética empresarial; 6. resolución fundada de la autoridad competente, si persiste el empate.
COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación será efectuada por la comisión evaluadora designada en el presente acto administrativo, integrada por al menos tres miembros, conforme a la normativa vigente y a la complejidad técnica del proceso. La evaluación administrativa, técnica y económica de las ofertas, será realizada por: D. Rodolfo Osorio Fredes jefe Adminsitrativo o quien lo subrogue D. Carlos Montenegro Flores jefe Servicios Generales o quien lo subrogue Srta. Leslie Salgado Salgado jefa Abastecimiento o quien lo subrogue D. Ricardo Leiva Vargas Tecnólogo Médico La comisión presentará un cuadro de evaluación de ofertas o informe fundado con una proposición de adjudicación o inadmisibilidad de las ofertas.
ADJUDICACIÓN
La Entidad adjudicará al oferente que cumpla los requisitos de admisibilidad, satisfaga las exigencias técnicas y obtenga el mayor puntaje final según los criterios establecidos. La adjudicación se formalizará mediante acto administrativo fundado y se publicará en el Sistema de Información.
FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
La relación contractual se formalizará mediante la aceptación de la Orden de Compra y/o mediante contrato escrito, si la Entidad así lo determina conforme a la normativa vigente y a la naturaleza del proceso.
FORMA DE PAGO
El pago de las mantenciones preventivas y de los correctivos efectivamente ejecutados se realizará contra: 1. Orden de Compra emitida y aceptada, cuando corresponda. 2. Informe técnico o orden de trabajo conforme. 3. Recepción conforme del referente técnico. 4. Factura válidamente emitida. El pago de correctivos y repuestos procederá únicamente respecto de prestaciones efectivamente ejecutadas y recepcionadas conforme, sin que la sola existencia del tope presupuestario obligue al Hospital a consumirlo total o parcialmente. El plazo de pago será de 30 días corridos, conforme a la normativa vigente y a las condiciones institucionales.
MULTAS
Las multas deberán aplicarse por incumplimientos efectivamente verificados y conforme al procedimiento establecido en estas bases. Constituirán causales de multa, a lo menos, los siguientes incumplimientos: 1. atraso en asistencia técnica respecto del SLA ofertado; 2. atraso en entrega del informe técnico u orden de trabajo; 3. incumplimiento de visita preventiva programada; 4. incumplimiento en instalación de repuesto aprobado dentro del plazo comprometido. Tope de multas El tope máximo acumulado de multas será de 10% del monto total contratado.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
Antes de aplicar multas, la Entidad deberá: 1. Notificar formalmente el eventual incumplimiento; 2. Otorgar al contratista un plazo para formular descargos; 3. Analizar los antecedentes; 4. Resolver fundadamente.
TÉRMINO ANTICIPADO
Serán causales de término anticipado, entre otras: 1. incumplimiento grave de las obligaciones contractuales; 2. acumulación de multas hasta el tope máximo definido en estas bases; 3. pérdida de habilitación para contratar con el Estado; 4. falsedad documental; 5. negativa injustificada a ejecutar prestaciones incluidas en el convenio; 6. incumplimiento de obligaciones técnicas esenciales; 7. demás causales que la Entidad incorpore fundadamente en estas bases o en el contrato respectivo.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES
El convenio sólo podrá modificarse durante su vigencia mediante acto administrativo fundado y en los casos permitidos por la normativa vigente, sin alterar elementos esenciales ni vulnerar la igualdad entre oferentes.
REFERENTE TÉCNICO
Será referente técnico del convenio Carlos Montenegro Flores, jefe Servicios Generales, o quien le subrogue o reemplace, encargado de: • Coordinar y supervisar las intervenciones; • Validar diagnósticos y correctivos; • Aprobar repuestos y trabajos ejecutados; • Efectuar recepción conforme; • Informar incumplimientos.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.