Licitación ID: 1057461-28-LP26
CONVENIO DE SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CAUQUENES
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
Fecha de Cierre: 19-05-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
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Productos o servicios
1
Vendas de gasa 480 Unidad
Cod: 42311511
GASA HIDROFILA 36 X 100 YARDAS EQUIVALENTE A CRANBERRY  

2
Vendas de gasa 200000 Unidad
Cod: 42311511
GASA NO TEJIDA ESTERIL 10X10 EQUIVALENTE A CRANBERRY  

3
Vendas de gasa 200000 Unidad
Cod: 42311511
GASA NO TEJIDA 5X5 CM ESTERIL SOBRE 2 UN, EQUIVALENTE A CRANBERRY  

4
Aplicadores o absorbentes médicos 2000 Unidad
Cod: 42141504
ALGODON HIDROFILO PRENSADO EQUIVALENTE A CRANBERRY  

5
Vendas de gasa 60000 Unidad
Cod: 42311511
APOSITO ESTERIL DE GASA NO TEJIDA 20X25 CM, EQUIVALENTE A CLEANCARRIER  

6
Vendas de gasa 24000 Unidad
Cod: 42311511
APOSITO DE GASA ESTERIL 30 X 30 CMS, equivalente crean carrier  

7
Vendas de gasa 48000 Unidad
Cod: 42311511
APOSITO GASA ESTERIL 10 X 10 CM equivalente a complemed  

8
Vendas de gasa 1200 Unidad
Cod: 42311511
APOSITO MOLTOPREN ESTERIL 20 X 10 CM  

9
Vendas de gasa 6000 Unidad
Cod: 42311511
GASA DE ALGODÓN ESTÉRIL 5CM X 100 CM EQUIVALENTE A MEDITEX  

10
Vendas de gasa 1000 Unidad
Cod: 42311511
APOSITO TELFA 10x12cms, EQUIVALENTE A COVIDIEN  

11
Delantal de doctor 960 Paquete
Cod: 53102707
PAÑOS CLÍNICOS ABSORBENTES DE SECADO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICA DESECHABLE, EQUIVALENTE A ROLI  

12
Cobertores para cirugía 720 Unidad
Cod: 42131701
CAMPO QUIRURGICO OFTALMICO  

13
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 960 Unidad
Cod: 42311902
BOLSA DE VESICULA TRANSPARENTE ESTERIL  

14
Filtro de mangas de esterilización 3840 Unidad
Cod: 42281523
FILTRO DE PAPEL RECTANGULAR PARA MINI CONTENEDOR Equivalente a Aesculap  

15
Vendas de gasa 2 Rollo
Cod: 42311511
ROLLO DE TELFA  

16
Removedores 48 Unidad
Cod: 47121802
REMOVEDOR DE CEMENTO, EQUIVALENTE A RUHOF  

17
Tubos para esterilización 480 Metro Lineal
Cod: 42281913
TUBO PROTECTOR DE SILICONA TRANSPARENTE  

18
Tapas de esterilización 4800 Unidad
Cod: 42281512
TAPAS PROTECTORAS REDONDAS  

19
Bandejas o contenedores de esterilización 140 Unidad
Cod: 42281509
PINZA QUIRÚRGICA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA: 15 CM DE LARGO  

20
Bandejas o contenedores de esterilización 140 Unidad
Cod: 42281509
PINZA ANATÓMICA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA: 15 CM DE LARGO  

21
Bandejas o contenedores de esterilización 140 Unidad
Cod: 42281509
TIJERA MAYO DE ACERO INOXIDABLE. RECTA DE 14 CM  

22
Bandejas o contenedores de esterilización 100 Unidad
Cod: 42281509
TIJERA DE DISECCIÓN  

23
Bandejas o contenedores de esterilización 100 Unidad
Cod: 42281509
PORTA AGUJAS  

24
Bandejas o contenedores de esterilización 100 Unidad
Cod: 42281509
PINZA KELLY  

25
Bandejas o contenedores de esterilización 100 Unidad
Cod: 42281509
PINZA CRILE  

26
Bandejas o contenedores de esterilización 100 Unidad
Cod: 42281509
SONDA ACANALADA  

27
Bandejas o contenedores de esterilización 100 Unidad
Cod: 42281509
FARABEUF RETRACTOR  

28
Bandejas o contenedores de esterilización 60 Unidad
Cod: 42281509
POCILLO  

29
Bandejas o contenedores de esterilización 40 Unidad
Cod: 42281509
SONDA PERIODONTAL  

30
Controles de esterilización 720 Unidad
Cod: 42281804
INTEGRADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, TIPO 5 EQUIVALENTE A 3 M "Attest"  

31
Papeles u hojas de esterilización 720 Unidad
Cod: 42281808
INDICADOR BIOLOGICO COMPATIBLE CON INCUBADORA Attest, Auto-Reader, 3M  

32
Palanganas médicas para fines múltiples 60 Unidad
Cod: 42141606
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE  

33
Palanganas médicas para fines múltiples 60 Unidad
Cod: 42141606
RIÑON  

34
Detergentes surfactantes 144 Bidón
Cod: 12161902
ACIDGLASS C2, Oppici  

35
Detergentes surfactantes 144 Bidón
Cod: 12161902
DETERGENTE ALCALINO MULTIENZIMATICO  

36
Controles de esterilización 7920 Unidad
Cod: 42281804
CANDADO PARA CONTENDORES CON INDICADOR  

37
Lubricantes de instrumentos 48 Unidad
Cod: 42281706
LUBRICANTE DE EMPAQUETADURA EQUIVALENTE DE OPPICI  

38
Verificación de dureza 48 Kit
Cod: 41114611
SET DE DUREZA, EQUIVALENTE A COTACO  

39
Etiquetas de esterilización 96 Rollo
Cod: 42281802
ETIQUETAS EQUIVALENTE A 3 M COMPATIBLE CON Aplicador de Etiquetas 3M™ Comply™, 1256B,  

40
Registros indicadores de esterilización 24 Unidad
Cod: 42281805
TINTA O RODILLO ENTINTADOR PARA APLICADOR DE ETIQUETAS EQUIVALENTE A INCHEQUE 1256B 3M  

41
Etiquetas de esterilización 144 Rollo
Cod: 42281802
ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TERMICA, RESISTENTES A AUTOCLAVES  

42
Registros indicadores de esterilización 24 Cartucho
Cod: 42281805
CARTUCHO DE CINTA ORIGINAL EPSON ERC-09-B NEGRO  

43
Vendas o apósitos compresores 2400 Unidad
Cod: 42311506
COMPRESAS NO ESTERILES  

44
Mesas para procedimiento de pacientes en la sala de partos o sección de cesárea, accesorios o productos relacionados 25 Kit
Cod: 42295103
KIT RECIEN NACIDO EQUIVALENTE A SURGICALL  

45
Cepillos de limpieza de esterilización 360 Unidad
Cod: 42281709
HISOPO 10 mm DE DIAMETRO Y 406 mm DE LARGO  

46
Cepillos de limpieza de esterilización 360 Unidad
Cod: 42281709
HISOPO 5 mm DE DIAMETRO Y 406 mm DE LARGO  

47
Accesorios o suministros de analizadores químicos 72 Unidad
Cod: 41115808
ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 57 MM X 40 MTS  

48
Accesorios o suministros de analizadores químicos 48 Unidad
Cod: 41115808
ROLLO DE PAPEL DE 57 MM X 10, 20 O 25 MTS  

49
Tubos para esterilización 10 Rollo
Cod: 42281913
TUBO DE SILICONA GRADO MEDICO DE 8X12 MM DE DIAMETRO TRANSPARENTE EQUIVALENTE A BIOCLIN  

50
Tubos para esterilización 4 Rollo
Cod: 42281913
TUBO DE SILICONA GRADO MEDICO DE 5X8 MM DE DIAMETRO TRANSPARENTE  

51
Bandejas o contenedores de esterilización 8 Unidad
Cod: 42281509
PINZA ALLIS  

52
Bandejas o contenedores de esterilización 6 Unidad
Cod: 42281509
VALVA BREISKY  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CAUQUENES
Estado:
Publicada
Descripción:
El Hospital de Cauquenes requiere la adquisición de insumos e instrumental para central de esterilización, fundamentales para garantizar la correcta limpieza, desinfección y esterilización del instrumental médico y dispositivos, asegurando la seguridad de los procedimientos clínicos y quirúrgicos. Con el propósito de garantizar la disponibilidad continua y responder de manera eficiente a las necesidades operativas del Hospital, se ha estimado conveniente convocar la presente licitación para establecer un convenio de suministro que permita abastecer de manera periódica y en función de la demanda. Se invita a participar en este proceso licitatorio a todos los oferentes que cuenten con la capacidad de proveer los insumos requeridos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas exigidas en las presentes bases.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.606.913-6
Dirección:
Bienes y Servicios
Comuna:
Cauquenes
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-05-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 05-05-2026 17:01:59
Fecha inicio de preguntas: 05-05-2026 18:01:00
Fecha final de preguntas: 11-05-2026 10:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-05-2026 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-05-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-05-2026 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 19-06-2026 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Envío de muestras 19-05-2026 15:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO Nº 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
2.- ANEXO Nº 2: DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE LICITACIÓN
3.- ANEXO Nº 3: REQUISITOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
4.- ANEXO 4 PROGRAMA DE INTEGRIDAD
5.- ANEXO N° 5: CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE STOCK Y VENCIMIENTO
6.- ANEXO Nº 9: REFERENCIA DE DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA
Documentos Técnicos
1.- ANEXO N° 8: PLAZO DE ENTREGA
 
2.- ANEXO 7 MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN YO DESPACHO
 
3.- PAUTA DE EVALUACIÓN
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO Nº 6: PROPUESTA ECONÓMICA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Puntaje máximo 100 puntos. Este factor comprende la evaluación de días hábiles contados desde el envío de la respectiva Orden de Compra al proveedor adjudicado hasta la entrega de la totalidad de los elementos solicitados, según lo ingresado en el Anexo N° 8, de acuerdo con lo especificado en la siguiente tabla: Pazo de Entrega Puntaje Entre 1 y 2 días hábiles 100 puntos Entre 3 y 4 días hábiles 50 puntos Entre 5 y 7 días hábiles 20 puntos 8 o más días hábiles o no especifica Oferta inadmisible La no provisión de los productos adjudicados o el atraso en la entrega de ellos, faculta al Hospital de Cauquenes para aplicar multas descontables de las facturaciones u orden de compra, según lo establecen el Punto Nº 11.10 de las presentes. La recepción conforme se efectuará una vez que se cumpla en un 100% las especificaciones técnicas requeridas y exista plena conformidad de la Unidad Técnica. 5%
2 Precio Puntaje máximo 100 puntos. Se obtendrá de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntaje Oferta (i)= (Precio mínimo ofertado/Precio del oferente analizado) *100 Siendo (i) cada una de las empresas que tengan su oferta válidamente emitida. Es fundamental que la sumatoria total neta de cada uno de los productos según Anexo Nº 5, sea la misma que se ingrese en el Portal www.mercadopublico.cl, de lo contrario su oferta no se considerará en la evaluación. El valor indicado por el proveedor, de acuerdo con el inciso inicial de este criterio, será el único monto valido para el cálculo. Será responsabilidad del proveedor poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta. El precio de los productos en la(s) oferta(s) presentadas vía Mercado Público, deben expresarse en pesos, moneda nacional, valores netos. Se deja establecido, además, que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes. 60%
3 Cumplimiento de los requisitos Puntaje máximo 100 puntos. Se considerará la totalidad de los antecedentes administrativos solicitados, su claridad y detalle, cuando corresponda: •Presenta todos los antecedentes solicitados en licitación = 100 puntos. y estos se encuentran completos. •No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados = 0 puntos. en licitación o estos se encuentran incompletos. Para la determinación del puntaje en este criterio se considerará toda la información proporcionada por el oferente y de acuerdo con las presentes Bases Administrativas y Técnicas, según lo siguiente: Se entenderá por documentos a presentar en conjunto con la oferta, los siguientes: • Anexo Nro. 1: Identificación del oferente. • Anexo Nro. 2: Declaración y aceptación de las condiciones de la licitación. • Anexo Nro. 3: Requisito para contratar con el estado. • Anexo Nro. 4: Difusión del programa de integridad. • Anexo Nro. 5: Certificado de aseguramiento de stock y vencimiento. • Anexo Nro. 6: Propuesta económica 2%
4 Monto mínimo de facturación y/o despacho Puntaje máximo 100 puntos. El oferente deberá indicar si su oferta está sujeta a un monto mínimo de facturación y/o despacho. En caso afirmativo, deberá especificar ambos valores en su oferta, conforme al Anexo N° 7. Para la evaluación de este criterio, se considerará el valor más alto entre el monto mínimo de facturación y el monto mínimo de despacho informado por el oferente, impuestos incluidos. Dicho valor determinará la asignación de puntaje según la siguiente tabla: Monto mínimo de facturación y/o despacho Puntaje Sin montos mínimos de facturación y/o despacho por Orden de Compra 100 puntos Monto mínimo de facturación y/o despacho inferior o igual a $50.000 por Orden de Compra. 60 puntos Monto mínimo de facturación y/o despacho superior a $50.000 e inferior o igual a $100.000 por Orden de Compra. 40 puntos Monto mínimo de facturación y/o despacho superior a $100.000 e inferior o igual a $200.000 por Orden de Compra. 20 puntos Monto mínimo de facturación y/o despacho superior 10%
5 Difusión del programa de integridad El oferente deberá acreditar la existencia de un programa de integridad y ética empresarial que deben ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal. Para ello, deberá completar declaración jurada indicada en Anexo N°4. Para la asignación de puntaje se considerará lo establecido en la siguiente tabla: Difusión del programa de integridad Puntaje Oferente cuenta y difunde programa de integridad a los trabajadores de su empresa 100 puntos Oferente no cuenta con programa de integridad 0 puntos Nota: El proveedor deberá adjuntar el programa de integridad de su empresa, así como algún medio de verificación de la información comunicada a sus trabajadores. Las ofertas que no lo adjunten no recibirán puntaje en este criterio. La difusión del programa se acreditará mediante la declaración jurada contenida en el Anexo N°4. Adjuntando al menos uno de los respaldos requeridos en anexo mencionado. 3%
6 Certificaciones Puntaje máximo 100 puntos. Este factor comprende la evaluación de las certificaciones internacionales y normativas de calidad con las que cuenta cada producto ofertado. La evaluación se realizará de acuerdo con la siguiente tabla: Certificaciones Puntaje ISO 13485 (Sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos) 40 puntos Certificación FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) 30 puntos Marcado CE (Conformidad Europea) 30 puntos Sin certificaciones o no adjunta 0 puntos En caso de que un oferente presente más de una certificación, el puntaje se sumará hasta alcanzar el máximo de 100 puntos. El oferente debe adjuntar a su oferta las certificaciones por línea de producto correspondiente. No se considerarán certificaciones en trámite, solo aquellas debidamente acreditadas. El oferente deberá completar el Anexo N° 9 “Referencia de documentos para evaluación técnica”. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Presupuesto del Hospital
Monto Total Estimado: 290000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Ana Karen Alarcon Diaz
e-mail de responsable de pago: aalarcon@ssmaule.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, RUT: 61.606.913-6.-
Fecha de vencimiento: 11-09-2028
Monto: 5 %
Descripción: Se aceptará cualquier tipo de documento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones estipuladas en el artículo Nº 121 del D Nº 661/2024 del Ministerio de Hacienda, a modo ejemplar: boleta de garantía, vale vista o póliza de seguro de ejecución inmediata, debiendo todos ser a la vista y de carácter irrevocable según lo indica la normativa correspondiente.
Glosa: “Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato denominado CONVENIO DE SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CAUQUENES ID: 1057461-28-LP26, irrevocable y pagadero a la vista.” En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía se devolverá al oferente posterior a los 60 días hábiles de expirado el contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En el evento de existir empate en el puntaje, la comisión evaluadora resolverá esto, aplicando las siguientes consideraciones:

a)    Se buscará en primer término en las ofertas empatadas, el mejor puntaje para el criterio económico, adjudicando a dicho oferente la licitación.

b)    Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor puntaje obtenido en el factor certificaciones, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

c)    Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor puntaje obtenido en el factor monto mínimo de facturación y/o despacho, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

d)    Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor puntaje obtenido en el factor plazo de entrega, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

e)    Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor puntaje obtenido en el factor difusión del programa de integridad, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

f)     Si el empate aún persiste, se considerará de entre las ofertas en que persista el empate, el mejor puntaje obtenido en el factor Cumplimiento de los requisitos formales, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

Finalmente, de persistir el empate se privilegiará al oferente que primero haya realizado su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con lo indicado en el comprobante de oferta de los oferentes.


Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 3 días hábiles contados desde la publicación en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, a través del correo electrónico rgallardo@ssmaule.cl.

El Hospital de Cauquenes dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para dar respuesta a dichas consultas.




Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

  • El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

  • El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

  • El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

  • El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

  • El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

  • El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

  • El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

  • El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

  • El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

  • Una vez iniciado el procedimiento de contratación, el oferente se obliga a cumplir la prohibición contenida en el artículo 35 ter de la Ley N° 19.886, esto es, no podrá mantener comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.

Se deja constancia que cualquier incumplimiento por parte de los oferentes a lo dispuesto en el Pacto de Integridad indicado en esta cláusula, que sea observado durante el transcurso del respectivo proceso licitatorio, dará lugar a que sus respectivas ofertas sean declaradas inadmisibles. Asimismo, si se observare algún incumplimiento por parte del adjudicatario al presente Pacto de Integridad con posterioridad a la adjudicación y anterior al momento de contratación, dará pie a que la correspondiente adjudicación sea dejada sin efecto respecto del servicio que le fue adjudicado, pudiendo readjudicarse la licitación, en atención a lo dispuesto en el punto N°10.10 de las presentes bases de licitación. Finalmente, si durante la ejecución del contrato se detectan situaciones en donde el proveedor contratado haya incumplido el presente Pacto de Integridad, se producirá el término anticipado del contrato.

Readjudicación

La readjudicación podrá ser ejercida por el Hospital de Cauquenes cuando el proveedor adjudicado incurra en alguna de las siguientes causales:

1)   Se desiste de su oferta, o se entiende desistimiento de ésta en el caso de que el oferente adjudicado no acepte la Orden de Compra dentro del plazo de 24 horas luego de enviada a proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl.

2)   Se desiste de su oferta, o se entiende desistimiento de ésta por cualquier causa que sea imputable al adjudicatario por no suscribir el contrato dentro del plazo establecido, si lo hubiere.

3)   Incurre en alguna causal de inhabilidad legal para contratar con el Estado.

4)   No entregue la respectiva garantía de fiel cumplimiento de contrato, si la hubiere.

5)   Si el producto o servicio adjudicado por proveedor perdió su certificación, registro, autorización u otro antecedente exigido en estas bases de licitación.

6)   Si el proveedor no mantiene las condiciones originalmente ofertadas, producto de las cuales, resultó adjudicado.

7)   Si, mientras se realizan las gestiones precontractuales, esto es, entre el plazo de adjudicación y la fecha de celebración del contrato, se verifica el incumplimiento del Pacto de Integridad por parte de éste, el cual se encuentra en punto N° 11.15 de estas bases de licitación.

En caso de concurrir alguna de las causales señaladas, El Hospital podrá dejar sin efecto la adjudicación original y, dentro del plazo de 60 días corridos administrativos contados desde la publicación de la adjudicación original, adjudicar al oferente que le seguía en puntaje, o bien, a los que le sigan sucesivamente, según las readjudicaciones que se lleven a cabo en dicho plazo. La readjudicación procederá a menos que, de acuerdo con los intereses del Hospital de Cauquenes se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Revocación

El Hospital de Cauquenes se reserva el derecho de dejar sin efecto el proceso de licitación publicado en el portal de mercado público cuando no pueda continuar con su flujo normal que conduce a la adjudicación. La revocación deberá ser fundada en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, no pudiendo revocarse la licitación:

a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o, c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto", conforme lo dispuesto en el artículo 61 de la ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El estado de revocado del proceso de licitación produce el efecto de detenerlo definitivamente aun existiendo ofertas.

Adjudicación

Se adjudicará al oferente que obtenga el puntaje más alto en la evaluación de las propuestas, el Hospital de Cauquenes dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos en los términos descritos en las presentes bases.

La presente licitación se adjudicará mediante una resolución dictada por la dirección del establecimiento y será publicada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada. Entendiéndose en este acto como notificada a los adjudicatarios y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo con el artículo N° 9 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Si se resuelve el rechazo la propuesta o línea de ofertas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal www.mercadoPublico.cl.

El Hospital de Cauquenes, se reserva el derecho de aceptar la o las propuestas que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo con los criterios de evaluación antes señalados.

El Hospital de Cauquenes, se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas cuyo valor supere significativamente los precios de mercado vigentes para los bienes y/o servicios solicitados.

El Hospital de Cauquenes, se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por razones presupuestarias.

Comisión evaluadora

El análisis y evaluación de la propuesta será efectuada por una Comisión nombrada para estos efectos, teniendo cada factor de evaluación, como nota máxima 100 puntos y mínima 0 puntos.


La Comisión propondrá adjudicar la línea de servicio y/o producto licitado al oferente que obtenga la ponderación más alta, todo ello, según los criterios de evaluación descritos en el Punto Nº 10.5 de las presentes bases.


La constitución de la comisión evaluadora quedará reflejada en la respectiva Acta de Adjudicación y estará constituida por mínimo 3 integrantes indicados o por quien legalmente asuma la subrogancia. La comisión quedara reflejada en una resolución resolución Exenta del Jefe de Servicio.


Los miembros de la comisión evaluadora no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, debiendo dejar constancia de tal aspecto en el respectivo informe de evaluación. Deberán abstenerse de participar, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, en los términos del artículo Nº 62, Nº 6 de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

 

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

-      Subdirección de Gestión Administrativa

-      Subdirección de Gestión del Cuidado

-      Subdirector Gestión Asistencial

-      Jefa de Esterilización

-      Departamento de Administración y Finanzas

Jefa Abastecimiento

-   

Funciones de la comisión:

 

a)    Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

b)    Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo "Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos".

c)    Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.

d)    De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de "Resolución de Empates".

e)    Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital.

f)     Confeccionar un "Informe de Evaluación", el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Hospital de Cauquenes que adjudicará.

g)    En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un pronunciamiento al departamento Jurídico del Hospital, para que éste dirima como asesor externo, de acuerdo con lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.

h)    Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.

 

No podrán los proveedores ni terceros contactarse de ninguna manera con los miembros de la comisión evaluadora, por la respectiva licitación, durante el curso del proceso.

Consideraciones generales

Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Punto Nº 7, “Instrucciones para Presentación de Ofertas”, de las presentes Bases de Licitación.  Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no será consideradas en la evaluación.  Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el artículo N° 9 de la Ley de Compras.

El Hospital de Cauquenes declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la entidad licitante de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Los documentos solicitados por el Hospital de Cauquenes deben estar vigentes a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas indicado en el Punto Nº 8 de las presentes bases y ser presentados como copias simples, legibles y firmadas por el representante legal de la empresa o persona natural.  Sin perjuicio de ello, el Hospital podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor.

Inadmisibilidad de las ofertas y declaración de desierta de la licitación

El Hospital de Cauquenes podrá declarar inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán derecho a indemnización alguna a los oferentes.

Validez de la oferta

La vigencia de la oferta presentada a través del Portal www.mercadopublico.cl, será de a lo menos, 120 días corridos contados desde la fecha de Apertura de las Propuestas, establecidos en dicho sistema de compras públicas.

Las ofertas técnicas presentadas por los oferentes y los documentos asociados NO serán de propiedad del órgano comprador. Sólo serán de propiedad del órgano comprador la oferta técnica que haya sido adjudicada, así como todos los informes y reportes entregados bajo este contrato.

De las modificaciones y término anticipado del contrato

Modificaciones

El Hospital podrá modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado (Art. 77 del Reglamento).

Toda modificación deberá ser aprobada mediante un acto administrativo fundado, publicado en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, y entrará en vigencia una vez que dicho acto haya sido completamente tramitado. En ningún caso podrán realizarse modificaciones que alteren los elementos esenciales del contrato u orden de compra inicial.

Término Anticipado del Contrato

El Hospital de Cauquenes, debe declarar, administrativamente, el término del contrato, en todo o en parte, por alguna de las causales siguientes:

1.       Que el proveedor, en los casos en que procediere, fuere multado por el acto administrativo correspondiente:

● Tres veces por Faltas Leves, durante la vigencia del convenio.

● Dos veces por Falta Leve con una vez por Falta Grave, durante la vigencia del convenio.

● Dos veces por Faltas Graves; durante la vigencia del convenio.

2.       Que el proveedor presente retraso en plazo de entrega, superior a 10 días hábiles en relación a plazo de entrega ofertado.

3.       La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la incapacidad de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

4.       La Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.

5.       El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Las Bases o el contrato deberán establecer de manera precisa, clara e inequívoca las causales que dan origen a esta medida.

6.       El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

7.       La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 precedente. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 de este reglamento.

8.       Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

9.       Las demás establecidas en la Ley, en las presentes Bases de licitación o en el contrato. Dichas Bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes.

Por situación sobreviviente, consistente en orden o instrucción de una autoridad u organismo respecto del cual el establecimiento dependa o deba acatar instrucciones, tales como el Ministerio de Salud, Contraloría General de la República, entre otras. En estos, se pondrá término al contrato en la oportunidad establecida por la entidad respectiva y sin derecho a indemnización.

Operatoria General

El Hospital de Cauquenes, a través de la Unidad de Adquisiciones, cursará al Proveedor las solicitudes de provisión de los productos en las cantidades y con la periodicidad que estime necesaria a sus requerimientos mediante el envío de la Orden de Compra a través del portal.

Los insumos serán solicitados de acuerdo con la programación mensual de Jefatura de la Central de Esterilización del Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, generándose la orden de compra con la cantidad requerida antes del despacho.

La Unidad de Adquisiciones del Departamento de Abastecimiento emitirá las órdenes de compra al proveedor adjudicado, quien deberá entregar los insumos dentro del plazo especificado en su oferta (Anexo N°8), contado a partir del envío de la orden en el portal de Mercado Público.

Es fundamental que el proveedor cumpla estrictamente con el plazo de entrega ofertado, ya que la provisión de los insumos licitados es crítica para satisfacer las necesidades de los servicios clínicos del Hospital.

La orden de compra emitida a través del Portal www.mercadopublico.cl deberá ser aceptada dentro del plazo de 48 Hrs.

El adjudicatario no podrá rechazar la Orden de Compra válidamente emitida en conformidad este convenio, salvo la existencia de deuda vencida del establecimiento que emite la Orden de Compra.

El proveedor adjudicado solo podrá emitir factura una vez ejecutado y recepcionado conforme a los productos solicitados. En caso de emisión anticipada, el Departamento de Administración y Finanzas tendrá la facultad de reclamar la factura respectiva.

De la orden de Compra

La primera orden de compra será emitida una vez que esté totalmente tramitado la Resolución de adjudicación.

Cada Orden de Compra se entenderá notificada al adjudicatario desde la publicación en el portal Mercado Público.

El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de Compra desde la notificación en el portal Mercado Público www.mercadopublico.cl.

Responsabilidades y obligaciones del adjudicatario

Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. En caso contrario el establecimiento estará facultado a dar término anticipado de contrato de forma unilateral conforme a lo establecido en el punto 11.9 de las presentes bases de licitación.

El adjudicatario liberará de toda responsabilidad a la entidad licitante en caso de acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de derechos intelectuales, industriales, de patente, marca registrada y de diseños, como los indicados en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

Las reuniones que se soliciten durante la ejecución del contrato deberán ser requeridas por la persona debidamente autorizada por el adjudicatario, lo que deberá documentarse fehacientemente.

Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportadas por la entidad licitante en un plazo máximo de 2 días hábiles, contado desde su notificación.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores.

Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Devoluciones

Proveedores que se encuentren adjudicados y sin excepción alguna, deberán asumir los costos asociados a las devoluciones que sean requeridas y realizadas por Bodega de Farmacia e Insumos Clínicos de manera inmediata y sin necesidad de completar ningún documento adicional por parte del proveedor, considerando las siguientes causales:

-          Producto, no se ajuste a las características del paciente.

-          Pedido mal despachado o que el producto venga aparentemente con signos de deterioro. (en cantidad o detalle).

-          Términos de licitaciones.

-          Muestras enviadas por parte del proveedor, sin haber sido solicitadas por el hospital.

-          Muestras posteriores a la evaluación de especificaciones técnicas.

-          U otro factor que sea a causa de mal despacho de proveedor.

Por Falla de Calidad

Conforme a la relación entre características y especificaciones adjudicadas y lo recepcionado por el servicio clínico usuario del producto, en caso de existir diferencias, deberán ser correctamente formalizadas por parte de éstos, quienes son responsables de evaluar y llevar control de que lo recepcionado guarde relación con lo solicitado y adjudicado.

Por otro lado, cualquier falla del producto que se produzca antes o durante su uso y que no permita utilizarlo ni llevar a cabo el procedimiento, deberá ser informado oportunamente por el servicio clínico de acuerdo a protocolos del Hospital sobre incidentes de esta naturaleza.

Los proveedores que resulten adjudicados deberán asegurar que los empaques primarios y secundarios de los productos y sus embalajes cumplan con las exigencias que permitan buenas prácticas de almacenaje y transporte, así como una adecuada presentación, características que serán verificadas y exigidas al momento de la recepción.

Todos los productos deberán entregarse a través de la codificación de los estándares GS1.En especial fecha de vencimiento.

Prohibición de Cesión de contrato y subcontratación

El adjudicatario no podrá, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y en especial los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho a la institución para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata.

Sanciones y Multas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de Compras Públicas, la sumatoria total de las multas aplicadas durante la ejecución del contrato no podrá exceder el 30% del monto total adjudicado por proveedor. En caso de que las sanciones acumuladas alcancen este límite, se evaluará la continuidad del contrato, pudiendo derivar en su término anticipado conforme a la normativa vigente.

Los siguientes incumplimientos, obligarán al Hospital para aplicar las multas que se detallan a continuación:

Tipo de Multa

Detalle

 

 

 

Falta leve

 

 

1 UTM

  1. Incumplimientos administrativos menores:
  • Retraso en la entrega de documentación no crítica (guías de despacho, antecedentes complementarios, etc.).
  • Errores formales en documentos (ej.: datos incompletos en guía o factura que no impidan la recepción).
  1. Deficiencias en la comunicación:
  • Falta de aviso oportuno ante retrasos en la entrega.
  • Respuestas tardías a requerimientos del Hospital de Cauquenes.
  • Presentación inadecuada de embalaje sin afectar la integridad del producto.
  1. Incumplimientos menores en condiciones de entrega:

 

 

Falta moderada

 

 

 

3 UTM

  1. Retrasos en la entrega de insumos:
  • Incumplimiento de los plazos comprometidos en la orden de compra.
  • Entregas parciales sin previa autorización del Hospital.
  1. Incumplimiento en especificaciones técnicas:
  • Entrega de productos que no cumplen totalmente con las características técnicas exigidas.
  • Diferencias entre el producto ofertado y el entregado.
  1. Problemas en rotulación y trazabilidad:
  • Falta de información obligatoria en el empaque (lote, fecha de vencimiento, fabricante, etc.).
  • Rotulación ilegible o incompleta.
  1. Incumplimiento en envío de muestras (cuando aplique):

  • Entrega incompleta de muestras exigidas.
  • Muestras no representativas del producto ofertado.

 

 

 

 

 

 

Falta grave

 

5 UTM

  1. Entrega de productos defectuosos o inseguros:
  • Insumos contaminados, dañados o que comprometan la esterilidad.
  • Productos con fallas de fabricación.
  1. Incumplimiento en condiciones críticas del producto:
  • Entrega de insumos con fecha de vencimiento inferior a lo exigido (menos de 12 meses).
  • Productos que no cumplen condicione de almacenamiento o transporte.
  1. No reposición de productos rechazados:
  • Incumplimiento en el retiro y reemplazo dentro del plazo establecido (5 días hábiles).
  • No emisión de nota de crédito cuando corresponde.
  1. Incumplimiento reiterado de entregas:
  • Reiteración de faltas moderadas.
  • Incumplimiento que generen quiebre de stock en el Hospital.
  1. Incumplimiento contractual grave:
  • Negativa a cumplir órdenes de compra aceptadas.
  • Abandono del suministro sin causa justificada.
Procedimiento para aplicación de medidas derivadas de incumplimientos

a. Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término anticipado, con excepción de la Resciliación, la Subdirección de Gestión Administrativa notificará inmediatamente de ello al adjudicado, a su correo electrónico, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

b. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten.

c. Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada de la entidad licitante.

d. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el Director de la institución licitante tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la entidad licitante, que se pronunciara sobre la aplicación de la multa que procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. La indicada resolución deberá publicarse en el Sistema de Información dentro de 24 horas de dictaminada y por dicho medio se entenderá que se notificó al adjudicado.

e. El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. La entidad licitante tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

f. La resolución fundada una vez ejecutoriada aplicará la sanción de la multa, la que se descontará y/o retendrá de las sumatorias de la o las facturas emitidas por el adjudicatario donde incurrió la sanción o en cualquiera otra derivada de la misma licitación. De no existir facturaciones pendientes de pago, el proveedor tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la sanción para realizar el depósito o transferencia electrónica a la respectiva cuenta corriente del establecimiento.

g. El no pago de la multa, dentro del plazo señalado precedentemente, facultará a la institución para poner término anticipado al contrato y ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si la hubiera en la presente licitación.

h. Finalmente, la sanción ejecutoriada debe ser publicada en el "Registro de Proveedores del Estado" en el aplicativo "Comportamiento Contractual Anterior de los Proveedores".

Mecanismo de pago de multa

La multa aplicada deberá pagarse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar la reclamación o resuelto el recurso indicado en el punto anterior.

El procedimiento de pago de la multa será el siguiente:

a)    Pago directo del proveedor: Las multas deberán ser pagadas mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente del Hospital de Cauquenes.

b)    Podrán ser descontada de pagos pendientes.

Sobre compensación de cuentas por pagar con multas aplicadas en futuras bases de licitaciones

El Hospital podrá descontar las multas que se originen de los incumplimientos que se estipulen como tal en las bases de licitación o trato directo, según corresponda, de forma administrativa de los documentos por pagar que se tenga con el proveedor respectivo, hasta completar el monto de la multa ratificada por resolución exenta. Si no existieren facturas pendientes o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro de los 15 días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. Si no existe pago ni depósito, estas multas se podrán descontar efectuando cobro al Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, según corresponda. Si una vez efectuada todas las gestiones anteriores aún persiste un monto adeudado, el Hospital podrá efectuar cobro a través de la vía judicial o extrajudicial, si así lo determina.

De los precios
El precio convenido en la orden de compra y/o contrato, no estará afecto a reajustes; es decir, no se considera reajuste IPC.
Del pago

Pago de facturas: La Ley n° 21.131 establece que el pago se efectuará no excediendo los 30 días contados desde la recepción conforme de los bienes y/o servicios, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra.

Se deja constancia que Hospital de Cauquenes está autorizado por la Ley n° 21.796, del Sector Público correspondiente al año 2026 para realizar el servicio mencionado.

El adjudicatario deberá emitir factura a nombre de Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, Rut: 61.606.913-6, el documento debe ser enviado en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, en concordancia con la orden de compra.

El oferente adjudicado y que cuente con una orden de compra debidamente emitida, contará con un plazo máximo de 48 hrs. para su aceptación.

Se pagará mediante transferencia electrónica, de acuerdo con las condiciones de facturación, solamente cuando se haya realizado la recepción conforme de los productos. El pago se cursará en un periodo de 30 días posterior a la recepción conforme de dicha factura en sistema de ACEPTA.

En atención a la modalidad de pago, para los efectos del artículo 2° quater de la Ley 19.983, que regula transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura; Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, tendrá un plazo de 08 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas para reclamar en contra de su contenido.

Será requisito indispensable que el oferente adjudicado registre cuenta bancaria asociada al RUT con el cual realizo su oferta, ya sea éste persona natural o jurídica, debido a que las órdenes de compra serán generadas con los datos informados en su oferta.

Para las consultas por pago de facturas o envíos de datos bancarios al correo jcarmona@ssmaule.cl

Factoring y prohibición de cesión

El Hospital respetará los contratos de Factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Es responsabilidad y obligación del adjudicatario notificar de manera formal a los correos electrónicos del departamento de administración y finanzas jcarmona@ssmaule.cl,  mamigog@ssmaule.cl,   fverdugo@ssmaule.cl,  aalarcon@ssmaule.cl, vvera@ssmaule.cl y/o de manera presencial mediante carta certificada dirigida a la oficina de partes del Hospital de Cauquenes, Calle Manuel Montt S/N, Cauquenes, la materialización de la contratación de Factoring.

El incumplimiento de las formalidades legales en la cesión de facturas o el uso malicioso del Factoring facultará al Hospital para poner término anticipado al contrato de forma administrativa, notificando al proveedor según los plazos establecidos en las bases de licitación.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

Cumplimiento del artículo 35 quater

El adjudicatario garantiza que tanto él como su equipo no se encuentran afectos por las inhabilidades establecidas en el artículo 35 quater de la Ley N° 19.886 y el artículo 14 del reglamento de compras públicas N°661/2024, que prohíbe la suscripción de contratos administrativos con el personal del mismo organismo, así como con personas relacionadas, incluyendo cónyuges, convivientes civiles y aquellos vinculados por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Adicionalmente, conforme al artículo 14 del reglamento de la Ley N° 19.886, esta prohibición se aplica a las personas identificadas anualmente mediante resolución de la jefatura superior de la entidad. En particular, afecta a quienes desempeñen funciones de "Participantes de la Unidad de Compra o unidad equivalente" (numeral 2 del artículo 13 del reglamento) y "Administrador de Contrato" (numeral 5 del artículo 13 del reglamento), así como a quienes posean el perfil de "Comprador" o "Supervisor" en el Sistema de Información de Compras Públicas, durante el tiempo en que ejerzan dichas funciones y hasta un año después de cesar en sus cargos.

De igual forma, el adjudicatario debe presentar, al momento de la presentación de su oferta, declaraciones juradas individuales tanto de él como de cada uno de los miembros de sus equipos, acreditando que ninguno de ellos está afecto a las inhabilidades mencionadas en dicho artículo.

Vigencia del contrato

El plazo de contratación de los suministros para el Hospital de Cauquenes será a contar de la fecha de adjudicación por 24 meses. No obstante, es crucial considerar que este plazo podría acotarse debido a que el Hospital está ad-portas de trasladarse a un nuevo establecimiento.

Extensión del contrato

De ser necesario y por única vez para asegurar la continuidad del servicio, el contrato podrá extenderse por un máximo de 3 meses previo acto administrativo y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación hasta la adjudicación del nuevo proceso licitatorio.

Comportamiento ético del adjudicatario

El adjudicatario que preste los servicios deberá observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Dichos estándares de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el Título III de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Administrador y coordinador del contrato

El administrador de convenio será la jefatura de la Central de Esterilización o quien subrogue, quién deberá realizar las siguientes funciones:

1.   Supervisar y coordinar el uso eficiente y correcto del contrato, asegurando que los procesos sean de la calidad deseada, verificar que se cumplan las normas y las regulaciones establecidas y que estén acorde a los protocolos de calidad internos.

2.   Fiscalizar que la ejecución del convenio sea bajo la estricta sujeción a las bases de la presente licitación.

3.   Solicitar sanción a través de un informe que se enviara a la Subdirección de Gestión Administrativa del Hospital, en el caso de incumplimiento de las obligaciones del presente convenio, que hayan sido detectadas personalmente o denunciadas formalmente por algún administrador interno, funcionario o usuario del establecimiento.

El adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del convenio, el que deberá ser informado a través del formulario Anexo Nº 1 “Identificación del Oferente” adjunto en las presentes bases. El desempeño de su cometido deberá ser:

a)           Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.

b)     Informar oportunamente a la institución de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.

c)     Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este convenio.

Todo cambio relativo a esta designación deberá ser informado al Coordinador del convenio de la institución, por el proveedor a más tardar dentro de las 24 Hrs. siguientes de efectuado la designación o cambio.

Solicitud de certificados o antecedentes omitidos
El Hospital de Cauquenes tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Tratándose de certificaciones o antecedentes incompletos se entenderán como no presentados oportunamente y podrá aplicarse lo dispuesto en esta cláusula. Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgará un plazo fatal de 3 días hábiles Administrativos, contados desde su comunicación al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.