Licitación ID: 1271359-62-LE26
VIAJE EDUCATIVO RUTA PATRIMONIAL ARAUCANÍA
Responsable de esta licitación: Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
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Productos o servicios
1
Guías turísticos 1 Unidad
Cod: 90121701
SERVICIO INTEGRAL DE VIAJE EDUCATIVO Y SALIDA PEDAGÓGICA AULA EN TERRENO – RUTA PATRIMONIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
VIAJE EDUCATIVO RUTA PATRIMONIAL ARAUCANÍA
Estado:
Cerrada
Descripción:
Contratación de servicio integral de viaje educativo y salida pedagógica Aula en Terreno para Escuela Manuel Segovia Montenegro, con destino a Pucón y alrededores, por 3 días y 2 noches, incluyendo traslados, pasajes, alojamiento, alimentación, entradas, guías, coordinador, seguro de viaje y apoyo logístico para estudiantes y adultos acompañantes.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
LICITACIONES
R.U.T.:
70.954.200-1
Dirección:
Sargento aldea 898
Comuna:
Lampa
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-08-2026 15:10:00
Fecha de Publicación: 24-07-2026 10:27:02
Fecha inicio de preguntas: 24-07-2026 20:01:00
Fecha final de preguntas: 30-07-2026 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 05-08-2026 20:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 12-08-2026 15:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-08-2026 15:10:00
Fecha de Adjudicación: 16-09-2026 20:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Copia de la cédula de identidad/ Copia de cédula de identidad del representante legal.
2.- Declaración jurada simple digital, disponible en el sistema de información de Mercado Público
3.- Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo, con fecha hasta el cierre de recepción de oferta. (F-30)
4.- Formulario N°1 “Identificación completa del oferente”
5.- Formulario N°5 “Datos de pago”
6.- En caso de UTP, Formulario N°2 “Identificación unión temporal de proveedores”
7.- Anexo “A” Declaración jurada firma manuscrita (En caso de que aplique)
Documentos Técnicos
1.- Formulario N°3: Oferta técnica
 
2.- FORMULARIO N°3.1: Oferta técnica – cumplimiento especificaciones
 
3.- Itinerario técnico propuesto para 3 días y 2 noches, con horarios referenciales, rutas, actividades, tiempos de traslado, lugares de alimentación, alojamiento y alternativas de contingencia.
 
4.- Descripción del servicio de transporte terrestre y, cuando corresponda, pasajes aéreos, indicando estándar, capacidad, documentación exigible, condiciones de seguridad y coordinación de conexiones.
 
5.- Descripción del alojamiento propuesto o estándar equivalente, indicando ubicación, tipo de habitaciones/cabañas, distribución, condiciones sanitarias, seguridad y servicios incluidos.
 
6.- Plan de alimentación, indicando menús referenciales, horarios, lugares de entrega o consumo, hidratación y mecanismo para atender restricciones alimentarias informadas por la Contraparte Técnica.
 
7.- Plan de seguridad, matriz de riesgos, protocolos de emergencia, contactos 24/7, centros asistenciales de referencia, procedimiento de comunicación con el establecimiento y medidas de contingencia.
 
8.- Documento que identifique al coordinador o responsable del servicio, indicando nombre, cargo, funciones, experiencia o rol durante la ejecución del viaje, y medio de contacto durante la prestación.
 
9.- Seguro de viaje o cobertura equivalente para la totalidad de participantes, indicando coberturas, vigencia, exclusiones relevantes y procedimiento de activación.
 
10.- Documentos que acrediten experiencia, en caso que corresponda
 
11.- Documentos que acrediten sustentabilidad, en caso que corresponda
 
12.- Documentos que acrediten integridad, en caso que corresponda
 
13.- Formulario N°6 “Declaración Simple Aceptación de las condiciones de las propuestas.
 
14.- Formulario N°7 “Declaración de implementación de programas de integridad”
 
15.- Formulario N° 8 “Declaración simple de subcontratación”
 
16.- Formulario N° 9 “declaración simple condiciones de empleo y remuneración”
 
Documentos Económicos
1.- Formulario N°4 Oferta Económica: deberá indicar el valor unitario por participante, el valor total neto, IVA y valor total impuesto incluido, en pesos chilenos, considerando la cantidad referencial de cuarenta y cinco (45) participantes, o la cantidad definitiva que indiquen las bases o aclaraciones del proceso.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 ANTECEDENTES FORMALES DE LA PROPUESTA Se evaluará el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, junto con todos los antecedentes requeridos. Si Cumple = 100 puntos No Cumple = 0 puntos Puntaje C1= Puntaje obtenido *0,05 5%
2 Condiciones de empleo y remuneración En este criterio deberá ser informado en el formulario N°9 y se evaluará como se indica el siguiente detalle: • Ponderación TOTAL A% + B% = C5 SUBFACTOR % DETALLES a. Remuneración Bruta Mensual 10 RE: Remuneración evaluada RM: Remuneración máxima Puntaje = ((RE/RM) *100) * 0,10 Respaldo mínimo: contrato vigente + liquidación o comprobante de pago + cotizaciones (últimos 3 meses). b. Tasa empleo comunal 5 Sobre 80% = 100 puntos. Sobre 60% a 79% = 80 puntos. Sobre 40 a 59% = 60puntos. Sobre 20 a 39% = 40 puntos Sobre 10% a 19% = 20 puntos Inferior al 10% = 0 puntos. Puntos obtenidos * porcentaje de sub-factor 15%
3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS En este criterio se evaluará como se indica el siguiente detalle: • Evaluación por Sub-factor Puntos obtenidos * porcentaje de sub-factor Ej. Año de fabricación 70 puntos * 0,04 = 2.8% • Ponderación TOTAL A% + B% = C4 SUBFACTOR % DETALLES a. Año 4 2023 o superior = 100 puntos. 2022 = 95 puntos. 2021 = 90 puntos. 2020 = 85 puntos. 2019 = 80 puntos. 2018 = 75 puntos. 2017 = 70 puntos. 2016 = 65 puntos. 2015 = 60 puntos. 2014 = 55 puntos. 2013 = 50 puntos. 2012 = 45 puntos. 2011 = 40 puntos. 2010 = 35 puntos. Inferior = 0 puntos. b. Kilometraje vehículo 6 Igual o menor a 150.000 kms = 100 puntos. Entre 150.001 y 250.000 kms = 50 puntos. 250.001 Kms. o más, no indica o no informa. = 0 puntos. 10%
4 Precio PM= Precio mínimo ofertado PE= Precio que se evalúa Puntaje C7 = ((PM/PE) *100) * 0,35 • La oferta se evaluará en valores totales netos ofertados • Las ofertas exentas de IVA se evaluarán como valores netos • Las ofertas cuyo mecanismo de cobro sea una boleta de honorarios se evaluarán por el total Líquido ofertado 35%
5 PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir ─y si resulta necesario, identificar y sancionar─ las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. Esta debe ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal. Cada oferente deberá entregar respaldos que permitan verificar que el programa de integridad es conocido por el personal y/o trabajadores/as, tales como: Un comunicado interno, mail masivo, nómina firmada, entre otros. De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente: Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal = 100 puntos No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal = 0 puntos Puntaje C2= Puntaje obtenido *0,05 5%
6 SUSTENTABILIDAD Políticas de sustentabilidad Materias y contenidos Medio de verificación A) Inclusión laboral B) Inclusión de género C) Fomento de buenas prácticas ambientales D) CONADI Deberá presentar alguno de los siguientes documentos: -Registro de inscripción en Huella Chile (Ministerio del Medio Ambiente) -Certificado de reciclaje de residuos no peligrosos -Certificado ISO 14001-2015 -Certificado ISO 50001 vigente o norma chilena equivalente. Oferente adjunta al menos un medio de verificación= 100 puntos. Oferente no adjunta ningún medio de verificación= 0 puntos. Puntaje C3*0,05 5%
7 Experiencia de los Oferentes PUNTAJE DESCRIPCIÓN 100 Acredita debidamente 5 experiencias 80 Acredita debidamente 4 experiencias 60 Acredita debidamente 3 experiencias 40 Acredita debidamente 2 experiencias 20 Acredita debidamente 1 experiencias 0 No declara o no acredita debidamente su experiencia Este criterio evaluará la experiencia del oferente en servicios similares, desde el año 2021 en adelante. Cada una de las “experiencias” informada en Formulario N°3 respectivo, deberá ser acreditada a través de alguno de los siguientes documentos: a) Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente b) Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente c) Se aceptarán, además, para acreditar experiencias con Instituciones Públicas: • Decretos o Resolución de Adjudicación • Actas o Decretos de Recepción Provisoria o Definitiva • Órdenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerándose válidas aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepción conforme”, en dicha plataforma. Estas deberán ser individualizadas con su ID en el Formulario respectivo IMPORTANTE: EN CASO DE UTP, EN EL FORMULARIO N°3 PUNTO II. EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES, SE DEBERÁ ACREDITAR AL MENOS CINCO (5) EXPERIENCIAS ENTRE LA TOTALIDAD DE LOS PROVEEDORES QUE INTEGRAN DICHA UNIÓN TEMPORAL. Para obtener el puntaje máximo en el criterio "EXPERIENCIA", basta con que declare y acredite debidamente 5 contratos en servicios similares. En caso de declarar más, la comisión evaluadora sólo se limitará a revisar las 5 primeras experiencias declaradas. Cabe señalar que solo se evaluaran los antecedentes detallados en el Formulario N°3. La Corporación podrá determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se deberá tener presente lo siguiente: - En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL - En caso de tratarse de una “Unión Temporal de Proveedores”, la experiencia que se contabilizará será la que sumen todos sus integrantes individualmente, para ello, cada uno de los integrantes deberá completar, firmar y adjuntar dentro de los anexos técnicos, el presente formulario y los documentos que acrediten dicha experiencia, de acuerdo a lo indicado precedentemente - Toda la documentación que respalde la información indicada en el presente formulario deberá ser adjuntada a la oferta respectiva. De no estar disponible, la experiencia no será considerada. - No serán consideradas aquellas experiencias donde se hubiese terminado anticipadamente el contrato por causas imputables al oferente - La empresa que no tenga experiencia, que no acredite la información o que no adjunte el anexo correspondiente con sus respectivos respaldos, obtendrá 0 puntos en este criterio La Corporación podrá comprobar la veracidad y correcta ejecución del servicio declarado en la documentación presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer presente que el oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso y el cobro de la garantía de seriedad de la oferta, si corresponde. El documento o antecedente para acreditar la Experiencia, deberá tener como mínimo: - Nombre del cliente o mandante - Fecha de la entrega del servicio - Monto contratado, y en caso que aplique número de OC de portal mercado público y/o ID de licitación. - Tipo de servicio contratado - Teléfono de contacto Puntaje C6 = Puntaje obtenido * 0,25 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Según CDP
Monto Total Estimado: 22455000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: NICOLAS GUAJADO
e-mail de responsable de pago: nicolas.guajardo@corporacionlampa.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA
Fecha de vencimiento: 29-01-2027
Monto: 5 %
Descripción: Una vez notificado el oferente seleccionado, este deberá presentar, una garantía por el fiel y oportuno cumplimento del contrato que asegure su pago de manera rápida y efectiva. La garantía debe ser enviada dentro del plazo de 05 días hábiles desde la notificación de la adjudicación. En caso de no realizar entrega de la garantía en los tiempos estipulados, la corporación podrá re adjudicar el proceso. ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN DIRIGIDA A Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa RUT 70.954.200-1 MONTO Igual al 5% del valor total neto adjudicado VIGENCIA Debe exceder en al menos 90 días corridos al plazo de vigencia del contrato respectivo GLOSA Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la licitación “SERVICIO INTEGRAL DE VIAJE EDUCATIVO Y SALIDA PEDAGÓGICA AULA EN TERRENO – RUTA PATRIMONIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”, ID 1271359-62-LE26. INSTRUMENTOS • Certificados de fianza • Boletas de Garantías • Vale vista • Póliza de garantía a primer requerimiento y a la vista. Sólo garantiza montos en UF • Póliza de garantía electrónica a primer requerimiento y a la vista. Sólo garantiza montos en UF La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que, en conjunto, representen el monto a caucionar y entregarse de forma física o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. Si el oferente seleccionado no hace entrega de la referida garantía en la forma y dentro del plazo ya indicado, se tendrá por desistida su oferta. En tal caso, la Corporación podrá adjudicar al Oferente que según el Acta Final de Evaluación haya obtenido el siguiente mejor puntaje final, o declarará desierta la licitación, según corresponda, a través de acto administrativo fundado.
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la licitación “SERVICIO INTEGRAL DE VIAJE EDUCATIVO Y SALIDA PEDAGÓGICA AULA EN TERRENO – RUTA PATRIMONIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”, ID 1271359-62-LE26.
Forma y oportunidad de restitución: La Corporación hará devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, una vez recibidos conforme los servicios, cumplido a satisfacción el contrato y transcurrido el plazo de noventa días a que hace alusión el párrafo primero de este punto. Para ello, la contraparte técnica deberá emitir un certificado que acredite tal situación, informando de ello al Departamento de Contabilidad solicitándole la devolución del documento de garantía. El Departamento de Contabilidad procederá a devolver este documento dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud efectuada por la contraparte técnica del contrato. La devolución del documento de garantía se hará mediante su endoso, en el caso que el documento sea endosable o estampando al dorso la leyenda “Devuelta al Tomador”, en caso que no lo sea, y se entregará directamente al representante legal del Proveedor o Contratante, debidamente identificado, o a la persona mandatada especialmente para retirar tal documento, quién deberá identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La entrega se efectuará previa firma del Certificado de Retiro y Recepción pertinente.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

         II.                        ETAPAS Y PLAZOS

En caso de NO cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

En caso de que alguno de los plazos señalados expire en día sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado para el día hábil siguiente.

    III.                        CONTENIDO DE LA OFERTA

Todos documentos singularizados en esta cláusula, en los casos que proceda, deben ser firmados por el representante legal o por el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, o por sí mismo en el caso de que sean personas naturales.

  • Las proposiciones, declaraciones y formularios exigidos en estas bases deberán ser suscritos mediante Firma Electrónica Simple (FES) o Avanzada (FEA), conforme a Ley N°19.799 y sus normas. Se entenderá por Firma electrónica aquella emitida por prestadores acreditados o por sistemas institucionales que garanticen trazabilidad, integridad y autenticidad.

  • Excepcionalmente, la Corporación podrá aceptar documentos suscritos con firma manuscrita escaneada (imagen), únicamente cuando se acompañen de la “Declaración Jurada de Autenticidad de Firma Manuscrita Escaneada” (Anexo N° A), cumpliendo copulativamente lo siguiente:

a)       La declaración jurada deberá ser firmada manuscritamente en tinta sobre el documento impreso y escaneada como página completa (no se aceptará firma “pegada” o insertada como imagen recortada).

b)      La declaración deberá incluir, escrita de puño y letra por el firmante: nombre completo, RUT, cargo, razón social, fecha, lugar, y un código único indicado por la Corporación para el proceso (por ejemplo: “Código: [ID licitación]-[fecha]”), el cual deberá quedar junto a la firma.

c)       Se deberá adjuntar copia simple por ambos lados de la cédula de identidad del firmante (o documento equivalente), solo para fines de verificación de identidad y facultades.

Solicitud de original. La Corporación podrá, en cualquier etapa del proceso (incluida adjudicación y formalización), requerir la presentación del documento original en papel con firma autógrafa, o bien exigir su suscripción mediante firma electrónica, dentro del plazo que se indique. El incumplimiento será causal de rechazo de la oferta o de no suscripción/desistimiento de la adjudicación, según la etapa.

Alcance y no equivalencia. La aceptación excepcional de firma manuscrita escaneada no implica que ésta sea equivalente a firma electrónica para efectos de no repudio, trazabilidad o responsabilidades, siendo válida solo como mecanismo transitorio de presentación documental, sin perjuicio de las verificaciones que la Corporación estime pertinentes.

Se aceptarán documentos con firma manuscrita escaneada solo en los términos de la cláusula y su Declaración Jurada. Alternativamente, se aceptarán documentos cuya firma se encuentre autorizada ante notario (firma puesta en original ante ministro de fe), siempre que se adjunte copia íntegra escaneada del instrumento donde conste la autorización notarial, sin perjuicio de que la Corporación pueda requerir el original para cotejo.

  • El Organismo podrá requerir, en cualquier momento del proceso, la verificación de la firma empleada o la presentación del soporte físico o electrónico que acredite su validez. La falta de acreditación dará lugar a la exclusión de la oferta.

En el caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores, el apoderado de esta deberá tener poder suficiente para efectuar esta actuación, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N°19.886.

ANEXOS ADMINISTRATIVOS

Los documentos correspondientes, deben ser ingresados en el portal www.mercadopublico.cl en el ícono “antecedentes para incluir en la oferta”.

DESCRIPCIÓN

1.

Copia de la cédula de identidad/ Copia de cédula de identidad del representante legal.

2.

Declaración jurada simple digital, disponible en el sistema de información de Mercado Público

3.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo, con fecha hasta el cierre de recepción de oferta. (F-30)

4.

Formulario N°1 “Identificación completa del oferente”

5.

Formulario N°5 “Datos de pago”

6.

En caso de UTP, Formulario N°2 “Identificación unión temporal de proveedores”

7.

Anexo “A” Declaración jurada firma manuscrita (En caso de que aplique)

Sólo Unión Temporal de Proveedores (UTP):

 

  • Formulario N° 2 “Identificación unión temporal de proveedores”
  • Se deberá designar un representante de la UTP para presentar todos los documentos requeridos en esta cláusula, de conformidad con su condición particular (si se trata de persona natural o no), y en la forma y oportunidad dispuesta para aquello.
  • No obstante, el certificado de antecedentes laborales y previsionales (F-30) se deberá presentar de manera particular por cada proveedor que conforme la UTP.
  • Adicionalmente, se deberá presentar la escritura pública donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, si procede, en caso que la compra y/o contratación sea igual o superior a 1.000 UTM.

ANEXOS TÉCNICOS

Los documentos correspondientes al Anexo técnico y Formulario N°3: oferta técnica, deben ser ingresados en el portal www.mercadopublico.cl en el ícono “antecedentes técnicos”.

DESCRIPCIÓN

8.

Formulario N°3: Oferta técnica

9.

FORMULARIO N°3.1: Oferta técnica – cumplimiento especificaciones

10.

Itinerario técnico propuesto para 3 días y 2 noches, con horarios referenciales, rutas, actividades, tiempos de traslado, lugares de alimentación, alojamiento y alternativas de contingencia.

11.

Descripción del servicio de transporte terrestre y, cuando corresponda, pasajes aéreos, indicando estándar, capacidad, documentación exigible, condiciones de seguridad y coordinación de conexiones.

12.

Descripción del alojamiento propuesto o estándar equivalente, indicando ubicación, tipo de habitaciones/cabañas, distribución, condiciones sanitarias, seguridad y servicios incluidos.

13.

Plan de alimentación, indicando menús referenciales, horarios, lugares de entrega o consumo, hidratación y mecanismo para atender restricciones alimentarias informadas por la Contraparte Técnica.

14.

Plan de seguridad, matriz de riesgos, protocolos de emergencia, contactos 24/7, centros asistenciales de referencia, procedimiento de comunicación con el establecimiento y medidas de contingencia.

15.

Documento que identifique al coordinador o responsable del servicio, indicando nombre, cargo, funciones, experiencia o rol durante la ejecución del viaje, y medio de contacto durante la prestación.

16.

Seguro de viaje o cobertura equivalente para la totalidad de participantes, indicando coberturas, vigencia, exclusiones relevantes y procedimiento de activación.

17.

Documentos que acrediten experiencia, en caso que corresponda

18.

Documentos que acrediten sustentabilidad, en caso que corresponda

19.

Documentos que acrediten integridad, en caso que corresponda

20.

Formulario N°6 “Declaración Simple Aceptación de las condiciones de las propuestas.

21

Formulario N°7 “Declaración de implementación de programas de integridad”

22

Formulario N° 8 “Declaración simple de subcontratación”

23

Formulario N° 9 “declaración simple condiciones de empleo y remuneración”



El Formulario N°3 Oferta Técnica deberá ser completado íntegra, clara y fundadamente por el oferente, incorporando en cada apartado la información, descripción, detalle o explicación expresamente solicitada. No será suficiente la sola referencia genérica a documentos adjuntos, expresiones tales como “se adjunta documento”, “según anexo” u otras similares, cuando el formulario exija una descripción o desarrollo específico. La omisión de información esencial o el llenado meramente formal del Formulario N°3 será causal de inadmisibilidad, por no dar cumplimiento a un antecedente técnico esencial exigido en las presentes bases.

ANEXOS ECONÓMICO

Los documentos correspondientes a la oferta técnica, deben ser ingresados en el portal www.mercadopublico.cl en el ícono “antecedentes económicos”.

Formulario N°4 Oferta Económica: deberá indicar el valor unitario por participante, el valor total neto, IVA y valor total impuesto incluido, en pesos chilenos, considerando la cantidad referencial de cuarenta y cinco (45) participantes, o la cantidad definitiva que indiquen las bases o aclaraciones del proceso.

En caso de haber incongruencia entre la información entregada por el proveedor a través del Formulario N°4 y la información del Portal Mercado Público, primará lo indicado en el Formulario N°4.

IMPORTANTE: Todos los anexos deberán ser completados conforme a los formatos adjuntos. Solo el Formulario N°1, Formulario N°3 (Formulario N°3.1), Formulario N°4 y Formulario N°6 serán considerados requisitos de admisibilidad. En consecuencia, de no ser adjuntados o de no encontrarse completados sustancialmente, la oferta será declarada inadmisible. El Formulario N°2 será obligatorio solo en caso de Unión Temporal de Proveedores.

    IV.                        DE LA EVALUACIÓN

La apertura y evaluación de las ofertas será realizada por una comisión constituida para tal efecto, que estará compuesta por tres (3) integrantes, designados por resolución.

La Comisión Evaluadora estará integrada por las siguientes personas:

  • Un funcionario(a) del Departamento de Abastecimiento.
  • Un funcionario(a) de la Dirección de Educación o de la Unidad Técnico Pedagógica que se designe.
  • Un funcionario(a) del establecimiento educacional o contraparte técnica designada por la Corporación.

Serán funciones de la Comisión Evaluadora, las siguientes:

1. Resolver si las ofertas presentadas por cada oferente se ajustan a los requisitos administrativos solicitados en las presentes bases y a las especificaciones que forman parte de las Bases Técnicas. En caso de que ello no ocurra, propondrá declarar inadmisible dicha oferta.

2. Evaluar las ofertas técnicas presentadas.

3. Evaluar las ofertas económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente.

4. Solicitar a los oferentes, durante el proceso de evaluación, que salven errores y omisiones formales, siempre que las rectificaciones no signifiquen asumir una situación de privilegio respecto de los demás oferentes y no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de los proponentes.

5. Solicitar aclaraciones, entrevistas, presentaciones o antecedentes complementarios durante la evaluación, en virtud de lo establecido en la normativa de compras públicas, cuando ello resulte necesario para la correcta evaluación de las ofertas.

6.  Confeccionar el Acta Final de Evaluación, dejando constancia de los criterios, ponderaciones, puntajes, fórmulas aplicadas, ofertas inadmisibles, fundamentos, propuesta de adjudicación o declaración desierta, según corresponda.

7.  Indicar, en el Acta Final de Evaluación, el valor total del servicio requerido, considerando impuestos si correspondiere y la duración total del contrato respectivo.

8.  Declarar que no tienen conflictos de intereses respecto de los oferentes y/u ofertas evaluadas.

      V.                        PAUTA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO

PONDERACIÓN

1.

Antecedentes formales

5%

2.

Programas de Integridad

5%

3.

Sustentabilidad

5%

4.

Características técnicas de los vehículos

10%

5.

Condiciones laborales 

15%

6.

Experiencia del Oferente

25%

7.

Oferta Económica

35%

TOTAL PONDERACIÓN

100%

C1: ANTECEDENTES FORMALES DE LA PROPUESTA (5%)

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, junto con todos los antecedentes requeridos.

Si Cumple = 100 puntos

No Cumple = 0 puntos                              

Puntaje C1= Puntaje obtenido *0,05


C2: PROGRAMAS DE INTEGRIDAD (5%)

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. Esta debe ser efectivamente conocidos y aplicados por su personal.  

Cada oferente deberá entregar respaldos que permitan verificar que el programa de integridad es conocido por el personal y/o trabajadores/as, tales como: Un comunicado interno, mail masivo, nómina firmada, entre otros.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal = 100 puntos

No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal = 0 puntos        

Puntaje C2= Puntaje obtenido *0,05

C3: SUSTENTABILIDAD (5%)

  1. Inclusión laboral

El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.


El proveedor dispone de políticas de inclusión laboral a personas de la tercera edad activa (mujer mayor de 60 años y hombre mayor de 65 años).


Proveedor dispone de políticas de inclusión laboral de personas con nacionalidad chilena pertenecientes a culturas indígenas (CONADI)

ü  Adjuntar certificado de cotizaciones actualizado y contrato de trabajo de carácter indefinido de al menos un trabajador en situación de discapacidad, con antigüedad igual o mayor a 3 meses e inscripción en Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN.

ü  Adjuntar certificado de cotizaciones actualizado y contrato de trabajo de carácter indefinido de al menos un trabajador adulto mayor, con antigüedad igual o mayor a 3 meses y copia de carnet de identidad del trabajador/a.

ü  Adjuntar certificado de cotizaciones previsionales, certificado de Acreditación de la Calidad Indígena y contrato de trabajo de carácter indefinido de al menos un trabajador que cumpla con ello, con antigüedad igual o mayor a 3 meses y copia de carnet de identidad del trabajador/a.

NOTA: Al adjuntar el carnet favor ocultar Nº de documento. Cabe mencionar que no es necesario adjuntar ambas caras.

  1. Inclusión de género

El oferente es una Empresa liderada por una mujer.

Se comprobará en el registro de proveedores (Sello Empresa mujer)

  1. Fomento a empresas de menor tamaño.

El oferente es categorizado como empresa de menor tamaño

El proveedor deberá adjuntar documento que acredite el tamaño de su empresa, mediante consulta de la situación tributaria de terceros en el sitio web del servicio de impuestos internos.

La empresa fomenta las prácticas empresariales ambientalmente sustentables

Deberá presentar alguno de los siguientes documentos:

Se evaluará si el oferente acredita, mediante al menos un medio de verificación válido, el cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones:

  • inclusión laboral;
  • enfoque o participación de género;
  • calidad de empresa de menor tamaño;
  • adopción de buenas prácticas ambientales.

Para efectos de este criterio, las condiciones antes señaladas tendrán el carácter de alternativas, no siendo acumulables entre sí. En consecuencia:

Oferente adjunta al menos un medio de verificación= 100 puntos.

Oferente no adjunta ningún medio de verificación= 0 puntos.

Puntaje C3= Puntaje obtenido *0,05


C4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS (10%)

En este criterio se evaluará como se indica el siguiente detalle:

•       Evaluación por Sub-factor

Puntos obtenidos * porcentaje de sub-factor

Ej. Año de fabricación 70 puntos * 0,04 = 2.8%

•       Ponderación TOTAL

A% + B% = C4

SUBFACTOR

%

DETALLES

  1. Año

4

2023 o superior

=

100 puntos.

2022

=

95 puntos.

2021

=

90 puntos.

2020

=

85 puntos.

2019

=

80 puntos.

2018

=

75 puntos.

2017

=

70 puntos.

2016

=

65 puntos.

2015

=

60 puntos.

2014

=

55 puntos.

2013

=

50 puntos.

2012

=

45 puntos.

2011

=

40 puntos.

2010

=

35 puntos.

Inferior

=

     0 puntos.

  1. Kilometraje vehículo

6

 Igual o menor a 150.000 kms

=

  100 puntos.

 Entre 150.001 y 250.000 kms

=

  50 puntos.

  250.001 Kms. o más, no indica o no informa.

=

  0 puntos.

C5: CONDICIONES LABORALES (15%)

En este criterio deberá ser informado en el formulario N°9 y se evaluará como se indica el siguiente detalle:

•       Ponderación TOTAL

A% + B% = C5

SUBFACTOR

%

DETALLES

  1. Remuneración Bruta Mensual

10

RE: Remuneración evaluada      RM: Remuneración máxima

Puntaje = ((RE/RM) *100) * 0,10

Respaldo mínimo: contrato vigente + liquidación o comprobante de pago + cotizaciones (últimos 3 meses).

  1. Tasa empleo comunal

5

Sobre 80%

=

  100 puntos.

Sobre 60% a 79%

=

  80 puntos.

Sobre 40 a 59%

=

  60puntos.

Sobre 20 a 39%

=

40 puntos

Sobre 10% a 19%

=

20 puntos

Inferior al 10%

=

  0 puntos.

Puntos obtenidos * porcentaje de sub-factor


C6:  EXPERENCIA DEL OFERENTE (25%)

PUNTAJE

DESCRIPCIÓN

100

Acredita debidamente 5 experiencias

80

Acredita debidamente 4 experiencias

60

Acredita debidamente 3 experiencias

40

Acredita debidamente 2 experiencias

20

Acredita debidamente 1 experiencias

0

No declara o no acredita debidamente su experiencia

Este criterio evaluará la experiencia del oferente en servicios similares, desde el año 2021 en adelante. Cada una de las “experiencias” informada en Formulario N°3 respectivo, deberá ser acreditada a través de alguno de los siguientes documentos:

a) Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente

b) Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente

c) Se aceptarán, además, para acreditar experiencias con Instituciones Públicas:

  • Decretos o Resolución de Adjudicación
  • Actas o Decretos de Recepción Provisoria o Definitiva
  • Órdenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerándose válidas aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepción conforme”, en dicha plataforma. Estas deberán ser individualizadas con su ID en el Formulario respectivo

IMPORTANTE: EN CASO DE UTP, EN EL FORMULARIO N°3 PUNTO II. EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES, SE DEBERÁ ACREDITAR AL MENOS CINCO (5) EXPERIENCIAS ENTRE LA TOTALIDAD DE LOS PROVEEDORES QUE INTEGRAN DICHA UNIÓN TEMPORAL.

Para obtener el puntaje máximo en el criterio "EXPERIENCIA", basta con que declare y acredite debidamente 5 contratos en servicios similares. En caso de declarar más, la comisión evaluadora sólo se limitará a revisar las 5 primeras experiencias declaradas. Cabe señalar que solo se evaluaran los antecedentes detallados en el Formulario N°3.

La Corporación podrá determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se deberá tener presente lo siguiente:

-     En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL

-     En caso de tratarse de una “Unión Temporal de Proveedores”, la experiencia que se contabilizará será la que sumen todos sus integrantes individualmente, para ello, cada uno de los integrantes deberá completar, firmar y adjuntar dentro de los anexos técnicos, el presente formulario y los documentos que acrediten dicha experiencia, de acuerdo a lo indicado precedentemente

-     Toda la documentación que respalde la información indicada en el presente formulario deberá ser adjuntada a la oferta respectiva. De no estar disponible, la experiencia no será considerada.

-     No serán consideradas aquellas experiencias donde se hubiese terminado anticipadamente el contrato por causas imputables al oferente

-     La empresa que no tenga experiencia, que no acredite la información o que no adjunte el anexo correspondiente con sus respectivos respaldos, obtendrá 0 puntos en este criterio

La Corporación podrá comprobar la veracidad y correcta ejecución del servicio declarado en la documentación presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer presente que el oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso y el cobro de la garantía de seriedad de la oferta, si corresponde.

El documento o antecedente para acreditar la Experiencia, deberá tener como mínimo:

- Nombre del cliente o mandante

- Fecha de la entrega del servicio

- Monto contratado, y en caso que aplique número de OC de portal mercado público y/o ID de licitación.

- Tipo de servicio contratado

- Teléfono de contacto

Puntaje C6 = Puntaje obtenido * 0,25


C7: OFERTA ECONÓMICA (35%)

PM= Precio mínimo ofertado        PE= Precio que se evalúa

Puntaje C7 = ((PM/PE) *100) * 0,35

  • La oferta se evaluará en valores totales netos ofertados
  • Las ofertas exentas de IVA se evaluarán como valores netos
  • Las ofertas cuyo mecanismo de cobro sea una boleta de honorarios se evaluarán por el total Líquido ofertado


PUNTAJE TOTAL

Puntaje Total =   C1 x 5% + C2 x 5% + C3 x 5% + C4 x 10% + C5 x 15% + C6 x 25% + C7 x 35%

El puntaje total, corresponderá a la suma de todos los criterios de evaluación, y se adjudicará la oferta que posea el mayor puntaje total.

    VI.                        COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DE LOS PROVEEDORES

La evaluación del Comportamiento Contractual tiene por objeto resguardar el correcto uso de recursos públicos, privilegiando a proveedores con conductas contractuales satisfactorias y penalizando significativamente a aquellos que registren incumplimientos reiterados o graves en contratos anteriores con organismos públicos.

Este criterio se aplicará como factor de descuento directo del puntaje total obtenido por el oferente, afectando la ponderación final y, por tanto, su posición en el ranking de adjudicación.


C. Fuente de información


Para evaluar este criterio, la Comisión Evaluadora considerará exclusivamente:

  • La información contenida en el Historial de Comportamiento Contractual del proveedor disponible en la Plataforma ChileProveedores,
  • Correspondiente a los últimos veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

No se admitirán descargos, aclaraciones ni antecedentes distintos a los registrados oficialmente en dicha plataforma.


B. Tipos de sanciones consideradas


Se considerarán las siguientes sanciones contractuales debidamente registradas:

  • Cobro de Multa
  • Cobro de Garantía
  • Término Anticipado del Contrato por incumplimiento imputable al proveedor
  • C. Tabla de descuento de puntaje

El puntaje obtenido por el oferente será afectado por sanciones previas según el siguiente criterio:

Tipo de Sanción

Descuento de Puntaje

Cobro de Multa

−2 puntos por cada multa

Cobro de Garantía

−4 puntos por cada garantía cobrada

Término anticipado por incumplimiento

−8 puntos por cada término anticipado

Los descuentos serán acumulativos, aplicándose por cada sanción registrada, independiente del órgano contratante que la haya aplicado.

El descuento máximo que podrá aplicarse por Comportamiento Contractual será de hasta 20 puntos del puntaje total de evaluación.

La existencia de dos o más términos anticipados o cobros reiterados de garantías dentro del período evaluado podrá ser considerada por la Comisión Evaluadora como antecedente suficiente para calificar la conducta del proveedor como deficiente, justificando fundadamente su no adjudicación, por riesgo para la correcta ejecución del contrato.

La sola presentación de una oferta implica que el proveedor conoce, acepta y se somete expresamente al presente criterio de evaluación y a los efectos derivados de la información registrada en su historial contractual oficial.

  VII.                        MECANISMO DE DESEMPATE

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar considerando el siguiente orden de prelación:

1. Mejor puntaje en oferta económica.

2. Mejor puntaje en experiencia del oferente.

3. Mejor puntaje en características técnicas de los vehículos

4. Mejor puntaje en condiciones laborales.

5. Mejor puntaje de sustentabilidad.

6. Mejor puntaje en programas de integridad.

7. Mejor puntaje en cumplimiento de requisitos formales.

8. Oferente que haya ingresado primero la oferta a través de Mercado Público.

VIII.
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Una vez notificado el oferente seleccionado, este deberá presentar, una garantía por el fiel y oportuno cumplimento del contrato que asegure su pago de manera rápida y efectiva.

La garantía debe ser enviada dentro del plazo de 05 días hábiles desde la notificación de la adjudicación. En caso de no realizar entrega de la garantía en los tiempos estipulados, la corporación podrá re adjudicar el proceso.

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDA A

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa

RUT

70.954.200-1

MONTO

Igual al 5% del valor total neto adjudicado

VIGENCIA

Debe exceder en al menos 90 días corridos al plazo de vigencia del contrato respectivo

GLOSA

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la licitación “SERVICIO INTEGRAL DE VIAJE EDUCATIVO Y SALIDA PEDAGÓGICA AULA EN TERRENO – RUTA PATRIMONIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”, ID 1271359-62-LE26.

INSTRUMENTOS

  • Certificados de fianza
  • Boletas de Garantías
  • Vale vista
  • Póliza de garantía a primer requerimiento y a la vista. Sólo garantiza montos en UF
  • Póliza de garantía electrónica a primer requerimiento y a la vista. Sólo garantiza montos en UF

La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que, en conjunto, representen el monto a caucionar y entregarse de forma física o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.

Si el oferente seleccionado no hace entrega de la referida garantía en la forma y dentro del plazo ya indicado, se tendrá por desistida su oferta. En tal caso, la Corporación podrá adjudicar al Oferente que según el Acta Final de Evaluación haya obtenido el siguiente mejor puntaje final, o declarará desierta la licitación, según corresponda, a través de acto administrativo fundado.

La Corporación hará devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, una vez recibidos conforme los servicios, cumplido a satisfacción el contrato y transcurrido el plazo de noventa días a que hace alusión el párrafo primero de este punto. Para ello, la contraparte técnica deberá emitir un certificado que acredite tal situación, informando de ello al Departamento de Contabilidad solicitándole la devolución del documento de garantía.

El Departamento de Contabilidad procederá a devolver este documento dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud efectuada por la contraparte técnica del contrato. La devolución del documento de garantía se hará mediante su endoso, en el caso que el documento sea endosable o estampando al dorso la leyenda “Devuelta al Tomador”, en caso que no lo sea, y se entregará directamente al representante legal del Proveedor o Contratante, debidamente identificado, o a la persona mandatada especialmente para retirar tal documento, quién deberá identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La entrega se efectuará previa firma del Certificado de Retiro y Recepción pertinente.

EFECTIVIDAD GARANTÍA

La caución de fiel cumplimiento se hará efectiva, unilateralmente por acto fundado y, sin necesidad de declaración judicial alguna, en el evento de producirse un incumplimiento del oferente adjudicado respecto a:

  • Requerimientos, condiciones y obligaciones establecidas en las presentes bases.
  • Obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores.

La garantía deberá ser prorrogada por el oferente adjudicado cuando exista extensión en los plazos de la entrega de los bienes o servicios adquiridos u otras circunstancias que se le informen. Dicha prorroga será requerida por la corporación quedando obligado el oferente adjudicado a endosar su garantía o emitir una nueva a satisfacción de esta corporación, la que deberá ser entregada dentro del término de 5 (cinco) días hábiles una vez sea solicitada por la entidad, siendo obligación del oferente adjudicado mantener vigente su garantía durante la vigencia de la formalidad.

En caso de incumplimiento de las obligaciones indicadas en el contrato, imputable al Adjudicado, y siempre que este no pague directamente las multas establecidas o éstas no sean descontadas del respectivo estado de pago, la Corporación hará efectiva esta garantía, y devolverá el saldo respectivo, sin perjuicio de ejercer las acciones legales que correspondan.

Sin perjuicio de lo anterior, el oferente adjudicado deberá entregar dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, luego de notificado el acto administrativo que ordena el cobro de la caución, una nueva garantía de fiel cumplimiento de la formalidad en las mismas condiciones que establece el número anterior.

    IX.                        VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato será el indicado en la resolución de adjudicación y corresponderá al valor total ofertado por el adjudicatario en el Formulario N°4 Oferta Económica, expresado en pesos chilenos, bajo modalidad de suma alzada, por la ejecución íntegra y total del servicio licitado.

Dicho valor comprenderá todos los costos directos e indirectos necesarios para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, incluyendo coordinación general, pasajes, tasas, traslados terrestres, alojamiento, alimentación, hidratación, entradas, reservas, permisos, guías, monitores, coordinador acompañante, seguros, planes de contingencia, impuestos, costos administrativos y cualquier otro gasto que irrogue la ejecución completa del servicio, no procediendo pagos adicionales por conceptos no considerados en la oferta.

La cantidad referencial de participantes será la indicada en las Bases Técnicas. La nómina definitiva será informada por la Contraparte Técnica antes de la emisión de pasajes, reservas nominativas o compromisos no reembolsables. La oferta económica deberá contemplar valor unitario por participante y valor total, a fin de permitir ajustes debidamente autorizados si la cantidad definitiva varía antes de comprometer servicios nominativos.

Una vez confirmada la nómina definitiva y emitidos pasajes, reservas o servicios nominativos autorizados por la Contraparte Técnica, los costos no reembolsables debidamente respaldados podrán ser reconocidos cuando la no utilización del servicio no sea imputable al adjudicatario, siempre que hayan sido autorizados y formen parte del servicio contratado. No se pagarán prestaciones omitidas, no ejecutadas, no autorizadas o que disminuyan el estándar técnico exigido.

      X.                        FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante el envío y posterior aceptación de la Orden de Compra de los servicios adjudicados a través del Portal Mercado Público.

El proveedor adjudicado deberá aceptar la Orden de Compra dentro del plazo de dos (2) días hábiles desde su envío en el Portal Mercado Público. En caso contrario, la Corporación podrá readjudicar la licitación y aplicar la multa correspondiente. Si una Orden de Compra no ha sido aceptada, la Corporación podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud.

El adjudicatario no podrá iniciar reservas, emitir pasajes, comprometer servicios nominativos o ejecutar prestaciones con cargo a la Corporación antes de la aceptación de la Orden de Compra y de la autorización formal de la Contraparte Técnica, cuando corresponda.

Una vez aceptada la Orden de Compra, el adjudicatario deberá participar en una reunión de coordinación con la Contraparte Técnica, dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles, o en la fecha que esta determine. En dicha instancia se revisará y validará, a lo menos, la nómina preliminar o definitiva de participantes, fecha final de salida y retorno, itinerario, horarios, rutas, pasajes aéreos cuando correspondan, traslados terrestres, alojamiento, alimentación, seguros, actividades incluidas, contactos de emergencia y medidas de contingencia.

    XI.                        FACTURACIÓN

La facturación del servicio deberá efectuarse una vez ejecutado íntegramente el servicio y otorgada la recepción conforme por la Contraparte Técnica, de acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes del proceso.

El adjudicatario solo podrá facturar los servicios efectivamente ejecutados, aprobados y recepcionados conforme, no procediendo la emisión de facturas por prestaciones pendientes, incompletas, no autorizadas, sustituidas sin aprobación o que mantengan observaciones sin subsanar.

Cada documento tributario deberá emitirse a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, cumpliendo con los requisitos legales y tributarios vigentes, e indicando claramente, a lo menos, los siguientes antecedentes:

RAZÓN SOCIAL

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa

RUT

70.954.200-1

GIRO

Enseñanza primaria, secundaria, científico humanista y técnico profesional

GLOSA

• Nombre del servicio.

• Mes de pago

• Breve descripción del servicio

DOC. REFERENCIA
(CAMPO 801)

ID de la licitación

FOLIO

ID de la Orden de Compra Portal

Una vez emitidas, deben ser enviadas en un plazo de 24 horas a javiera.ayala@corporacionlampa.cl con copia a laleschka.millacaris@corporacionlampa.cl y tesoreria@corporacionlampa.cl, adjuntando la totalidad de los documentos habilitantes para pago.

La Corporación tendrá el plazo legal para reclamar del contenido de la factura conforme a la normativa vigente aplicable. La factura deberá guardar estricta concordancia con el monto autorizado, la Orden de Compra, la recepción conforme y la documentación de respaldo aprobada por la Contraparte Técnica.

En caso de rechazo de la factura por inconsistencias técnicas, administrativas o tributarias, o por no corresponder al servicio efectivamente aprobado, el adjudicatario deberá subsanar las observaciones y emitir el documento tributario que corresponda, de conformidad con la normativa vigente.

El plazo de pago se contabilizará desde la recepción conforme de la factura o documento tributario respectivo y de la totalidad de los antecedentes habilitantes para su pago.

  XII.                        PAGO

Los pagos se efectuarán contra servicios efectivamente ejecutados y recepcionados conforme por la Contraparte Técnica, dentro del plazo de 30 días corridos desde la recepción conforme de la factura y de la totalidad de los antecedentes de cobro.

  1. CONTRATISTA

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario F30) actualizado, emitido con fecha lo más cercana a la factura. Obligatorio para la gestión del pago. De lo contrario, la factura será rechazada dentro del plazo legal.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales conforme a lo dispuesto en la ley 20.123 de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o Instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, del mes anterior (F30-1), con la totalidad de los trabajadores asociados al servicio contratado. Su presentación también será obligatoria en los casos en que exista la figura de contratista o subcontratista.

Comprobante de pago de multas, ejecutoriadas si las hubiese.

Imágenes del servicio efectuado.

Respaldos de los servicios efectivamente ejecutados, tales como pasajes, reservas, entradas, vouchers de alojamiento, comprobantes de actividades, nómina definitiva de participantes, seguro de viaje o cobertura equivalente y respaldos de alimentación entregada.

El adjudicatario deberá acompañar, además, todos aquellos antecedentes técnicos, administrativos y respaldos de ejecución exigidos en las Bases Técnicas, especificaciones técnicas, formularios de oferta y demás documentos integrantes del proceso, en cuanto resulten necesarios para acreditar la efectiva prestación del servicio contratado.

Cualquier otro antecedente pertinente que permita acreditar la correcta ejecución del servicio contratado.

La(s) factura(s) respectiva(s) o Boleta de Honorario.


NOTA: En caso de no enviar u omitir la documentación solicitada, la factura será rechazada dentro del plazo legal vigente, hasta la correcta presentación de los antecedentes antes descritos, y aplicará la multa correspondiente.

Casos excepcionales:

  • Traspaso de trabajadores entre empresas: Se autorizará el pago excepcional por un plazo máximo de 2 meses desde su notificación, previa presentación de: boletas de honorarios, comprobante de pago, certificado de habilidad de ambos proveedores, y Formulario F30 del mes en curso de ambos (proveedor adjudicado y subcontratación). Finalizado dicho plazo, el proveedor deberá presentar el F30-1 actualizado con la totalidad de los trabajadores asociados al servicio, de lo contrario no se podrá dar curso al pago efectivo y aplicará la multa pertinente.
  • Trabajadores bajo honorarios por corto plazo: El proveedor deberá acreditar dicha condición mediante el contrato legal vigente.


  1. ENCARGADO DEL CONTRATO

Memorándum con breve descripción del estado de pago y validación del cumplimiento del hito. (Vinculado al PME correspondiente)

Nómina o cantidad final de participantes

Informe de ejecución del servicio, que indique fechas, participantes, actividades realizadas, incidencias, contingencias y soluciones adoptadas.

Certificado o acta de recepción conforme del servicio integral.

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada. La omisión, error o falta de entrega del Formulario F30 y/o F30-1 facultará a la Corporación a rechazar la factura dentro del plazo legal vigente, suspendiéndose la tramitación del pago hasta la correcta presentación del antecedente.

Para que pueda realizarse el pago, la orden de compra deberá estar debidamente emitida y estar aceptada por el adjudicatario. La Corporación procederá a efectuar los pagos que correspondan dentro del plazo de 30 días corridos posterior a la recepción conforme de los servicios, salvo que se presenten algunas de las siguientes situaciones:

En caso de celebrar el Adjudicatario un contrato factoring, éste deberá notificar a la corporación dentro de las 48 horas siguientes a su celebración, para efectos del pago oportuno.

El pago deberá realizarse a través de transferencia electrónica, para ello el contratista deberá informar a la Corporación, al momento de suscripción del contrato, los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia.

En caso que la empresa o el oferente no posea una cuenta bancaria, se podrá girar el pago al representante legal, siempre y cuando envíe la escritura o extracto vigente de la misma que acredite que es el representante legal vigente.


XIII. DE LA CONTRAPARTE TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL CONTRATO


La inspección y contraparte técnica del contrato será ejercida por el director del establecimiento Juan Carlos Banda, quien actuará como Encargado(a) del Contrato durante toda la vigencia de la contratación.

La Contraparte Técnica tendrá por finalidad supervisar, coordinar, revisar y controlar la correcta ejecución del servicio contratado, velando por el estricto cumplimiento de las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, especificaciones técnicas, oferta adjudicada, aclaraciones del proceso y demás antecedentes que rijan la contratación.

Serán funciones y atribuciones de la Contraparte Técnica, a lo menos, las siguientes:

  • Coordinar el inicio del servicio y canalizar las comunicaciones técnicas con el adjudicatario.
  • Validar la nómina definitiva de participantes, itinerario final, horarios, rutas, alojamiento, alimentación, actividades, seguros, pasajes y documentación previa a la ejecución.
  • Revisar y aprobar, cuando corresponda, la emisión de pasajes, reservas nominativas o compromisos logísticos relevantes del servicio.
  • Supervisar el cumplimiento del programa de viaje, estándar de seguridad, plan de contingencia, documentación de transporte, alojamiento, alimentación y actividades comprometidas.
  • Solicitar aclaraciones, correcciones, complementaciones o antecedentes adicionales respecto de cualquiera de los componentes del servicio.
  • Aprobar o rechazar fundadamente modificaciones al itinerario, alojamiento, transporte, actividades u otras condiciones relevantes, cuando existan razones pedagógicas, logísticas, climáticas, de seguridad o disponibilidad.
  • Emitir informe técnico, memorándum o certificado de recepción conforme una vez ejecutado el servicio, habilitando con ello la facturación y pago respectivo.
  • Solicitar fundadamente la aplicación de multas cuando verifique incumplimientos contractuales, atrasos, omisiones, sustituciones no autorizadas, riesgos para estudiantes o deficiencias imputables al adjudicatario.
  • Informar oportunamente al Departamento de Abastecimiento cualquier incumplimiento relevante, riesgo, atraso o situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.
  • Pronunciarse sobre la recepción final del servicio, o informar fundadamente la improcedencia de dicha recepción mientras existan observaciones, incumplimientos o antecedentes pendientes.

La Contraparte Técnica no estará facultada para modificar por sí sola el objeto del contrato, autorizar prestaciones no contempladas en las bases ni alterar las condiciones esenciales de la contratación. Toda modificación que proceda deberá formalizarse mediante el acto administrativo correspondiente, en conformidad a la normativa vigente.

La revisión, observación, aprobación o recepción conforme por parte de la Contraparte Técnica no liberará al adjudicatario de su responsabilidad contractual, civil, administrativa y técnica respecto de la calidad, suficiencia, seguridad y correcta ejecución del servicio contratado.


XIV. INCUMPLIMIENTOS


Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará a la Corporación para aplicar una o más sanciones, las cuales deberán ser proporcionales al monto del contrato y a la gravedad de la infracción cometida. En función de la infracción cometida por el adjudicatario se aplicarán las siguientes multas:


A. LEVES


Incumplimiento leve

Sanción

1

No portar credencial, identificación visible o presentación adecuada del personal del proveedor, siempre que ello no afecte la seguridad ni la ejecución del servicio.

Amonestación escrita

2

Emisión de facturas fuera del plazo y condiciones estipuladas en las presentes bases.

Amonestación escrita

3

Entregar con retraso antecedentes de coordinación previa, tales como nombre del conductor, patente, contacto del supervisor, ruta, horario, reserva o menú, siempre que sean subsanados antes de la salida y no afecten su ejecución.

Amonestación escrita

4

Retraso menor en la respuesta a requerimientos de coordinación de la Contraparte Técnica, siempre que no afecte la salida, reserva, alimentación, traslado o actividad comprometida.

Amonestación escrita

5

Entrega incompleta de respaldos administrativos para pago, comprobantes, certificados o antecedentes posteriores a la ejecución del servicio, cuando no impida verificar la correcta prestación.

Amonestación escrita

6

Incumplimiento menor de carácter formal no contemplado específicamente en las presentes bases, que no genere perjuicio, riesgo, retraso relevante ni afectación de la actividad pedagógica.

Amonestación escrita


B. GRAVES

INCUMPLIMIENTO

MULTA PROPUESTA

1.

Multa cuando el proveedor acumule tres (3) amonestaciones escritas.

2 UTM por evento

2.

Atraso en la aceptación de la Orden de Compra dentro del plazo establecido.

0,5 UTM por cada día hábil de atraso.

3.

No entregar dentro de plazo la documentación previa exigida para la ejecución del servicio, tales como itinerario final, nómina, pasajes, seguros, datos de transporte, alojamiento, alimentación o plan de seguridad.

0,5 UTM por cada día corrido de atraso.

4.

No asistir, no coordinar o no entregar los antecedentes mínimos requeridos para la reunión de coordinación posterior a la aceptación de la Orden de Compra, cuando ello retrase la validación de la nómina, fechas, pasajes, reservas, alojamiento, alimentación, seguros o itinerario final.

1 UTM por evento

5.

Emitir pasajes aéreos o terrestres, efectuar reservas nominativas, contratar alojamiento, entradas, seguros u otros compromisos no reembolsables sin aceptación previa de la Orden de Compra, sin reunión de coordinación cuando corresponda, sin validación de la nómina definitiva o sin autorización formal de la Contraparte Técnica.

2 UTM por evento, sin perjuicio del rechazo de gastos no autorizados.

6.

Atraso injustificado en la salida, conexión, traslado interno o retorno del grupo, imputable al proveedor.

1 UTM por evento, sin perjuicio de los mayores daños o costos que se generen.

7.

Utilizar vehículos no informados, sin documentación vigente, sin cinturones operativos, en mal estado, con sobrecupo o sin condiciones de seguridad.

5 UTM por evento y obligación de reemplazo inmediato, sin perjuicio de término anticipado si procede.

8.

Trasladar estudiantes de pie, con sobrecupo, en vehículos no habilitados o en condiciones que pongan en riesgo la seguridad del grupo.

10% del monto total del contrato por evento, sin perjuicio de término anticipado y acciones que correspondan.

9.

Sustituir unilateralmente alojamiento, transporte, itinerario, actividades, guías, coordinador o prestaciones relevantes sin aprobación de la Contraparte Técnica, salvo razones de seguridad debidamente justificadas.

2 UTM por evento.

10.

No disponer de coordinador acompañante durante toda la ejecución del servicio.

3 UTM por día o fracción de día afectado.

11

Omitir, disminuir o no ejecutar entradas, actividades, visitas, guías, reservas o servicios incluidos en la oferta adjudicada.

2 UTM por evento, más descuento del valor de la prestación omitida cuando corresponda.

12

No entregar alimentación, hidratación o colaciones en la cantidad, oportunidad o estándar comprometido.

1 UTM por evento, más obligación de reposición inmediata cuando sea posible.

13

Entregar alimentos en condiciones sanitarias deficientes, insuficientes o manifiestamente inadecuadas para estudiantes.

3 UTM por evento, sin perjuicio de las acciones que correspondan.

14

No contar con seguro de viaje o cobertura equivalente para la totalidad de participantes, o no acreditar su vigencia antes de la ejecución.

10% del monto total del contrato, sin perjuicio de la no autorización de la salida y término anticipado si procede.

15

No ejecutar el plan de seguridad, protocolos de emergencia o medidas de contingencia comprometidas.

5 UTM por evento.

16

Realizar actividades de aventura, senderos, termas, cuevas u otras actividades de riesgo sin operadores habilitados, equipos de seguridad, instructores o medidas preventivas exigibles.

10% del monto total del contrato por evento, sin perjuicio de término anticipado si procede.

17

No responder requerimientos técnicos o administrativos de la Contraparte Técnica o del Departamento de Abastecimiento dentro del plazo otorgado.

0,5 UTM por evento.

18

Maltrato, falta de respeto grave, conducta impropia o lenguaje inadecuado hacia estudiantes, funcionarios, apoderados o terceros vinculados al contrato.

3 UTM por evento.

19

Subcontratar, ceder o transferir la coordinación integral del contrato sin autorización, o utilizar terceros que no cumplan los estándares exigidos.

5 UTM por evento, sin perjuicio de término anticipado si procede.

20

Cobro, facturación o intento de cobro de prestaciones no ejecutadas, no aprobadas, no autorizadas o no recepcionadas conforme.

3 UTM por evento, sin perjuicio del rechazo del cobro.

21

No entregar informe final, respaldos, vouchers, nóminas, certificados, seguros o antecedentes necesarios para recepción y pago.

0,5 UTM por cada día corrido de atraso.

22

Cancelación injustificada del servicio o no presentación del proveedor en la fecha de ejecución por causa imputable al adjudicatario.

10% del monto total del contrato, sin perjuicio del término anticipado, cobro de garantías si las hubiere y acciones indemnizatorias que procedan.

23

Incumplimiento en la entrega del Formulario F30-1 dentro de los plazos establecidos, facultando el rechazo de la factura

1 UTM por cada evento / infracción.

Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que puedan estar afectas a multas equivalentes a 10% del monto del contrato serán aquellas que importen incumplimiento esencial del servicio, rechazo total de la prestación por no ajustarse a las especificaciones técnicas, afectación grave de la seguridad de estudiantes o funcionarios, o incumplimientos que pongan en riesgo la continuidad, integridad o finalidad pedagógica de la salida.

La aplicación de multas se realizará conforme al procedimiento establecido en las bases, la normativa vigente y los principios de contradictoriedad, proporcionalidad y debido proceso. Las multas ejecutoriadas podrán ser descontadas del pago que corresponda.

Cuando el total de multas aplicadas alcance o supere el 20% del monto total del contrato, la Corporación podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, civiles o legales que procedan.

  XV.                        SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación y del respectivo contrato u Orden de Compra que se emita a su favor.

Atendida la naturaleza del servicio, el adjudicatario podrá utilizar terceros o prestadores complementarios para la ejecución de prestaciones específicas, tales como transporte, alojamiento, alimentación, guías, monitores, entradas, recintos turísticos, actividades reguladas o servicios logísticos, siempre que éstos sean informados a la Contraparte Técnica y cumplan íntegramente las condiciones técnicas, de seguridad, habilitación, autorización y documentación exigidas en las presentes bases y en la normativa vigente.

La utilización de terceros no liberará al adjudicatario de su responsabilidad integral, directa y exclusiva frente a la Corporación por la correcta, oportuna y segura ejecución del servicio. En consecuencia, cualquier incumplimiento, omisión, negligencia, daño, atraso o falta de los prestadores utilizados será imputable al adjudicatario para todos los efectos contractuales, incluyendo multas, descuentos, término anticipado o acciones indemnizatorias que procedan.

No se permitirá que el adjudicatario subcontrate o delegue la coordinación integral del contrato, la responsabilidad operativa general, la relación contractual con la Corporación o la obligación de respuesta ante contingencias. La infracción de esta prohibición será considerada incumplimiento grave y podrá dar lugar al término anticipado del contrato.


BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

      I.              BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR

La información se encuentra contenida en “BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, TECNICAS Y ANEXOS” de la presente licitación.

Importante: La evaluación y adjudicación se realizará por la totalidad, esto quiere decir que la adjudicación será simple, es decir podrá haber solo un proveedor adjudicado y en caso de no cumplir, estas serán declaradas inadmisibles.

         II.              REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar en la presente licitación quienes cumplan con las siguientes disposiciones:

  1. Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten idoneidad técnica y financiera, y que se encuentren inscritas con su información actualizada en el “Registro de Proveedores”, en estado hábil.
  2. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad al Artículo N°4 de Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios.
  3. No haber incurrido en alguna inhabilidad establecida en Artículo N° 35 quáter de la Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios.
  4. No situarse en alguna de las circunstancias indicadas en el Artículo N° 154 del Decreto N° 661 y Articulo N° 35 septies de la Ley N° 19.886.

       III.              INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  1. Los oferentes ingresarán su oferta a través del portal www.mercadopublico.cl. incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las bases Administrativas Especiales. Asimismo, deben verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los Formularios y/o anexos solicitados.
  2. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
  3. En caso de Unión Temporal de Proveedores (UTP) el acuerdo en que conste la unión deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, deberá materializarse mediante el Formulario N° 2, en el cual deberán individualizar a cada miembro y designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto
  4. El oferente, ya sea una persona natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar una “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo de presentación de las ofertas.

 

En caso de que no se presente la referida declaración, se presente de manera incompleta, o bien, se indique el incumplimiento de los puntos III Y IV de las presentes bases, se desestimará la propuesta en su totalidad, no será evaluada y será declarada inadmisible.       

 IV.              PRESENTACIÓN DE OFERTAS FUERA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

En el caso que existan circunstancias que impida presentar la respectiva oferta del bien y/o servicio en el portal www.mercadopublico.cl, se aceptará la presentación de las ofertas vía presencial y/o correo electrónico.

Ante dificultades, los proveedores deberán notificar la situación antes del cierre de recepción de ofertas al correo electrónico licitaciones@corporacionlampa.cl. De acuerdo a lo anterior, aquellos proveedores que no cumplan con la notificación vía correo electrónico, su oferta no será recepcionada.

Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Compras, se aceptarán ofertas fuera del sistema de compras y contratación, en las siguientes circunstancias:

  1. Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible efectuar, por un período mayor a veinticuatro horas continuas, los procesos de compras a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, como por ejemplo en caso de catástrofe, contingencia, emergencia climática u otro similar.

  1. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado. Dicha circunstancia deberá ser ratificada por la Dirección de ChileCompra mediante el certificado de indisponibilidad, el cual deberá ser solicitado por el oferente.

El certificado deberá ser solicitado dentro de las veinticuatro horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de dos días hábiles contado desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de su oferta fuera del Sistema de Información.

Además, se podrán presentar ofertas o antecedentes fuera del portal, previo al cierre de las ofertas, en los siguientes casos:

  1. En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse de manera física.
  2. Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal como de naturaleza secreta, reservada o confidencial.

La postulación podrá realizarse de manera física o vía correo electrónico a licitaciones@corporacionlampa.cl, en el cual deberán entregar:

  1. Toda la documentación solicitada para esta licitación, como, por ejemplo, formularios, anexos y/o certificados.  Todos los documentos adjuntos deberán tener fecha de emisión hasta antes de la fecha de recepción de ofertas de licitación, como es el caso de garantías o certificados si corresponde.
  2. Certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información, en caso que corresponda.

En caso de entrega física, deberá realizarse mediante la entrega de un sobre sellado en las dependencias de la Corporación de Desarrollo Social, ubicada en Sargento Aldea Nº 898, Lampa.

Sin perjuicio de lo señalado, se publicarán en el Sistema de Información todos los antecedentes de los procedimientos de contratación y de ejecución contractual que lleven a cabo. La fundamentación de la realización de procedimientos de contratación o ejecución contractual fuera del Sistema de Información deberá constar en una resolución fundada, sea la misma que autoriza la suscripción del contrato u otra previa.

        V.              INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

El proveedor deberá encontrarse inscrito y habilitado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración (Registro de Proveedores) para ofertar de manera efectiva. De la misma manera aplicará tratándose adjudicatarios de una Unión Temporal de Proveedores. En caso de que al momento de adjudicar se encuentre(n) sin información se extenderá un plazo máximo de 02 días corridos.

Para subsanar esto, en caso que el(los) proveedor(es) se encuentre(n) inhabilitado(s), la oferta será declarada inadmisible, y se podrá readjudicar.

      VI.            FORO Y PREGUNTAS

Las consultas deberán formularse por escrito a través de la página www.mercadopublico.cl en los plazos establecidos, Link "FORO" durante la fecha y hora que se señala en el portal. Estas consultas serán respondidas por esa misma vía a través de Resolución Fundada, al que podrán acceder todos los participantes de la propuesta, dentro de los plazos estipulados.

a)     La corporación se reserva el derecho de no responder la totalidad o parte de las consultas si no las considera pertinentes al desarrollo de este proceso.

b)     El oferente adjudicado no podrá condicionar ninguna aclaración o modificación de las Bases Administrativas o Técnicas, si ella no ha sido materia de la serie de preguntas y respuestas efectuadas dentro del plazo antes dicho.

c)      Si habiéndose realizado consultas complejas que dificulten dar respuesta dentro de los plazos establecidos o impliquen la revisión de los antecedentes del Itemizado, se extenderá el plazo de respuestas.


VII. DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA


Los oferentes, con la sola presentación de su oferta, quedan obligados al mantenimiento de la misma durante un plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta, existiendo la posibilidad de re-adjudicación.

En el caso del adjudicado, las condiciones comerciales ofrecidas se mantendrán vigentes hasta el total cumplimiento de la entrega de lo requerido, o por el periodo de duración del contrato, salvo que exista alguna modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las Bases de Licitación.


VIII. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS


La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgará un plazo fatal contados desde su comunicación al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

v  ACLARACIONES DE OFERTA

Las aclaraciones podrán realizarse durante la apertura de la propuesta, así como también durante el proceso de evaluación de acuerdo a lo establecido. Siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

  • Si ninguno de los oferentes cumple con la presentación de toda la documentación exigida.

  • Aquellos casos en que existan errores que no inciden en el proceso (falta de firma en la documentación, vigencia de algún documento presentado, etc.), independiente de que el resto de los oferentes hayan cumplido con las formalidades.

  • Solución, errores, omisiones formales o que mejoren aspectos particulares de la oferta.

  • Asimismo, podrá solicitar a los oferentes, las aclaraciones y antecedentes que considera pertinentes para una mejor evaluación de las ofertas y que no favorezca en puntaje a éste.

Se otorgará un plazo de 25 horas con un máximo de 48 horas para aquellos errores de forma y para la omisión de documentos, para que el oferente subsane su situación, si este periodo contempla feriados y fines de semanas el plazo se postergará para el día hábil siguiente. Transcurrido el plazo otorgado en las bases y cuando se trate de la falta de documentos que resulten relevantes para el proceso de evaluación sin que el oferente los haya subsanado, la oferta será declarada inadmisible.

Las aclaraciones de información solicitadas o entregadas como complemento, no podrán alterar la oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeción a las bases.

  IX.            REVOCACIÓN O SUSPENSIÓN

Se procederá a Revocar la licitación cuando exista una causa justificada que afecte el flujo normal que conduce a la adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso irrevocablemente. Y puede ser declarado de forma unilateral por la entidad licitante mediante resolución o acto administrativo y se podrá realizar hasta antes de adjudicado el procedimiento.

Con relación al estado de Licitación “suspendida”, permite congelar el proceso licitatorio por una cantidad determinada de días, y posteriormente, seguir con el curso normal de una licitación y procede cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional ordenan esta medida pudiendo asignarse el estado desde la publicación de las bases hasta la adjudicación.

    X.          INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN

La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas cuando éstas no se ajusten a los requerimientos señalados en las bases, la ley o el reglamento.

 Además, se podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la Corporación.

Esta declaración se hará a través de acto administrativo o resolución fundada, y no dará derecho a indemnización a los oferentes. Las causas que pueden llevar a esta declaración son:

û  La falta de publicación de la oferta en el Sistema de Información Mercado Público, a menos que haya una indisponibilidad del sistema.

û  Ofertas publicadas con valores de $1.

û  No presentar las garantías solicitadas en las bases.

û  Cuando se presentaren ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según dispone el artículo 9 de la Ley de Compras. Sin perjuicio de lo anterior, la corporación podrá considerar para efectos de la evaluación, la oferta más conveniente.

û  No adjuntar, modificar o presentar de forma incompleta los Anexos técnicos y/o económicos.

û  Conforme a las bases, en caso de haber incongruencias entre la información entregada por el proveedor en el Anexo económico y la información del Portal Mercado Público, primará lo indicado en el formulario N°4, sin embargo, si el anexo mencionado también presenta incongruencias, será causa de inadmisibilidad de la oferta.

û  Si las fichas técnicas o la información entregada respecto al producto son ilegible, incongruente y/o carecen de la información y especificaciones básicas solicitadas.

û  La omisión de documentos administrativos o técnicos esenciales que conducen a la inelegibilidad de la oferta y, por ende, a su exclusión según las pautas de las bases de licitación.

û  Ofertas que no cumplan con las pautas de postulación según tipo de adjudicación, como la no oferta de todos los insumos de una canasta o producto.

û  Ofertas presentadas que superan el presupuesto disponible indicado y que no se dispongan de los recursos financieros suficientes para aceptarla. En otras palabras, solo se admitirá la oferta que, al exceder el presupuesto, la corporación tenga los recursos económicos necesarios.

û  Si el precio unitario ofertado no resulta conveniente para la adquisición en base a la comparación del costo en el mercado.

û  No cumplir con la asistencia a la visita a terreno o entrega de muestra cuando se indique su carácter obligatorio. 

û  No suscribir el contrato mediante Firma Electrónica Simple (FES) o Avanzada (FEA), conforme a Ley N°19.799 y sus normas.

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que no presenten todos los documentos exigidos debidamente firmados por el representante legal, apoderado con facultades suficientes o por el oferente, en el caso de personas naturales.

Todos los formularios, declaraciones y antecedentes requeridos en estas Bases deberán estar suscritos mediante Firma Electrónica Simple o Avanzada, conforme a la Ley N°19.799. La utilización de firmas escaneadas solo será aceptada de forma excepcional y cuando así se disponga expresamente, no siendo equivalente a la Firma Electrónica Avanzada.

La Entidad Licitante podrá requerir la verificación de la firma utilizada. La falta de acreditación de su validez será causal de inadmisibilidad de la oferta.

En el caso de Uniones Temporales de Proveedores, el apoderado deberá acreditar poder suficiente para participar en la licitación. La falta de dicha acreditación dará lugar a la inadmisibilidad.

    XI.            OFERTAS RIESGOSAS O TEMERARIAS

La Corporación podrá declarar inadmisible una o más ofertas, si determina que se trate de ofertas riesgosas o temerarias. 

Una oferta será declarada riesgosa o temeraria cuando cumpla con alguna de las siguientes condicionantes:

  • Si el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras ofertas propuestas,

Para esto, quien o quienes estén a cargo de la revisión de la oferta consideraran el cálculo del promedio de las ofertas no consideradas temerarias, se calculará el cociente entre la oferta previamente considerada temeraria y el promedio de las otras cuando el valor sea igual o inferior al 0,40 esta será considerada temeraria. Esto conforme a la siguiente formula:

Promedio =

Sumatoria de los precios totales no considerados temerarios

Cantidad de oferentes no considerados temerarios

          Formula final =

              Precio total de la oferta considerada temeraria

Promedio

  • Si la oferta es menor al 50% del presupuesto estimado/disponible.

  • Si el precio ofertado está 50% por debajo de los precios del mercado.

  • Si la ponderación final obtenida en el acta de evaluación es igual o inferior a un 50%

Asimismo, las ofertas podrán ser rechazadas si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.

Sin embargo, La corporación estará facultada para evaluar las ofertas riesgosas mediante la solicitud de información a través del sistema a él o los oferentes:

Antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. La cual deberá ser adjuntada al portal en un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la solicitud de los antecedentes.

La Comisión o la persona evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.

Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato

En caso de ser adjudicada la oferta, el oferente deberá realizar aumento o presentar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, la cual deberá corresponder al 5% del valor neto resultante entre la diferencia del precio ofertado y el precio ofertado por el proveedor que sigue en la calificación económica.

En caso que la licitación solo reciba una oferta el oferente deberá presentar una garantía de fiel y oportuno cumplimiento, la cual deberá corresponder al 5% del valor neto del monto adjudicado.

         XII.     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La Comisión de Evaluadora queda facultada para resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que pueda surgir en relación con el acto de apertura, etapas previas a la evaluación contempladas en las Bases (tales como demostración de los productos, visita a terreno u otros análogos) o de evaluación de las ofertas, en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases, todas las cuales deberán ser resueltas procurando el correcto, transparente, imparcial y eficiente desarrollo de la licitación y resguardando la debida armonía que en tal proceder debe existir entre los principios de estricta sujeción a las Bases con los de razonabilidad e interés público. En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá importar una modificación a lo establecido en las Bases.

Durante la ejecución cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración al secretario/a General o al Director/a de Administración y Finanzas, según corresponda, previo informe Técnico emitido por la Contraparte.

       XIII.              DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA

El oferente que haya obtenido el mayor puntaje final en la evaluación, será seleccionado y se procederá, posteriormente, a su adjudicación mediante acto administrativo fundado de la Corporación, debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información de Compras Públicas.

La notificación de la adjudicación, tanto al/los oferentes adjudicados como a los oferentes no adjudicados, se realizará a través del portal www.mercadopublico.cl.

Si el adjudicatario se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado, desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la Entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la Adjudicación original, Re-adjudicar la licitación al Oferente que le seguía en puntaje, o bien declarará desierta la licitación, a través de acto administrativo fundado. Dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo informado en el cronograma, la Corporación comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento.

  XIV.         CONSULTAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN

Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 3 días hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica licitaciones@corporacionlampa.cl y laleschka.millacaris@corporacionlampa.cl.

    XV.         FACTORING

La Corporación cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el adjudicatario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 127 del Decreto N° 661 que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886: “Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus proveedores, “siempre y cuando se les notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones pendientes”.

En relación a la Ley 19.983, que “regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura”; operaciones con Factoring, se establece que una vez firmado el contrato o durante la ejecución de del contrato y en la eventualidad que el contratista ceda el crédito a un Factoring, el contratista deberá comunicar previa a la emisión de la factura, la intención de Factorizar.

El contratista deberá comunicar previa a la emisión de la factura, la intención de factorizar al correo tesoreria@corporacionlampa.cl y el correo de javiera.ayala@corporacionlampa.cl. El contratista sólo podrá factorizar, facturas con glosas recepcionadas por la unidad técnica siempre y cuando no existan obligaciones o multas pendientes.

En todo lo no previsto se regirá por lo estipulado en la Ley N. º 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la Factura.

Si la empresa contratista no cumple con lo solicitado en este punto, será causal de liquidación del contrato con cargo a la empresa.

       XVI.     DERECHO DE RETENCIÓN

Conforme al Artículo N°4 de la Ley 19.886, en caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Para lo anterior el proveedor deberá enviar a contabilidad@corporacionlampa.cl, tesoreria@corporacionlampa.cl y el correo de javiera.ayala@corporacionlampa.cl los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 183-C Inciso Tercero del Código del Trabajo, el derecho de retención es aquél que le permite a la empresa principal retener de los pagos que debe efectuar a los contratistas que no acrediten el cumplimiento íntegro de sus obligaciones laborales y previsionales, los montos por los cuales es responsable y pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora. El mismo derecho tienen los contratistas respecto de sus subcontratistas.

Si la empresa no logra acreditar el pago al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato y/o sobrepasa los seis meses, la Corporación estará facultada para retener cualquier estado de pago. No obstante, se otorgará un plazo de 5 días hábiles adicionales para acreditar el pago, de no ser así, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, y se realizará el cobro de la Boleta de Fiel cumplimiento con la finalidad de liquidar los saldos insolutos de sus obligaciones laborales y previsionales, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

     XVII.     OBLIGACIONES DEL OFERENTE

a)      Obligaciones Esenciales:

  • Dar cumplimiento íntegro a las Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales.

b)       Obligaciones de Suministro:

  • Cumplir con los plazos de entrega establecidos.
  • Mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato.

c)       Obligaciones Financieras y Administrativas:

  • Emitir facturas según procedimiento establecido.
  • Cumplir con garantías exigidas por Ley 19.886.
  • Mantener registros actualizados de entregas.

   XVIII.     INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS APLICABLES

En virtud al Artículo 135 del decreto N° 661, en caso de incumplimiento por parte de los proveedores respecto a las obligaciones establecidas en las Bases y/o en el contrato, la Entidad contratante podrá aplicar multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas

que se determinen.

Las medidas sancionatorias tienen su origen en un incumplimiento de naturaleza contractual y registran las conductas contrarias a lo comprometido en el contrato respectivo. Cada medida sancionatoria influirá en la nota de comportamiento contractual.

LEVES

Infracciones que no afectan de manera significativa la ejecución del contrato.

GRAVES

Infracciones que afectan la ejecución del contrato o el cumplimiento de sus condiciones.

GRAVÍSIMAS

Infracciones que comprometen gravemente la integridad del contrato o los intereses de la Corporación.

  XIX.          TIPOS DE MEDIDAS Y SANCIONES

INCUMPLIMIENTOS LEVES

AMONESTACIÓN

Medida que se aplica por incumplimientos leves a las obligaciones dispuestas en las bases de un contrato.  Es una medida que se registra y puede tener como consecuencia la aplicación de sanciones más graves si las faltas son reiterativas

INCUMPLIMIENTOS GRAVES

MULTAS

Obligación al pago de un monto de dinero, según el cálculo que se fijó en las Bases Administrativas especiales.

INCUMPLIMIENTOS GRAVISIMOS

COBRO DE GARANTÍAS

Se aplica el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, de seriedad de la oferta y/u otras garantías.

RESCISIÓN DEL CONTRATO

La terminación anticipada del contrato, que es una sanción severa.

    XX.     PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE MEDIDAS SANCIONATORIAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de una medida sancionatoria, ésta será notificada al adjudicatario, por medio de una carta de notificación mediante correo del proveedor descrito en su oferta, y/o conforme al procedimiento sancionatorio online del módulo de Gestión del Contrato de Sistema de ChileCompra, disponible en www.mercadopúblico.cl, en caso de contar con Ficha de Contrato al tratarse de convenio suministros o contrataciones de ejecución en el tiempo.

 

A contar de la notificación precedente, el proveedor tendrá cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos, acompañando todos los documentos que estime pertinente, los que podrá ingresar directamente a través de la Ficha de Contrato si aplica, o bien remitirlos al correo electrónico contratos@corporacionlampa.cl  con copia a  licitaciones@corporacionlampa.cl

Una vez recibido los descargos, la Corporación tendrá un plazo de hasta 20 días hábiles para determinar si aplica la sanción de forma completa, parcial o se descarta de manera completa. Para ello, se realizará una comisión de análisis y evaluación de descargos, compuesta por el Departamento de Abastecimiento, Unidad de Control y Dirección de Administración y Finanzas, conforme a resultados obtenidos en dicha comisión, se dictará el respectivo acto administrativo fundado, aplicando en caso que corresponda la medida sancionatoria y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha situación.

No obstante, el proveedor tendrá un plazo de hasta cinco (5) días hábiles para interponer un recurso de reposición o jerárquico con el fin de solicitar una revisión de la medida sancionatoria, esto basado en argumentos de hecho o derecho, los que podrá remitirlos al correo electrónico contratos@corporacionlampa.cl  y fpardo@corporacionlampa.cl  con copia a laleschka.millacaris@corporacionlampa.cl  y a licitaciones@corporacionlampa.cl  

Vencido el plazo, y si no se presentará recurso de reposición o jerárquico, la Corporación ratificará el acto administrativo fundado inicial, la cual será notificada al adjudicatario, mediante correo del proveedor descrito en su oferta, y/o conforme al procedimiento sancionatorio online del módulo de Gestión del Contrato de Sistema de ChileCompra, en caso de contar con Ficha.

Sin embargo, si el adjudicatario hubiera presentado recurso de reposición o jerárquico en tiempo y forma, la Corporación tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante acto administrativo fundado.

Estos actos administrativos fundados serán publicadas y notificadas electrónicamente, a través de correo electrónico, y en el módulo de gestión de contratos, en caso de contar con Ficha de Contrato, y en la ficha del proveedor, siendo responsabilidad del proveedor adjudicado la revisión periódica de su escritorio, correo electrónico y convenio respectivo.

Las notificaciones de los actos administrativos antes referidos, que deban practicarse por medio de correo electrónico serán dirigidas a la casilla o dirección que el oferente adjudicado indique al momento de la postulación para estos efectos, el cual deberá procurar mantener operativa.

En caso de adquisiciones simples, que no impliquen la gestión de contratos, la resolución de multa será publicada solo en el módulo “Ficha del proveedor” sección Comportamiento del proveedor en el portal mercado público.

El proveedor adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la total tramitación de la resolución que disponga la aplicación de la multa. Para efecto del pago de la multa, se considerará el valor de la orden de compra correspondiente a la fecha de la total tramitación de la misma resolución. Si no lo hiciere, la Corporación estará facultada para deducirla de cualquier pago que corresponda efectuar o mediante el cobro de la o las boletas de garantía.

El contratista podrá pagar las multas directamente en la Dirección de Administración y Finanzas de la Corporación o a la cuenta corriente de la Corporación, indicada mediante resolución que aplica la multa, debiendo otorgársele recibo para tal efecto.

  XXI.     ACUMULACIÓN DE MULTAS

Las multas ejecutoriadas no podrán superar el 30% del valor del contrato o la orden de compra. En caso de que las multas acumuladas superen el porcentaje, la Corporación podrá cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen.


XXII. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO


La entidad contratante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario.

a)      LIQUIDACIÓN POR DECISIÓN DEL MANDATARIO

Por caso fortuito o fuerza mayor de la Corporación, podrá dar término anticipado al contrato. Además, cuando no haya fondos disponibles para llevarlas adelante, o cuando así lo aconsejan sus necesidades.

El aviso de término deberá ser comunicado por escrito al contratista con una anticipación mínima de 20 días corridos.

Si la unidad ejecutora pone término anticipado al contrato por causa que no sea imputable al contratista, quedará obligada a pagar a éste las sumas por concepto de:

v  Costo de los trabajos realizados hasta ese momento, por partida, unidad o fracción, de acuerdo al presupuesto ponderado.

Para el cobro de estas cantidades, el contratista cuando proceda, deberá acreditar con los documentos, comprobantes o recibos pertinentes, los gastos en que hubiere incurrido.

b)      LIQUIDACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

La corporación podrá poner término anticipado al contrato, por causas imputables al contratista, en los siguientes casos:

v  Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

v  Por fallecimiento o incapacidad sobreviniente del proveedor.

v  El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, cuando sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las Bases y este contrato, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad contratante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

v  Si el contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

v  La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el artículo 13 de la Ley N° 19.886. En tal caso, el organismo del Estado sólo pagará el precio por los bienes o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 13 ter de la Ley N° 19.886.

v  Si el contratista no cumple oportunamente con mantener vigentes los documentos de garantía y/o la póliza de seguros correspondiente, y ha excedido el periodo otorgado para el pago de multas por estos conceptos.

v  No acatar órdenes expresas de la Inspección Técnica, insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave. debidamente comprobado y tal situación persistiese por un período superior a 10 días hábiles.

v  En caso de término de giro, liquidación o disolución de la entidad proveedora. En tales eventos la entidad proveedora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos a la Corporación, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

v  Si el contratista es declarado en quiebra.

v  Si el contratista es declarado como imputado por una causa civil o penal.

v  Incumplir lo señalado en bases administrativas punto “Factoring”.

v  Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de Salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación, debidamente justificado.

v  Si el proveedor no puede cumplir con su obligación de suministro de los productos debido a la cancelación de la licencia del producto o de la autorización para su comercialización o por cualquier otra circunstancia por la cual ya no pueda comercializar el producto o no cuente con el mismo.

v  Si, transcurrido a lo menos la mitad del período de vigencia del contrato, los productos se encuentran descontinuados o desaparecen del mercado lo cual deberá ser debidamente acreditado por el Proveedor con la documentación que dé cuenta de ello. Lo anterior a menos que el proveedor ofrezca productos alternativos de igual o superior calidad, por el mismo precio contratado.

v  Si los productos licitados son objeto de convenio marco con el mismo contratante con posterioridad a la celebración del contrato y los precios en Convenio Marco son inferiores a los adjudicados en la presente licitación, a menos que el proveedor o contratante iguale el precio.

v  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

v  Si el adjudicatario, sus representantes o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas.

v  La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las respectivas bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación con el resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la entidad compradora, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.

v  En caso de que las multas cursadas, en total, sobrepasen el 30% del valor total contratado o cuando se apliquen más de tres multas totalmente tramitadas en un período de tres meses.

v  En caso de ser el adjudicatario de una Unión Temporal de Proveedores (UTP) y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.
  2. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
  3. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
  4. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
  5. Disolución de la UTP.

v  En caso de que inhabiliten al proveedor para contratar con el Estado.

En todos los casos señalados, a excepción de la resciliación, mutuo acuerdo o fallecimiento, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

 XXIII.            MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

La Corporación se reserva la facultad de introducir modificaciones a las presentes Bases Administrativas Generales, bases administrativas especiales, técnicas y anexos, sea por iniciativa propia. o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes durante el proceso de compra.

Estas modificaciones se realizarían hasta antes de la fecha de cierre de recepción de las ofertas, las que deberán ser aprobadas por el correspondiente acto administrativo y cumplir con las formalidades respectivas.

La Corporación comunicará oportunamente el contenido de estas modificaciones a los oferentes por medio del portal www.mercadopublico.cl, las cuales podrán referirse a todo tipo de aspectos técnicos y administrativos, de prórrogas, suspensiones de plazo o de cualquier otra índole, que pudiesen ser relevantes para el desarrollo de la licitación y posterior adjudicación.

   XXIV.     GESTIÓN CONTRACTUAL

Roles que intervienen en la gestión del contrato:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  • Elaborar contratos.
  • Realizar reunión de inicio y coordinación contractual con la contraparte técnica y proveedor adjudicado, además de enviar correo con detalle.
  • Creación, publicación y actualización de la ficha del contrato en el aplicativo de Gestión de Contrato a partir de una licitación o de una orden de compra, completando los datos requeridos e incorporando aquella documentación que sea necesaria adjuntar en la ejecución y duración contractual.

En general, desarrollar todas las acciones de apoyo referidas a velar por el buen cumplimiento y gestión del contrato

SUPERVISOR DEL CONTRATO

  1. Es quien valida la información incorporando al sistema de Gestión de Contratos por parte del administrador de contrato.
  2. Verificar la gestión y seguimiento oportuno de los contratos.
  3. Verificar la gestión oportuna de las medidas de incumplimiento.

CONTRAPARTE TÉCNICA E INSPECTOR DEL CONTRATO

   Es la unidad, requirente y/o referente que realiza el requerimiento del servicio y/o producto, quien cumple la función de:

  1. Supervisar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas establecidos, según área de competencia.
  2. Solicitar e informar incumplimientos, solicitar aumentos y/o disminución, prórrogas, aumento de plazos y/o cualquier otro acontecimiento.
  3. Llevar control de ejecución y saldos en conjunto con el administrador del contrato.
  4. Otras funciones establecidas en las Bases Administrativas especiales.

     XXV.     AUMENTO Y DISMINUCIÓN

La Corporación podrá ordenar al proveedor que amplíe hasta en un 30% o disminuya hasta en un 50% el valor total del contrato u orden de compra impuesto incluido, lo cual será notificado a través de la respectiva Orden de Compra o la Resolución Exenta que lo autorice a través del Portal Mercado Público.

   XXVI.     RESPOSABILIDAD CIVIL Y OBLIGACIÓN DE SEGURO

El proveedor deberá responder de todo daño que con ocasión de los trabajos encomendados se cause a tercero o a sus bienes, cualquier sea su propiedad, tanto de particulares, de empresas de utilidad pública, o entidades fiscales o municipales.

 XXVII.     PERSONAL DEL PROVEEDOR

El proveedor empleará personal debidamente calificado para la prestación del servicio, el que estará bajo su única y directa subordinación y dependencia, por lo cual, el proveedor contratado será el único responsable frente a la Corporación de las obligaciones que impone el contrato y estas bases.


XXVIII. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES LABORALES


La Corporación no será responsable, ni asumirá ningún costo originado por accidentes de trabajo que afecten al personal del proveedor, contratista o del subcontratista, por lo que será responsabilidad de estos tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de dicho personal. Por lo tanto, el contratista libera a la Corporación de cualquier acción legal en su contra que tenga su origen en accidentes ocurridos con ocasión de los trabajos encomendados.

real efectuado y el precio unitario indicado por el oferente en su propuesta.

   XXIX.          INCORPORACIÓN DE SERVICIOS

Durante la vigencia del convenio, podrán incorporarse nuevos productos/servicios de la misma naturaleza, marca y categorías adjudicadas, siempre y cuando no implique alterar la naturaleza de los productos/servicios objeto de la licitación y del contrato, asimismo no signifique un aumento del contrato superior a la 30%, debiendo ajustarse al siguiente procedimiento:

  1. La contraparte técnica e inspector solicitará al proveedor, cotización del nuevo producto/servicio, mediante el documento “Formulario N°4.
  2. El proveedor deberá enviar la respectiva cotización, individualizando, especificaciones técnicas, valor neto y valor con impuestos incluidos. en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de envío del referido correo electrónico.
  3. La contraparte técnica e inspector del contrato, deberá realizar una evaluación técnica y económica de la cotización presentada en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, asegurando que esta se ajuste a las condiciones y valores del mercado.
  4. Dicha cotización será aprobada mediante acto administrativo y publicado en la plataforma de Mercado público, sección “Ficha del contrato”.
  5. En caso de rechazo de lA cotización, por razones técnicas y/o económicas, se procederá a un nuevo proceso de compra por los productos y/o servicios.

     XXX.          EXCLUSIVIDAD

Los bienes y/o servicios contratados serán sin exclusividad, es decir, en caso que se encuentren condicionas más ventajosas, quiebre de stock y/u otra circunstancia que dificulte el suministro de los bienes y/o productos, la Corporación podrá adquirir los productos y/o servicios mediante otros mecanismos dispuestos en la ley N° 19.886.

   XXXI.     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que están contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de Licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

v  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

v  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

v  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

v  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el proceso licitatorio.

v  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivasen.

 XXXII.     ANTECEDENTES FINALES

Para efectos de la presente licitación, las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, anexos, aclaraciones y respuestas a las preguntas, formarán parte integra del proceso licitatorio como también para la ejecución del contrato.

Toda impresión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá interpretarse en la forma que mejor se beneficie la ejecución del contrato, previa coordinación y autorización del Inspector del Contrato.

En caso de existir discordancia entre lo indicado en las Bases Administrativas Generales y la Ficha Electrónica de la Licitación, primará lo informado en las Bases Administrativas.

Finalmente, los servicios y sistemas ofertados se deberán ajustar y/o asimilar a la calidad técnica del modelo tipo indicado o características señaladas, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible.

La información entregada por el contratista a la Corporación deberá estar contenida en formatos o soportes reutilizables y procesables (ejemplo; formato CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, etc.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.