Licitación ID: 2366-246-L119
MATERIAL ESCRITORIO V.BERTIN SOTO M:362
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 67
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Archivadores de fichas 20 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR PALANCA LOMO ANGOSTO, EQUIVALENTE RHEIN  

2
Archivadores de fichas 20 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO, EQUIVALENTE A RHEIN  

3
Archivadores de fichas 5 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR PLASTIFICADO MEDIO OFICIO, EQUIVALENTE A RHEIN  

4
Clips para papel 30 Caja
Cod: 44122104
ACCOCLIPS  

5
Cintas de papel 30 Unidad
Cod: 31201515
SET BANDERITAS DE COLORES  

6
Libros o cuadernos de registro 10 Unidad
Cod: 14111531
BLOCK APUNTE MEDIO FICIO HOJA BLANCAO  

7
Clips para papel 100 Caja
Cod: 44122104
CLIPS CHICO X 100 UNID.  

8
Clips para papel 30 Caja
Cod: 44122104
CAJA CLIPS GRANDE 78 MM  

9
Alfileres rectos 10 Unidad
Cod: 53141501
CAJA DE ALFILERES  

10
Clips para papel 50 Caja
Cod: 44122104
DOBLE CLIPS GRANDE 5 CMS. APROX.  

11
Clips para papel 30 Caja
Cod: 44122104
DOBLE CLIPS MEDIANO 3 CMS.  

12
Clips para papel 30 Caja
Cod: 44122104
DOBLE CLIPS CHICO DE 1 A 2 CMS. APROX.  

13
Encuadernación con cola fría o pegamento 10 Unidad
Cod: 82121903
LOMOS PARA ARCHIVADOR OFICIO  

14
Chinches y tachuelas 20 Caja
Cod: 44122106
CHINCHES DE COLORES  

15
Grapas 30 Caja
Cod: 44122107
CORCHETES 26/6 X 1000 UNID.  

16
Lápices de colores 10 Caja
Cod: 44121707
LAPICES DE COLORES X 12 UNID. EQUIVALENTE A JUMBO FABER  

17
Lápiz pasta 30 Caja
Cod: 44121704
LAPZI PASTA AZUL,EQUIVALENTE A PAPER MATE  

18
Lápiz pasta 30 Caja
Cod: 44121701
LAPICES PASTA NEGRO CRISTAL X 50 UNID.  

19
Lápiz pasta 20 Caja
Cod: 44121701
LAPICES PASTA ROJO CRISTAL X 50 UNID.  

20
Cartulina 100 Unidad
Cod: 14111610
CARPETAS COLGANTES RIEL PLASTICO  

21
Cartulina 60 Unidad
Cod: 14111610
CARPETAS PLASTICAS C/ARCHIVADOR ROJO, VERDE CLARO,AMARILLO, LILA  

22
Carpetas para archivos 10 Unidad
Cod: 44122011
CARPETAS PLASTICAS,EQUIVALENTE A RHEIN FAST  

23
Cintas de papel 50 Unidad
Cod: 31201515
CINTA MASKING TAPE ANCHO 5 CMS.  

24
Cintas de papel 30 Unidad
Cod: 31201515
CINTA MASKING TAPE DE 2 CMS.  

25
Cintas de papel 30 Unidad
Cod: 31201515
CINTA DOBLE CONTACTO GRUESA 5 CMS.  

26
Cintas de papel 20 Unidad
Cod: 31201515
CINTAS DOBLE CONTACTO 2 CMS.  

27
Colas 6 Unidad
Cod: 31201610
COLA FRIA DE 500 GRS.  

28
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores 120 Unidad
Cod: 44121806
LAPICES CORRECTORES, EQUIVALENTE A PAPER MATE  

29
Cuchillo cartonero 50 Unidad
Cod: 60121302
CORTA CARTON GRANDE  

30
Libros o cuadernos de registro 30 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS,EQUIVALENTE A RHEIN  

31
Marcadores 120 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADORES VERDE Y AMARILLO  

32
Timbres y sellos 30 Unidad
Cod: 44121604
FECHADORES  

33
Protectores de hojas 200 Unidad
Cod: 44122002
FUNDAS PLASTICAS OFICIO  

34
Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad
Cod: 60105704
PEGAMENTO GLITTER VARIOS COLORES, APROX 450 A 500 GRAMOS  

35
Lápices de madera 150 Unidad
Cod: 44121706
LAPICES DE GRAFITO, EQUIVALENTE A FABER  

36
Libros o cuadernos de registro 5 Unidad
Cod: 14111531
LIBRETAS DE CORRESPONDENCIA  

37
Bandejas de correspondencia 3 Unidad
Cod: 44111503
BANDEJA TRIPLE MALLA METALICA PARA ESCRITORIO  

38
Cartulina 100 Unidad
Cod: 14111610
PLIEGOS CARTULINA DE COLORES NARANJA, VERDE CLARO, AMARILLO, LILA, CELESTE, ROJO, AZUL, ROSADO.  

39
Cartulina 30 Unidad
Cod: 14111610
UNIDADES PAPEL AUTOADHESIVO OFICIO  

40
Cartulina 30 Unidad
Cod: 14111610
PLIEGOS PAPEL OPALINA  

41
Carpetas para archivos 10 Unidad
Cod: 44122011
CARPETAS PAPEL LUSTRE X 20 PLIEGOS DE 26,5 A 37,3 CMS. APROX.  

42
Cartulina 10 Unidad
Cod: 14111610
CARPETA DE PAPEL COLORES X 18 PLIEGOS DE 26,5 X 37,5 CMS. EQUIVALENTE A ARTEL  

43
Divisores 20 Paquete
Cod: 44122010
CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO DE 9 PLIEGOS DE 24 CMS A 30 CMS APROX.  

44
Cartulina 20 Unidad
Cod: 14121503
CARPETAS DE GOMA EVA VARIOS COLORES  

45
Barras de pegamento libres de ácido 120 Unidad
Cod: 60105704
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE 36 GRS. APROX. EQUIVALENTE A STICK FIX  

46
Masa de modelado 10 Caja
Cod: 60124317
PLASTICINA DE 12 UNID. EQUIVALENTE A JOVI  

47
Rotuladores lavables 10 Caja
Cod: 60121503
PLUMONES X 12 UNID. VARIOS COLORES, EQUIVALENTE A SHARPIE  

48
Marcadores 96 Unidad
Cod: 44121708
PLUMONES P/PIZARRA, NEGRO,ROJO Y AZUL, 32 DE CADA UNO  

49
Marcadores 60 Unidad
Cod: 44121708
PLUMON PTA. FINA NEGRO,AZUL Y ROJO 20 DE CADA UNO  

50
Rotuladores de base disolvente 30 Unidad
Cod: 60121502
PLUMON PUNTA FINA 7.0 EQUIVALENTE ARTILNE, NEGRO,AZUL Y ROJO 10 DE CADA UNO  

51
Rotuladores de base disolvente 120 Unidad
Cod: 60121502
PLUMON PERMANENTE PTA. BISELADA, NEGRO,AZUL,ROJO Y VERDE 30 DE CADA UNO  

52
Portafolios 5 Unidad
Cod: 44122023
PORTAFOLIOS CON MANIJA OFICIO, ANCHO 5 A 10 CMS. PARA GUARDAR CANTIDAD DE DOCUMENTOS  

53
Portarrollos de cinta adhesiva 10 Unidad
Cod: 44121635
PORTA CINTA SCOTCH CHICO  

54
Goma de borrar 120 Unidad
Cod: 60121535
GOMA DE BORRAR GRANDE 5 CMS.  

55
Notas de papel autoadhesivo 80 Unidad
Cod: 14111530
TACO CON PEGAMENTO DE 76 X 102 CMS. AMARILLO, EQUIVALENTE A POST IT.  

56
Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad
Cod: 14111530
TACO CON PEGAMENTO DE 76 X 76 CMS. APROX. EQUIVALENTE A POST IT  

57
Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad
Cod: 14111530
TACO CON PEGAMENTO DE 5 X 2,5 CMS. APROX. EQUIVALENTE A POST IT  

58
Reglas 10 Unidad
Cod: 41111604
REGLAS METALICAS DE 30 CMS.  

59
Papel para fotocopiadora o impresora 150 Unidad
Cod: 14111507
RESMAS PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CARTA  

60
Papel para impresora del ordenador 180 Unidad
Cod: 14111506
RESMAS PAPEL PARA FOTOCOPIADORA OFICIO  

61
Fibras vegetales 60 Unidad
Cod: 11151510
ROLLOS DE PITA BLANCA 30 GRS.  

62
Quitagrapas o sacacorchetes 30 Unidad
Cod: 44122026
SACACORCHETES TIPO MARIPOSA  

63
Sacapuntas 30 Unidad
Cod: 44121619
SACAPUNTAS METALICO  

64
Cinta para empaquetar 180 Unidad
Cod: 31201517
CINTA CON PEGAMENTO ANCHO 2 PULGADAS TRANSPARENTE, EQUIVALENTE A SCOTCH  

65
Divisores 50 Unidad
Cod: 44122010
SET SEPARADORES PLASTICOS OFICIO 6 COLORES  

66
Sobres estándar 100 Unidad
Cod: 44121506
SOBRES EXTRA GRANDES AMARILLOS  

67
Sobres estándar 200 Unidad
Cod: 44121506
SOBRES OFICIO BLANCO  

68
Tijeras 20 Unidad
Cod: 44121618
TIJERAS GRANDES MANGO PLASTICO, HOJA DE 10 A 14 CMS. APROX.  

69
Tijeras 20 Unidad
Cod: 44121618
TIJERAS MANGO PLASTICO, HOJA DE 8 A 12 CMS. APROX.  

70
Tinta china 20 Unidad
Cod: 44121902
FRASCO TINTA P/TAMPON, EQUIVALENTE A KORES  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MATERIAL ESCRITORIO V.BERTIN SOTO M:362
Estado:
Revocada
Descripción:
MATERIAL ESCRITORIO V.BERTIN SOTO M:362
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
R.U.T.:
69.010.100-9
Dirección:
Blanco Encalada Nº 255
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-10-2019 18:26:00
Fecha de Publicación: 30-09-2019 17:07:42
Fecha inicio de preguntas: 30-09-2019 18:26:00
Fecha final de preguntas: 03-10-2019 20:26:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-10-2019 20:26:00
Fecha de acto de apertura técnica: 07-10-2019 18:27:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-10-2019 18:27:00
Fecha de Adjudicación: 30-10-2019 18:27:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- El proveedor deberá completar y adjuntar la Declaración Jurada Simple de NO PARENTESCO según los formatos Adjuntos (persona Natural o Jurídica) y dispuesto para estos efectos en la presente licitación, NO adjuntar otro formato. Sólo en caso de, errar algún dato o adjuntar incompleto, se solicitará por el Foro de Aclaraciones de ofertas y de continuar la omisión, las ofertas quedarán fuera de Bases y sin evaluación. Además en caso de no adjuntar la declaración simple en primera instancia, las ofertas no serán evaluadas.
2.- Completar anexo 3 plazo de entrega.
3.- SE REQUIERE QUE LOS PROVEEDORES OFERTEN LA "TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS", DE NO HACERLO QUEDARAN FUERA DE LAS BASES SIN SER EVALUADOS
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS CON EL CORRESPONDIENTE FLETE INCLUIDO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Inscritos en Chileproveedores 0
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega formula Genera: TI X 100/TE. (TE= plazo ofertado a evaluar, TI= plazo ofertado mas corto).Fórmula= menos días más puntaje, no indica plazo de entrega no se evalúa. (Puntaje máximo a recibir en este ítem es de 100 puntos, los cuales serán ponderados con el porcentaje asignado). 40%
2 Precio POR RANKING DE PRECIOS OFERTADOS SEGUN FORMULA: Seg. Fórmula: Pmin * 100 / Pe Donde: Pmin: Precio ofertado más Económico y Pe: Precio ofertado a evaluar. 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: JACQUELINE MORALE
e-mail de responsable de pago: JACQIUELINE.MORALES@SERMUSARICA.CL
Nombre de responsable de contrato: REMIGIO MEZA
e-mail de responsable de contrato: REMIGIO.MEZA@SERMUSARICA.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-58-2386880-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
DE ACUERDO A LAS BASES SE PROHIBE LAS SUBCONTRATACIONES POR INSTRUCCION MUNICIPAL.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
DECLARACION DE PARENTESCO

El proveedor debe completar y adjuntar ESTA declaración jurada simple de NO PARENTESCO según los formatos Adjuntos (persona natural y jurídica) y dispuesto para estos efectos en la presente licitación, NO adjuntar otro formato.

En caso de ser persona jurídica:

Subir anexo 1B

En caso de ser persona natural:

Subir anexo 1A

PATENTE MUNICIPAL

"La exigencia de patente municipal, puede requerirse como condición previa para la firma del contrato o la emisión de la orden de compra, según corresponda, quedando por tanto, habilitado el municipio para rechazar la oferta y readjudicar la licitación respectiva al segundo mejor oferente, si lo hubiese, de no cumplirse dicho requisito."

Dispondrá de un plazo de 48 horas hábiles para la presentación de dicho documento.

APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema. La sola presentación de la oferta, implica la aceptación por parte del oferente, de cada una de las disposiciones contenidas en las presentes bases, sin necesidad de declaración expresa.
MULTAS POR PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega corresponde al indicado al indicado por el oferente en el anexo 3 y corre desde la fecha de "Aceptación" de la Orden de Compra hasta la recepción conforme de los productos, si el proveedor presenta atrasos en la fecha acordada en la entrega, se aplicara una Multa. El adjudicatario podrá ser sancionado por la entidad edilicia con el pago de multa por atraso en la entrega de productos con un 0,5% diario a partir del día hábil siguiente de lo ofertado, con un tope máximo de 10 días hábiles de multa y se aplicará sobre el valor neto de los productos entregados fuera de plazo. Se tomara como base de cálculo los valores netos ofertado por el oferente.

COBRO DE MULTAS
El monto de las multas, será calculado en valores netos y se aplicará sobre el monto total en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se realizará la cobranza directamente al proveedor. Los montos percibidos por concepto de multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad licitadora.
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON GUIA DESPACHO.

Los productos deberán ser entregados solo con guía de despacho, señalando la ID de la orden de compra y el detalle de todos los artículos con valores unitarios netos.

No se recibirán productos con factura.

La bodega de recepción de productos tendrá un plazo máximo de 8 días hábiles para revisión de los productos y concluir el proceso de inventario de los mismos, en el mismo plazo la unidad requirente realizará el cotejo de los productos.

Culminado el plazo antes señalado, la Unidad de Bodega solicitará al proveedor la factura asociada a la orden de compra, vía teléfono o correo electrónico. Recepcionada la factura, se procederá a otorgar la recepción conforme y dar inicio al plazo de 30 días para efectuar el pago.

Toda orden de compra contempla un plazo de entrega de los productos, conforme con las Bases de Licitación, el retraso en la entrega de los mismos faculta a la Municipalidad para iniciar el procedimiento de aplicación de multa, establecido en las presentes bases, el cual eventualmente podría implicar demora en la solicitud de factura al proveedor, y en consecuencia retraso en el pago dentro del plazo indicado en las bases de licitación”.

RESOLUCION DE EMPATES

Para efectos de resolver empates, se comenzará evaluando el precio más económico; si ambas empresas tienen el valor más económico, se evaluará el menor plazo de entrega; En el caso de que el proveedor oferte el menor precio, el menor plazo de entrega, pero la adjudicación no supera el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, entonces se decidirá por el otro proveedor que tenga el mismo puntaje, y en caso de no cumplir esta premisa, se decidirá por el segundo puntaje más alto, y así sucesivamente Siguiendo este orden de ideas, en la eventualidad de que ambas empresas cumplan con el plazo de entrega más breve, el menor precio, y superan el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, se decidirá por la empresa que tenga la mejor calificación dentro del sistema de información www.mercadopublico.cl

COSTO DE FLETE
El oferente debe incluir el costo del flete en la cotización de los productos. Por consiguiente, para todos los efectos, se considerará que se cotizará cada ítem de los productos con el flete incluido.
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ADJUDICACIÓN

Atendida la envergadura del contrato y la posibilidad de que producto de nuevas políticas de la Municipalidad o en general, de cualquier otro factor que hagan variar las actuales necesidades, se establece expresamente la posibilidad de disminuir o aumentar en hasta un 30% del monto total de lo acordado, cualquiera de los aspectos esencialmente variables contenidos en la presente licitación, tales como, aumento del plazo en la ejecución del servicio, aumento o disminución de otros elementos o servicios no considerados expresamente en las bases técnicas, pero que tenga relación directa con el objetivo y naturaleza del contrato.

En dichas circunstancias, las partes se comprometen, en relación a dichas variaciones, a efectuar las respectivas adecuaciones de los servicios y del precio en base al concepto de estricta proporcionalidad, manteniendo vigentes todas las demás condiciones del contrato

READJUDICACION POR RECHAZO
En caso de no ser aceptada la orden de compra, se procederá a la re adjudicación del producto al proveedor que continúe en orden decreciente, según la respectiva acta de evaluación.
CAMBIO O SUSTITUCIÓN
El proveedor adjudicado, deberá entregar los productos definidos en la respectiva Orden de Compra basada en la oferta realizada. Será responsabilidad de dicho proveedor el cambio o sustitución de o los productos en el caso de encontrarse dañados o en mal estado. Todos los costos asociados al cambio o sustitución serán de cargo del proveedor. El cambio o sustitución deberá realizarse dentro del plazo de 7 días hábiles.
PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
APLAZAMIENTO DEL CIERRE DE LA LICITACION
En caso de no existir ofertas seis horas antes del plazo de cierre de la licitación, podrá aplazarse el cierre de la misma, por un plazo de 48 horas desde la fecha de cierre original.
ORDEN DE COMPRA
Adjudicada la presente licitación pública, se procederá al envío de la respectiva orden de compra. En el caso de que el adjudicatario no acepte la orden de compra, el DESAMU podrá solicitar su rechazo en un plazo de 24 horas corridas desde la fecha de envío de este documento al proveedor, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 48 horas desde dicha solicitud.
MODALIDAD DE PAGO
La Ilustre Municipalidad de Arica pagará al proveedor adjudicado el valor de la oferta adjudicada dentro de los 30 días corridos siguientes, contados una vez recepcionados los bienes o servicios respectivos. Una vez realizada la recepción conforme de los bienes o servicios respectivos, realizada por el Usuario Responsable, habilitará a la Municipalidad para solicitar al proveedor la emisión de la factura respectiva la cual será en pesos chilenos. El valor de la facturación será expresado en pesos. La Ilustre Municipalidad de Arica se reserva el derecho de suspender el pago en los plazos señalados precedentemente, en caso que no fueran recepcionados conforme los productos. El plazo también podrá ampliarse a 45 días aprox. si en caso procede aplicación de Multa, periodo de notificación y apelación de la misma.
ENTREGA DE FACTURA EN 5 DÍAS HABILES
La Ilustre Municipalidad de Arica pagará al proveedor adjudicado el valor de la oferta adjudicada dentro de los 30 días corridos siguientes, contados una vez recepcionados los bienes o servicios respectivos. Una vez realizada la recepción conforme de los bienes o servicios respectivos, realizada por el Usuario Responsable, habilitará a la Municipalidad para solicitar al proveedor la emisión de la factura respectiva la cual será en pesos chilenos. El valor de la facturación será expresado en pesos. La Ilustre Municipalidad de Arica se reserva el derecho de suspender el pago en los plazos señalados precedentemente, en caso que no fueran recepcionados conforme los productos. El plazo también podrá ampliarse a 45 días aprox. si en caso procede aplicación de Multa, periodo de notificación y apelación de la misma.
MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
En caso de que el proveedor entregue parcialmente los productos adjudicados se aplicará una multa del 2% sobre el valor neto de los productos no despachados. Siempre y cuando se dé por concluida la Orden de Compra, por la causal que el proveedor disponga.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTA

Si el Encargado determina la aplicación de multas u otras sanciones, como el término anticipado, cobro de garantía, entre otras, emplazará por escrito al proveedor mediante carta publicada en el portal mercadopublico.cl, sin perjuicio de enviar una copia digitalizada al correo electrónico informado por el proveedor, incorporando el respectivo Informe de Fiscalización, con el fin de que el proveedor formule los descargos que estime convenientes dentro del plazo de cinco 5 días hábiles contados desde la notificación, la que se entenderá realizada transcurridas 24 horas desde la publicación de la carta en el portal mercadopublico.cl.

Con el mérito de los descargos del proveedor o transcurrido el plazo aludido sin que éstos se hubiesen formulado, el Encargado deberá ponderarlos emitiendo un nuevo informe sobre el particular a fin de determinar si la medida se mantiene, se modifica o no resulta procedente.

La aplicación o no de la(s) multa(s) se efectuará mediante Decreto Alcaldicio dictado al efecto, que se notificará mediante su publicación en el portal mercadopublico.cl de conformidad al artículo 6° del Reglamento N° 250 del Ministerio de Hacienda del año 2004, descontándose el valor de la(s) multa(s) al pago de las facturas que se adeuden.

En caso que no existan pagos pendientes, el proveedor dispondrá del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio que aplicó la multa, para pagar la multa directamente a la Municipalidad.

Vencido dicho plazo para efectuar el pago, la Municipalidad hará efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en cuyo caso la Municipalidad devolverá el remanente, si procede, y el proveedor deberá tomar una nueva garantía en los términos exigidos en las presentes Bases.

En todo caso, el Decreto Alcaldicio que aplica la sanción, podrá ser objeto de recurso de reposición por el proveedor, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación del Decreto efectuada a través de su publicación en el portal de Mercado Público.

En caso de acogerse el recurso deducido, se procederá al reintegro de los montos descontados.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.