Licitación ID: 29-43-L110
ADQ. DE DOSIMETROS PERSONALES (67-003-2010)
Responsable de esta licitación: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 106
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Productos o servicios
1
Dosímetros 4 Unidad
Cod: 26141702
DOSIMETRO PERSONAL (SIEVERT) RADOS MODELO RAD-60 ó EQUIVALENTE.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQ. DE DOSIMETROS PERSONALES (67-003-2010)
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQ. DE DOSIMETROS PERSONALES
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Comando Logístico
R.U.T.:
61.103.035-5
Dirección:
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-03-2010 12:00:00
Fecha de Publicación: 23-02-2010 15:07:04
Fecha inicio de preguntas: 23-02-2010 18:51:00
Fecha final de preguntas: 24-02-2010 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-02-2010 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-03-2010 12:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-03-2010 12:01:00
Fecha de Adjudicación: 24-03-2010 14:42:41
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Experiencia de la Empresa
2.- Entregar Antecedentes Técnicos
ES OBLIGATORIO INGRESAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO, INDICANDO MARCA Y PROCEDENCIA
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


No hay información de requisitos para persona jurídica

Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 GARANTIA Y SERVICIO TECNICO INDICAR TIEMPO DE GARANTIA EN MESES Y SERVICIO TECNICO POST VENTA 30%
2 Precio INGRESAR PRECIO NETO 35%
3 Plazo de Entrega INDICAR EN DIAS HABILES 20%
4 MANUAL INGRESAR FICHA TECNICA Y MANUAL DE OPERACION 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado:
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: JULIAN GONZALEZ GERALDO
e-mail de responsable de contrato: julian.gonzalez@fach.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-5305561-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
ENTREGA FUERA DE PLAZO

EL PLAZO DE ENTREGA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, DEBE SER CUMPLIDO ESTRICTAMENTE, YA QUE NO SE ACEPTARAN SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN. LA ENTREGA FUERA DE PLAZO ESTARÁ AFECTA A LAS MULTAS ESTIPULADAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTA.

PARA EL PROVEEDOR ADJUDICADO

·        LUGAR DE ENTREGA:  GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 ½ INTERIOR, CALLE VOLCAN OSORNO S/Nº, SÓLO DE 08:30 HASTA LAS 16:00 HRS. FONO BODEGA DE RECEPCION 5402651.

 

·        SERÁ DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR LA DESCARGA DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA.

 

·        LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBE SER UNICAMENTE CON FACTURA, A EXCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE VESTUARIO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS QUE SON SOMETIDOS A CONTROL DE CALIDAD, LOS CUALES SÓLO SE RECIBIRAN CON LA GUIA DE DESPACHO Y DEBEN SER FACTURADOS UNA VEZ RECIBIDO CONFORME LA ACEPTACION DEL PRODUCTO

 

·        LA FACTURA Y LA CORRESPONDIENTE GUIA DE DESPACHO, DEBEN SER EMITIDAS A NOMBRE DE: FUERZA AEREA DE CHILE-COMANDO LOGISTICO, RUT 61.103.035-5, DIRECCION AV. PEDRO AGUIRRE CERDA 5500 COMUNA DE CERRILLOS Y ENTREGADAS JUNTO A LOS PRODUCTOS.

 

·        EL PAGO DE LA FACTURA SERÁ A 30 DIAS, CONTADOS DESDE LA APROBACIÓN DEL RESPECTIVO CONTROL DE CALIDAD.

 

 

·        PARA CONSULTAR POR EL PAGO DE FACTURAS, LLAMAR A LOS FONOS:

 

CAJA PAGADORA:  5305868

 

DEPTO. FINANZAS:  5305613

ANTECEDENTES TECNICOS

INGRESAR FICHA TECNICA E INDICAR MARCA, PROCEDENCIA Y MANUAL DEL USUARIO.

TERMINOS GENERALES PARA LA PRESENTE LICITACION

 

1.    LA PRESENTE PROPUESTA PÚBLICA SE REGIRÁ POR: LEY 18.928, SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES CORPORALES E INCORPORALES MUEBLES Y SERVICIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO (H)  Nº 95 DE  16 DE ENERO DE 2006;  Y POR LA  LEY Nº 19.886,  DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO (H)  Nº 250 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004.

 

  1. LOS VALORES DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER OBLIGATORIAMENTE DIGITADOS POR CADA PROVEEDOR DIRECTAMENTE EN EL PORTAL CHILECOMPRA.

 

  1. LOS VALORES OFERTADOS DEBERÁN SER NETOS, SIN INCLUIR NINGÚN TIPO DE IMPUESTO.

 

  1. CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL REFERIDA A LAS OFERTAS, DEBERÁN SER INCLUIDAS COMO ANEXOS, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PORTAL CHILECOMPRA

 

  1. LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBERÁN CONSIGNAR LOS SIGUIENTES DATOS DENTRO DE SU OFERTA:

 

a.                  INDICAR PLAZO DE ENTREGA

 

b.                  VALIDEZ DE LA OFERTA.

 

c.                  LA OFERTA DEBERÁ CONSIDERAR LA ENTREGA DEL O LOS PRODUCTOS EN EL LUGAR INDICADO EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, EN CASO DE CONSIDERAR FLETE, ESTE DEBERA SER INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO.

 

d.                  LOS ÍTEMS ADJUDICADOS DEBERÁN CONSIDERAR ENTREGAS TOTALES, NO ACEPTÁNDOSE ENTREGAS PARCIALES, DE DARSE ESTA ULTIMA SITUACIÓN SERÁ CONSIDERADA EN FUTURAS PARTICIPACIONES.

 

LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS DATOS REDUCE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA OFERTANTE DURANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.

 

  1. SE HACE PRESENTE QUE CON EL SOLO HECHO DE PRESENTAR COTIZACIÓN, SE ENTENDERÁN POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO DE ADQUISICIÓN

 

7.   ANTECEDENTES LEGALES: LOS ANTECEDENTES LEGALES PARA OFERTAR, Y CONTRATAR, DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES Y DIGITALIZADOS EN CHILE PROVEEDORES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA RESPECTIVA LICITACIÓN.

 

8.   CANCELACIÓN DEL LLAMADO A PROPUESTA Y/O AUMENTO O DISMINUCIÓN DE BIENES O SERVICIOS: LA FUERZA AEREA DE CHILE, POR RAZONES SOBREVINIENTE DE FUERZA MAYOR O DE INTERES INSTITUCIONAL, SE RESERVA EL DERECHO MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA, PARA CANCELAR Y DEJAR SIN EFECTO EL LLAMADO A PROPUESTA, ASI COMO, AUMENTAR O DISMINUIR LOS SERVICIOS DEL LLAMADO A PROPUESTA, SIN ULTERIOR RESPONSABILIDAD.

 

 

9.   MULTAS POR ATRASOS EN LAS ENTREGAS

 

 a. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO CONTRAIDAS POR EL PROVEEDOR, SERÁ SANCIONADO CON LA SIGUIENTE MULTA DIARIA, LA CUAL DEBERÁ PAGAR EL PROVEEDOR PERSONALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, UBICADO EN PEDRO AGUIRRE CERDA 5500, CERRILLOS.

 

ESCALA DE MULTAS

 

                  DIAS DE ATRASO                                                      MULTA

      

01 A 10 DÍAS                            1      POR  1.000 POR CADA DÍA

11 A 20 DÍAS                            1,5   POR  1.000 POR CADA DÍA

21 A 30 DÍAS                            2      POR  1.000 POR CADA DÍA

31 A 40 DÍAS                            2,5   POR  1.000 POR CADA DÍA

 

Y ASÍ SUCESIVAMENTE. CON TODO EL ATRASO NO PODRÍA SER SUPERIOR A LOS 60 DÍAS CORRIDOS, ENTENDIÉNDOSE CADUCADA LA ORDEN DE COMPRA DE PLENO DERECHO SIN PREVIA NOTIFICACIÓN NI CUMPLIMIENTO DE NINGÚN OTRO REQUISITO.

 

EL FACTOR QUE SE APLICARÁ PARA EL COBRO DEL TOTAL DE LA MULTA SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA DE ATRASO.

 

SE ENTIENDE POR “ATRASO”, EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE ENTREGA FIJADA POR EL CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA, HASTA LA FECHA DE ENTREGA EN EL LUGAR QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA ENTREGA DE ESPECIES ADJUDICADAS.

 

b. EL COMANDO LOGÍSTICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE, NO ACEPTARÁ PRÓRROGAS DE PLAZOS DE NINGÚN TIPO. ASIMISMO, LOS OFERENTES ADJUDICADOS, DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LO OFERTADO EN SU TOTALIDAD Y CON LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LAS ÓRDENES DE COMPRAS Y/O LOS INDICADOS EN SU OFERTA.

 

c. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES Y GRAVES, DEBIDAMENTE ACREDITADOS, EL COMANDO LOGÍSTICO A TRAVÉS DE SU COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES PODRÁ AUTORIZAR UNA DETERMINADA PRÓRROGA. ESTA FACULTAD ES PRIVATIVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE Y PARA CONCEDER LAS PRÓRROGAS SE RESERVA EL DERECHO DE PONDERAR A SU SOLO JUICIO LA PROCEDENCIA DE LA MISMA. EN TODO CASO, TODA PRÓRROGA DEBERÁ SOLICITARSE POR ESCRITO CON A LO MENOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE ENTREGA.

 

10. FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, DESDE RECIBIDO Y ACEPTADO LOS PRODUCTOS, CON EL CONTROL DE CALIDAD RESPECTIVO.

 

11. EL COMANDO LOGISTICO PRESENTA LA ALTERNATIVA DE PAGO POR LA VIA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA TAL EFECTO EL  OFERENTE DEBERÁ INDICAR EN ANEXO ADJUNTO A SU OFERTA ECONOMICA, EL TIPO DE CUENTA, Nº DE CUENTA Y BANCO AL QUE PERTENECE.

 

12. SOLO SE ADJUDICARAN A LOS PROVEEDORES QUE ESTEN INSCRITO EN EL REGISTRO ELECTRONICO OFICIAL DE CONTRATISTA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA LIGADA AL PORTAL CHILE PROVEEDORES Y QUE LA INSCRIPCION SE ENCUENTRE VIGENTE.

 

13. LA ENTREGA DE LOS ITEMS ADJUDICADOS SE REALIZARA CON SU RESPECTIVA FACTURA. SIN EMBARGO, AQUELLOS PRODUCTOS QUE DEBAN SER SOMETIDO A UN CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN PODRAN SER ENTREGADO MEDIANTE UNA GUIA DE DESPACHO.

 

 14.LA FUERZA AÉREA, PODRÁ DEDUCIR DEL PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA, EL MONTO DE LA MULTA A APLICAR, MEDIANTE LA EXTENSIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.