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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA |
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Artículo 1°. Generalidades.
En todo lo no regulado por las presentes Bases Administrativas Especiales (en adelante e indistintamente “BAE”) y en las Bases Técnicas (en adelante e indistintamente “BT”), la presente Licitación se regirá supletoriamente por lo señalado en la Resolución Nº307/2025 de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, de fecha 02 de mayo de 2025, la cual aprueba las Bases Administrativas Generales (en adelante e indistintamente las “BAG”), para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios o Ejecución de Obras, a través de Licitación Pública o Privada, y en subsidio, por lo dispuesto en la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (en adelante, “Ley de Compras Públicas”), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 03 de junio de 2024, del Ministerio de Hacienda (en adelante también el “Reglamento”), y por todos aquellos textos normativos vigentes que fueren pertinentes y aplicables, en especial las disposiciones legales y reglamentarias establecidas las presentes “BAE” y en las “BT”.
Para todos los efectos legales, se entenderá que forman parte integrante del Contrato a que dé lugar la adjudicación, los documentos consignados en el artículo 3° de las “BAG” y todas las normas legales y reglamentarias vigentes que se relacionen con el objeto y la materia de la Licitación. Para el correcto cumplimiento de los términos del Contrato y sus Anexos, se estará a lo establecido en el artículo 38° y siguientes de las “BAG”.
Serán de cargo del oferente todos los costos directos e indirectos asociados a la participación, preparación y presentación de su oferta, conforme lo previsto en los Artículos 4°, 16°, 44° y 54° de las “BAG”. La Corporación en ningún caso será responsable de dichos costos.
Artículo 2°. Objeto de la Licitación.
La Corporación de Desarrollo Social de Providencia, en adelante la “Corporación”, llama a licitación pública “SERVICIO DE ARRIENDO DE TOTEMS Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE FILAS”, con el objetivo de facilitar la gestión de filas y la agilización del proceso de atención al paciente.
En todo lo no regulado en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de este proceso licitatorio, se regirá por las Bases Administrativas Generales.
Las Bases que rigen la presente licitación se encontrarán a disposición de los interesados en el Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) a partir del día de la publicación del llamado a licitación.
Artículo 3°. Condiciones particulares.
Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que se deben seguir para la presentación de las ofertas y ejecución de la contratación, de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
Moneda de la Oferta Pesos chilenos
Monto estimado del contrato $56.525.000 (Cincuenta y seis millones quinientos veinticinco mil) impuestos incluidos.
Presupuesto Disponible No Aplica
Garantía de Seriedad de la Oferta No Aplica
Garantía de Fiel Cumplimiento No Aplica.
Formalización de la contratación Contrato.
Plazo del Contrato 24 meses
Administrador del Contrato Danny Lay Pincheira
Artículo 4°. Etapas y plazos.
La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el siguiente cronograma, los cuales son contados desde la fecha de publicación de las Bases en el portal www.mercadopublico.cl.
Etapa Plazo
Publicación Una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que aprueba las Bases de Licitación.
Inicio Período de Consultas Desde la publicación de las bases en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Cierre Período de Consultas Hasta las 12:00 horas del 5° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación.
Publicación de Respuestas A las 23:59 horas del día 7° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Si el 7° día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de las ofertas Hasta las 16:00 horas del 10° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación.
Si el 10° día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Acto de Apertura de las Ofertas A las 16:01 horas del día de cierre de recepción de ofertas.
Período de Evaluación de las Ofertas Hasta el día 10 desde el Acto de Apertura.
Fecha de Adjudicación Dentro de los 30 días hábiles contados desde la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.
Suscripción de la contratación Dentro de los 10 días corridos contados desde la publicación de la Resolución de Adjudicación en el sistema de información.
La Corporación podrá ampliar el plazo de “Publicación de Respuestas” hasta en 48 horas, pudiendo modificar el cronograma antes del cierre de recepción de ofertas solo si con relación a las preguntas o la cantidad de éstas, así lo amerita, lo cual será informado en el calendario de fechas de la licitación en la plataforma de Mercado Público.
Artículo 5°. Contenido de las Ofertas.
Los oferentes deberán presentar su propuesta en los formatos (Word, Excel o PDF) que estarán disponibles en la ficha de licitación respectiva en el Portal de Mercado Público, de acuerdo a lo siguiente:
Antecedentes Administrativos:
Formulario Anexo N°1, denominado “Identificación del Oferente”.
Declaración Jurada Simple. Deberá ser presentada solo en caso de presentarse propuestas fuera del Sistema de Información conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento de la Ley N°19.886.
En caso de que se omitan o no se presenten debidamente estos documentos, podrán ser requeridos de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”.
Acuerdo de Unión Temporal de Proveedores, en el caso que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo N°10 de las “BAG”.
En caso de que se omita o no se presente debidamente este documento, no podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG” y su oferta será declarada inadmisible.
Antecedentes Económicos:
Formulario Anexo N°2, denominado “Oferta Económica”.
Los oferentes deberán presentar su oferta económica representada por el valor total, en pesos, en su valor neto más impuestos, si corresponde, sin considerar reajustes y/o variación de precio alguno, salvo que en las presentes bases se establezca algo distinto.
En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el Anexo N°2 y el valor ingresado en el Portal, prevalecerá la oferta subida en el Anexo. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
En caso de que se omita o no se presente debidamente este documento, no podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG” y su oferta será declarada inadmisible.
Antecedentes Técnicos:
Formulario Anexo N°3, denominado “Declaración Jurada Simple Programas de Integridad”, debidamente completado.
En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con Programas de Integridad que sean conocidos por su personal, adjuntando el documento asociado a dicho Programa.
Para estos efectos se entiende por programas de integridad un conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los valores que contribuyen a instalar estándares de integridad, fortalecimiento de una conducta ética que permita combatir la corrupción.
En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, cada miembro de ésta deberá completar el presente formulario.
En caso de tratarse de una persona natural, para efectos de evaluación se considerará que cuenta con dicho programa si se acredita la realización de cursos, capacitaciones, diplomados u otros mediante la presentación de documentos fidedignos en que conste que se han capacitado en integridad o compliance, debiendo declararlo así en el correspondiente Anexo.
En caso de que se omitan o no se presenten debidamente estos documentos, podrán ser requeridos de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”. En caso de haber sido solicitado y no presentarse dentro del plazo otorgado su oferta se evaluará con 0 puntos.
Formulario Anexo N°4, denominado “Experiencia del Oferente”, en el que se resumirá la experiencia acreditada por los documentos que se señalan en el párrafo siguiente.
Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la evaluación, los oferentes deberán presentar órdenes de Compra en PDF en estado de Aceptada o Recepción Conforme o Certificados de Recepción Conforme en formato libre, debidamente firmado por el mandante, indicando nombre, fecha y monto del contrato que se recepciona. Los documentos a presentar deben decir relación con la prestación del servicio de arriendo de tótems y software para la gestión de filas y que hayan sido emitidas en los últimos 3 años desde publicado el presente proceso en Mercado Público.
Los oferentes deberán procurar que los documentos que integren la declaración de experiencia del proveedor sean claramente visibles y contengan las características pertinentes del servicio requerido por la CORPORACIÓN, en atención a lo establecido en estas Bases de Licitación.
En caso de que se omita el formulario solicitado en el presente punto, podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”, siempre y cuando se hayan acompañado los antecedentes o documentos de respaldo.
Los antecedentes o documentos de respaldo podrán ser solicitados de conformidad al artículo N°33 de las “BAG”, siempre que se haya presentado el referido formulario al momento de presentar la oferta y se hayan singularizado debidamente los antecedentes en éste. En caso contrario, no podrán ser solicitados y su oferta se evaluará con 0 puntos.
Formulario Anexo N°5, denominado “Plazo de instalación y Puesta en Marcha del Servicio”.
El plazo ofertado para la instalación y Puesta en Marcha del Servicio no podrá exceder de 10 días hábiles, contabilizados desde la notificación al proveedor del acto administrativo que apruebe el contrato. En caso de exceder dicho plazo, la oferta será declarada inadmisible.
En caso de que se omita o no se presente debidamente este documento, no podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG” y su oferta será declarada inadmisible.
Se hace presente que, dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que se señale en la “Metodología y Pauta de Evaluación”, a los oferentes que tengan un “Buen Comportamiento Base". Se entiende que un oferente tiene “Buen Comportamiento Base”, si su nota de calificación es igual o superior a 4/5 o si no tiene nota, mediante la glosa "Sin Información”.
Para estos efectos se considerará la información que proporciona la Ficha Electrónica del Proveedor del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para estos efectos.
Artículo 6°. Oferta Económica.
Los oferentes deberán presentar sus ofertas económicas conforme al Anexo de Oferta Económica dispuesto para estos efectos, expresado sus valores en moneda nacional, extranjera, UF, UTM, según corresponda en base a lo establecido en el artículo N°2.
En caso de solicitarse, los valores unitarios expresados en este Anexo son los que serán considerados para un eventual aumento o disminución del contrato con el oferente adjudicado.
Para los efectos de evaluación, adjudicación y de determinación del precio del contrato, los valores serán considerados más IVA, si corresponde. Todos los ítems del Anexo económico deben ser completados y valorizados.
Artículo 7°. Garantía de Seriedad de la Oferta.
De conformidad con lo señalado en el del artículo 52 del Decreto Supremo N°661, de 3 junio de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 de Compras Públicas, no se requerirá garantía de seriedad de la oferta atendido a que el monto para la presente contratación no supera las 5.000 UTM.
Artículo 8°. Visita a Terreno.
La presente licitación NO considera una visita a terreno.
Artículo 9°. Metodología y Pauta de Evaluación.
Las ofertas serán evaluadas por la Comisión Evaluadora designada para tales efectos en la Resolución de llamado a Licitación Pública, de acuerdo a la siguiente:
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.
Corresponde a la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad indicados en las presentes Bases. Las ofertas que no den cumplimiento a todos los requisitos indicados serán declarados inadmisibles y no continuarán en el proceso de evaluación.
CUMPLE / NO CUMPLE
FACTOR DE MEDICIÓN Cumple (C) No Cumple (NC)
El Anexo “Oferta Económica” se presenta con toda la información solicitada.
El Anexo “Plazo de instalación y Puesta en Marcha del Servicio” presenta una oferta igual o inferior a 10 días hábiles.
EVALUACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
Oferta Económica. 75%
Oferta Técnica.
Experiencia del Oferente. 5%
Plazo de instalación y Puesta en Marcha del Servicio. 15%
Comportamiento Base. 3%
Cumplimiento de requisitos formales. 1%
Programas de integridad. 1%
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES.
EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA.
Para efectos de la Evaluación se considerará el precio total ofertado, impuestos incluidos.
El puntaje del criterio se definirá en base a la siguiente fórmula:
Puntaje=⌈(Menor "VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS " ofertada)/("VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS " a evaluar )⌉∙100
Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes serán considerados con hasta dos (2) decimales.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE.
CANTIDAD DE CONTRATOS ACREDITADOS
PUNTAJE
10 o más OC aceptadas o recepcionadas conforme y/o certificados con recepción conforme 100
Entre 8 a 9 OC aceptadas o recepcionadas conforme y/o certificados con recepción conforme 80
Entre 6 a 7 OC aceptadas o recepcionadas conforme y/o certificados con recepción conforme 60
Entre 4 a 5 OC aceptadas o recepcionadas conforme y/o certificados con recepción conforme 40
Entre 1 a 3 OC aceptadas o recepcionadas conforme y/o certificados con recepción conforme 20
No acredita experiencia 0
La Corporación se reserva el derecho de consultar con el mandante la veracidad de los servicios prestados y/o verificar la veracidad o validez los antecedentes a través de cualquier otro mecanismo como, por ejemplo, consultando información a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, descargando la Orden de Compra, el Contrato u otros antecedentes. La documentación en donde no sea posible verificar la experiencia, porque no ha sido acreditada, no será considerada en la respectiva evaluación.
PLAZO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO.
Este criterio se evaluará en días hábiles según la oferta presentada en el respectivo Anexo N°5. No se aceptarán ofertas que presenten un plazo superior lo indicado en el referido Anexo, siendo declaradas inadmisibles en cualquier etapa donde se detecte dicha situación.
El puntaje del criterio se definirá en base a la siguiente fórmula:
Puntaje=⌈(Menor tiempo del plazo de ofertado )/(Tiempo ofertado de plazo ofertado a evaluar )⌉∙100
Si se proporciona un intervalo en la oferta, se tomará en cuenta el plazo máximo indicado por el oferente para fines de evaluación. Por ejemplo, si un oferente especifica un plazo de implementación de 2 a 3 días, se considerará una oferta con un plazo de 3 días hábiles en el proceso de evaluación.
Para efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo, los puntajes serán considerados con hasta dos (2) decimales.
PROGRAMA DE INTEGRIDAD.
Este criterio de evaluación considera que el proveedor señale en el Anexo “Declaración Jurada Simple Programas de Integridad” si cuenta con programa de integridad conocido por su personal, el que debe ser acorde a los principios éticos, morales y de transparencia, legalidad y veracidad, durante el proceso licitatorio.
Para su evaluación, el oferente debe adjuntar el programa de integridad. En consecuencia, si el proveedor no presenta el programa, obtendrá puntaje 0.
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Cuenta con Programa de integridad 100
No cuenta con Programa de Integridad 0
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.
Este criterio de evaluación considera el cumplimiento referido a la entrega y presentación de los documentos administrativos y anexos indicados en esta licitación, de acuerdo con la siguiente tabla:
FACTOR A EVALUAR PUNTAJE
La oferta cumple todos los requisitos formales y presenta todos los documentos y anexos administrativos, técnicos y económicos, dentro del plazo indicado para la recepción de ofertas, sin observaciones o aclaraciones presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo destinado para ello. 100
La oferta cumple todos los requisitos formales para ofertar, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos que no sean obligatorios a través de foro inverso y el proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma. 50
La oferta cumple todos los requisitos formales para ofertar, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos que no sean obligatorios través de foro inverso y el proveedor NO corrige y/o subsana en tiempo y forma. 0
COMPORTAMIENTO BASE.
Para la evaluación del criterio Comportamiento Contractual Anterior (CCA), se revisará la nota del “comportamiento base” en la Ficha del proveedor en el Portal de Mercado Público.
Lo anterior será evaluado de acuerdo con los siguientes puntajes:
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Proveedor registra nota entre 4/5 100
Proveedor registra nota inferior a 4 0
En el caso de que el proveedor no registre nota del comportamiento base (Sin información) en su Ficha del proveedor en el Portal de Mercado Público, se asignarán 100 puntos.
Artículo 10°. Resolución de Empates.
Si al finalizar la evaluación, dos o más ofertas tuviesen igualdad de puntaje, se entregará la primera opción a favor de quien obtenga el mejor puntaje en el criterio “oferta económica”. En caso de persistir la igualdad, será definido en favor de quien haya obtenido un mayor puntaje en el criterio “experiencia del oferente”.
En caso de persistir la igualdad, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “plazo de instalación y puesta en marcha del servicio”. Si aun así se mantiene el empate, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “comportamiento base”. Si aun así se mantiene el empate, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “programa de integridad”.”. Si aun así se mantiene el empate, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “cumplimiento de los requisitos formales”.
Por último, se resolverá por aquella oferta que primero haya sido ingresada al portal www.mercadopublico.cl
Artículo 11°. Adjudicación.
Para la presente licitación se seleccionará la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en cada criterio de evaluación y sus respectivas ponderaciones. La adjudicación se realizará a un solo oferente, al valor total ofertado. En ningún caso se podrá adjudicar la línea a dos o más oferentes.
Artículo 12°. Formalización de la Contratación.
La contratación con el adjudicatario se formalizará mediante la suscripción de un contrato en los términos del Título XI las “BAG”. Posteriormente, la emisión de la Orden de Compra, la cual deberá ser debidamente aceptada por el proveedor en el portal Mercado Público.
Artículo 13°. Antecedentes adicionales a presentar por el adjudicatario.
Para la presente contratación, la Corporación no requiere la presentación de antecedentes adicionales a los indicados en las presentes Bases y en la “BAG”.
Artículo 14°. Modificaciones al Contrato.
La Corporación podrá aumentar o disminuir el contrato, de acuerdo con las exigencias estipuladas en el artículo 57° y siguientes del Título XV “Modificaciones de Contrato” de las “BAG”. En tal caso, no podrán alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes y el equilibrio financiero del contrato.
Los aumentos o disminuciones no podrán superar el 30% del valor total del contrato y deberán ser aprobados por la Secretaría General de la Corporación y ordenadas por Resolución. Para estos efectos, los aumentos y disminuciones serán propuestos a través de Informe Técnico por parte del Administrador del Contrato, manteniéndose siempre los valores adjudicados al proveedor, según el respectivo Anexo Económico. Para que sea autorizado, se requerirá la aprobación de la Secretaría General o de quien ésta haya delegado dicha facultad, mediante la correspondiente resolución. Asimismo, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestaria, correspondiente.
En caso de que la modificación implique un aumento de monto de la contratación, el proveedor deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento, en los mismos términos dispuestos en las presentes bases de licitación.
La ejecución de dichos aumentos o disminuciones de los servicios contratados no podrán realizarse sin previa notificación al proveedor de la respectiva resolución que lo disponga. Todo lo anterior, según lo dispuesto en el Art. 129° del Decreto N°661/2024.
Artículo 15°. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
No se solicita para este proceso.
Artículo 16°. Plazo del Contrato y Prórroga.
El contrato tendrá una vigencia de 24 meses, contados desde la suscripción del “Acta de Inicio de Servicio”. Dicha acta deberá ser suscrita entre el supervisor del contrato y el adjudicatario o su representante legal, en un plazo máximo de 10 días hábiles contabilizados desde la notificación al proveedor del acto administrativo que apruebe el contrato.
Se podrá prorrogar el contrato suscrito con el proveedor adjudicado solo por el tiempo en que se proceda a efectuar una nueva contratación para abastecer el referido suministro, ya sea que ésta sea efectuada a través de una licitación pública u otro mecanismo de adquisición que resulte pertinente.
Se deja constancia que el tiempo máximo de prórroga no podrá exceder 6 meses contados desde el vencimiento original del período de suministro. El contrato que emane de esta licitación no podrá ser renovado, ni modificado, en su vigencia, con la finalidad de extenderla en contravención a lo indicado en este párrafo.”
Tener presente que la prórroga del contrato deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 que establece que la modificación del monto del contrato no puede implicar un aumento de más allá de un 30% del monto originalmente pactado.
Artículo 17°. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
No se contemplan causales de cobro de esta garantía adicionales a las reguladas en el artículo N°27 de las “BAG”.
Artículo 18°. Otras Garantías y Seguros.
Para la presente contratación, no se requieren otras garantías y seguros.
Artículo 19°. Anticipo y Garantía.
No se considera entrega de anticipo para la presente contratación.
Artículo 20°. Precio del Contrato y forma de pago.
El precio total del contrato será valor ofertado en la columna “PRECIO TOTAL POR 24 MESES” del Cuadro N°3 del formulario Anexo N°2 “Oferta Económica”, más impuestos si corresponde.
La forma de pago será mensual en pesos chilenos con impuestos incluidos, pagándose el precio convenido por los equipos efectivamente entregados en calidad de arriendo y los servicios ciertamente realizados, de acuerdo con el valor ofertado como precios unitarios por el adjudicatario y lo requerido en las bases y su formalización a través de la Orden de Compra en el Sistema de Información.
El proveedor deberá facturar por cada centro de salud.
Los valores netos ofertados para el servicio solicitado podrán ser reajustados transcurridos 12 meses desde el inicio de la prestación del servicio, según el acumulativo del IPC de dicho periodo (Índice de Precios al Consumidor), es decir, el pago con el reajuste incluido será desde el mes 13, siempre y cuando el proveedor adjudicado así lo solicite al Administrador del contrato, de manera formal, mediante correo electrónico y éste sea autorizado.
En este sentido, si el proveedor solicita el reajuste, por ejemplo, en el mes 14, se realizará dicho reajuste respetando el acumulativo del IPC de los primeros 12 meses desde el inicio del servicio, sin pago retroactivo del mismo.
La factura debe ser emitida a nombre de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, R.U.T. N° 69.070.301-7, con el detalle del número de Orden de Compra emitida. Los documentos de cobro deberán ser enviados al correo electrónico tesoreria@cdsprovidencia.cl de la Dirección de Salud, unidadadministrativa@cdsprovidencia.cl dlay@cdsprovidencia.cl de la Corporación, con copia al Administrador del Contrato (dlay@cdsprovidencia.cl).
La documentación de respaldo que deberá ser presentada para el pago de una factura, será la siguiente:
Certificado de Recepción Conforme aprobado por el Administrador del Contrato y Director(a) de la Unidad Técnica o programa a cargo del Contrato.
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, (F30) en donde la Dirección del Trabajo informa situación del Contratista, en cuanto a: multas ejecutoriadas (no incluidas en boletín de infractores), deuda previsional (boletín de infractores) y resoluciones de multa (boletín de infractores).
Pago de multas cursadas y ejecutoriadas (si las hubiere), durante el período cuyo pago se pretende.
Artículo 21°. Administrador del Contrato.
El administrador del Contrato será Danny Lay Pincheira, Profesional Unidad Administrativa y Gestión de Datos, quien realizará, a lo menos, las funciones señaladas en el artículo N° 46 de las “BAG”.
Artículo 22°. Multas por Incumplimiento.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor, el Administrador del Contrato, aplicará las multas que a continuación se detallan, de acuerdo con el procedimiento fijado en el Título XVII “Sanciones y Multas” de las “BAG”, con un tope máximo de un 30% del monto total contratado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 136 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Este tope no constituye una limitación a la responsabilidad del Proveedor en relación con otras estipulaciones del contrato. Dichas multas serán diarias o por evento, y se aplicarán según lo siguiente:
Nº MULTA MONTO
1 Retraso en la instalación y la puesta en marcha del servicio, transcurrido el plazo ofertado en el Anexo N°5. 0,4 UTM, por cada día hábil de retraso.
2 Retraso en el tiempo de respuesta (remota) y/o en la asistencia y solución, de incidencias de nivel bajo, transcurridos los tiempos máximos dispuestos en las Bases Técnicas. 0,5 UTM por hora hábil.
3 Retraso en el tiempo de respuesta (remota) y/o en la asistencia y solución, de incidencias de nivel medio, transcurridos los tiempos máximos dispuestos en las Bases Técnicas. 1 UTM por hora hábil.
4 Retraso en el tiempo de respuesta (remota) y/o en la asistencia y solución, de incidencias de nivel alto, transcurridos los tiempos máximos dispuestos en las Bases Técnicas. 1,5 UTM por hora hábil.
5 Retraso en la entrega de recarga de papel, transcurrido el plazo máximo dispuesto en las Bases Técnicas. 0,25, cada 2 horas hábiles.
6 Incumplimiento en los requerimientos técnicos según los indicado en las bases técnicas de esta licitación.
En la cantidad y/o calidad ofertada por el contratista de los elementos entregados o utilizados en el proyecto, de acuerdo con las “Bases Técnicas” 3 U.T.M. por evento.
7 En el caso de detectarse una instalación deficiente que pueda presentar un riesgo a la integridad física de los funcionarios y/o usuarios de los centros de salud. 15 UTM por evento.
Artículo 23°. Causales adicionales de término anticipado del contrato.
Las causales de término anticipado del contrato, será las contempladas en el artículo N°58 de las “BAG”.
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