Licitación ID: 722640-10-LE25
Medicamentos e insumos SAPU SUR N° 2
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 10
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Clorhidrato de mebeverina 300 Unidad
Cod: 51172101
Pargeverina 5mg/ml frasco 15 ml  

2
Ibuprofeno 200 Unidad
Cod: 51142106
Ibuprofeno(jarabe) 100 ml  

3
Claritromicina 5 Unidad
Cod: 51101522
CLARITROMICINA 500 MG/5 ML JARABE  

4
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 300 Unidad
Cod: 51161812
Paracetamol infantil gotas 15 ml  

5
Epinefrina 5 Unidad
Cod: 51151703
Epinefrina racémica 2,25% para nebulizar  

6
Epinefrina 100 Unidad
Cod: 51151703
Epinefrina clorhidrato/adrenalina 1 mg/ml  

7
Nitroglicerina 10 Unidad
Cod: 51121603
Nitroglicerina comprimido 0,6 MG  

8
Clorhidrato de mebeverina 200 Unidad
Cod: 51172101
Pargeverina 5mg/ml  

9
Ketorolaco trometamol 200 Unidad
Cod: 51142123
Ketorolaco 30mg/ML  

10
Hidrocloruro de ranitidina 200 Unidad
Cod: 51171904
Ranitidina 10mg/5ml  

11
Metoclopramida 200 Unidad
Cod: 51171806
Metoclopramida 10mg/2ml  

12
Suxametonio 10 Unidad
Cod: 51151911
Suxametonio 100mg/5ml  

13
Butilbromuro de hioscina 2 Unidad
Cod: 51172107
Propifenazona+ Adifenina 200mg y 25 mg (supositorio).  

14
Albuterol 10 Unidad
Cod: 51151701
Salbutamol sulfato nebulización 0,5%  

15
Sales orgánicas o sus sustitutas 390 Unidad
Cod: 12352107
Sales de hidratación 60 MEQ sodio  

16
Sales orgánicas o sus sustitutas 400 Unidad
Cod: 12352107
Sales e hidratación 90 MEQ sodio  

17
Diclofenaco 200 Unidad
Cod: 51142121
Diclofenaco sódico 25mg/ml  

18
Furosemida 100 Unidad
Cod: 51191510
Furosemida 20 mg/2ml  

19
Flumazenil 20 Unidad
Cod: 51211606
Flumazenil 0,5mg/5ml  

20
Clorhidrato de midazolam 10 Unidad
Cod: 51141921
Midazolam 5mg/ml  

21
Diazepam 10 Unidad
Cod: 51141920
Diazepam 5mg/2ml  

22
Betametasona 300 Unidad
Cod: 51181701
betametasona 4mg/ml  

23
Clorhidrato de amiodarona 20 Unidad
Cod: 51121511
amiodarona 50mg/3ml  

24
Hidrocortisona 50 Unidad
Cod: 51181706
hidrocortisona 100mg  

25
Hidrocortisona 50 Unidad
Cod: 51181706
Hidrocortisona 500 mg  

26
Antídotos 10 Unidad
Cod: 51211616
naloxona 0,4 mg/ml  

27
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 50 Unidad
Cod: 42171903
ondasentron 2mg/ml  

28
Bromuro de ipratropio 10 Unidad
Cod: 51161705
bromuro de ipratropio /fenoterol para nebulizar 0,5 mg/ml fenoterol +0,25 mg/ml  

29
Maleato de clorfeniramina 200 Unidad
Cod: 51161630
clorfenamina maleato 10 mg/ml  

30
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1200 Unidad
Cod: 51161812
paracetamol 500 mg  

31
Cefadroxilo 104 Unidad
Cod: 51101580
Cefadroxilo 500mg  

32
Captopril 30 Unidad
Cod: 51121703
Captopril 25 mg  

33
Acetaminofen 100 Unidad
Cod: 51142001
clonixinato de lisina 125 mg  

34
Amoxicilina 200 Unidad
Cod: 51101511
amoxicilina +ácido clavulánico 875mg/125 mg  

35
Claritromicina 30 Unidad
Cod: 51101522
claritromicina 500mg  

36
Prednisona 60 Unidad
Cod: 51181713
prednisona 20mg  

37
Albuterol 10 Unidad
Cod: 51151701
salbutamol sups. Para inhalación 100mc/dosis  

38
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 42 Unidad
Cod: 51161812
paracetamol supositorio 125mg  

39
Penicilina 30 Unidad
Cod: 51101507
penicilina G benzatina 1200U.I.  

40
Penicilina 30 Unidad
Cod: 51101507
penicilina sódica polvo para solución 1.000.000 -2.000.000U.I.  

41
Jeringas médicas con aguja 500 Unidad
Cod: 42142609
Jeringa de 5 ml caja x100  

42
Jeringas médicas con aguja 500 Unidad
Cod: 42142609
Jeringa de 10 ml caja x100  

43
Jeringas médicas con aguja 1000 Unidad
Cod: 42142609
Jeringa de 20 ml caja x 100 unidades  

44
Jeringas médicas sin agujas 6 Unidad
Cod: 42142608
Jeringa 60 ml con punta klinetix  

45
Guantes quirúrgicos 100 Unidad
Cod: 42132205
Aguja 21  

46
Artículo de aguja 100 Unidad
Cod: 23153004
Aguja 23  

47
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 50 Unidad
Cod: 80161602
Branula 14  

48
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 50 Unidad
Cod: 80161602
Branula 16  

49
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 50 Unidad
Cod: 80161602
Branula 18  

50
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 250 Unidad
Cod: 80161602
Branula 20 caja  

51
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 250 Unidad
Cod: 80161602
Branula 22 caja  

52
Equipo para protección 250 Unidad
Cod: 31211903
Branula 24 caja  

53
Agujas mariposa 300 Unidad
Cod: 42142507
Mariposa 23G caja  

54
Cánula médico nasal 100 Unidad
Cod: 42271709
Guantes de nitrilo S caja x100 unid  

55
Mitones 100 Unidad
Cod: 31211910
Guantes de nitrilo M caja x100 unid  

56
Cajas o dispensadores de guantes médicos 100 Unidad
Cod: 42132201
Guantes de nitrilo L caja x100 unid  

57
Cajas o dispensadores de guantes médicos 100 Unidad
Cod: 42132201
Guantes de látex S caja x 100 unid  

58
Cajas o dispensadores de guantes médicos 100 Unidad
Cod: 42132201
Guantes de látex M caja x 100 unid  

59
Cajas o dispensadores de guantes médicos 100 Unidad
Cod: 42132201
Guantes de látex L caja x 100 unid  

60
Cajas o dispensadores de guantes médicos 50 Unidad
Cod: 42132201
Guante estéril 6.5 caja x 50 unid  

61
Cajas o dispensadores de guantes médicos 50 Unidad
Cod: 42132201
Guante estéril 7.0 caja  

62
Cajas o dispensadores de guantes médicos 50 Unidad
Cod: 42132201
Guante estéril 7.5 caja  

63
Tela o tejido de estopilla 12 Unidad
Cod: 11162101
Tela adhesiva microporosa 2,5  

64
Tela o tejido de estopilla 6 Unidad
Cod: 11162101
Tela adhesiva microrosa 5 cm x 9.1 M CJ X 6 unidades  

65
Tela o tejido de estopilla 6 Unidad
Cod: 11162101
Tela adhesiva transpore 5 cm x 6 unid  

66
Contenedores de recogida con filtro de suero 25 Unidad
Cod: 41104115
Bajada de suero adulto (fleboclisis) caja 100 unidades  

67
Contenedores de recogida con filtro de suero 25 Unidad
Cod: 41104115
Bajada de suero pediátrica (fleboclisis)  

68
Metamizol sódico 200 Unidad
Cod: 51142009
Metamizol 1 gr/2 ml  

69
Llave Torx 50 Unidad
Cod: 27111716
Llave de tres pasos caja  

70
Contenedores de recogida con filtro de suero 500 Unidad
Cod: 41104115
Suero fisiológico 0.9% 20 ml CJ x100 ampollas  

71
Contenedores de recogida con filtro de suero 1000 Unidad
Cod: 41104115
Suero fisiológico 0.9% 500 ml  

72
Contenedores de recogida con filtro de suero 1000 Unidad
Cod: 41104115
Suero fisiológico 0.9% 1000 ml  

73
Contenedores de recogida con filtro de suero 10 Unidad
Cod: 41104115
Suero ringer lactato 500 ml.  

74
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 400 Unidad
Cod: 80161602
nariceras adultas  

75
Tubos de bajada 100 Unidad
Cod: 30151701
Bajada de lengua  

76
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 400 Unidad
Cod: 80161602
Nariceras pediátricas  

77
Equipo para protección 24 Unidad
Cod: 31211903
Mascarilla de nebulización adulto  

78
Equipo para protección 24 Unidad
Cod: 31211903
Mascarilla de nebulización pediátrica  

79
Equipo para protección 20 Unidad
Cod: 31211903
Mascarilla O2 Venturi adulto  

80
Equipo para protección 20 Unidad
Cod: 31211903
Mascarilla O2 Venturi pediátrico  

81
Vendas de gasa 2 Unidad
Cod: 42311511
Gasa parafinada  

82
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda de aspiración N6  

83
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda de aspiración N8  

84
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda de aspiración N10  

85
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda de aspiración N12  

86
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda de aspiración N14  

87
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda de aspiración N16  

88
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda de aspiración N18  

89
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda Nasogastrica 10  

90
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda Nasogastrica 12  

91
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda Nasogastrica 14  

92
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda Nasogastrica 16  

93
Sondas quirúrgicas 8 Unidad
Cod: 42293603
Sonda Nasogastrica 18  

94
Cánula médico nasal 1 Unidad
Cod: 42271709
Cánula mayo 0  

95
Cánula médico nasal 1 Unidad
Cod: 42271709
Cánula mayo 1  

96
Cánula médico nasal 1 Unidad
Cod: 42271709
Cánula mayo 2  

97
Cánula médico nasal 1 Unidad
Cod: 42271709
Cánula mayo 3  

98
Cánula médico nasal 1 Unidad
Cod: 42271709
Cánula mayo 4  

99
Cánula médico nasal 1 Unidad
Cod: 42271709
Cánula mayo 5  

100
Tubos o accesorios de la función pulmonar 8 Unidad
Cod: 42271607
Tubo endotraqueal N°2,5 mm sin balon  

101
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 3.0 sin balon  

102
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 3,5 sin balon  

103
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 4,0 sin balón  

104
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 4,5 sin balón  

105
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 5,0 sin balón  

106
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 5,5sin balón  

107
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 6,0 con balón  

108
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 6,5 con balón  

109
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 7,0 con balón  

110
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 7,5 con balón  

111
Tubos de ensayo multipropósito o generales 1 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 8,0 con balón  

112
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 8 Unidad
Cod: 41104107
Tubo endotraqueal 8,5 con balón  

113
Tubos de ensayo multipropósito o generales 8 Unidad
Cod: 41121701
Tubo endotraqueal 9,0 con balón  

114
Monitores o medidores de glucosa 20 Unidad
Cod: 41116201
GLUCOSA 30% MATRAZ 250 ML  

115
Dextrosa 20 Unidad
Cod: 51191601
GLUCOSA 10% MATRAZ 250 ML  

116
Benzonatato 3 Unidad
Cod: 51161801
OSELTAMIVIR 6 MG/ JARABE  

117
Tubos de ensayo multipropósito o generales 10 Unidad
Cod: 41121701
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 10.5 MM  

118
Cánula médico nasal 10 Unidad
Cod: 42271709
CANULA RIGIDA YANKAHUER 12 FR  

119
Cánula médico nasal 10 Unidad
Cod: 42271709
CANULA NASOFARINGEA N°N 8,5  

120
Cánula médico nasal 10 Unidad
Cod: 42271709
CANULA RIGIDA YANKAHUER 14 FR  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Medicamentos e insumos SAPU SUR N° 2
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La necesidad de ejecutar la licitación pública, denominado “ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL SAPU-SUR DEL CONSULTORIO GENERAL RURAL DE COLCHANE”.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
DEPTO SALUD
R.U.T.:
69.250.400-3
Dirección:
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
Comuna:
Colchane
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-11-2025 18:49:00
Fecha de Publicación: 11-11-2025 18:58:07
Fecha inicio de preguntas: 11-11-2025 22:15:00
Fecha final de preguntas: 13-11-2025 16:15:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-11-2025 16:15:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-11-2025 18:50:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-11-2025 18:50:00
Fecha de Adjudicación: 29-11-2025 0:20:38
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo N° 1: IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
2.- Anexo N° 2: D. ACEPTACION DE BASES
3.- ANEXO Nº 3: PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Documentos Técnicos
1.- Anexo N° 4: OFERTA TECNICA
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO NRO. 5: OFERTA ECONOMICA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- I18n entry not found: DOCUMENTO REQUERIDOS
- I18n entry not found: Escritura Copia escaneada de la escritura de Constitución Social o Individual y las modificaciones posteriores de la empresa, si las hubiere, donde aparezca identificado el representante legal. En caso de que el oferente sea sociedad anónima se exigirá ad
- I18n entry not found: Escritura
- I18n entry not found: Certificado de Vigencia
- I18n entry not found: Rol Único Tributario
- I18n entry not found: Cédula de Identidad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PACTO DE INTEGRIDAD El criterio de evaluación referente al Pacto de Integridad será evaluado de la siguiente forma: Puntaje Descripción 100 puntos Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 0 puntos No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, no informa o no presenta. 5%
2 FECHA VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y la correcta utilización de los medicamentos e insumos médicos, se evaluará la vigencia mínima de los productos ofrecidos de la siguiente forma: Puntaje Descripción 100 puntos De igual o superior a 36 meses, la fecha de vencimiento del medicamento e insumo. 50 puntos De 12 a 35 meses, la fecha de vencimiento del medicamento e insumo. 0 puntos De igual o inferior a 11 meses, la fecha de vencimiento del medicamento e insumo. Se evaluará en el anexo N°4. 20%
3 PRECIO Se aplicará la siguiente ponderación: ((Precio mínimo ofertado/ precio oferta) x 100) x 0,55 55%
4 PLAZO DE ENTREGA Para evaluar este criterio, se tomará en cuenta el plazo que el proveedor ofrezca, una vez que se le haya solicitado por correo electrónico, de la siguiente manera: 100 puntos de 01 a 02 día hábil; 60 puntos de 03 a 05 día hábil; 30 puntos de 06 a 08 día hábil; 10 puntos superior a 9 día hábil; 00 puntos NO informa. 15%
5 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES El oferente deberá adjuntar toda la documentación solicitada en las presentes bases administrativas, cuya evaluación será de la siguiente forma: Descripción Puntaje Presenta todos los antecedentes. 100 puntos Omisión de antecedentes. 0 puntos 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: productos farmaceuticos
Contrato con Renovación: NO
Observaciones ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SAPU-SUR DEL CONSULTORIO GENERAL RURAL DE COLCHANE.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: luis mamani flores
e-mail de responsable de pago: luis.mamani@imcolchane.cl
Nombre de responsable de contrato: Javier Sola Vega
e-mail de responsable de contrato: adquisicionessalud@imcolchane.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-2267288-28
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
MULTAS Y SANCIONES:
  1. MULTAS

El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los productos, de conformidad con las presentes bases

La Ilustre Municipalidad de Colchane aplicará las siguientes multas al adjudicatario:

a)    Multa por atraso de entrega: Las multas por atraso en la entrega de los bienes se aplicarán por cada día corrido que transcurra desde el día siguiente al último día de plazo para entregar los productos y se calcularán como un 2% del valor de los bienes entregados con atraso (incluido los impuestos), con un tope máximo de 10 días hábiles.

Por lo tanto, las multas por atraso en la entrega de productos se aplicarán de acuerdo a la siguiente fórmula:

  • Monto de la multa = días Corrido administrativos de atraso en la entrega * valor de los bienes entregados con atraso (incluido los impuestos) * 0,02.
  • ·

b)    Multa por incumplimiento de Canje: Las multas por el incumplimiento de las “Políticas de Canje” ofertadas, se calcularán como un 20% del valor de los bienes (incluido los impuestos) en que el proveedor no cumpla con las políticas de canje.

c)    Multa por productos sin stock para despacho: En el caso de que el proveedor informe que no cuenta con stock para el despacho de lo solicitado en la Orden de Compra, se aplicará una multa que se calculará como un 10% del valor de los bienes sin stock (incluido los impuestos) que fueron solicitados en la Orden de Compra. Además, el proveedor deberá informar el plazo dentro del cual podrá cumplir con la entrega.

d)    Multa por rechazo injustificado de una orden de compra: En casos en que el proveedor rechace injustificadamente una orden de compra, esto es, que sea por una causa distinta a las previstas en estas bases de licitación para el rechazo de ésta, se procederá a aplicar una multa equivalente al 10% del valor neto de la orden de compra que ha sido rechazada.

1.1     Procedimiento para Aplicación de Multas.

a)         La Dirección de Administración y Finanzas efectuara los descuentos que correspondan de acuerdo al informe entregado por la Unidad Técnica.

b)         El Supervisor o funcionario responsable designado para esta función, éste le informará al adjudicatario, a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, la Entidad dictará la respectiva resolución, aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico.

c)         Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación del acto administrativo o resolución que aplica la multa.

d)        En el evento que el proveedor no pague la multa, el monto de la misma podrá ser descontado del monto de la factura correspondiente que deba pagar a la Ilustre Municipalidad de Colchane.

TÉRMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
  1. DEL TÉRMINO DEL CONTRATO.

La Ilustre Municipalidad de Colchane se reserva el derecho de poner término al contrato en forma administrativa, unilateral y anticipadamente y sin forma de juicio, si el proponente incurriera en alguna de las siguientes causales durante la ejecución del mismo.

  1. Mutuo acuerdo entre las partes.
  2. Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases y las cláusulas del Contrato de Suministros, La Municipalidad estará facultado para poner, de manera unilateral, término anticipado al Contrato que haya adjudicado, sin necesidad de notificación judicial ni requerimiento de ninguna especie al infractor.
  3. Si el Consultorio comprobare, previo peritaje técnico, errores graves en la calidad de los productos suministrados, los que comprometiesen la seguridad de los funcionarios y/o pacientes, y dicha situación no haya sido solucionada por el proveedor satisfactoriamente de acuerdo a las presentes Bases
  4. Incurrir en rechazo injustificado de la Orden de Compra durante la ejecución del contrato suscrito.
  5. Incumplimiento reiterado de los requerimientos técnicos, solicitados en la propuesta pública.
  6. Por entrega de información errónea, maliciosa o no fidedigna proporcionada por el proponente adjudicado
  7. Por incurrir el adjudicatario en atrasos reiterados en la solicitado del servicio adjudicado.
  8. Por haber sido multado el adjudicatario en tres o más oportunidades por atraso en la entrega.
  9. Cualquier incumplimiento al contrato por causas imputables al oferente, adjudicado, facultará al mandante, para poner término anticipado a éste, por simple resolución administrativa, sin forma de juicio, no obstante, cualquier otra medida que el caso requiera.
  10. El adjudicatario será el único y exclusivo responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse durante la ejecución de los servicios contratados, tanto a personal dependiente de sí mismo, a la Municipalidad o a sus funcionarios, o a terceros ajenos.
  11. Si el adjudicatario incurre en un atraso de entrega de los productos que supera los 10 días hábiles, se procederá dar término al contrato.
  12. Si el proveedor o alguno de sus socios cayera en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
  13. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
  14. Rescindir contrato cuando hay quiebre de stock por un plazo mayor de 2 meses.

En caso de término anticipado del contrato deberá procederse a la liquidación de los servicios, la cual será aprobada por decreto Alcaldicio.

  • Procedimiento termino anticipado:

Mediante oficio se informará al proveedor adjudicado el término anticipado del contrato, para lo cual se le concederá traslado, a fin de que manifieste sus descargos. Dicho traslado será de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación por carta certificada del referido oficio.

Dicha atribución de término se formalizará a través de una resolución fundada de la autoridad, a través de la cual se pronunciará sobre los descargos presentados, si existieren, y se publicará dentro de 24 horas en el sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal www.mercadopublico.cl.

6. SALDOS INSOLUTOS
En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pagos deberán ser destinados a pagar tales obligaciones (incumplimientos es causal para poner término al contrato). La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.
7. PUBLICACION DE LA LICITACION Y PRESENTACION DE OFERTAS
El llamado a presentar propuestas y la recepción de las ofertas se hará exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl, Sistema de Información creado por la Ley de Compras Públicas N°19.886. Las Bases de licitación se publicarán en el referido portal una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que las apruebe. El proponente deberá presentar los Anexos Administrativos, su Oferta Económica y Oferta Técnica, sólo a través del sistema web www.mercadopublico.cl , de la Dirección de Compras y Contratación Pública, con sus anexos, en formato digital. La Municipalidad podrá modificar, suplementar o complementar los requerimientos técnicos y plazos de la licitación y otras modalidades de la propuesta pública, fundadamente, a través de un decreto alcaldicio, hasta antes de la apertura de la propuesta, informando lo anterior a través del portal Mercado Público. Se faculta para modificar, por razones fundadas, el plazo de adjudicación a través de decreto alcaldicio. Sin perjuicio de lo anterior, y previo a la Apertura de las Ofertas, la Municipalidad se reserva el derecho de emitir para todos los participantes, las aclaraciones a las bases y modificaciones en las fechas que estimare necesarias, o las que hubieren surgido con motivo de las consultas efectuadas por los interesados durante el proceso de Licitación. Las consultas que los interesados deseen formular con relación a la materia de esta Propuesta, deberán ser realizadas a través de portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl) en los plazos estipulados en la publicación y que se lleva a cabo en el ciclo determinado para el foro de consultas. Las respuestas se podrán a disposición del público en la página web www.mercadopublico.cl, en los plazos estipulado en el plazo de consultas y desde entonces pasarán a formar parte de las Bases. Desde la Publicación de las Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas a las consultas, éstas se entenderán informadas a los participantes, por el sólo hecho de ser publicadas en la página www.mercadopublico.cl, Adquisición ID 722640-6-LE25, y desde entonces pasarán a formar parte integrante de las presentes Bases. Por lo anterior, queda estrictamente prohibido todo contacto por parte del proponente con la Municipalidad mientras dure el proceso de evaluación de las ofertas, según lo dispuesto en el Artículo 39° del Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras Públicas. El no cumplimiento a este punto será causal de exclusión del proponente del presente proceso. Las bases administrativas y las técnicas deberán considerarse como integrante del contrato a que de origen la adjudicación de la presente licitación.
8. ETAPAS Y PLAZOS
Los oferentes deberán estudiar la propuesta de acuerdo al calendario de etapas y plazos proporcionado en las presentes bases, así como también en el sistema de información de acuerdo a la ley de compras públicas. Fecha Publicación 11/11/2025 22:15 horas Fecha Inicio de Preguntas 11/11/2025 22:15 horas Fecha Final de Preguntas 13/11/2025 16:15 horas Fecha Publicación de Respuestas 14/11/2025 16:15 horas Fecha de cierre de Recepción ofertas 17/11/2025 18:49 horas Fecha Acto de Apertura 17/11/2025 18:50 horas Fecha de Adjudicación 18/11/2025 18:50 horas
9. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Los servicios y/o bienes a realizar materia de la presente propuesta serán financiados por el PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU-SUR) AÑO 2025”, cuyo presupuesto disponible es de $ 10.000.000.- (diez millones pesos) IVA incluido. En la presente propuesta también se podrá ofertar, exento de impuesto o IVA incluido.
10. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
ofertas (Técnica y Económica), documentos administrativos y anexos deberán ser presentadas a través del Portal de Chile Compra en la fecha y horas del cierre señalados. El orden de las ofertas está determinado por lo siguiente: a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes Bases, e independiente de la cantidad de páginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital, y en formato PDF. Por consolidado o unificado se entiende que cada documento o antecedente requerido debe estar en un solo archivo (es decir, un documento no podrá estar distribuido en distintos archivos, salvo que este exceda el límite de 20 MB establecido por el portal www.mercadopublico.cl, caso en el cual podrá fragmentarse, en 2 o más archivos debidamente identificados con su respectivo número de parte). b) Nombre y contenido de los archivos digitales: Al ingresar la documentación en el portal www.mercadopublico.cl, se deberá especificar en el nombre del archivo el contenido de éste, a fin de poder identificar rápidamente a qué documentación corresponde a fin de agilizar el proceso de apertura de las ofertas. c) Formato: El formato digital de los antecedentes deben ser en PDF. d) La Oferta Económica deberá contener el valor total neto, a suma alzada por la totalidad del producto/o servicio solicitado, y el valor total bruto en el Formulario de Oferta Económica, según las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación. e) El valor a ofertar en el portal de Mercado Público, es el valor unitario total por la sumatoria de cada ítem requerido, según el Formulario de Presupuesto Detallado (formato adjunto a las bases). f) Los datos que contengan ambas Ofertas (Económica y Técnica) deberán coincidir, si no coinciden puede ser excluido del proceso de licitación.
11. CONTENIDO DE LA OFERTA
Antecedentes administrativos Los antecedentes administrativos se deberán rotular como sigue: Nombre de archivo Contenido Formato N°1 Formato tipo de identificación del proponente para personas naturales o jurídicas, escaneado con firma original o firma electrónica. (Anexo Nro. 1). Cédula de Identidad Un único archivo con la fotocopia de la cédula de identidad, por ambos lados, del representante legal. De haber más de un representante legal, subir igualmente un único archivo con la fotocopia de ambos lados de la cédula de identidad. Formato N°2 Declaración Jurada Simple de conocimiento y aceptación de las Bases Administrativas y Generales, que rigen la licitación, escaneado con firma original o firma electrónica por el representante legal (Anexo Nro. 2). Formato N°3 Declaración Jurada Simple Programa de Integridad. Debidamente completado y firmado según formato tipo adjunto, por el (los) Representante(s) Legal(es). En caso de postular como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), cada una de las personas naturales o jurídicas integrantes de la UTP deberá presentar el Anexo Nro. 3. En caso de tratarse de personas jurídicas se deberá incorporar además lo siguiente: Nombre de archivo CONTENIDO Escritura Copia escaneada de la escritura de Constitución Social o Individual y las modificaciones posteriores de la empresa, si las hubiere, donde aparezca identificado el representante legal. En caso de que el oferente sea sociedad anónima se exigirá además Estatutos de la sociedad. Certificado de Vigencia Certificado de vigencia de la constitución de la empresa o sociedad del proponente. La vigencia de este certificado deberá ser de una antigüedad no superior a 30 días antes del día fijado para la apertura de la propuesta. En caso de tratarse de Unión Temporal de Proveedores, y siempre que el Representante o Apoderado Común sea una persona Jurídica, se deberá adjuntar el Certificado de Vigencia de este último. Rol Único Tributario Fotocopia del Rut de la Empresa (Rol Único Tributario) Cédula de Identidad Un único archivo con la fotocopia de la cédula de identidad, por ambos lados, del representante legal. De haber más de un representante legal, subir igualmente un único archivo con la fotocopia de ambos lados de la cédula de identidad. Encontrarse habilitado en el Portal Chile Proveedores. En caso de tratarse de una persona natural, deben acompañar, además en el portal lo siguiente: Nombre de archivo CONTENIDO Documentos Se deberá adjuntar la siguiente documentación: - Fotocopia de Cédula de Identidad. - Certificado de Antecedentes Personales, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha no superior a 30 días de antigüedad a la fecha de la apertura - Certificado Laboral y Previsional vigente emitido por la Dirección o Inspección del Trabajo que permitan acreditar si el oferente registra saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones previsionales o litigios laborales con sus trabajadores. - Certificado de deuda de la Tesorería General de la República con una vigencia no superior a 30 días. - Encontrarse habilitado en el Portal Chile Proveedores. Antecedentes Técnicos Los Antecedentes Técnicos (oferta técnica) solicitados son de carácter esencial para la evaluación, por lo tanto, se deberán subir al portal y rotular como sigue: Nombre de archivo CONTENIDO Formato N°4 Formulário de Oferta Técnica (Anexo Nro. 4), debidamente firmado por el representante legal. Detalle Individualizado de productos Ofertados con sus características o atributos. De no ser así se aplicará castigo cumplimiento de los requisitos formales. Antecedentes Económicos Los antecedentes por subir al portal Mercado Público de la propuesta económica son de carácter esencial para la evaluación: Nombre de archivo CONTENIDO Formato N°5 Oferta económica del proponente, deberá completar los campos requeridos y escaneado con firma original o firma electrónica. Nota importante: El oferente deberá ingresar el valor neto (sin IVA) de la oferta, en el portal www.mercadopublico.cl Los documentos digitales a ingresar en cada una de las carpetas, deben estar unificados en uno o en un mínimo de archivos, dependiendo de su tamaño, en orden consecutivo, y formato PDF. El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la licitación. Si el oferente omite suministrar toda la información requerida en términos que se imposibilite su evaluación o no se ajuste sustancialmente, esta será declarada inadmisible por resolución fundada por la Ilustre Municipalidad de Colchane El oferente debe constatar que el envío de su oferta a través del portal www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo a lo establecido en las presentes bases. Siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados. Todos los documentos, antecedentes comerciales y personales y demás datos subidos electrónicamente, se presumirán fidedignos y la Municipalidad de Colchane se basará en el contenido de dichos antecedentes para el análisis de la Propuesta. Cualquier falsedad en los datos y documentos proporcionados, falsificación de firmas, timbres o simulación de documentos, etc., será de exclusiva responsabilidad del proponente, sin perjuicio de las acciones legales a que diera lugar contra sus autores. La Municipalidad de Colchane, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, en tanto que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos oferentes una situación de privilegio ni se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal. La Comisión de Evaluación podrá admitir ofertas que contengan errores evidentes y meramente formales siempre que ello no afecte la igualdad de los oferentes.
12. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS OMITIDOS
Asimismo, la Municipalidad de Colchane podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta siempre que ello no afecte la igualdad de los oferentes y de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 56 del Reglamento de la Ley de Compras. El plazo para la presentación de los documentos omitidos será de 48 horas desde que se le notifique a través del portal al oferente que haya incurrido en la omisión. El cumplimiento oportuno de los requisitos formales se encuentra incorporado como criterio de evaluación Esta facultad no podrá aplicarse a la omisión de presentación de la Oferta económica. (ANEXO NRO. 5).
13. APERTURA DE LA PROPUESTA
Se entiende por “Apertura de la Propuesta” el acto en que la Comisión de Evaluación o encargado de la Licitación procede a verificar y aceptar o rechazar electrónicamente, a través el Portal, las ofertas, constatando que respecto de cada una de ellas se haya constituido y entregado oportunamente en el Municipio los antecedentes requeridos. Las actas que se originen producto de esta apertura estarán a disposición de los interesados una vez adjudicado el proceso en el portal de Mercado Público, según el número de ID N° 722640-10-LE25, correspondiente a la licitación en cuestión. La Municipalidad de Colchane se reserva el derecho de rechazar todas o cada una de las ofertas, sin que ello otorgue derecho a los proponentes a indemnización alguna por los gastos incurridos en la presente de la propuesta. En tal sentido, la oferta se declarará inadmisible, si de acuerdo al estudio de los antecedentes presentados se estimará que las propuestas no reúnen los requisitos exigidos en las bases; o desierta, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la Municipalidad.
14. LA COMISIÓN DE APERTURA y EVALUACIÓN
La Comisión de Evaluación es un órgano colegiado al que le corresponde recibir las propuestas, velar por que éstas cumplan con las Bases, y en definitiva sugerir la adjudicación o declararla desierta al Sr. alcalde. La Comisión de Evaluación de Propuesta, será nombrada por Decreto Alcaldicio, previo, esta comisión podrá estar integrada por cuatro funcionarios municipales (Uno de ellos actuará como ministro de Fe) y cuyo nombramiento se efectuará antes de las fechas de adjudicación del presente proceso de licitación. Reunida la Comisión de Apertura y Evaluación de Propuesta, sólo, "Constatará la existencia y el cumplimiento en cuanto a su forma y plazos de la documentación exigida en estas Bases". Finalmente emitirá un acta de apertura de propuesta, mediante el cual se informará a la Comisión de Evaluación de Propuesta los antecedentes revisados y las determinaciones dispuestas por esta instancia. La Municipalidad pone en conocimiento de los oferentes que, aunque se haya aceptado la documentación presentada en el acto de apertura, ésta queda sujeta a otras revisiones, pudiendo encontrar diferencias u omisiones que no fueron observadas en la mencionada apertura. Esta situación implica que el (los) oferentes puedan quedar fuera de base en la etapa de evaluación técnica.
15. DE LA INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Para que las ofertas sean declaradas inadmisibles, es decir, que no podrán ser evaluadas por la Comisión Técnica respectiva, son causales de inadmisibilidad y se dará en los siguientes casos: a) En caso que no se acompañe la Oferta Económica y/o presupuesto detallado o este contenga errores imputables al oferente. b) En caso que no se acompañe la Oferta Técnica o este contenga errores imputables al oferente. c) En caso que los valores señalados en la oferta económica y la del formulario oferta técnica no sean coincidentes. d) En caso de que los antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes bases (emisión del documento y legalizaciones pertinentes). g) En caso de entregar archivos digitales en formatos diferentes a PDF (solo se admite documentos en formato PDF). e) En el caso de no cumplir con el proceso de admisibilidad de la licitación. f) En caso de no adjuntar los formatos o anexos N° 1, 2, 3, 4, 5 y los demás antecedentes o información esencial solicitada en el punto N° 10 - 11 y 1 – 2 de las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas Especiales respectivamente. g) El oferente deberá facturar a nombre de la Empresa, la cual se está emitiendo la oferta. h) En caso que la oferta económica supere el presupuesto disponible. i) En caso que la fecha de vencimiento sea inferior a 12 meses de los medicamentos. j) Cualquier otra situación que a juicio de la mayoría de la comisión amerite dejar al oferente fuera de bases, siempre que ello no se afecte el principio y estricta sujeción a las bases y la igualdad de los oferentes.
16. EVALUACIÓN:
Recepcionados las ofertas a través del Portal de Compras Públicas, la Comisión deberá evaluar y estudiar los antecedentes de cada una de ellas, emitiendo una decisión fundada que propondrán en su respectivo Acta de Apertura y Evaluación al Sr. Alcalde para la emisión del respectivo Decreto Alcaldicio. La Comisión, para efecto de la selección y evaluación de las propuestas, deberá basarse en los criterios que al respecto se han establecido en las presentes Bases. Sin perjuicio de ello, la Comisión queda facultada para realizar consultas a expertos en temas relacionados con la propuesta, solicitar informes técnicos ante dudas, inquietudes o aclaraciones que estimen convenientes para transparentar el proceso y dar recomendaciones más claras respecto a él o los proponentes a adjudicar. Las condiciones y requisitos administrativos y/o técnicos de las presentes Bases se consideran condiciones mínimas, no obstante, lo cual, será materia de la Oferta presentada por el proponente, la presentación y descripción de otro tipo de garantías, servicios adicionales no mencionados en estas Bases y sus documentos relacionados, los que serán evaluados conforme a los criterios previamente señalados. Una vez realizada la Apertura de las Ofertas, la Unidad Técnica podrá solicitar vía portal de Mercado Público, a cada uno de los Proponentes, en conjunto o individualmente, aclaraciones, documentación o certificados sobre cualquier aspecto de su Oferta. Estas aclaraciones deberán ser ingresadas por el oferente en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colchane, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes, contados desde la emisión del requerimiento a través del portal de Mercado Público. Los criterios de evaluación de la presente Propuestas, los cuales serán utilizados por la Comisión de Evaluación serán los establecidos en los cuadros siguientes: CRITERIO SUBFACTOR PONDERACION OBSERVACIONES ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5% El oferente deberá adjuntar toda la documentación solicitada en las presentes bases administrativas, cuya evaluación será de la siguiente forma: Puntaje Descripción 100 puntos Presenta todos los antecedentes. 0 puntos Omisión de antecedentes. PACTO DE INTEGRIDAD 5% El criterio de evaluación referente al Pacto de Integridad será evaluado de la siguiente forma: Puntaje Descripción 100 puntos Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 0 puntos No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, no informa o no presenta. ECONOMICO PRECIO 55% Se aplicará la siguiente ponderación: Precio=(Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)*100*0.55 TÉCNICO FECHA VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 20% Con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y la correcta utilización de los medicamentos e insumos médicos, se evaluará la vigencia mínima de los productos ofrecidos de la siguiente forma: Puntaje Descripción 100 puntos De igual o superior a 36 meses, la fecha de vencimiento del medicamento e insumo. 50 puntos De 12 a 35 meses, la fecha de vencimiento del medicamento e insumo. 0 puntos De igual o inferior a 11 meses, la fecha de vencimiento del medicamento e insumo. Se evaluará en el anexo N°4. TECNICO PLAZO DE ENTREGA 15% Para evaluar este criterio, se tomará en cuenta el plazo que el proveedor ofrezca, una vez que se le haya solicitado por correo electrónico, de la siguiente manera: Puntaje Documentos 100 puntos De 01 a 02 día hábil una vez recibida la solicitud mediante correo electrónico. 60 puntos De 03 a 05 días hábiles una vez recibida la solicitud mediante correo electrónico. 30 puntos De 6 a 08 días hábiles una vez recibida la solicitud mediante correo electrónico. 10 puntos Superior a 09 días hábiles. 0 puntos No informa plazo de entrega. Se evaluará en el anexo N° 4. TOTAL 100% No procederá a adjudicar al oferente que NO tenga un puntaje igual o superior al 60% en el cuadro de evaluación, respectivo. Del mismo modo, la I. Municipalidad de Colchane podrá solicitar cualquier aclaración o antecedentes que permita evaluar algún aspecto relacionado con la oferta técnica. El resultado de la adjudicación será comunicado a todos los Proponentes cuyas ofertas haya sido abiertas. Desempate: En caso de obtener iguales puntajes entre dos o más oferentes se aplicará la siguiente regla de desempate: Se preferirá al proveedor que oferte servicios con mejor precio. Se preferirá al proveedor que tenga mejor plazo de entrega.
17. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO, O REQUISITO ESPECIFICO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
omisión de uno o cualquiera de los documentos que, de acuerdo a los términos de referencia, deba publicarse en el portal de mercado público, así como la omisión del nombre o firma o suscripción del respectivo original cuando ello se exija expresamente, será solo motivo para calificar por incumplimiento de formalidades con el menor puntaje, previo a tomar esta decisión se procederá a hacer la consulta por el portal www.mercadopublico.cl donde se solicitará la documentación faltante o aclaración si correspondiente y se determinará la fecha y hora para la entrega de estos antecedentes, vía correo electrónico del contacto en caso contrario quedará fuera de proceso de licitación. Las propuestas que se ajusten a los términos de referencia serán evaluadas sobre la base de los criterios y factores, publicados en el portal utilizándose dos decimales para la ponderación.
18. ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Se adjudicará la presente licitación de acuerdo a los criterios de evaluación y sus ponderaciones establecidos en las presentes bases, la que se materializará a través de Decreto Alcaldicio, basado en el informe de la Comisión de Evaluación de la Propuesta, el que será notificado mediante la publicación el en portal www.mercadopublico.cl. El proveedor adjudicado, al momento de la contratación deberá estar habilitado en Chile Proveedores. Si no fuera el caso, el proveedor tendrá 5 días corridos para hacerlo. La licitación, en consideración con las necesidades de la Municipalidad de Colchane, se adjudicará de manera MÚLTIPLE Y/O PARCIALIZADA al (los) proponente(s) que presente(n) una oferta económica por los productos requeridos por ÍTEM, que obtenga(n) el mejor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las bases administrativas. El Alcalde, en representación de la I. Municipalidad de Colchane, se reserva el derecho de adjudicar la presente propuesta, de acuerdo a lo que más convenga a los intereses fiscales, en consecuencia, podrá disminuir algunas de las partidas indicadas en el presupuesto a fin de adecuarla a los fondos destinados para este proyecto. Se faculta para modificar, por razones fundadas, el plazo de adjudicación a través de decreto alcaldicio. Sin perjuicio de lo anterior, la I. Municipalidad de Colchane podrá declarar no adjudicada la presente propuesta, con expresión de causa. La Comisión evaluará cada una de las ofertas de acuerdo a criterios específicos, ventajas económicas, plazos de entrega, debiendo el Municipio emitir resolución o circunstancias de la adjudicación. El adjudicatario de la presente licitación se elegirá de entre los proponentes que, habiendo cumplido todos los requisitos señalados, presente la oferta más conveniente y mayor puntaje total en la evaluación.
19. READJUDICACIÓN
En el evento que el adjudicatario, se desista de su oferta, no suscriba el contrato en el plazo establecido en las bases; la Municipalidad podrá readjudicar al segundo mejor oferente que alcancen los puntajes mínimos para adjudicar.
20. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA ORDEN DE COMPRA
La orden de compra autorizada conforme por la unidad técnica se generará previa autorización de la Dirección Administración y Finanzas. La generación de las órdenes de compra la generará la Unidad respectiva. Una vez enviada la orden de compra a través del sitio de internet http://www.mercadopublico.cl el proveedor tendrá un plazo máximo de 3 días corridos para aceptarla o rechazarla. Si el proveedor no se pronunciare o rechazare la Orden de Compra del plazo estipulado, se informará a la Unidad de Compra respectiva y se procederá a rechazar la Orden (es) compra (s) y hacer efectiva la multa a los señalados en las Bases Administrativas.
21. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
No se requerirá Contrato, ya que, en este caso, la Orden de Compra actuará como el acuerdo entre ambas partes, para tales efectos el adjudicatario, tendrá un plazo no superior a tres días corridos, para aceptar la OC. En caso que durante la ejecución del contrato se produzcan hechos que ameriten aumento o disminución de plazos o valores, podrá modificarse el respectivo contrato, con la anuencia del adjudicatario y sin necesidad de llamar a Nueva Propuesta, previa calificación de la Unidad Técnica. Todo lo anterior enmarcado bajo la Ley Nº 19.886 de Contratación y Compras Públicas. Será responsabilidad del oferente adjudicado solicitar el respetivo contrato a la Municipalidad y gestionar su curso normal de acuerdo a lo establecido en estas bases, como también su entrega firmada al Municipio dentro de los plazos establecidos. Cualquier falta o incumplimientos de los plazos establecidos para llevar a cabo la tramitación del presente contrato, imputable al oferente adjudicado, será motivo de la aplicación de multas. Duración del Contrato: La duración del Contrato y/o orden de compra tendrá un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre del año 2025 contados desde el día hábil siguiente de la aceptación de la orden de compra, o hasta la entrega total de los productos solicitados. Son Obligaciones del adjudicatario. Sin perjuicio de lo señalado en las especificaciones técnicas, las siguientes: • Se deja expresa constancia que será de responsabilidad exclusiva del adjudicatario todo daño ocasionado a terceros o sus bienes como consecuencia de lo prestación de los servicios, eximiendo a lo municipalidad de toda responsabilidad para estos efectos.
22. DEL PAGO, ENTREGA Y FACTURACION
Los pagos se efectuarán en un plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la correspondiente factura, recepción conforme por parte de la Unidad Técnica de los productos solicitados, y cumplidos todos los requisitos necesarios establecidos en las presentes bases La Ilustre municipalidad de Colchane solicitará los productos requeridos, mediante una orden de compra, suscrita a través de la página web www.mercadoPublico.cl, conforme a los valores establecidos en el anexo adjunto y que correspondes a los ofertados durante el proceso de licitación. El proveedor se obliga a hacer entrega de los productos requeridos por medio de orden de compra, según el plazo de entrega propuesto en su postulación, de acuerdo con requerimiento de la Ilustre Municipalidad de Colchane. Los productos adquiridos se pagarán de manera posterior a la recepción total y conforme de la Ilustre Municipalidad de Colchane, en concordancia con la orden de compra respectiva. Para los efectos del pago el adjudicatario presentara en el lugar de entrega de la Ilustre Municipalidad de Colchane, la siguiente documentación: • Factura correspondiente al monto a pagar, la cual deberá indicar el numero de la correspondiente orden de compra, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Colchane, Rut: 69.250.400-3, domicilio Av. Teniente Gonzales S/N. • Copia de la orden de compra con recepción conforme.
23. MULTAS
El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los productos, de conformidad con las presentes bases La Ilustre Municipalidad de Colchane aplicará las siguientes multas al adjudicatario: a) Multa por atraso de entrega: Las multas por atraso en la entrega de los bienes se aplicarán por cada día corrido que transcurra desde el día siguiente al último día de plazo para entregar los productos y se calcularán como un 2% del valor de los bienes entregados con atraso (incluido los impuestos), con un tope máximo de 10 días hábiles. Por lo tanto, las multas por atraso en la entrega de productos se aplicarán de acuerdo a la siguiente fórmula: • Monto de la multa = días Corrido administrativos de atraso en la entrega * valor de los bienes entregados con atraso (incluido los impuestos) * 0,02. b) Multa por incumplimiento de Canje: Las multas por el incumplimiento de las “Políticas de Canje” ofertadas, se calcularán como un 20% del valor de los bienes (incluido los impuestos) en que el proveedor no cumpla con las políticas de canje. c) Multa por productos sin stock para despacho: En el caso de que el proveedor informe que no cuenta con stock para el despacho de lo solicitado en la Orden de Compra, se aplicará una multa que se calculará como un 10% del valor de los bienes sin stock (incluido los impuestos) que fueron solicitados en la Orden de Compra. Además, el proveedor deberá informar el plazo dentro del cual podrá cumplir con la entrega. d) Multa por rechazo injustificado de una orden de compra: En casos en que el proveedor rechace injustificadamente una orden de compra, esto es, que sea por una causa distinta a las previstas en estas bases de licitación para el rechazo de ésta, se procederá a aplicar una multa equivalente al 10% del valor neto de la orden de compra que ha sido rechazada. 23.1 Procedimiento para Aplicación de Multas. a) La Dirección de Administración y Finanzas efectuara los descuentos que correspondan de acuerdo al informe entregado por la Unidad Técnica. b) El Supervisor o funcionario responsable designado para esta función, éste le informará al adjudicatario, a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, la Entidad dictará la respectiva resolución, aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico. c) Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación del acto administrativo o resolución que aplica la multa. d) En el evento que el proveedor no pague la multa, el monto de la misma podrá ser descontado del monto de la factura correspondiente que deba pagar a la Ilustre Municipalidad de Colchane.
24. DEL TÉRMINO DEL CONTRATO.
La Ilustre Municipalidad de Colchane se reserva el derecho de poner término al contrato en forma administrativa, unilateral y anticipadamente y sin forma de juicio, si el proponente incurriera en alguna de las siguientes causales durante la ejecución del mismo. a. Mutuo acuerdo entre las partes. b. Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases y las cláusulas del Contrato de Suministros, La Municipalidad estará facultado para poner, de manera unilateral, término anticipado al Contrato que haya adjudicado, sin necesidad de notificación judicial ni requerimiento de ninguna especie al infractor. c. Si el Consultorio comprobare, previo peritaje técnico, errores graves en la calidad de los productos suministrados, los que comprometiesen la seguridad de los funcionarios y/o pacientes, y dicha situación no haya sido solucionada por el proveedor satisfactoriamente de acuerdo a las presentes Bases d. Incurrir en rechazo injustificado de la Orden de Compra durante la ejecución del contrato suscrito. e. Incumplimiento reiterado de los requerimientos técnicos, solicitados en la propuesta pública. f. Por entrega de información errónea, maliciosa o no fidedigna proporcionada por el proponente adjudicado g. Por incurrir el adjudicatario en atrasos reiterados en la solicitado del servicio adjudicado. h. Por haber sido multado el adjudicatario en tres o más oportunidades por atraso en la entrega. i. Cualquier incumplimiento al contrato por causas imputables al oferente, adjudicado, facultará al mandante, para poner término anticipado a éste, por simple resolución administrativa, sin forma de juicio, no obstante, cualquier otra medida que el caso requiera. j. El adjudicatario será el único y exclusivo responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse durante la ejecución de los servicios contratados, tanto a personal dependiente de sí mismo, a la Municipalidad o a sus funcionarios, o a terceros ajenos. k. Si el adjudicatario incurre en un atraso de entrega de los productos que supera los 10 días hábiles, se procederá dar término al contrato. l. Si el proveedor o alguno de sus socios cayera en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. m. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. n. Rescindir contrato cuando hay quiebre de stock por un plazo mayor de 2 meses. En caso de término anticipado del contrato deberá procederse a la liquidación de los servicios, la cual será aprobada por decreto Alcaldicio. • Procedimiento termino anticipado: Mediante oficio se informará al proveedor adjudicado el término anticipado del contrato, para lo cual se le concederá traslado, a fin de que manifieste sus descargos. Dicho traslado será de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación por carta certificada del referido oficio. Dicha atribución de término se formalizará a través de una resolución fundada de la autoridad, a través de la cual se pronunciará sobre los descargos presentados, si existieren, y se publicará dentro de 24 horas en el sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal www.mercadopublico.cl.
25. FACTURACIÓN.
La facturación deberá indicar el Número de la Orden de Compra que la genera y debe ser acompañado con una copia de la Orden de Compra. Todo documento o pedido que llegue incompleto será devuelto. Los datos de facturación son: NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE DOMICILIO : AVENIDA TENIENTE GONZÀLEZ S/N RUT : 69.250.400-3 GIRO : MUNICIPALIDAD
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.