Licitación ID: 1057554-116-LR24
CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 118
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Impresoras de bandas 2307770 Unidad
Cod: 43212101
1.Copia Impresa blanco y negro (Valor Unitario Neto).  

2
Impresoras de bandas 14290 Unidad
Cod: 43212101
2. Copia Impresa Color (Valor Unitario Neto) .  

3
Impresoras de cinta térmica 25 Unidad
Cod: 43212108
3. Impresora térmicas (Valor Unitario Neto).  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.054-4
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-11-2024 16:00:00
Fecha de Publicación: 17-10-2024 17:08:00
Fecha inicio de preguntas: 17-10-2024 17:31:00
Fecha final de preguntas: 04-11-2024 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 12-11-2024 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-11-2024 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-11-2024 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 27-12-2024 9:57:37
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIO Nº 1.1 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICAFORMULARIO Nº 1.2 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURALFORMULARIO Nº 2 DECLARACIÓN DEL OFERENTE
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIO Nº 4. DECLARACIÓN DE EQUIPOS
 
2.- FORMULARIO Nº 3. DECLARACIÓN OFERTA TÉCNICA
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO Nº5: OFERTA ECONÓMICA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 SERVICIO SOPORTE TÉCNICO El puntaje Soporte se establece de acuerdo al siguiente criterio: Tipo de Soporte ofertado Puntaje Soporte Soporte con 1 técnico en terreno 7x8 y asistente Impresión 5x8 10 Soporte remoto 24x7 con máquinas de reemplazo disponibles 1 Tipo de Soporte: • 1 técnico de soporte en terreno en modalidad de 7 x 8, es decir, 8 horas por día y todos los días de la semana (de lunes a domingo). • 1 asistente de copiado (fotocopias) en modalidad 5 x 8, es decir, 8 horas diarias de lunes a viernes. • Soporte remoto en modalidad 24x7, es decir, 24 horas todos los días de la semana (de lunes a domingo). 8%
2 Oferta Económica Se clasificarán los precios ofrecidos (Precio Neto BN x 0.96 + Precio Neto COLOR x 0.02) por los Oferentes de menor a mayor, obteniendo el puntaje 10 el precio más bajo y porcentualmente se disminuirá el puntaje en la misma proporción que el aumento del precio. La evaluación considerará los siguientes subcriterios y porcentajes que se indican: 1. Precio Neto BN, 96% 2. Precio Neto Color, 2% 3. Precio Neto Térmica Normalizado, 2% Precio oferente= (Precio Neto BN x 0.96 + Precio Neto COLOR x 0.02 + Precio Neto Térmica Normalizado x 0.02) Donde: • Precio Neto BN: Corresponde al valor neto ofertado por copia Impresa Blanco y Negro. • Precio Neto Color: Corresponde al valor neto ofertado por copia Impresa Color. • Precio Neto Térmica Normalizado: Corresponde al valor neto ofertado por la inclusión de una impresora térmica, dividido por 20.000 (veinte mil). Si por ejemplo, el valor ofertado unitario de una impresora térmica es $ 240.000.-, entonces el Precio Neto Térmica Normalizado será de 76%
3 Velocidad de impresión en PPM PPM: Puntaje asociado a velocidad de impresión medido en páginas por minuto El oferente debe informar: VelBN = Cantidad de páginas por minuto impresoras BN VelMF= Cantidad de páginas por minuto Multifuncionales BN VelCOL = Cantidad páginas por minuto Multifuncionales COL En caso de velocidades de impresión diferentes entre un mismo tipo máquinas ofertadas, en la evaluación se considerará la velocidad ponderada, medida en PPM, de las máquinas ofertadas. Por lo cual el oferente debe detallar la cantidad de máquinas y PPM de cada tipo que presente en su oferta. Para determinar la evaluación, se calculará lo siguiente: MaxVelBN = Máxima cantidad de páginas por minuto de impresoras B/N entre Oferentes. MaxVelMF = Máxima cantidad de páginas por minuto Multifuncionales B/N entre Oferentes. MaxVelCOL = Máxima cantidad de páginas por minuto, multifuncionales Color entre Oferentes. Con estos elementos, se calcula el puntaje asociado a la velocidad de las impresoras contenidas en la oferta, la cu 7%
4 Equipamiento Nuevo/Usado La ponderación del puntaje asociado al criterio de si las impresoras ofertadas en el servicio son nuevas o usadas. El oferente debe indicar la cantidad de impresoras nuevas y usadas que incluya en su oferta. Considerar que, en el caso de impresoras usadas, no se aceptarán propuestas de máquinas usadas que hayan alcanzado más de 30 mil copias en el caso de impresoras y 100 mil copias en el caso de máquinas multifuncionales. En suma, debe informar lo siguiente: Nro NuevaBN = Número de Impresoras Nuevas BN de la oferta Nro UsadaBN = Número de Impresoras Usadas BN de la oferta Nro NuevaMF= Número de Multifuncionales Nuevas BN de la oferta Nro UsadaMF = Número de Multifuncionales Usadas BN de la oferta Nro NuevaCOL = Número de Multifuncionales Nuevas Color de la oferta Nro UsadaCOL = Número de Multifuncionales Usadas Color de la oferta Con los valores informados, se procederá a determinar lo siguiente: Total BN = Nro NuevaBN + Nro UsadaBN Total MF = Nro NuevaMF + Nro UsadaMF Total COL = Nro 8%
5 CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Se evaluará según el cumplimiento del envío oportuno (antes del cierre del presente proceso licitatorio) de toda la documentación solicitada en el Artículo Nº14, en las Bases Administrativas. Los Oferentes que cumplan con la presentación oportuna de todos los documentos obtendrán puntaje diez (10) y los Oferentes a los cuales sea necesario solicitar alguno de los antecedentes a través de aclaración de ofertas (foro inverso) del portal www.mercadopublico.cl obtendrán puntaje uno (01) como se observa en la siguiente tabla. Cumplimiento Puntaje Cumple 100% con los documentos antes del cierre de la licitación 10 Remite documentos a solicitud de aclaración de ofertas (foro inverso) 1 S. S. Valparaíso San Antonio Hospital Carlos Van Buren CR Abastecimiento Página 15 de 36 Pje Oi = (TOTAL PUNTAJE) * 1% Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i 1%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: javier olea
e-mail de responsable de pago: javierolea@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: johanna pizarro
e-mail de responsable de contrato: johanna.pizarroa@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2364135-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: hospital carlos van buren
Fecha de vencimiento: 19-05-2026
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Los Instrumentos Financieros de garantía deberán ser tomados por el Oferente a favor del Mandante o a un tercero a su nombre, según se señale en las presentes Bases.
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta “CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-116-LR24 Nota: En el caso que el Oferente presente una Vale Vista, esté debe emitir un certificado indicando el N° del Vale Vista, y la glosa de la propuesta pública.
Forma y oportunidad de restitución: Devolución de documento de Garantía de Seriedad de la Oferta Al oferente adjudicado Para solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (johanna.pizarroa@redsalud.gob.cl ) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento Financiero se llevará a efecto, si se ha confirmado la entrega del Documento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, 10 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Para el oferente con la segunda mejor calificación, será devuelta a los 10 días corridos de firmado el Contrato con la empresa adjudicada, con la finalidad de poder adjudicar a éste, en caso de que el oferente con la primera mejor calificación desista de celebrar el respectivo contrato. Podrán solicitar la devolución de dicho documento, es necesario contactar al correo de la Unidad de Contratos (johanna.pizarroa@redsalud.gob.cl ) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 10 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino- Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. Para los oferentes no adjudicados, podrán solicitar la devolución de dicho documento, contactando al correo de la Unidad de Contratos (johanna.pizarroa@redsalud.gob.cl) con los siguientes datos: Licitación, Banco, N° de Documento de Garantía, RUT Proveedor, Nombre Proveedor, Dirección Proveedor, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto, 10 días hábiles posteriores a la confirmación del retiro vía e-mail (recepción de correo que indique que el documento está listo para retiro) en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: hospital carlos van buren
Fecha de vencimiento: 31-03-2028
Monto: 5 %
Descripción: Cualquier Instrumento Financiero, a la vista, irrevocable y de liquidez inmediata.
Glosa: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN”, Licitación ID 1057554-116-LR24
Forma y oportunidad de restitución: Transcurridos 60 días hábiles posterior al termino de contrato y previa recepción conforme de los insumos solicitados en la Resolución respectiva que es parte integrante de contrato, en la que se levanta un acta de recepción definitiva por la Unidad Técnica respectiva, es responsabilidad de la Empresa el retiro del documento de garantía. Para solicitar la devolución de dicho documento, transcurrido el plazo señalado previamente, es necesario S. S. Valparaíso San Antonio Hospital Carlos Van Buren CR Abastecimiento Página 12 de 36 contactar al correo de la Unidad de Contratos (johanna.pizarroa@redsalud.gob.cl ) con los siguientes datos: N° Licitación, Institución Financiera, N° de Documento de Garantía, RUT Empresa, Razón Social Empresa, Dirección Empresa, Nombre del Contacto que retira el Documento y N° Teléfono del Contacto. La devolución del Instrumento la realizará en la Sección Caja de la Unidad de Contabilidad, ubicada en el 3º piso del Edificio Otorrino-Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren. En el evento que la Empresa no cumpla con las obligaciones y/o plazos establecidas en el Contrato, el Hospital Carlos Van Buren se reserva el derecho de hacer efectivo el cobro del Documento de Garantía sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, de acuerdo al procedimiento que corresponde según su naturaleza, para con cargo a ella, cobrar las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento del Art. N° 38 de las Bases Administrativas y sin perjuicio de las demás acciones legales que le puedan corresponder.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
FACULTAD DE READJUDICACIÓN
adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chile Proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DEL EMPATE
En caso de empate, el Hospital se reserva el derecho de adjudicar la oferta con mayor puntaje en el criterio con mayor ponderación de las presentes bases, y en caso de persistir el empate se adjudicará la oferta con mayor puntaje en el segundo criterio con mayor ponderación, y así sucesivamente hasta el último criterio indicado en las bases. En caso de aún persistir el empate se adjudicará la oferta que haya ingresado primero al portal Mercado Público.
RESCILIACIÓN
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el documento respectivo y cuyos efectos se producirá de manera inmediata a partir de la tramitación final de la Resolución de Termino de Contrato por Mutuo Acuerdo
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.