Licitación ID: 1088-1-LE26
“CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA PARA LOS PARQUES NACIONALES Y RESERVA NACIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Responsable de esta licitación: CORP NACIONAL FORESTAL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 72
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Productos o servicios
1
Concesionarios de casino de comida 1 Unidad
Cod: 90101604
“CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA PARA LOS PARQUES NACIONALES Y RESERVA NACIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA"  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
“CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA PARA LOS PARQUES NACIONALES Y RESERVA NACIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
E102RT9 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA PARA LOS PARQUES NACIONALES Y RESERVA NACIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA"
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
III Región - Oficina Regional de Atacama
R.U.T.:
61.313.000-4
Dirección:
JUAN MARTINEZ 55
Comuna:
Copiapó
Región en que se genera la licitación:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-03-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 06-03-2026 10:00:20
Fecha inicio de preguntas: 06-03-2026 13:00:00
Fecha final de preguntas: 09-03-2026 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-03-2026 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-03-2026 15:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-03-2026 15:10:00
Fecha de Adjudicación: 08-04-2026 12:44:40
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1 CONFORMIDAD DE LAS BASES
2.- ANEXO 4 PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS FUNCIONARIOS
3.- ANEXO 2 CONFLICTO DE INTERÉS
4.- ANEXO 3 INHABILIDADES POR CONDENAS
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 1
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 1 ECONOMICO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Pacto de integridad VER DETALLE 5%
2 Experiencia de los Oferentes VER DETALLE 35%
3 Precio VER DETALLE 50%
4 Sello Mujer VER DETALLE 5%
5 Cumplimiento de los requisitos formales VER DETALLE 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: CONAF
Contrato con Renovación: SI
Justificación Renovación: Se justifica para garantizar la continuidad del servicio esto supeditado al informe favorable de comportamiento contractual del adjudicatario, el que deberá ser emitido por la contraparte técnica yo Administrativa de la Corporación, aprobado previamente.
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MARIO CERDA ESPOZ
e-mail de responsable de pago: mario.cerda@conaf.cl
Nombre de responsable de contrato: SAMUEL JAQUE OLMOS
e-mail de responsable de contrato: samuel.jaque@conaf.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-52-2213404-108
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

CONVENIO MARCO

Se deja constancia que el servicio solicitado por Dpto. Protección de Incendios Forestales no se encuentra en Convenio Marco.

ANEXOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA OFERTA

Los oferentes deberán presentar todos los antecedentes administrativos, la oferta técnica, económica y los formularios requeridos incorporados en las presentes bases, en formato electrónico o digital, en el plazo de recepción de las ofertas señalado y hasta la hora que se indica.

Se rechazarán las ofertas múltiples. En casos de presentarse por un oferente más de una oferta, la entidad licitante aceptará sólo la primera, en orden cronológico de ingreso al portal Mercado Público.

Los antecedentes solicitados para la presentación de la oferta son los que a continuación se indican:

ANEXOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONOMICO

 Administrativos

El oferente deberá completar los archivos adjuntos, con los siguientes antecedentes:

 Declaración Jurada Simple, Anexo N° 1: “Conformidad de las Base” firmada por el oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica.

a)            Declaración Jurada Simple, firmada por el oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica, según Anexo N° 2 (Conflicto de interés), adjunto a las presentes Bases, donde el oferente declara no podrán encontrarse afecto a ningunas de las causales de incompatibilidad establecidas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, entre ellas no tener calidad de funcionario directivo de CONAF, no tener vínculo de parentesco con directivos de CONAF, que no es una sociedad de la que formen parte directivos de CONAF o sus parientes.

b)            Declaración Jurada Simple, firmada por el oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica, según Anexo N° 3 (Inhabilidades por condenas), adjunto a las presentes Bases, donde el oferente declare no haber sido condenado por prácticas antisindicales o por infracción de derechos fundamentales laborales. Asimismo, el oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia. Si el oferente fuese persona jurídica, se requiere, además, que su representante legal declare que no ha sido condenada con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

En caso de que oferte una unión temporal de proveedores, este anexo debe ser completado por cada uno de sus integrantes.

c)            Declaración Jurada Simple, firmada por el oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica, según Anexo N° 4 Declaración jurada simple acerca del sistema prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios

Anexos Técnicos

El oferente deberá completar los anexos adjuntos que se indican, con los siguientes antecedentes:

Anexo N°1: Experiencia del oferente en la entrega de suministro de alimentación a través de tarjeta.

La documentación solicitada anteriormente deberá venir en idioma ESPAÑOL. Cualquier otro idioma utilizado deberá venir conjuntamente con la traducción al español, de lo contrario la oferta será rechazada por la comisión de evaluación.

 Anexo Económico

Anexo N° 1: Económico

Para efectos de evaluación el oferente deberá completar el Anexo N°1, donde deberá indicar el factor de incremento o bonificación que se aplicara a cada compra. 

La Corporación se reserva el derecho de verificar la validez de los antecedentes entregados por el oferente ante los organismos pertinentes. Aquellos oferentes que no presenten la documentación solicitada tanto para el anexo económico como para los anexos técnicos, su oferta será declarada como inadmisible, quedando fuera de este proceso.

Todo error en la oferta será de exclusiva responsabilidad del oferente, y no constituirá hecho imprevisto ni excusará de la responsabilidad adquirida, por el sólo hecho de haber presentado oferta. La oferta económica debe considerar todos los impuestos y costos asociados.

La Comisión Evaluadora está facultada para aceptar propuestas que presenten defectos menores de forma.

Observaciones:

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en la forma en que se solicita en estas bases. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con el 115 N° 3 del Reglamento de la Ley de Compras. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados.

Asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente.  El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de ofertas” señalado, únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será evaluado por la comisión evaluadora. En caso de que, antes de la fecha de cierre de la licitación, un proponente edite una oferta ya enviada, deberá asegurarse de enviar nuevamente la oferta una vez haya realizado los ajustes que estime, debiendo descargar un nuevo Comprobante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio

Ponderación

Oferta Económica

50%

Experiencia de los oferentes

35%

Sello Mujer

5%

Pacto de integridad

5%

Cumplimientos de los requisitos formales

5%

DETALLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación y criterios de evaluación se aplicarán a las ofertas en base a los siguientes métodos de cálculo:

%

Criterio  Oferta Económica

Variable a Evaluar

Medio de Verificación

Puntaje

50

 (factor de incremento o bonificación)

Oferta Económica

Anexo Económico N°1.

Se evaluara al oferente que presente una mayor bonificación. (completar anexo económico)

(Porcentaje ofertado evaluado / Porcentaje mayor ofertado) × 100

%

Criterio Experiencia

Variable a Evaluar

Medio de Verificación

Puntaje

35

Suministro de alimentos perecibles y no perecibles mediante tarjeta electrónica

Experiencia demostrada a  través de órdenes de compra

Completar Anexo 1 Técnico

Órdenes de compra los últimos 36 meses

1 a 10 = Nota 15

11 a 20= Nota 50

21 a 30= Nota 75

Mayor a 31 =Nota 100

%

Criterio

Variable a Evaluar

Medio de Verificación

Puntaje

5

Pacto de Integridad

Este criterio busca Prevenir e identificar y sancionar actos de corrupción

Indicar si cuenta con algunos de los elementos indicados

PUNTAJE 100 PUNTOS

El oferente cuenta y presenta dos o más de algunos de los siguientes documentos: *Planes de integridad *Modelo de prevención de delitos *Programa de compliance, * y/o código de ética

PUNTAJE 50 PUNTOS

El oferente cuenta y presenta uno de los siguientes documentos: *Planes de integridad *Modelo de prevención de delitos *Programa de compliance, * y/o código de ética

PUNTAJE 0 PUNTOS

El oferente NO cuenta con ninguno de los elementos indicados anteriormente

%

Criterio

Variable a Evaluar

Medio de Verificación

Puntaje

5

Sello Mujer

Fomentar la equidad de Genero

Certificado

Cuenta con certificado Sello Mujer

Sí = 100 puntos

No= 0 puntos

%

Criterio

Variable a Evaluar

Medio de Verificación

Puntaje

5%

Cumplimientos requisitos formales

Cumplimientos requisitos formales

Anexos Administrativos N°1, 2,3 y 4

A. Proporciona la totalidad de los antecedentes antes del Cierre de la Licitación

100

MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO
Estimación en base a Presupuesto Estimado Plazos de Pago A 30 días contra la recepción conforme de la factura. Contrato renovable Si Opciones de pago Transferencia de Fondos Fuente de financiamiento CONAF Tipo de contrato Bien Nombre de responsable de pago Mario Cerda Espoz Email responsable de pago mario.cerda@conaf.cl Tiempo del contrato Contrato de Ejecución Inmediata Nombre responsable del Contrato Samuel Jaque Olmos (Jefe Administración ) Email samuel.jaque@conaf.cl Teléfono 52-2-2239067 Prohibición de Subcontratación No, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el adjudicatario.
DEFINICIONES

Además de las definiciones contempladas en el artículo 2 del Reglamento de la Ley 19.886, las que forman parte integrante de las presentes Bases, se entenderá por:

a) Mandante: La Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad que encomienda el suministro de los bienes objeto de la presente licitación.

b) Especificaciones Técnicas: Conjunto de requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los alimentos y el sistema de tarjeta electrónica mediante el cual se efectúa su suministro.

c) Adjudicatario: Oferente al cual se le ha adjudicado el contrato de suministro de alimentos mediante tarjeta electrónica.

d) Bases: Documentos que contienen los requisitos administrativos, técnicos y económicos que regulan esta licitación pública y el contrato que de ella derive.

e) Contrato de Suministro: Contrato administrativo de provisión de alimentos perecibles y no perecibles, ejecutado mediante un sistema de tarjeta electrónica, que se celebra entre CONAF y el adjudicatario.

f) Proveedor: Persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, se obliga a suministrar los alimentos objeto de la presente licitación.

g) Tarjeta Electrónica: Instrumento electrónico que permite a los beneficiarios adquirir los alimentos en los comercios asociados al proveedor, constituyendo únicamente un medio de entrega del suministro.

h) Contrato: El acto jurídico que regula el suministro de alimentos entre CONAF y el proveedor adjudicado, conforme a las presentes bases.

PARTICIPANTES

Podrán participar en la presente licitación pública personas naturales o jurídicas, que estén inscritas en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl. Y www.chileproveedores.cl

Debe tenerse presente que no podrán participar en esta licitación aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el inciso cuarto del artículo 4 de la Ley 19.886, norma que dispone que ningún órgano de la Administración del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes, con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 18.575, antecedente del mismo regulado por el DFL. 1/19653 del año 2000, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, quedarán excluidos de esta licitación pública quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

CONSIDERACIONES DEL OFERENTE AL PRESENTAR SU OFERTA

Los interesados en presentar una oferta deberán efectuar el estudio completo y detallado de todos los antecedentes solicitados en esta Licitación. Para la confección de la oferta, deberá tener en cuenta las disposiciones siguientes:

-Si durante el estudio de los antecedentes, el oferente estima que existen dudas o contradicciones entre las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, deberá efectuar las Consultas en los plazos correspondientes a través del Portal Mercado Público, en la modalidad foro.

-Las aclaraciones y las rectificaciones que la Corporación Nacional Forestal hiciere a las consultas de uno o más interesados o por iniciativa propia, serán enviadas a través del Portal, en la fecha indicada en el Cronograma del Portal Mercado Público.

-Para dar cumplimiento a la disposición del inciso anterior, si fuere necesario, se podrá postergar la fecha fijada para el envío de las Aclaraciones y/o la Apertura de la Propuesta, en cuyo caso las nuevas fechas serán notificadas como Aclaración en el Portal Mercado Público.

PRESENTACIONES DE OFERTAS

Esta Licitación Pública se regirá por las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos que se publican en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl.

En lo no previsto por estas Bases, se aplicarán las normas de la Ley 19.886 de Compras y Contratación Pública y su Reglamento. Asimismo, formarán parte de las mismas, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad FORO del mencionado portal de compras.

Todas las ofertas y documentos anexos obligatorios, deberán ser presentados a través del portal mercado público. Las ofertas que se presenten deberán ceñirse a las bases, especificaciones técnicas y otros antecedentes del proceso de licitación.

Por el solo hecho de presentarse a esta propuesta se entiende que el Proveedor ha estudiado todos los antecedentes y ha verificado su concordancia entre sí, de las bases, especificaciones técnicas, aclaraciones y presupuesto; también ha verificado las condiciones en las cuales debe desarrollar la entrega de los suministro de productos alimenticios y está conforme con las condiciones de lo solicitado.

MONTOS Y DURACIÓN CONTRATO
Monto total de contrato El contrato no podrá superar las 1000 UTM en el período total del contrato, Plazos de Pago A 30 días contra la recepción conforme de la factura. Vigencia del contrato Periodo dos años Renovación Se considera renovación por una vez por el mismo periodo
COTIZACIÓN U OFERTA

La cotización u oferta deberá presentarse EXCLUSIVAMENTE a través del portal www.mercadopublico.cl, a más tardar el día de cierre que indique la publicación en el portal. El o los precios de la oferta deberán ser entregados en moneda nacional, sin reajustes de ninguna especie y se ajustará (n) a la modalidad de Suma Alzada. La oferta debe ser ingresada en valores netos.

El oferente deberá indicar su calidad de contribuyente de primera categoría.

La cotización presentada deberá tener validez por los siguientes 90 días corridos a contar desde la fecha indicada como plazo máximo de recepción de ofertas.




DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Esta licitación pública se regirá por los siguientes documentos:

1.-Las Bases Administrativas y Técnicas, las especificaciones y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.

2.-Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivadas del procedimiento establecido en las presentes Bases de licitación.

3.-La oferta técnica y la oferta económica del oferente adjudicado.

4.-El contrato correspondiente a la adjudicación de los suministros de bienes (alimentos) mediante tarjeta electrónica licitados, sus anexos y los documentos que se entiendan incorporados al mismo.

5.-Las modificaciones efectuadas a las Bases Técnicas y Administrativas de esta licitación pública, si las hubiere.

6.-Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.

La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen las modificaciones en sus propuestas.

APERTURA Y EVALUACIÓN

La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público. A la Apertura electrónica, se podrá invitar a los integrantes de la Comisión de Evaluación.

En la apertura del proceso, serán rechazadas las ofertas que no entregue  los anexos técnicos

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS

La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público y estará conformada por:

a)            Jefa Departamento Finanzas y Administración o quien lo subrogue

b)            Jefe Departamento de  Áreas Silvestres Protegidas o quien lo subrogue

c)            Profesional de Apoyo Dpto. Áreas Silvestres Protegidas o quien lo subrogue

d)            Abogado Ministro de Fe

e)            Jefe Administración (Secretario del proceso administrativo)

En la etapa de evaluación considerará, la verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Evaluación, esto es, el chequeo de la recepción de todos los antecedentes requeridos, para revisar la aplicación de los Criterios de Evaluación, señalados en las presentes Bases; concluyendo su labor con la preparación del Informe de la Comisión Evaluadora, de acuerdo al Art. 57 del Reglamento de Compras Públicas.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

                    Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de los mecanismos regulados por el reglamento de la ley N° 19.886.

                    Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.

                    Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

Esta Comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo a la Directora Regional de la Corporación Nacional Forestal la adjudicación, de acuerdo con los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases de licitación y en virtud del proceso de evaluación

CRITERIOS DE DESEMPATE

Si al sumar todos los puntajes, existiera igualdad entre dos o más oferentes, la oferta escogida será aquella que obtenga el mayor puntaje en los siguientes criterios, siendo escogida aquella que supere a la otra/s según el siguiente orden de importancia.

En caso de igualdad en el máximo puntaje obtenido entre dos o más oferentes, la adjudicación se resolverá por aquel que cumpla las siguientes prioridades:

- Primero: Oferente que presente mayor puntaje en criterio " factor de incremento o bonificación”

- Segundo: Oferente que presente mayor puntaje en criterio " Experiencia”.

- Tercero: Oferente que presente mayor puntaje en criterio “Sello mujer”.

En caso de persistir el empate, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero la oferta en el portal.

CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del portal de compras del Estado, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta Licitación Pública. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad FORO en la fecha establecida.

El plazo máximo de readjudicación será de 60 días corridos, contados a partir de la publicación de adjudicación original.

OBSERVACIONES A LA APERTURA DE LAS OFERTAS

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas a través del mecanismo establecido por el portal de compras, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, CONAF podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás participantes, esto es, en tanto, no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información. Este proceso se realizará a través de la funcionalidad de la Plataforma de Compras, www.mercadopublico.cl, denominada “Aclaración de Ofertas”, el cual se ajustará al Art. 56, del reglamento de la Ley de Compras Públicas.

CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN

CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “Aclaración de Ofertas” del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten, deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta, o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no se podrá incluir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.

CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN
Las consultas respecto a la adjudicación se recibirán a través del correo electrónico samuel.jaque@conaf.cl, las que serán respondidas por el mismo medio. Se responderán consultas ingresadas hasta las 48 horas, posterior a la adjudicación.
CLÁUSULA DE READJUDICACIÓN

La Corporación adjudicará la presente licitación pública de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y, podrá declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidas en las presentes Bases.

Podrá además, declarar desierta la Licitación pública cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria de la Corporación; en estos últimos casos, dichas declaraciones deberán ser manifestadas por Resolución Fundada.

La adjudicación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl, señalando el nombre del oferente seleccionado por la Corporación.

Esta licitación pública se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases, salvo en los casos en que se produzca igualdad de puntaje; situación en la cual se aplicará la jerarquización de criterios indicados en el punto anterior.

La Corporación emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.

La notificación de la Resolución de Adjudicación se entenderá realizada, luego de 24 horas transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras  www.mercadopublico.cl

Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo señalado en las presentes bases de licitación públicas, la Corporación informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación.


MODIFICACIÓN DE LAS BASES

La Corporación podrá complementar o modificar las Bases de Licitación, de acuerdo al Art. 40° del Reglamento de la Ley de Compras, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los Oferentes durante el proceso de consultas a través del foro, otorgando en estos casos un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, e informando de ello a través del sitio www.mercadopublico.cl. Estas complementaciones y /o modificaciones formarán parte integrante de las Bases.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Se suscribirá un Contrato de Suministro de Alimentos Perecibles y No Perecibles mediante Tarjeta Electrónica entre CONAF y el oferente adjudicado, el cual se regirá por la Ley N° 19.886, su Reglamento y las presentes Bases.

El contrato establecerá las condiciones de suministro, obligaciones del proveedor, plazos, pagos, multas, término anticipado y demás estipulaciones necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto licitado.

El sistema de tarjeta electrónica constituye exclusivamente el medio a través del cual se ejecuta el suministro de alimentos, no siendo el objeto de la contratación un servicio financiero ni tecnológico.

Para la confección del contrato el adjudicado deberá adjuntar los siguientes documentos:

Si el oferente es Persona Natural

Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.

Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural respectiva.

Acreditar en el Registro de Proveedores

Fotocopia de su cédula de identidad.

Si el oferente no es Persona Natural

Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.

Certificado de Vigencia del poder del representante legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o, en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante legal del oferente, a la época de presentación de la oferta.

Acreditar en el Registro de Proveedores

Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o el antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.

Todos los Anexos deben ser firmados por el representante legal de la persona jurídica.

Todos los gastos notariales e impuestos correspondientes a la protocolización del contrato, serán de cargo del oferente.

Observaciones

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario y deberían estar disponibles en el Registro de Proveedores.

Si el respectivo proveedor no entrega la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado, dentro del plazo fatal de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación o no suscribe el contrato en los plazos establecidos en estas bases, la entidad licitante podrá readjudicar.

Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, CONAF podrá encomendar la adquisición de los “suministro de bienes (alimentos) mediante tarjeta electrónica” s al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y administrativas establecidas en las Bases de licitación, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar un nuevo proceso de contratación, declarando inadmisible la oferta y desierto el proceso.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

CONAF y el adjudicatario suscribirán un Contrato de Suministro de Alimentos mediante Tarjeta Electrónica, el cual será elaborado por la Unidad Jurídica Regional y deberá ser concordante con las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde que este sea puesto a su disposición. Si no lo hiciere, se entenderá que desiste de su oferta y CONAF podrá readjudicar conforme a las presentes Bases.

DEL TÉRMINO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

a)         Del término anticipado del contrato

La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1)         Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado, siempre que sea imputable a este. Se entenderá por incumplimiento grave la no entrega de la tarjeta o recarga de esta.

2)         Si el Adjudicatario se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3)         Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

4)         Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses

5)         Si se disuelve la sociedad o empresa adjudicada

6)         Si el adjudicatario, sus representantes o el personal dependiente de aquel, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:

a)         Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante

b)         Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un trabajador de CONAF durante la relación contractual objeto de la presente licitación

7)         Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad establecidas en las presentes Bases.

8)         En el caso que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP) y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)         Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados

b)         De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica

c)         Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta

d)         Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato

e)         Disolución de la UTP

9)         Haber sido condenado en sentencia firme y ejecutoriada por delito económico en el marco de la aplicación de la Ley N° 21.595, publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023”

10)       Resciliación o término de mutuo acuerdo; Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término al contrato en cualquier momento, de común acuerdo, sin constituir una medida por incumplimiento.

11)       No pago íntegro y oportuno de las obligaciones legales a sus trabajadores.

12)       Incumplimiento reiterado y no justificado de las obligaciones que forman parte de las bases administrativas y especificaciones técnicas y de todos aquellos documentos que forman parte integrante de este contrato.

13)       Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.

14)       Corrupción o Sobornos

ALGUNAS SITUACIONES EN LAS QUE PODRÍA APLICARSE UNA MULTA SON:

Faltas Graves

Multa

Sanción

No disponibilidad de comercios comprometidos

0.5 UTM

Se aplicara un máximo de dos multas, de reiterarse se da termino anticipado al contrato

Fallas en tarjetas

0.5 UTM

Se aplicara un máximo de dos multas en caso de falla en la tarjeta, de reiterarse esta situación se da termino anticipado al contrato

Retraso en recargas

0.5 UTM

Se aplicara un máximo de dos multas, de reiterarse se da termino anticipado al contrato

Nota:

La no disponibilidad de los comercios comprometidos en la oferta será responsabilidad del Administrador del Parque o del Encargado de la Reserva, quien deberá informar esta situación vía correo electrónico al Administrador del Contrato, para la aplicación de la multa correspondiente, si procediera.

Las tarjetas deberán estar siempre operativas; en caso contrario, se aplicarán las multas correspondientes.

El plazo máximo para la recarga de la tarjeta por parte del proveedor, una vez aceptada la orden de compra, será de dos días hábiles.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES

Detectada una situación que eventualmente amerite la aplicación de multa la Contraparte Técnica informará mediante Memorándum a la Contraparte Administrativa las situaciones que ameriten la aplicación de multa

-   El Departamento de Administración y Finanzas tramitará la solicitud de la Contraparte Técnica y notificará al Adjudicatario mediante  una  Carta  certificada  firmada  por  el  Jefe  del Departamento sobre la aplicación y los hechos que motivan la multa. Deberá acompañar asimismo, un informe en el que se dé cuenta de las eventuales faltas administrativas, como también los verificadores de dicho incumplimiento

-  A  contar  de  la  notificación  singularizada  en  el  número anterior, el Adjudicatario tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito mediante carta dirigida a la Directora Regional de CONAF, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. La carta deberá ser ingresada a través de la Oficina de Partes, ubicada en calle Juan Martinez N°55 Copiapó.

-  Transcurrido el plazo indicado en el número anterior sin que el Adjudicatario haya presentado descargos, se procederá con la aplicación de la multa notificada a través de resolución fundada de la Directora Regional, la cual será notificada mediante carta de CONAF.

 En dicha carta formalizará la resolución de la multa, se adjuntará la factura emitida por este concepto y los datos para realizar la transferencia de pago a CONAF.

- Si el Adjudicatario ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Dirección Regional dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente.

-  La  medida  a  aplicarse  deberá  formalizarse  a  través  de  una resolución fundada la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieran, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información.

- En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES

Detectada una situación que eventualmente amerite la aplicación de multa la Contraparte Técnica informará mediante Memorándum a la Contraparte Administrativa las situaciones que ameriten la aplicación de multa

-   El Departamento de Administración y Finanzas tramitará la solicitud de la Contraparte Técnica y notificará al Adjudicatario mediante  una  Carta  certificada  firmada  por  el  Jefe  del Departamento sobre la aplicación y los hechos que motivan la multa. Deberá acompañar asimismo, un informe en el que se dé cuenta de las eventuales faltas administrativas, como también los verificadores de dicho incumplimiento

-  A  contar  de  la  notificación  singularizada  en  el  número anterior, el Adjudicatario tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito mediante carta dirigida a la Directora Regional de CONAF, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. La carta deberá ser ingresada a través de la Oficina de Partes, ubicada en calle Juan Martinez N°55 Copiapó.

-  Transcurrido el plazo indicado en el número anterior sin que el Adjudicatario haya presentado descargos, se procederá con la aplicación de la multa notificada a través de resolución fundada de la Directora Regional, la cual será notificada mediante carta de CONAF.

 En dicha carta formalizará la resolución de la multa, se adjuntará la factura emitida por este concepto y los datos para realizar la transferencia de pago a CONAF.

- Si el Adjudicatario ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Dirección Regional dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente.

-  La  medida  a  aplicarse  deberá  formalizarse  a  través  de  una resolución fundada la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieran, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información.

- En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

JURISDICCIÓN APLICABLE

Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta, una vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la Justicia Ordinaria, a la cual desde ya se someten las partes, estableciendo como domicilio la ciudad y comuna  de Copiapó. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que la Contraloría General de la República pueda ejercer sobre la materia cuestionada.



FACTURACIÓN

    La factura debe ser emitida a una vez recibido conforme los suministros; Una vez emitida la factura el contratista siempre debe enviar la factura, nota de débito o nota de crédito  en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com

      La factura debe indicar Orden de Compra en folio de referencia 801

     La factura siempre debe ser pago Crédito,  y NO contado

   Antes de emitir la factura se debe haber Aceptado la Orden de Compra en el Portal www.mercadopublico.cl.

UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES

En este proceso de licitación pública podrán participar “Uniones Temporales de Proveedores”, siempre que estas ofertas den pleno cumplimiento a las regulaciones contempladas en el Reglamento de la Ley 19.886, específicamente en su Artículo 180

El principal objetivo de esta figura de asociación de proveedores consiste en impulsar tanto, actividades de las micro y pequeñas empresas, especialmente tratándose de aquellas pertenecientes a las regiones.

Mediante la Unión temporal dichas empresas pueden asociarse a través de un mecanismo expedito y simple, a fin de que puedan competir en igualdad de condiciones con empresas de mayor tamaño con las siguientes disposiciones reglamentarias, según lo indicado en la directiva de contratación pública N°22:

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Para efectos de la presente licitación y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Independiente de la unión temporal, la entidad exigirá que cada proveedor deberá encontrarse inscrito en el registro de Proveedores para suscribir el contrato.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.

La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple.

CONTRAPARTE ADMINISTRATIVA

Serán funciones de la contraparte administrativa de CONAF

                    Administrar el contrato.

                     Velar por el oportuno y fiel cumplimiento de todos los requerimientos

                     Aprobar la recepción conforme de la recarga .

                    Emitir órdenes de compra asociadas a la Licitación.

                    Gestionar la firma de contratos.

                    Responder a los posibles reclamos derivados de las licitaciones públicas, por adquisición del suministro  contratado.

FACTORING

- El proveedor en la eventualidad que envíe las facturas a una empresa de factoring debe cumplir con el siguiente procedimiento, para que la Corporación proceda a realizar los pagos correspondientes:

1.- Informar oportunamente vía correo electronico al Jefe Finanzas Sr. Alberto Peña Vargas (alberto.pena.vargas@conaf.cl) con copia a samuel.jaque@conaf.cl, indicando claramente todos los antecedentes de factura, empresa de factoring e incluir copia del contrato con dicha empresa.

2.- Dar cumplimiento al procedimiento de pago establecido en las presentes bases, vale decir cumplir con la entrega de todos los antecedentes que debe acompañar la factura al momento de su entrega. 

3.- Cumplir con lo establecido en el Art. 127 del reglamento en orden que no existan obligaciones o multas pendientes.

INTERPRETACIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

La interpretación de las Bases Administrativas y Técnicas pertenecientes a esta licitación pública durante el proceso licitatorio, corresponderá a la Corporación.

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación pública, como también las aclaraciones a consultas realizadas a través de las modalidades FORO y FORO INVERSO del portal de compras, forman parte de las condiciones particulares del contrato que se suscriba en virtud de esta licitación pública.

OBSERVACIONES GENERALES

En lo no previsto por estas Bases, se aplicarán las normas de la Ley 19.886 y su Reglamento. Se deja constancia expresa de que todas y cada una de las estipulaciones contenidas en estas Bases de Licitación que no sean modificadas en el contrato que se suscriba, se entiende y entenderán incorporadas a dicho contrato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL “SUMINISTRO DE BIENES (ALIMENTOS) MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA”

1.-Descripción del Suministro a adquirir

La Corporación Nacional Forestal Región de Atacama, a través de su Departamento de Áreas Silvestres Protegidas mantiene personal en los Parques Nacionales y reserva de la Región de Atacama. Estas unidades indicadas anteriormente requerirán retirar semanalmente verduras, frutas, pan, cecinas, carnes y otros productos perecibles y no perecibles, para eso requiere el suministro de alimentos perecibles y no perecibles para el personal, los cuales serán adquiridos mediante una tarjeta electrónica proporcionada por el proveedor adjudicado.

2.- sistema de tarjeta electrónica

El proveedor deberá proporcionar un sistema de tarjeta electrónica en un plazo no mayor a 5 días hábiles que permita a los beneficiarios adquirir exclusivamente productos alimenticios en los comercios asociados al proveedor.

La tarjeta deberá permitir:

  • Consulta de saldo
  • Registro de compras
  • Bloqueo y reposición

La tarjeta es solo el medio para ejecutar el suministro.

3.- Red de comercios asociados

El proveedor deberá contar por un tema claramente  logístico, al menos con:

  • comercios en Chañaral
  • comercios en Copiapó
  • comercio en Vallenar

Los comercios deben vender alimentos perecibles y no perecibles y estar disponible los 7 días de la semana

No se exigirá que el proveedor tenga sucursal propia en dichas comunas, pero sí que existan comercios afiliados operativos.

4. Plataforma de administración

El proveedor deberá contar con una plataforma de autogestión para CONAF que permita:

Gestión de tarjetas

  • Asignar tarjetas
  • Cargar montos
  • Bloquear y reponer

Reportes

  • Compras realizadas
  • Saldo disponible
  • Detalle por beneficiario

5.-Emisión de Órdenes de Compras.

CONAF emitirá Órdenes de Compra por las recargas que requiera según su presupuesto y necesidades, sin obligación de mínimos.

6.- Consideraciones Asociadas al traspaso de las áreas protegidas administradas por la Corporación Nacional Forestal al Servicio Nacional de Biodiversidad y  Áreas Protegidas.

“El proveedor deberá considerar que las Áreas Protegidas, según establece la Ley N° 21.600,  trasladarán su administración al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas dependiente del Ministerio del Medio Ambiente durante la vigencia del contrato que emana de la presente licitación. Por cuanto se debe garantizar la disponibilidad a modificar y ajustar los elementos antes descritos a los nuevos requerimientos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.