Licitación ID: 2852-59-LE25
Actividades temáticas del Departamento de Fomento
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 55
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Producción de eventos 1 Unidad
Cod: 80141607
Actividades temáticas del Departamento de Fomento  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Actividades temáticas del Departamento de Fomento
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La presente licitación pública tiene por objeto contratar los servicios de producción de eventos para la realización de “Actividades temáticas del Departamento de Fomento”, con la finalidad de dar cumplimiento a dar cumplimiento a la necesidad de realizar actividades que vayan en apoyo de los emprendedores y del comercio local, con el objeto de potenciar y activar la economía local de las personas de la comuna de Puerto Varas, en las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos y Anexos que forman parte de ellas y las aclaraciones que se hicieran a éstos. El sistema de contratación será licitado en propuesta Pública y publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Adquisiciones Municipalidad
R.U.T.:
69.220.200-7
Dirección:
San Francisco 413
Comuna:
Puerto Varas
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2025 10:17:00
Fecha de Publicación: 27-08-2025 17:01:14
Fecha inicio de preguntas: 27-08-2025 20:19:00
Fecha final de preguntas: 28-08-2025 20:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 29-08-2025 20:45:00
Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2025 10:18:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-09-2025 10:18:00
Fecha de Adjudicación: 15-09-2025 16:59:57
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ● En caso de que sea jurídica I. Copias simples de Escritura Pública de constitución de la Sociedad y modificaciones según corresponda, en que conste la personería del o de los Representante(s) Legal(es) de la empresa, e inscripciones en el Registro de Comercio. II. Certificado de vigencia de la Persona Jurídica y personería de sus Representantes Legales, extendido por el Conservador de Bienes Raíces y Comercio correspondiente, o quien corresponda, con no más de 60 días corridos de anticipación a la fecha de cierre de la recepción de ofertas. III. Fotocopia del Rol Único Tributario de la Persona Jurídica. IV. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad (por ambos lados) del Representante Legal. ● En caso de que sea persona Natural I. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad (por ambos lados).
2.- ● Para ambos casos I. Anexo N°1 “PRESENTACIÓN DEL OFERENTE”, el que deberá ser llenado según corresponda y adjuntado, debidamente firmado por el oferente/Representante Legal, u otra persona similar que se encuentre habilitada y/o autorizada para Representar a la empresa. II. Declaración Jurada a través del portal: Los proveedores sólo deben estar inscritos en forma gratuita en la plataforma www.mercadopublico.cl para poder ofertar en procesos de compra que publican los organismos de Estado. Para ello se les solicitará firmar en línea una Declaración Jurada que muestra que cumplen con los requisitos normativos para ofertar al Estado, los que se describen a continuación.
3.- IV. Anexo N°2. “DECLARACIÓN JURADA SIMPLE” (Conflictos de interés, solo para Uniones Temporales de Proveedores), suscrita por el oferente, que acredite que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el artículo 35 quater, de la Ley 19.886.
4.- V. Anexo N°3. “DECLARACIÓN PARA UNIÓN TEMPORALES DE PROVEEDORES” (solo para Uniones Temporales de Proveedores), En caso de que el oferente lo haga bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores (UTP), el organismo licitante verificará la información a través de dicho registro, para cada uno de los integrantes de ésta.
5.- Los proponentes que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado, Portal Web www.mercadopublico.cl, y figuren en él en estado “Hábil”, podrán exceptuarse las personas jurídicas de adjuntar en la propuesta los documentos señalados en los numerales i, ii, iii y iv y las personas naturales de adjuntar en la propuesta los documentos señalados en el numeral i.
Documentos Técnicos
1.- 1 OFERTA TÉCNICA La Oferta Técnica deberá subirse a la plataforma de compras públicas cumpliendo con las exigencias y características dispuestas en la forma en que se ha establecido en las presentes Bases de Licitación. Para lo cual se deberá ingresar los siguientes antecedentes: Anexo N.º 4 “Oferta Técnica”. La NO presentación del documento anterior, determinará que la oferta presentada, sea declarada INADMISIBLE, por no contener oferta técnica o parte de ella. Podrá presentar todos los documentos que permitan evaluar su oferta. El oferente deberá acreditar la información ingresada en el Anexo N° 4, esto de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases de Licitación.
 
Documentos Económicos
1.- 9. OFERTA ECONÓMICA La Oferta Económica deberá informarse en la ficha electrónica por costo unitario en pesos (moneda nacional), sin incluir impuestos, ya que, en caso de adjudicación, el portal calculará automáticamente el monto correspondiente al impuesto. Por tratarse de una licitación a suma alzada, el monto ofertado deberá considerar todos los gastos necesarios para el cumplimiento total de la entrega de los insumos y servicios requeridos. Los costos en que incurra el oferente derivados de la preparación y presentación de su oferta serán de su exclusivo cargo, y en caso de no resultar adjudicado, no dará derecho a indemnización alguna. Asimismo, el monto ofertado no estará sujeto a reajustes ni intereses de ningún tipo. Adicionalmente, cada oferente deberá presentar su oferta desglosada, utilizando para ello el Anexo N°5 “Oferta Económica”, el cual deberá adjuntarse obligatoriamente junto con los antecedentes de la propuesta. En caso de discrepancia entre la oferta económica ingresada en la ficha electrónica, y la oferta detallada en el Anexo N°5 “Oferta Económica”, prevalecerá siempre la oferta contenida en el Anexo N°5. Del mismo modo, si existiera contradicción entre la oferta ingresada a través de la ficha electrónica y algún otro documento anexo, se considerará lo indicado en el Anexo como válido para todos los efectos. Se deja constancia que, la no presentación del Anexo N°5, o su presentación de manera incompleta, implicará que la oferta sea declarada inadmisible.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Criterio Técnico De acuerdo a lo indicado en el punto N° 11.1 de las bases administrativas. 70%
2 Criterio Económico De acuerdo a lo indicado en el punto N° 11.1 de las bases administrativas. 20%
3 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES De acuerdo a lo indicado en el punto N° 11.1 de las bases administrativas. 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Propio
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Evelyn Delgado Muñoz
e-mail de responsable de pago: evelyn.delgado@ptovaras.cl
Nombre de responsable de contrato: Evelyn Delgado Muñoz
e-mail de responsable de contrato: evelyn.delgado@ptovaras.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-2361250-Anexo 100
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONTRATO
  1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En atención al monto de la contratación y considerando que las especificaciones técnicas que regirán el servicio se encuentran definidas y aprobadas en las presentes Bases, configurándose así un servicio de carácter estándar, de simple y objetiva especificación, la formalización del contrato se efectuará mediante el envío de la Orden de Compra correspondiente a través del Portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 19.886.

El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la Orden de Compra para aceptarla electrónicamente a través del mismo Portal. Dicha aceptación constituye la formalización del contrato entre las partes, generando efectos jurídicos vinculantes.

La adjudicación será comunicada al oferente favorecido por medio del Portal Mercado Público, conforme a la normativa vigente.

1.1  INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Se entenderá que existe incumplimiento del contrato en los siguientes casos:

        Cuando el proveedor no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, sin que medie una causa de fuerza mayor debidamente justificada y calificada como tal por la Inspectoría Técnica del Contrato, y exista negativa del proveedor a resolver las observaciones o deficiencias detectadas.

        Cuando el proveedor, de manera reiterada, no acate las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico del Contrato.

        Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Pacto de Integridad contenido en las presentes Bases Administrativas.

        Negativa del proveedor a aceptar los descuentos correspondientes a las multas que le sean aplicadas conforme a lo señalado en estas bases.

        Cuando el proveedor se negase a ejecutar total o parcialmente los servicios adjudicados.

        Cuando el proveedor supere el número máximo de multas permitidas según lo establecido en las presentes bases.

En cualquiera de las situaciones anteriores, la Municipalidad de Puerto Varas podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas que correspondan.


Pagos

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 19.886 (Decreto Supremo N° 661/2024), y en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 21.131, que regula el pago a treinta (30) días, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas se compromete a realizar el pago por los servicios prestados dentro del plazo de treinta (30) días corridos, contados desde la Recepción Conforme de la factura y la respectiva orden de compra, debidamente registrada en el Sistema de Información de Compras Públicas (www.mercadopublico.cl).

3.1 Recepción Conforme y plazos

La Recepción Conforme será registrada en el portal Mercado Público y constituye el hito que habilita el cómputo del plazo para el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 2° de la Ley N° 21.131. La recepción deberá emitirse en un plazo no superior a diez (10) días corridos desde la prestación del servicio, salvo que el municipio a través de su unidad requirente presente observaciones fundadas, dentro de dicho plazo.

En caso de existir observaciones o reparos, el adjudicatario tendrá un plazo de ocho (8) días hábiles para subsanarlas. Durante este período, el cómputo del plazo de treinta (30) días para el pago quedará suspendido, y se reiniciará una vez que las observaciones hayan sido subsanadas y se haya registrado la Recepción Conforme.

El Adjudicatario podrá emitir su factura una vez efectuada la Recepción Conforme la Orden de Compra a través del portal de Compras Públicas.

3.2 Procedimiento de facturación

Las facturas deberán ser emitidas electrónicamente a nombre de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, y deben incluir los siguientes datos:

      Razón Social: Ilustre Municipalidad de Puerto Varas

      RUT: 69.220.200-7

      Domicilio: San Francisco N° 413, Puerto Varas

Las facturas deben ser ingresadas a través de uno de los siguientes medios:

1.   De manera presencial, en la Oficina de Partes Municipal.

2.    De manera digital, enviando la factura al correo electrónico oficial habilitado para la recepción de facturas: jaime.sanchez@ptovaras.cl, con copia a freddy.barria@ptovaras.cl (o al correo que se indique expresamente en la orden de compra).

Cada factura debe referenciar el ID de la orden de compra correspondiente y detallar con precisión los servicios prestados.

3.3 Montos y respaldo de pago

Los montos a pagar serán los indicados en las Órdenes de Compra, según los detalles indicados. Los pagos estarán limitados exclusivamente a los servicios efectivamente ejecutados. Cualquier diferencia entre el monto facturado y los servicios realmente prestados será objeto de una observación al proceso, la cual deberá ser resuelta antes de la Recepción Conforme.

Asimismo, la modalidad de pago será la siguiente. -

a)    Primer pago, Feria de Septiembre:

      Documentos tributarios de los servicios subcontratados y productos adquiridos por la productora, ya sea factura o boleta de honorario, según información entregada en el Anexo N° 5 "Económico".

      Informe de la Productora, los trabajos realizados con fotografías.

b)    Segundo pago, Feria de Economía Circular:

        Documentos tributarios de los servicios subcontratados y productos adquiridos por la productora, ya sea factura o boleta de honorario, según información entregada en el Anexo N° 5 "Económico".

        Informe de la Productora, los trabajos realizados con fotografías.

3.4 Aplicación de multas y descuentos

Conforme a lo establecido en estas bases, la Municipalidad de Puerto Varas podrá aplicar multas por atrasos o incumplimientos en la ejecución de los servicios. Dichas multas serán descontadas directamente de los pagos correspondientes al proveedor, previa notificación escrita y aprobación mediante un Decreto Alcaldicio.

3.5 Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario tiene las siguientes responsabilidades:

  1. Emitir y presentar la factura de manera oportuna, incluyendo todos los servicios requeridos en la orden de compra.
  2. Subsanar cualquier observación que se le realice respecto de la factura o los servicios prestados, dentro de los plazos establecidos.
  3. Mantener al día sus obligaciones laborales, tributarias y previsionales, cuya inobservancia podrá constituir causal de retención o no pago hasta que se regularicen.


FACTORING

Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Para estos efectos, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el dictamen N° 72.954, de 2009, de la Contrataría General de la Republica, que señala que “la circunstancia que existen entre una determinada entidad pública y su proveedor obligaciones o multas pendientes, derivadas de la prestación de un servicio o de la entrega de bienes que aún no se han recepcionado a entera satisfacción de la institución respectiva, consignados en una factura, se traducirá en que dicha entidad no podrá otorgar a su proveedor el recibo de las mercaderías suministradas o del servicio prestado. Como se viera, este hecho redundará en que la copia de esa factura no podrá cederse a un tercero, por cuanto el mencionado recibo por parte del órgano pertinente constituye un requisito esencial para dicho trámite”.

En el caso que el adjudicatario celebre un Contrato Factoring o una cesión de crédito, éste deberá notificar formalmente al Municipio dentro de las 48 horas siguientes a la suscripción de Contrato o cesión.

En el caso que el Proveedor no dé aviso oportunamente, dentro de los plazos establecidos, se descontará automáticamente la multa indicada en el punto N° 4, Acápite III de las presentes bases administrativas.

Se entenderá que el Municipio ha sido puesto en conocimiento sobre la cesión de la Factura el día hábil siguiente a aquel que aparezca anotada en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos del SII (Servicio Impuestos Internos).

El Municipio contará con un plazo máximo de ocho (8) días corridos para acepta o rechazar la cesión del crédito a través de la plataforma del SII (Servicio Impuestos Internos).


10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.