Licitación ID: 5040-6-LE21
Materiales Programa Autoconsumo 2020, Quillón.
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 21
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Sets de construcción 1 Global
Cod: 60141302
Adquisición de Material de Construcción, herramientas, insumos silvoagropecuarios materias primas y equipamiento para la vivienda, programa Autoconsumo 2020, Quillón.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Materiales Programa Autoconsumo 2020, Quillón.
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El objetivo es implementar diversas tecnologías de producción de alimentos dirigidas a las 18 familias participantes del “Programa Autoconsumo, apoyo a la seguridad alimentaria convocatoria 2020”, financiado por convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
R.U.T.:
69.141.400-0
Dirección:
18 DE SEPTIEMBRE 250
Comuna:
Quillón
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-04-2021 15:30:00
Fecha de Publicación: 15-04-2021 16:18:04
Fecha inicio de preguntas: 19-04-2021 15:30:00
Fecha final de preguntas: 21-04-2021 15:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-04-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 29-04-2021 16:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-04-2021 16:30:00
Fecha de Adjudicación: 11-05-2021 9:24:24
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- A. Formulario Anexo N° 1, Identificación del Oferente, según formato, por su representante legal. B. Formulario Anexo N° 2, Hoja Declaración Jurada simple, según formato, firmado por su representante legal. C. Documento que certifique iniciación de actividades y patente municipal vigente, que indique rubro de acuerdo a lo señalado en el Punto Nº 8 de las presentes Bases. De no contar con dicho registro al momento de la apertura de las propuestas, si deberá ser requisito obligatorio al momento de la firma de contrato, de no ser así la municipalidad podrá considerar tomar al segundo oferente o realizar un nuevo llamado a licitación. D. Fotocopia de a lo menos 3 (tres) Órdenes de Compra o Facturas, por un monto igual o superior a $1.000.000 (Un millón de pesos) IVA incluido, otorgadas por Organismos Públicos, que den cuenta de la experiencia del oferente en Licitaciones Públicas del rubro objeto de la presente Licitación. Dichos documentos no podrán tener una antigüedad superior a dos años contados desde el Acto de Apertura (escaneados).
Documentos Técnicos
1.- A. Formulario Anexo N° 3, Plazo de entrega. B. Propuesta técnica según especificaciones y antecedentes de la presente licitación, indicando marca de los productos, especificaciones o ficha técnica de los productos e insumos ofertados.
 
Documentos Económicos
1.- A. Formulario Anexo N° 4, Oferta económica, según formato, firmado por su representante legal.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia de los Oferentes DOCUMENTOS/PUNTOS ENTRE 0 A 5 ÓRDENES DE COMPRA/10 ENTRE 06 A 10 ÓRDENES DE COMPRA/50 11 Ó MÁS ÓRDENES DE COMPRA/100 20%
2 Plazo de Entrega PLAZO/ Puntos MENOR PLAZO OFERTADO/100 SEGUNDO MENOR PLAZO OFERTADO/60 TERCER Y DEMACES MENOR PLAZO OFERTADO/40 PLAZOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LO INDICADO EN EL PUNTO Nº 7 DE LAS BAE, SE CONSIDERARÁ FUERA DE BASE/FUERA DE BASE 30%
3 Precio MONTO OFERTA/ Puntos MENOR VALOR TOTAL OFERTADO/100 SEGUNDO MENOR VALOR TOTAL OFERTADO/80 TERCER MENOR VALOR TOTAL OFERTADO/60 CUARTO MENOR VALOR TOTAL OFERTADO/40 QUINTO Y DEMASES VALORES TOTALES MENORES OFERTADOS/20 NO PRESENTA OFERTA ECONÓMICA O ES SUPERIOR AL MONTO INDICADO EN EL PUNTO N°6 DE LAS BAE/FUERA DE BASE 40%
4 Plazo de Entrega de Antecedentes PLAZO ENTREGA DE ANTECEDENTES/Puntos ENTREGA DE ANTECEDENTES DENTRO DE LOS PLAZOS PRIMITIVOS ESTIPULADOS EN CALENDARIO DE PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL/100 ENTREGA DE ANTECEDENTES FUERA DEL PLAZO PRIMITIVO ESTIPULADOS EN CALENDARIO DE PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL/50 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Ilustre Municipalidad de Quillón
Monto Total Estimado: 5302080
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Elisa Ormeño Cadin
e-mail de responsable de pago: pagoproveedores@quillon.cl
Nombre de responsable de contrato: Ana Alfaro
e-mail de responsable de contrato: adquisicionesdideco@quillon.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-09-71341163-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Quillón
Fecha de vencimiento: 15-07-2021
Monto: 380000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de “Adquisición de materiales e insumos Programa de apoyo a las familias para el autoconsumo, convocatoria 2020.
Forma y oportunidad de restitución: Dicha garantía será restituida al oferente, una vez finalizada la recepción conforme de los productos por parte de las familias beneficiarias del programa.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “PLAZO DE ENTREGA DE ANTECEDENTES” y finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “PLAZO DE ENTREGA”.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Se establecerá un plazo de consultas sobre la documentación y proceso de licitación. Estas consultas, deberán ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, según calendario expuesto por el mismo medio.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

La comisión evaluadora podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones por escrito con respecto a sus ofertas. Las aclaraciones que se soliciten y las que se entreguen, no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma ni violar el principio de igualdad entre oferentes.

DE LOS PLAZOS
Los materiales e insumos solicitados, deberán ser entregados en un plazo no superior a 5 días hábiles de reparto en los domicilios de los beneficiarios, de acuerdo a lo indicado en el punto 22 de estas BAE, a contar de la emisión de la orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en la propuesta todas las personas naturales o jurídicas que sean proveedores de los servicios requeridos o rubros solicitados, tales como: ferreterías, ferreterías industriales, agrocomercial y que cumplan con las exigencias y requerimientos que se indican en las presentes BAE, además de encontrarse debidamente inscritos y habilitados en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl.
CONSULTAS
Se establecerá un plazo de consultas sobre la documentación y proceso de licitación. Estas consultas, deberán ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, según calendario expuesto por el mismo medio.
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS
Las respuestas a las consultas serán efectuadas únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl,según calendario expuesto por el mismo medio. Se debe precisar que toda la documentación que se adjunte al documento donde se efectúan las aclaraciones son parte integral de las mismas. Será de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dará respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado precedentemente. Así mismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o rectificaciones a las Bases Administrativas de la presente propuesta, las que serán adjuntadas en el portal, a través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes. De igual modo, la municipalidad podrá solicitar por el portal, con posterioridad al acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitación, el principio de igualdad entre los proponentes y que no signifiquen alteración de la oferta. Las respuestas deberán ser igualmente, a través del portal y se deberán limitar a los puntos solicitados.
ADJUDICACIÓN
Se debe precisar, que sólo se podrá adjudicar al o los proponentes cuyas ofertas hayan sido recibidas, a través de los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública.
ORDEN DE COMPRA
Posterior a la notificación efectuada por el portal www.mercadopublico.cl., quedará supeditado en su validez, el hecho que dentro de un plazo no superior a 24 horas desde la emisión de la orden de compra esta sea aceptada por el proveedor. Esta relación contractual se formalizará a través de Orden de compra de acuerdo al Art: 63 del Decreto Nº 250 que aprueba reglamento de la ley Nº19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
ESTADOS DE PAGO
El precio del Contrato se cancelará en 01 estado de pago, una vez que se hayan entregado todos los materiales en los domicilios de las 18 familias participantes del Programa Autoconsumo, apoyo a la seguridad alimentaria convocatoria 2020, según las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, previo certificado de la Directora Desarrollo Comunitario. Para dar curso al estado de pago el proveedor del servicio deberá acompañar los siguientes documentos en original y tres fotocopias por Oficina de Partes. A. Factura o Boleta Electrónica a nombre del Ilustre Municipalidad de Quillón, dirección 18 de septiembre N°250, Quillón, RUT: 69.141.400-0. B. Carta solicitud de pago. C. Informe del I.T.S. indicando que se ha recepcionado el 100% de los productos requeridos, dentro de los plazos establecidos. Una vez autorizado el estado de pago, el proveedor tendrá la posibilidad de factorizar las facturas, siempre y cuando hubieren sido autorizados por el ITS y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por el Artículo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.” Para efectuar la operación de factoring, el proveedor deberá solicitar autorización por escrito a la Municipalidad, mediante presentación ingresada en la Oficina de Partes Municipal, dirigida al ITS, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 días de anticipación a la ejecución de la operación. El Sr. Administrador Municipal dará la autorización a la operación de factoring previo informe favorable emitido por el ITS respectivo, certificando que se practicó debida notificación al municipio y que no existen obligaciones ni multas pendientes. La empresa proveedora, en caso de requerir una operación de factorización deberá notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompañando copia del contrato, de las presentes BAE, así como la autorización emitida por el Sr. Administrador Municipal.
SUPERVISIÓN
La adquisición y entrega de los materiales e insumos será supervisada por una Contraparte Técnica I.T.S. nombrada por la Municipalidad de Quillón, quien tendrá la función de revisar los procesos o actividades y exigir Al proveedor las correcciones que procedan. Lo anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentación que la rige. La Contraparte Técnica cursará y visará el estado de pago según se indica en el punto 20 de las presentes BAE, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las Bases Administrativas.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR
El proveedor será responsable de entregar el producto ofertado según técnicas requeridas en los plazos pactados en la oferta. El proveedor, será responsable por los daños y/o deterioros de los productos ocasionados en el trayecto del producto, debiendo restituir el o los productos dañados en un plazo no superior a 10 días hábiles.
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA
Serán de cargo del proveedor, considerando que el precio ofertado deberá incluir el valor del flete o traslado de los productos adquiridos por la municipalidad, los que deberán ser entregados en los domicilios de las 18 familias participantes de la ejecución del programa. En dichas entregas, el proveedor deberá ser acompañado por al menos un integrante del equipo técnico del Programa, previa coordinación, y realizar la entrega de los insumos y materiales a las familias beneficiarias en sus domicilios consignando un acta de entrega de materiales, donde firmarán la entrega y recepción, el integrante del Equipo Técnico y el representante de la familia beneficiada, respectivamente. Cumpliendo con todas las medidas de prevención COVID-19, para actividades de reparto a domicilio.
DE LAS MULTAS
Si el proveedor no hubiere entregado lo solicitado dentro de los plazos establecidos (según programación con Equipo Técnico), por set o kit incompletos o por mal estado de los materiales e insumos, estos deberán ser restituidos en un plazo no superior a 5 días hábiles, y en su defecto incurrirá en multa por atraso equivalente en UTM según tabla. Las respectivas multas se descontarán administrativamente del estado de pago único. CAUSAL MULTA GRAVE No entregar en los plazos establecidos (según programación equipo técnico) 3 UTM MODERADA Entregar set o kit de materiales e insumos incompletos a las familias. 2 UTM LEVE Entrega de materiales e insumos a las familias con retraso en dicho proceso. 1 UTM OBSERVACIÓN: En caso de algunos de los inconvenientes mencionados en tabla precedente, además de la multa, es obligación del proveedor subsanar y cumplir con el servicio.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.