Licitación ID: 593951-25-LE22
COMPRA CAJAS DE SEGURIDAD PARA OFICINAS REGIONALES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Atacama según bases administrativas adjuntas.  

2
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Coquimbo según bases administrativas adjuntas.  

3
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Valparaíso según bases administrativas adjuntas.  

4
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Rancagua según bases administrativas adjuntas.  

5
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Maule según bases administrativas adjuntas.  

6
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Araucanía según bases administrativas adjuntas.  

7
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Los Lagos según bases administrativas adjuntas.  

8
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Metropolitana según bases administrativas adjuntas.  

9
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Arica según bases administrativas adjuntas.  

10
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Los Ríos según bases administrativas adjuntas.  

11
Cajas fuertes 1 Unidad
Cod: 46171506
Caja de seguridad – región Ñuble según bases administrativas adjuntas.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
COMPRA CAJAS DE SEGURIDAD PARA OFICINAS REGIONALES
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
LA COMPRA DE 11 CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR EN FORMA SEGURA LOS BIENES Y VALORES EN CADA OFICINA REGIONAL CHEQUES - DOCUMENTOS DE GARANTÍAS - EFECTIVO CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA Y OTROS
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra
R.U.T.:
70.574.900-0
Dirección:
Alonso Ovalle 1180
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-10-2022 15:09:00
Fecha de Publicación: 12-10-2022 18:16:45
Fecha inicio de preguntas: 13-10-2022 8:30:00
Fecha final de preguntas: 14-10-2022 17:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-10-2022 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-10-2022 9:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-10-2022 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 27-10-2022 18:01:08
Fecha de entrega en soporte fisico 24-10-2022
Fecha estimada de firma de contrato 02-11-2022
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
PLAZO DE ENTREGA MAXIMO 30-11-2022 17:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- OFERTAR TÉCNICA
 
Documentos Económicos
1.- OFERTA ECONÓMICA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 OFERTA ECONÓMICA La Oferta Económica deberá ser presentada según anexo 5 numeral 1, a través de la Plataforma Serán descartados de la evaluación económica SEGUN ESTIPULA BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS El precio deberá considerar todos los servicios involucrados en la adquisición, tales como: despacho, capacitación de uso (telemática no presencial), etc, según se señala en Anexo 5. El puntaje se asignará apicarando la siguiente fórmula: Puntaje Precio = (Precio Mínimo /Precio proponente)*100 30%
2 Cumplimiento de los requisitos El oferente que acompañe todos los antecedentes requeridos en la cláusula 6 “instrucciones para presentación de ofertas” antes del cierre de presentación de oferta obtendrá 100 puntos en este criterio. El oferente que haya omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad al cierre de presentación de las ofertas, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley N° 19.886, obtendrá 0 puntos en este criterio. De acuerdo a lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo a lo siguiente: No cumple 0 puntos Cumple 100 Puntos 5%
3 TÉCNICO El oferente deberá declarar en el Anexo N°4 numeral 2 de las presentes bases, Otras Características deseables. De acuerdo a lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo a lo sgte: Cumple con 4 características 100 puntos Cumple con 3 características 65 Puntos Cumple con 2 características 33 puntos Cumple con 1 características 0 puntos SEGUN BASES ADMINISTRATIVA 25%
4 SOPORTE TÉCNICO Con el objeto que las cajas de seguridad sean utilizadas correctamente por los usuarios, El oferente deberá declarar en el Anexo N°4 numeral 3 de las presentes bases, si cuenta con soporte técnico gratuito en caso de ser requerido por parte de la Fundación Integra. De acuerdo a lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo a A LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 25%
5 PLAZO DE ENTREGA El oferente deberá declarar en el Anexo N°4 numeral 4 de las presentes bases, Plazo de entrega de la totalidad de los bienes en días hábiles contados desde la emisión de la orden de compra, entendiéndose que en el plazo propuesto deberán haber sido entregados la totalidad de los bienes en las direcciones que se indican en el Anexo N° 6, de acuerdo a BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CECILIA ZUÑIGA
e-mail de responsable de pago: CZUNIGA@INTEGRA.CL
Nombre de responsable de contrato: CECILIA ZUÑIGA
e-mail de responsable de contrato: CZUNIGA@INTEGRA.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-28794035-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
ADJUDICACIÓN
Fundación Integra seleccionará un único proveedor considerando para ello el mejor puntaje obtenido en los criterios mencionados en el clausula n°7. Para determinar el mejor puntaje, se aplicará el siguiente cálculo: Puntaje Final: (Puntaje técnico x 0.25) + (Puntaje soporte técnico x 0.25) + (Puntaje precio x 0.30) + (Puntaje plazo entrega x 0.15) + (Puntaje Cumplimiento de requisitos formales x 0.05) En el caso que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, se seleccionará al proponente que hubiere obtenido el mejor puntaje en el criterio: 1° oferta económica. 2° oferta técnica. 3° cumplimiento de requisitos formales. En caso de persistir el empate, se adjudicará a aquel proponente que haya ingresado primero su oferta en el Sistema de Información. Fundación Integra adjudicará la oferta de acuerdo al criterio ya señalado, el que quedará registrado en www.mercadopublico.cl. Oferente adjudicado deberá estar registrado y habilitado en el registro de proveedores en la plataforma de mercado público para la emisión de la Orden de compra. Plazo máximo para realizar la inscripción es de 5 días hábiles desde el momento de informar la adjudicación, en caso contrario, se adjudicará al oferente que obtuvo el segundo lugar aplicando las mismas condiciones. Asimismo, en caso de oferente adjudicado no acepte la Orden de compra, se solicitará su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud y será readjudicado el oferente que obtuvo el segundo mayor puntaje en el proceso de licitación.
Formalización de la contratación:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 del D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por tratarse de una adquisición inferior a 1.000 UTM, de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación la contratación se formalizará mediante la emisión de la orden de compra por parte de la Fundación y la aceptación conforme de ésta por parte del proveedor adjudicado. Las condiciones legales, comerciales y contractuales entre ambas partes, se regirán por las presentas bases, por la ley N° 19.886 y su Reglamento de forma supletoria y en silencio de las mismas.
Responsabilidades y Obligaciones del adjudicatario.
i. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. ii. El adjudicatario liberará de toda responsabilidad a Fundación Integra en caso de acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de derechos intelectuales, industriales, de patente, marca registrada y de diseños, como los indicados en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. iii. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por Fundación Integra según plazos definidos en la plataforma de Mercado Publico designado para ese efecto iv. Consultas sobre la adjudicación, Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la Fundación, dentro del plazo fatal de 2 días Hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica snorambuena@integra.cl.
MULTAS
El Adjudicatario podrá ser sancionado por Fundación Integra con el pago de multas, de acuerdo con lo siguiente: a) Multas por atraso en la entrega del producto, estas se aplicarán por cada día hábil de atraso respecto a la fecha de entrega acordada en la orden de compra (OC) que contiene los productos que se entregan con atraso. Se calculará como un 1% diario del valor total por ítem de los productos que se entreguen con atraso, sea este retraso para la totalidad de esos productos o para parte de ellos. Esta multa tendrá un tope de aplicación de 15 días corridos, es decir, podrá ser por hasta el 15% del valor total de los productos que se vean afectos al retraso. En caso de que se supere los 15 días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de Fundación Integra dejar sin efecto la orden de compra y se presentara los reclamos correspondientes en el portal de mercado público para que se apliquen las sanciones respectivas. b) Multas por incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes entregados, la Fundación aplicará una multa equivalente a UTM 2 por cada entrega de bienes que no se verifique de acuerdo a las características técnicas exigidas por INTEGRA ni las ofertadas por el proveedor. Esta multa tendrá un tope de hasta 3 eventos durante la duración de la contratación, por lo que de superarse la cantidad indicada, se procederá al término anticipado del contrato. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de Fundación integra de recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor en todos los casos. La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento. Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro.
PAGOS
El pago se efectuará en pesos chilenos, en una sola cuota a 30 días, según entrega final de productos. Una vez entregados los productos o servicios, deben facturar de acuerdo a los valores indicados en su Oferta Económica, ingresando en el campo Referencia de la factura el número de la OC, y el número de la HES o HEP según corresponda. De acuerdo a la inscripción de Fundación Integra a facturación electrónica, se solicita a todos los proveedores de Integra tener presente la casilla de intercambio y formato en la emisión de documentos tributarios electrónicos, es de suma importancia tener en consideración los puntos que a continuación se indican: 1- Enviar documentos tributarios electrónicos a la casilla de intercambio de Fundación Integra, correo electrónico sii@integra.cl, proveedoresdte@integra.cl y oficinadepartes@integra.cl 2- Archivo del documento tributario debe ser en formato XML COMPLETO (formato emitido por SII al momento de generar factura) y PDF, esto para que el servidor de facturación electrónica valide el documento tributario. En la emisión de documentos tributarios electrónico es obligación consignar los siguientes datos de Fundación Integra: - RUT: 70.574.900-0 - RAZON SOCIAL: Fundación Educacional para el desarrollo Integral de la Niñez, pudiendo ser también Fundación Integra o Integra. - GIRO: Enseñanza Preescolar Privada (LA ANTERIOR INSTRUCCIÓN SE DEBE CUMPLIR CON LA GUÍA DE DESPACHO) - DIRECCIÓN: Alonso Ovalle N°1180 - COMUNA: Santiago Centro - CIUDAD: Santiago (o la Dirección que corresponda a cada Dirección Regional) - CONTACTO: según corresponda (analista de compra o quien gestiona la compra) Incorporar el número de la Orden de Compra en el campo habilitado para estos efectos, campo referencia 801 del XML, a modo de ejemplo: 1 801 4200000001 2006-05-01 Para la recepción de productos en el campo referencia “802”, ingresar el número “802” y el “número de la recepción HEP”, a modo de ejemplo: 2 802 5000000000 2006-05-01 Para la recepción de servicios en el campo referencia “802”, ingresar “HES” y el “número de la recepción HES”, a modo de ejemplo: 2 HES 1000000000 2007-05-01
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.