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Resolución de Empates |
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Criterios de desempate:
En el evento de que dos (2) o más propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el primer lugar del orden de elegibilidad, se seguirá el siguiente procedimiento, en el orden señalado:
- Oferta económica.
- Pauta de evaluación de muestras.
- Plazo de entrega.
- Cumplimiento de requisitos formales.
- Declaración Programa de Integridad.
En caso de persistir el empate (aplicados los criterios de desempate ya indicados) prevalecerá la oferta que primero haya ingresada al portal www.mercadopublico.cl.
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Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. |
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Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá entregar, antes de la suscripción del mismo, una garantía de fiel cumplimiento, la que deberá cumplir con las condiciones dispuestas en el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886, es decir, deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable, asegurando el cobro de la misma de manera rápida y efectiva. Además, deberá tomarse a favor del Hospital San José, RUT N° 61.608.002-4, por un monto en pesos equivalente al 5% del monto del total del contrato, y su vigencia debe extenderse, a lo menos, 30 días hábiles siguientes a la terminación del contrato.
En caso de que el proveedor presente una póliza, deberá considerar en su cobertura los incumplimientos por pagos de multas e incumplimiento de los pagos previsionales de sus trabajadores.
En caso que el respectivo documento así lo permita, deberá contener la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la licitación pública ID: 1549-201-LP24, para la adquisición de insumos para la Unidad de Diálisis del Hospital San José”.
La garantía deberá ser entregada en la Oficina de Partes del Hospital San José, ubicado en calle San José N° 1196, comuna de Independencia, en el plazo establecido en el Anexo N°1. En el caso de garantías contenidas en documentos electrónicos, los proponentes deberán ajustarse a la Ley Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, debiendo constar el instrumento con firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. La copia de este documento debe ser enviada dentro del plazo indicado al correo miguele.orrego@redsalud.gob.cl y marilyn.marin@redsalud.gob.cl con copia a secre.abastecimiento@redsalud.gob.cl.
El Hospital podrá hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:
- Cuando se termine anticipadamente el contrato por alguna causal que le sea imputable al contratista.
- Cuando la liquidación del contrato resulte con saldos negativos para el Hospital y/o tenga multas pendientes de pago.
- En el caso de que el oferente adjudicado tenga multas pendientes de pago. En este caso el contratista deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 15 días hábiles siguientes contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa o desde la resolución que falla los recursos administrativos presentados para impugnar su aplicación. En caso de no reponer dicha garantía en el plazo indicado podrá estimarse como causal de término anticipado del contrato.
Una vez vencido el plazo de vigencia de la garantía, los proveedores deberán solicitar su devolución al correo electrónico secre.abastecimiento@redsalud.gob.cl, indicando: nombre e ID de la licitación; número, fecha y monto del documento y nombre de la institución que la otorga. El oferente debe hacer retiro de su garantía en la Unidad de Contabilidad del Hospital San José dentro de los 05 días hábiles posteriores a su solicitud.
Las contrataciones inferiores a 1.000 UTM, conforme a lo indicado en el inciso final del artículo 68 del Reglamento, no requerirá presentar garantía de fiel cumplimiento.
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Readjudicación |
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El Hospital San José, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en un plazo máximo de 90 días corridos, en los siguientes casos
- Si el adjudicatario se desistiere de su oferta.
- Si el adjudicatario no entregare dentro de plazo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
- Si el adjudicatario no entregare dentro de plazo el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Remuneración.
- Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o no aceptare la orden de compra, según el caso.
- Si el adjudicatario no estuviere inscrito en el Registro de Proveedores o se encontrare inhábil y no solucionare su situación dentro del plazo indicado en el artículo 25° N°2 de las Bases.
En estos casos, el Hospital San José podrá ejecutar la garantía de seriedad de la oferta.
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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El Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
El Hospital podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Lo anterior se comunicará a través del Sistema de Información, concediéndose al oferente un plazo fatal de 48 horas, contado desde el requerimiento, para corregir las omisiones en que hubiere incurrido.
En estos casos, y solo si el respectivo oferente corrige la omisión, se le asignará un 0% en el criterio de cumplimiento de requisitos formales; si, por el contrario, no la corrige, la propuesta será declarada inadmisible, de conformidad con lo prescrito en el artículo 9° de la Ley de Compras.
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Pacto de Integridad |
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El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.
Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por estos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19°, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485° del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución del contrato que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del contrato, si los hubiere.
- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar durante el proceso licitatorio y en la ejecución del contrato, si los hubiere, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio y en la ejecución del contrato, si los hubiere.
- El oferente manifiesta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación y en el contrato respectivo, si los hubiere.
- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean cabalmente cumplidas por sus empleados, asesores, agentes y, en general, por todas las personas con que aquél se relacione directa o indirectamente en virtud de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, si corresponde, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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Monto de la oferta económica |
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La propuesta económica se ingresará a través del Sistema de Información, ofertando el valor total neto de los insumos licitados. Este valor, se expresará en moneda nacional y deberá incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepción de los impuestos, que incida en el mismo.
Si bien la oferta económica ingresada a través del Sistema de Información será la única estimada como válida en el proceso de licitación, el oferente deberá cumplir con lo exigido el artículo 12º, N°3 de las Bases y presentar su oferta económica de acuerdo al formato contenido en el Anexo N°10.
En caso de existir una discrepancia entre la cifra indicada electrónicamente en el Sistema de Información y en el Anexo señalado, se entenderá como válido el valor indicado en el Anexo económico para los efectos de la evaluación y eventual adjudicación.
Si un proveedor ofertare a dos o más ítems, su oferta económica total no podrá exceder del presupuesto total disponible, so pena de inadmisibilidad. Lo anterior, salvo que la comisión evaluadora decida aplicar la disminución del 30% indicada en el punto 1 del artículo 23 de las presentes bases.
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Condiciones de pago |
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El precio del contrato se pagará en forma centralizada desde la Tesorería General de la República, mediante transferencia bancaria, a los 30 días desde que la factura se encuentre devengada, esto es, al noveno día desde su emisión dado que allí ha adquirido mérito ejecutivo. Todo esto, de acuerdo con el Oficio Circular N°9, de fecha 28 abril de 2020, de la Dirección de Presupuesto.
El pago se cursará siempre que se cumplan los siguientes requisitos copulativos:
● Aceptación por parte del proveedor, de la orden de compra enviada mediante el Sistema de Información.
● Recepción conforme de los insumos requeridos por la contraparte técnica en bodega central.
● Tratándose de servicios, el proveedor deberá acompañar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, incluyendo la nómina de aquellos trabajadores que intervienen en la prestación del servicio contratado. Por su parte, tratándose de la adquisición de bienes, el Hospital podrá solicitar dicho documento cuando lo estime conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de las bases.
La factura deberá ser emitida cumpliendo las siguientes condiciones e ingresando el número de orden de compra portal en la factura; según nueva normativa DIPRES.
Al emitir la factura ingresar mail dipresrecepcion@custodium.com donde solicita casilla electrónica.
NOMBRE : Hospital San José
DIRECCIÓN : Calle San José N° 1196, comuna de Independencia
CUIDAD : Santiago
RUT : 61.608.002-4
Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios de los servicios serán causales de devolución al o los Oferentes adjudicados, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.
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Muestras para Evaluación |
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Los oferentes que no hayan participado en procesos concursales del Hospital San José (de los insumos objeto de la presente licitación) en los 12 meses anteriores a la publicación de las presentes bases, deberán entregar un mínimo de 3 unidades de los insumos que se detallan a continuación: (CONCENTRADO(A-3) ÁCIDO CALCIO 3.0MEQ/POTA2.0MEQ, CONCENTRADO(A-2) ÁCIDO CALCIO 2.5MEQ/POTA 1.5MEQ, TRANSDUCTOR (ARM1278P) Y PINZAS CLAMP LÍNEAS ARTER. Y VENOSA (ROJA Y AZUL)), como mínimo una caja de AGUJA FISTULA 16G*1 ROTATORIA a los que oferta hasta las 15:00 del 10° (décimo) día corrido desde la publicación de la licitación, a fin de que estos sean evaluados por referente técnico, en la etapa correspondiente.
Estas muestras deben ser ingresadas al Hospital con guía de despacho (no valorizada), indicando nombre de la empresa, cantidad, código del producto y ficha técnica correspondiente, y deben ser entregados la sección de Procesos de la Unidad de Abastecimiento del Hospital San José, ubicado en Calle San José 1030, piso -1.
Importante: De no entregar muestras en la fecha antes señalada, el oferente no será evaluado y su oferta será declarada inadmisible. Se considerarán muestras previamente aprobadas (según pauta de evaluación Anexo N°9) hasta 12 meses de anticipación a la fecha indicada en el cronograma de la presente licitación.
Aquellos proveedores que dentro de los últimos 12 meses hayan suministrado los insumos objetos de la presente licitación, deberán adjuntar algún documento que respalde la compra (Orden de compra portal, orden interna enviada por correo electrónico, factura o guía de despacho). Dichas ofertas se le asignará el puntaje de acuerdo a la pauta de evaluación registrada en la base de datos de la Unidad de Abastecimiento del hospital.
Atendiendo al tipo de insumo, las muestras no serán devueltas al proveedor.
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