Licitación ID: 5126-1-LE26
Arriendo de Impresoras
Responsable de esta licitación: Estado Mayor Conjunto
Fecha de Cierre: 09-02-2026 20:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 5 días para que cierre esta licitación.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Impresoras multifunción o multifuncionales 18 Mes
Cod: 43212110
Arriendo de 4 (cuatro) Impresoras, con copias e impresiones blanco & negro y color. Detalles del servicio solicitado en Anexo N° 1 "Bases Técnicas".  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Arriendo de Impresoras
Estado:
Publicada
Descripción:
Realizar la contratación del servicio de "Arriendo de Impresoras" para el Comando Conjunto Norte, en conformidad a lo señalado en el Anexo N° 1 Bases Técnicas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
EMC-Comando Conjunto Norte
R.U.T.:
61.979.650-0
Dirección:
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna:
Iquique
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-02-2026 20:00:00
Fecha de Publicación: 28-01-2026 15:50:58
Fecha inicio de preguntas: 28-01-2026 16:01:00
Fecha final de preguntas: 02-02-2026 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-02-2026 20:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-02-2026 8:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-02-2026 8:00:00
Fecha de Adjudicación: 18-02-2026 20:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 27-02-2026
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Confirmación de Apertura Electrónica Realizada 13-02-2026 16:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Las Empresas oferentes, deberán remitir la identificación del proveedor (SE ADJUNTA FORMATO).
2.- La Empresa Adjudicada deberá remitir al correo electrónico adquisicionesconjunor@gmail.com, el listado de trabajadores, los cuales realizarán la instalación de las impresoras (SE ADJUNTA FORMATO).
3.- Las Empresas Oferentes, deberán cumplir con la totalidad de los puntos del listado de admisibilidad de la oferta (SE ADJUNTA FORMATO), el cual será completado por el CCN, posterior a la recepción de ofertas. EN EL CASO DE NO CUMPLIR, LA OFERTA SE DECLARARÁ INADMISIBLE.
Documentos Técnicos
1.- Archivo con Oferta Técnica (SE ADJUNTA FORMATO).
 
Documentos Económicos
1.- Archivo con Oferta Económica (SE ADJUNTA FORMATO).
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica En conformidad al Anexo N° 2 “Criterios de Evaluación”. 35%
2 Ubicación de la Empresa En conformidad al Anexo N° 2 “Criterios de Evaluación”. 5%
3 Experiencia En conformidad al Anexo N° 2 “Criterios de Evaluación”. 10%
4 Cumplimiento de Requisitos Formales En conformidad al Anexo N° 2 “Criterios de Evaluación”. 5%
5 Precio En conformidad al Anexo N° 2 “Criterios de Evaluación”. 45%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: AFL 2026
Monto Total Estimado: 17100871
Justificación del monto estimado Monto Estimado
Contrato con Renovación: SI
Justificación Renovación: En conformidad a la cláusula Renovación de los Servicios.
Observaciones Las ofertas se deberán realizar en pesos chilenos.
Tiempo del Contrato 18 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: SOF Benito Hernández Orellana
e-mail de responsable de pago: benito.hernandez@emco.mil.cl
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Se encuentra prohibida la subcontratación total o parcial de servicios.
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Comando Conjunto Norte
Fecha de vencimiento: 26-11-2027
Monto: 5 %
Descripción: Deberá ser un instrumento financiero autorizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y recomendado por la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP), a la vista e irrevocable a nombre del COMANDO CONJUNTO NORTE, RUT Nº 61.979.650-0, por el 5% del monto neto del servicio adjudicado, expresado en pesos chilenos, incondicional y con vigencia de hasta 60 días hábiles posteriores al término del contrato. Deberá ser entregada antes del inicio de los trabajos, la no entrega en el plazo señalado faculta a este Comando para readjudicar al Segundo Oferente con mejor puntaje. En caso de cobro de la garantía, el proveedor deberá entregar una nueva garantía en un plazo de 05 (cinco) días hábiles contados desde la fecha del cobro. En caso de renovación de contrato, el proveedor deberá entregar una nueva garantía, antes de la firma del addéndum al contrato y posteriormente, el CCN realizará la devolución de la anterior (cumplida la fecha de vencimiento). Se hará efectiva por las siguientes razones: I.- Cuando por causas imputables a la empresa o inclumplimiento, se ponga término anticipado al servicio contratado. II.- En consideración a lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley N° 21.634, Decreto N° 661 y demás normativa complementaria aplicable. III.- En consideración a lo estipulado en la cláusula "Efectos derivados de incumplimientos del proveedor". IV.- Por incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales, emanadas de la oferta y/o del contrato.
Glosa: "Por fiel cumplimiento del contrato de la Licitación Pública N° 5126-1-LE26".
Forma y oportunidad de restitución: Será devuelta al proveedor transcurridos 60 días hábiles posteriores al término de vigencia del contrato, siempre que se haya dado íntegro, oportuno y fiel cumplimiento del servicio contratado por parte de la Empresa Adjudicada.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Mecanismo de resolución de empates
En el evento de que una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio Calidad Técnica.

 En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio Precio.

 De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Experiencia.

 De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Cumplimiento de requisitos formales.

 De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Ubicación de la empresa.

 Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl.
Mecanismo de solución de consultas
Las consultas deben ser realizadas solo por el sistema de información.
Por ende las respuestas solo se realizarán por el sistema de información de Chilecompra www.mercadopublico.cl.
Consulta sobre la Adjudicación
Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 2 días hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica; adquisicionesconjunor@gmail.com.
Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto de esta licitación deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo de seis meses.

 La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.

 El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa adjudicada, dará derecho a terminar la relación contractual, pudiendo efectuarse un nuevo proceso de adquisición del servicio, donde la empresa referida no podrá participar.
Solicitud de aclaraciones y antecedentes (Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes)
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información. Asimismo, la entidad licitante tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertar o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.

Para dichas aclaraciones y presentaciones de antecedentes el plazo a considerar debe entregar al menos 24 horas para que sea notificada la solicitud, esto es, luego de transcurridas 24 horas desde la publicación de la solicitud en el Sistema de Información. Por ende, para la presente licitación serán 48 horas (24 horas de notificación más 24 horas para presentar los antecedentes omitidos). Lo anterior se informará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Suscripción del contrato
El respectivo contrato deberá suscribirse como plazo máximo el día viernes 27 de febrero de 2026. 

 Para suscribir el contrato el proveedor o los proveedores deberán acompañar la garantía de fiel cumplimiento del contrato respectivo.

Si por cualquier causa que no sea imputable a la entidad licitante, el contrato no se suscribe dentro de dicho plazo, se entenderá que hay desistimiento de la oferta. En este caso se podrá readjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado o a quien le siga a este en puntaje, sucesivamente, si tampoco se logra suscribir el contrato con aquél.

En el caso que el Proveedor Adjudicado no pueda entregar la boleta de garantía al momento de suscribir el contrato, este deberá informar por escrito el motivo de fuerza mayor, indicando una fecha de entrega del instrumento financiero.
Documentos integrantes del contrato
La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los siguientes documentos:

 1. Los antecedentes legales señalados en el acto administrativo que aprueban las bases de la licitación pública ID N° 5126-1-LE26.
2. Las presentes bases de la Licitación Pública ID N° 5126-1-LE26 del portal www.mercadopublico.cl y sus anexos.
3. Resolución de modificación de las bases, si corresponde.
4. Preguntas, aclaraciones y respuestas realizadas por el portal www.mercadopublico.cl a la presente Licitación, ya sea por el "foro" o "foro inverso" y otras instancias del portal.
5. La oferta recibida por parte del proveedor adjudicado, conformada también por sus antecedentes administrativos, económicos y técnicos.
6. Acta de proposición de la Comisión Evaluadora y sus anexos.
7. Resolución de adjudicación de la Licitación.
8. Orden de compra generada por la adjudicación.
9. Contrato.

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro de los documentos señalados.
Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases.
Emisión de la orden de compra

Servicio:
Arriendo de 4 Fotocopiadoras por un periodo de 18 meses, comprendido entre marzo 2026 y agosto 2027, incluyendo servicio de impresiones y/o copias blanco negro y a color.

Órdenes de Compra:

a) Se deberán realizar 2 Órdenes de Compra, una correspondiente a 10 meses del año 2026 y otra correspondiente a 8 meses del año 2027.

b) En el caso de generar renovación del contrato, se deberán realizar 3 OC (una por 4 meses año 2027, una por 12 meses año 2028 y una por 2 meses año 2029), finalizando en febrero del año 2029.

Impresiones:
a) 11.000 Copias y/o impresiones blanco y negro mensuales.

b) 3.000 Copias y/o impresiones a color mensuales.

c) La cantidad de copias y/o impresiones mensuales, podrán ser utilizadas indistintamente entre las 4 impresorasEn el evento de existir saldos de copias y/o impresiones no utilizadas en un mes determinado, estos podrán ser ocupados en los meses siguientes.

d) En caso de que el consumo total supere la cantidad total de copias contratadas (198.000 copias e impresiones blanco y negro y 54.000 copias e impresiones color), el proveedor, deberá facturar los consumos excedentes, conforme a los valores unitarios establecidos en su oferta, adicionando dicho cobro en la factura del último mes de la relación contractual (agosto 2027).

e) En caso de no aprobarse el presupuesto para el año 2027 y/o no aprobarse la renovación del contrato, la relación contractual se dará por terminada automáticamente al cierre del periodo en vigencia. El proveedor deberá realizar el cierre del servicio, considerando los meses efectivamente prestados y las copias e impresiones efectivamente realizadas hasta la fecha de término. El cierre y la facturación se efectuarán con cargo a la última orden de compra vigente, sin emisión de nuevas órdenes de compra.


Pago Mensual
Los pagos se realizarán por mes vencido, pagadero a 30 días posteriores a la recepción conforme de la factura y su documentación correspondiente, la que deberá ser emitida por el monto mensual estipulado en la Orden de Compra respectiva.

La factura será recepcionada, revisada y tramitada por el Supervisor de Contrato del Departamento de Comunicaciones del Comando Conjunto Norte (o quien lo subrogue) para su posterior pago. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, en conformidad a lo dispuesto por el Departamento de Finanzas del Comando, en el momento del pago respectivo, para lo cual, la Empresa adjudicada deberá informar junto con la entrega de la factura, los datos para realizar el pago respectivo (número de cuenta, Banco, tipo de cuenta y correo electrónico).
Instrucciones para presentar Ofertas
Los oferentes deberán enviar sus ofertas a través de www.mercadopublico.cl, por medio del formulario electrónico disponible en dicha plataforma.
Comisión Evaluadora
La evaluación de las ofertas será realizada por una Comisión designada especialmente para tal efecto.

Dicha Comisión estará compuesta por cuatro funcionarios de la entidad licitante designados por resolución del Jefe de Estado Mayor del CCN. Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por la autoridad competente, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo los establecidos en la ley 19.886.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren dicha comisión.

Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de terceros.
Esta Comisión emitirá un Acta de Evaluación de ofertas, proponiendo a la autoridad competente la adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases de licitación y en virtud del proceso de evaluación descrito en estas bases.

La resolución que establezca la integración de la Comisión Evaluadora se publicará en www.mercadopublico.cl.
Renovación de los Servicios
Este contrato de servicio podrá ser renovable (por única vez) por el periodo de 18 meses, desde el término de vigencia del contrato anterior, siempre que el proveedor mantenga las siguientes condiciones:

1. La renovación se deberá realizar por el mismo monto adjudicado.
2. El Jefe del Departamento de Finanzas, elaborará el respectivo certificado presupuestario, avalando la renovación del servicio respectivo.
3. La renovación del contrato se realizará sí el proveedor adjudicado demuestra su confianza y seguridad, así como la calidad de los servicios prestados, para lo cual el Jefe del Departamento de Comunicaciones del CCN, deberá emitir un informe solicitando o rechazando la renovación de los servicios.
4. Haber cumplido íntegramente y oportunamente las obligaciones de las bases de licitación y el contrato del periodo anterior.
termino anticipado al contrato
La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

 1. Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
 2. Si se disuelve la empresa adjudicada.
 3. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
 4. Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
a.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
b.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
c.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
5. Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que puedan establecer las presentes Bases.
 6. Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

 En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido dicha caución en las Bases.

En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las medidas derivadas de incumplimientos. Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos
Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida contemplada en las presentes bases, la entidad licitante notificará inmediatamente de ello al adjudicado, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.
A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada de la entidad licitante. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad licitante tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la entidad licitante, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. La entidad licitante tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.
Cesión de contrato
El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación, y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con el órgano comprador.
Plazo de validez de las ofertas
Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos.
Vigencia Contractual
La vigencia contractual se cumplirá una vez vencida la "Garantía por fiel Cumplimiento del Contrato", solicitada en el punto G, del Anexo N° 1 "Bases Técnicas".
Plazo de Entrega
A partir del día 01 de marzo de 2026, posterior a la firma de contrato.
Efectos derivados de incumplimientos del proveedor
1.- Multas:
El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los días de no entrega de los bienes o la prestación de los servicios, objeto de la presente licitación, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Las multas por no entrega de los servicios, se aplicarán por cada día y se calcularán de acuerdo a la siguiente formula: Multa= (Monto Neto Mensual / días del mes en ejecución) * días de no entrega del servicio.
b) La no entrega de los servicios, no podrá ser superior a 5 días corridos mensualmente, con un tope de 20 días durante la ejecución total del contrato. En ambos casos, se dará termino al Contrato.
c) El monto de las multas será rebajado del pago mensual que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario de acuerdo a la factura correspondiente y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
d) Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, resulte un número con decimales, este se redondeará al número entero más cercano.
e) Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

2.- Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:
La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser cobrada en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes bases y en el contrato respectivo.
b) Cuando por una causa imputable al adjudicatario, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato.
Presupuesto
En conformidad a lo informado por el Departamento de Finanzas del CCN, el presupuesto estimado para la presente Licitación es de: $ 17.100.871.
Año 2026= $ 9.500.484.
Año 2027= $ 7.600.387.
Montos con impuestos incluidos, en el ítem 22-09-005 "Arriendo de Máquinas y Equipos" en la estructura presupuestaria 0004-0042-4203-0106 "Arriendo de Máquinas".

En caso de que las ofertas superen este presupuesto, queda al análisis del Jefe del Departamento de Finanzas del CCN, el posible aumento de dicho monto, para lo cual emitirá un certificado presupuestario, el que será ingresado en el portal www.mercadopublico.cl.

Si no se aumenta el presupuesto, se podrá elegir al proveedor que siga en puntaje, y si no cumple con el siguiente, y así sucesivamente, siempre y cuando la oferta cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por el Departamento solicitante, o en su efecto se declarará desierta la licitación por que las ofertas superan el presupuesto y/o no cumplen con los requerimientos de las presentes bases de licitación.

En el caso que no se apruebe el presupuesto para el año 2027 y/o para la renovación del contrato, este se dará por terminado de manera automática, sin derecho a indemnización alguna por parte del CCN a la Empresa Adjudicada. No obstante a lo anterior, se procederá al pago de los compromisos pendientes debidamente ejecutados y respaldados, asociados a la respectiva Orden de Compra, conforme a las condiciones establecidas en las presentes bases.
Para estos efectos, el Comando Conjunto Norte realizará la notificación correspondiente mediante Resolución Fundada, la cual será publicada en los adjuntos de la licitación y orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl. 
Admisibilidad de las ofertas
Toda la información de la oferta debe ser clara y concisa, entre los archivos de los anexos administrativos, técnicos y económicos, los que deberán concordar con el comprobante de oferta subido al portal www.mercadopublico.cl, por el oferente.

De no coincidir la información con el comprobante, la oferta podrá ser desestimada.

Se adjunta Lista de Chequeo como información a los oferentes, la cual se ocupará para determinar la admisibilidad de las ofertas (los proveedores deberán cumplir con la totalidad de los puntos de la lista de chequeo, de lo contrario, la oferta se declarará inadmisible).
Reincorporación de Ofertas
En caso que exista un error en el proceso de adjudicación se podrán reincorporar las ofertas, emitiendo un certificado de reincorporación emitido por la sección de Adquisiciones del Comando Conjunto Norte, en el cual se deberá especificar el motivo de la reincorporación de las ofertas.
Readjudicación
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que siga en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
Modificaciones a las bases
La entidad licitante podrá modificar las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta efectuada por alguno de los oferentes, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl.

Estas modificaciones formarán parte integral de las bases.

Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tal modificación.
Costos del proceso de licitación
Los oferentes costearán todo lo relacionado con la preparación y presentación de su oferta, y el CCN no será responsable, ni indemnizará en caso alguno por dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.
Datos adjuntos
La oferta deberá enviarse en formato digital legible de uso común, prefiriéndose los formatos JPG y PDF, a través del portal www.mercadopublico.cl.
La integridad de los archivos adjuntos a la oferta será de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
Llamado a licitación
Toda propuesta que no se ajuste substancialmente a las bases será desestimada.
Cuando no se presenten ofertas, o ellas no resulten convenientes a los intereses del CCN, la licitación será declarada desierta.

Para lo anteriormente descrito una propuesta que responde sustancialmente a lo licitado es aquella que cumple con los términos, condiciones y especificaciones de las bases de licitación, sin alejarse ni hacer salvedades materiales, es decir, aquella situación que afecta en forma significativa el alcance, calidad de la presentación o que la limite en alguna forma, incompatible con lo especificado en estas Bases, los derechos del CCN o las obligaciones de los oferentes.
Declaración de Deserción y/o Revocación
El Comando Conjunto Norte se reserva el derecho de declarar desierta y/o revocar la presente licitación en cualquier momento y/o estado en que se encuentre.
Lo anterior se informará mediante publicación de la Resolución Fundada en el portal www.mercadopublico.cl, esta declaración no dará derecho a los oferentes a indemnización de ningún tipo por parte del Comando Conjunto Norte.
Adjudicación de la Licitación
Se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, en los términos descritos en las presentes bases.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

Los proponentes cuyas ofertas no fueren seleccionadas, no tendrán derecho a indemnización por este hecho.
Notificaciones
El Comando Conjunto Norte notificará al proponente adjudicado a través del sistema de información www.mercadopublico.cl, que su oferta ha sido aceptada, y de igual forma a los no seleccionados, que su oferta ha sido rechazada o desestimada, según sea el caso.

Se entiende notificado 24 horas posteriores a la publicación de la información en el portal www.mercadopublico.cl.
Aceptación de la orden de compra
La Orden de Compra se entiende aceptada transcurridas 24 horas contadas desde el envío de la misma al adjudicatario, por el portal www.mercadopublico.cl.
Caso fortuito o fuerza mayor
El CCN y la Empresa Adjudicada no serán responsables en caso de tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos independientes de su voluntad, considerado como caso fortuito o fuerza mayor, definidos como tales por el Artículo 45 del Código Civil Chileno.

La calificación de caso fortuito o la fuerza mayor la efectuará el acreedor de la obligación incumplida, sobre la base a los antecedentes que le proporcione la parte afectada por el caso fortuito o fuerza mayor.

En este caso, la parte afectada comunicará por escrito al acreedor de la obligación, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el hecho, acompañando un informe en que consten los hechos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor invocada, debidamente fundado, de superar este plazo se aplicarán las multas estipuladas en la cláusula "Efectos derivados de Incumplimientos del proveedor".
Responsabilidad civil
Incumplimiento total, parcial o tardío en la instalación y ejecución de los servicios contratados, generará la responsabilidad civil, en conformidad a las normas legales vigentes.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones contempladas en la presente Licitación Pública.
Exclusión de relación laboral
Los trabajadores que la empresa adjudicada asigne, ya sea para instalar y/o realizar mantenimiento a las impresoras en las dependencias del CCN, serán de exclusiva responsabilidad legal y previsional de dicha empresa. Por ende, deberán remitir el listado de los trabajadores (se adjunta formato).

El Comando Conjunto Norte, no adquiere ningún tipo de vínculo laboral y/o contractual con el personal de la empresa adjudicada, que esta emplee en la ejecución de los trabajos descritos en el presente instrumento. Del mismo modo, el Comando Conjunto Norte, no tendrá responsabilidad en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales, judiciales, tributarias y en general de ninguna obligación que corresponda como empleador, debiendo ser pagadas exclusivamente por la empresa.

Asimismo, se deja expresamente establecido que, el Comando Conjunto Norte, no se hará responsable por los accidentes laborales y/o enfermedades que pueda sufrir el personal de la empresa, durante la vigencia del presente contrato, ya sea dentro o fuera de los recintos donde se realicen los servicios.
Ingreso a la Unidad
Con el objeto de controlar el ingreso al recinto militar, se dispone lo siguiente:

1. PERSONAL DE NACIONALIDAD CHILENA:
• Deberán mantener su documentación al día, debiendo ingresar con su C.I.
• No mantener causas pendientes (penales, de familia, etc.)
• No mantener orden de arresto pendiente.

2. PERSONAL EXTRANJERO:
• Deberá contar con su Visa y/o Residencia Definitiva.
• Deberá contar con su Visa de Trabajo.
• Mantener su cedula de identidad para extranjeros vigente.
• Deberán llenar una autorización para verificar sus antecedentes ante Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (PDI), de no realizar esta autorización no podrá hacer ingreso al Recinto Militar.
• Deberán acreditar la convalidación en Chile de su título técnico y/o profesional (universitario) cuando corresponda.

3. COMÚN:
• Las Empresas deberán regirse bajo las normativas del trabajo sobre menores de edad en Chile.
• No podrá ingresar personal que no se encuentre en las relaciones correspondientes.
• La totalidad del personal que haga ingreso al Recinto Militar deberá regirse bajo los “Protocolos de Seguridad” internos.
• Queda estrictamente prohibido fotografiar y grabar al interior del Recinto Militar, quien sea sorprendido en dicha actitud se le solicitará abandonar la unidad, quedando con prohibición de ingreso para trabajos posteriores.
Antecedentes Básicos del CCN
I. Razón Social: Comando Conjunto Norte.
II. Unidad de Compra: Comando Conjunto Norte.
III. Giro: Actividades de Defensa.
IV. R.U.T.: 61.979.650-0.
V. Dirección: Fuerte Condell, Ruta A-1 KM. 13, Sector Punta Gruesa.
VI. Comuna: Iquique.
VII. Región: Tarapacá.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.