Licitación ID: 886954-338-LP25
Convenio anual de suministro de Kit de crioablación con equipo en comodato para la Unidad de Electrofisiología del HGGB
Responsable de esta licitación: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 344
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Juegos o catéteres introductores vasculares intervencionales o diagnósticos 60 Kit
Cod: 42203403
Kit para procedimiento de ablación de Fibrilación Auricular: Crioablación o Campos electromagnéticos pulsados (PFA), según requerimiento de la unidad. Cada Kit debe incluir, según corresponda: - Catéter balón, de diferentes medidas, catéter deflectable  

2
Juegos o catéteres introductores vasculares intervencionales o diagnósticos 10 Kit
Cod: 42203403
Kit para Crioablación para ablación focal que incluya: - Catéter de crioablación focal de diferentes medidas entre 47mm a 66mm de 7 Fr, catéter deflectable unidireccional compatible con guía ES 0.032” y 0.035”, cable coaxial umbilical, cable eléctrico u  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Convenio anual de suministro de Kit de crioablación con equipo en comodato para la Unidad de Electrofisiología del HGGB
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La necesidad de abastecer del insumo para la atención oportuna del paciente.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la licitación
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Abastecimiento Insumos
R.U.T.:
61.602.189-3
Dirección:
San Martin 1436
Comuna:
Concepción
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-12-2025 17:00:00
Fecha de Publicación: 17-11-2025 13:57:00
Fecha inicio de preguntas: 17-11-2025 16:21:00
Fecha final de preguntas: 20-11-2025 16:25:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-11-2025 21:21:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-12-2025 17:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-12-2025 17:10:00
Fecha de Adjudicación: 15-01-2026 11:17:37
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a) El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en los formularios N° 1A o N°1B, N°2, N°3, N°4A o N°4B, N°5, N° 7, N°9, N°11 y N°12 según corresponda, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural. b) Copia simple de Autorización Sanitaria de distribuidor. En caso de no requerir, adjuntar certificado que señale que por rubro de negocio, no requiere. c) En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar escritura pública ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.
Documentos Técnicos
1.- El oferente deberá presentar su oferta técnica con la siguiente información obligatoria, de no ser así, las ofertas se declararán inadmisibles por incumplimiento de presentación oferta técnica, ya que las características de los insumos ofertados deben ser comprobables mediante documentos que acrediten las especificaciones técnicas solicitadas. a) El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b) “especificaciones técnicas” (catálogos, fichas técnicas, certificados, entre otros). b) Debe completar Formulario N° 6, 8 y 10 adjunto, con Especificaciones Técnicas, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural. c) Deben incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en formato PDF, sólo de los productos o servicios solicitados en esta Licitación, debe señalar claramente el N° de la página. d) Debe presentar Formulario N°10 firmado por el representante Legal o Persona Natural que acredite que los productos ofertados en esta licitación presentan políticas de canje donde estipule reemplazo dentro de 48 horas de presentada la falla, en los siguientes casos: • Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del insumo. • Productos sin rotación: insumos que no hayan sido consumido y se requiera cambio de medida, fr, calibre, entre otros. • Envase en mal estado: que el envase se encuentre aplastado, o abierto al momento de su recepción. • Conservación del insumo inadecuada: que el insumo presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo, pelo, pelusa, basura, etc. • Fallas del insumo: al momento de utilizar o manipular el insumo por parte del equipo médico en pabellón, esté se encuentre defectuoso, es decir, que presente características que no permita su uso en paciente o que su posible uso signifique un riesgo para el paciente, según determine el personal clínico. • Vencimiento de 1 año del insumo: desde la recepción del insumo en la institución.
 
Documentos Económicos
1.- El oferente debe cotizar en su oferta el valor unitario neto, sin considerar impuestos. El monto a señalar, debe considerar el despacho de los productos a la Bodega de Insumo del HGGB, ubicada San Martín N°1436, Concepción, así como cualquier otro costo asociado. El oferente adjudicado no podrá rechazar o condicionar los pedidos de despacho por pago pendiente. Las ofertas que no cumplan con lo anteriormente solicitado, se declararán inadmisibles.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega A MENOR PLAZO DE ENTREGA, MEJOR PUNTAJE Fórmula: (menor plazo de entrega ofertado/ plazo de entrega evaluado)x factor x100. El plazo de entrega será evaluada en días hábiles, según Punto N° 30 de las Bases Administrativas. 20%
2 Cumplimiento de los documentos y requisitos formal - Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre=100 - Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud= 10 - No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. contados desde la solicitud= OFERTA INADMISIBLE Fórmula: puntaje obtenido x factor 8%
3 Comportamiento contractual anterior A MAYOR MEJOR COMPORTAMIENTO, MEJOR PUNTAJE Fórmula: Puntaje obtenido * factor * 100 Nota comportamiento base en sistema www.mercadopublico.cl (Últimos 24 meses) Se calificará de acuerdo a la “Nota comportamiento base” que la empresa tenga en portal www.mercadopublico.cl en la sección “Registro de sanciones aplicadas al proveedor”. El puntaje se calificará según lo siguiente: - Nota 5 100 puntos - Nota de 4 a 4,99 50 puntos - Nota 3,99 o menos 0 puntos 10%
4 Precio A MENOR PRECIO, MEJOR PUNTAJE. Fórmula: (menor precio ofertado/ precio evaluado)x factor x100 60%
5 Programa de integridad entre los trabajadores de l Programa de Integridad entre los trabajadores de la empresa y su difusión. Este criterio evalúa la existencia de un programa de integridad y si éste fue difundido entre los trabajadores de la empresa oferente. Fórmula: Puntaje obtenido * factor * 100 * Proveedor sí cuenta con programas de integridad y éstos son conocidos por su personal: 100 puntos * Proveedor sí cuenta con programas de integridad, pero no son conocidos por su personal, o no respalda su difusión: 0 puntos. * Proveedor no cuenta con programas de integridad: 0 puntos. - Se evaluará si la empresa cuenta con programas de integridad y si éstos son conocidos por su personal, para lo cual, se considerará como medio de verificación el Formulario N° 12 de los anexos a la oferta. 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Presupuesto HGGB 2025
Monto Total Estimado: 334000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Loreto Rodríguez Neira
e-mail de responsable de pago: lrodriguezn@ssconcepcion.cl
Nombre de responsable de contrato: Carolina Barra Jara
e-mail de responsable de contrato: ejecutivoinsumos@ssconcepcion.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2723050-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE 61.602.189-3
Fecha de vencimiento: 17-11-2025
Monto: 1 Peso Chileno
Descripción: No se requiere garantía de seriedad de la oferta para la presente licitación.
Glosa: No se requiere garantía de seriedad de la oferta para la presente licitación.
Forma y oportunidad de restitución: No se requiere garantía de seriedad de la oferta para la presente licitación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Guillermo grant benavente
Fecha de vencimiento: 06-07-2027
Monto: 5 %
Descripción: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de un Documento bancario o vale vista o boleta electrónica o póliza de seguro o certificado de fianza o cualquier documento que garantice el pago pagadera a la vista de carácter irrevocable por un valor del 5% del total del valor neto adjudicado en pesos chilenos o su equivalente en UF, con vigencia mínima que exceda en 120 días al plazo establecido para el término del convenio; quedando exentos de presentar boleta los proveedores que no superen las 1000 UTM del total adjudicado IVA Incluido. Para lo cual, se entenderá por contrato la orden de compra. El documento de garantía, deberá ser entregado en sobre cerrado en oficina de partes del Hospital Gmo Grant Benavente, ubicada en San Martín Nº 1436, Concepción dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En el caso de garantizarse mediante una boleta o documento electrónico, deberá entregarse en el mismo plazo indicado anteriormente al siguiente correo electrónico opartehggb@ssconcepcion.cl. El HGGB podrá hacer efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en Otras Cláusulas de las Bases Administrativas de la propuesta. La fecha indicada de vencimiento indicada en el portal es estimativa. El cálculo del 5% se debe realizar de acuerdo a las cantidades estimadas a consumir, publicadas en Bases Administrativas. En el caso de aplicarse un cobro del documento de garantía de fiel cumplimiento, debido a un incumplimiento establecido en punto N° 34 “Sanciones y Multas” de las bases administrativas, el proveedor deberá realizar la entrega en un plazo máximo de 15 días corridos de un nuevo documento para garantizar el fiel cumplimiento.
Glosa: DOCUMENTO DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID 886954-338-LP25
Forma y oportunidad de restitución: Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante carta certificada al domicilio del oferente señalado en su propuesta y contrato. Esta será devuelta una vez finalizada la duración establecida en las bases.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CLAUSULAS

Convenio anual de suministro de Kit de crioablación con equipo en comodato para la Unidad de Electrofisiología del HGGB

886954-338-LP25

  1. PRODUCTOS REQUERIDOS

Línea

Descripción

Cantidad referencial

1

Kit para procedimiento de ablación de Fibrilación Auricular:

Crioablación o Campos electromagnéticos pulsados (PFA), según requerimiento de la unidad.

Cada Kit debe incluir, según corresponda:

-          Catéter balón, de diferentes medidas, catéter deflectable unidireccional de 12Fr. con válvula hemostática, compatible con guía 0.032” y 0.035”, cable coaxial  umbilical, cable eléctrico umbilical, Catéter de mapeo de 15 y 20mm., cable de conexión para Catéter de crioablación y guía amplatz extra Stiff de 0.035” x 260cm.

-          Catéter Pulse select 25 mm, cable conector a consola, vaina y punción transeptal, consola PFA para cada procedimiento. / 10-200-222-1647-00

60

2

Kit para Crioablación para ablación focal que incluya:

-          Catéter de crioablación focal de diferentes medidas entre 47mm a 66mm de 7 Fr, catéter deflectable unidireccional compatible con guía ES 0.032” y 0.035”, cable coaxial umbilical, cable eléctrico umbilical. / 10-200-222-1648-00

10

  1. CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN

a)       Nombre de la licitación: “Convenio anual de suministro de Kit de crioablación con equipo en comodato para la Unidad de Electrofisiología del HGGB

b)      Descripción: La necesidad de abastecer del insumo para la atención oportuna del paciente.

c)       Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública Mayor a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

d)      Tipo de convocatoria: ABIERTO

e)      Moneda: Peso Chileno

f)        Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

g)       Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría

h)      Publicidad de ofertas técnicas: Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la licitación.

  1. ORGANISMO DEMANDANTE:

a)       Razón social: Hospital Guillermo Grant Benavente

b)      Unidad de compra: Unidad de Abastecimiento de Insumos

c)       R.U.T.: 61.602.189-3

d)      Dirección: San Martín 1436

e)      Comuna: Concepción

f)        Región en que se genera la licitación: Región del Biobío

  1. CALENDARIO DE LICITACIÓN.

a)       Fecha inicio de preguntas: A partir de la fecha de publicación.

b)      Fecha final de preguntas: 7 días corridos, a partir de la fecha de publicación.

c)       Fecha de publicación de respuestas: 10 días corridos, a partir de la fecha de publicación.

d)      Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20 días corridos, a partir de la fecha de publicación.

e)      Fecha de acto de apertura técnica y económica: 20 días corridos, a partir de la fecha de publicación.

f)        Fecha de Adjudicación: 90 días corridos, a partir de la fecha de Cierre de ofertas.

  1. ETAPAS Y PLAZOS.

a)       Convocatoria a Propuesta: Se efectuará mediante la publicación de las bases Administrativas y demás documentos en el Sistema de Información y Contratación Pública que opera a través del Portal www.mercadopublico.cl, en el período señalado en el Portal www.mercadopublico.cl (Calendario de la Licitación) hasta la fecha y hora de cierre para el ingreso de las ofertas a este Portal.

b)      Entrega de antecedentes para postulación: Las Bases y antecedentes se encontrarán disponibles en los días indicados en el calendario de licitación, en el Portal www.mercadopublico.cl.

c)       Recepción de consultas: Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los documentos de licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán ingresarse al portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido para ello en el Portal (Calendario de Licitación).

d)      Respuesta a Consultas: La respuesta a las consultas y/o aclaraciones, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl en el plazo que se señala en el Calendario de Licitación y se entenderán, forman parte integrante de las Bases Administrativas. Será de responsabilidad de los oferentes el conocimiento de éstas y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

e)      Ingreso de ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl: Las ofertas deben ser publicadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl dentro del plazo y hora estipulado en el Calendario de la Licitación.

f)        Recepción Física de las Propuestas: Los antecedentes físicos obligatorios y opcionales que se soliciten en la propuesta, se recepcionarán en la Oficina de Partes del Hospital Guillermo Grant Benavente ubicada en San Martín 1436, Concepción, hasta el día y hora señalados en el Calendario de Licitación como fecha de Cierre del Ingreso de Ofertas en el Portal.

g)       Apertura de las Propuestas: La apertura de las propuestas se realizará en forma electrónica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el día y hora señalados en el Calendario de Licitación.

h)      Fecha de adjudicación: Corresponde a la fecha en la que estará resuelta la adjudicación por parte de la comisión de evaluación de la Propuesta, de acuerdo al Calendario de Licitación. La cual podrá ser prorrogable con motivo justificado, situación que se indicará expresamente en el Portal www.mercadopublico.cl

 

  1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional.

  1. DEFINICIONES

a)       Director: Claudio Baeza Avello.

b)      Servicio: Hospital Guillermo Grant Benavente, VIII región.

c)       Unidad Técnica: Unidad de Abastecimiento de Insumos.

  1. UNIDAD TÉCNICA

Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en San Martín 1436, Concepción, Unidad de Abastecimiento de Insumos.

  1. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:

  • Las presentes Bases Administrativas. 
  • Las consultas y respuestas.
  • Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.
  • Los Formularios.
  • La oferta adjudicada.
  • La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.
  • Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente.

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El Hospital podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. 

Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.

  1. DE LOS PROPONENTES

Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Hospital, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El prestador y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.

  1. INGRESO DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases.

Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español.

 

  1. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

El HGGB, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por resolución fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.

El Hospital deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl.

Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl.

  1. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Documentos Administrativos (Requisitos Formales)

a)       El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en los formularios N° 1A o N°1B, N°2, N°3, N°4A o N°4B, N°5, N° 7, N°9, N°11 y N°12 según corresponda, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural.

b)      Copia simple de Autorización Sanitaria de distribuidor. En caso de no requerir, adjuntar certificado que señale que por rubro de negocio, no requiere.

c)       En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar escritura pública ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.

Documentos Técnicos

El oferente deberá presentar su oferta técnica con la siguiente información obligatoria, de no ser así, las ofertas se declararán inadmisibles por incumplimiento de presentación oferta técnica, ya que las características de los insumos ofertados deben ser comprobables mediante documentos que acrediten las especificaciones técnicas solicitadas.

a)    El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en la letra b) “especificaciones técnicas” (catálogos, fichas técnicas, certificados, entre otros).

b)    Debe completar Formulario N° 6, 8 y 10  adjunto, con Especificaciones Técnicas, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural.

c)    Deben incluir las Fichas Técnicas o Catálogo en formato PDF, sólo de los productos o servicios solicitados en esta Licitación, debe señalar claramente el N° de la página.

d)    Debe presentar Formulario N°10 firmado por el representante Legal o Persona Natural que acredite que los productos ofertados en esta licitación presentan políticas de canje donde estipule reemplazo dentro de 48 horas de presentada la falla, en los siguientes casos:

  • Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del insumo. 
  • Productos sin rotación: insumos que no hayan sido consumido y se requiera cambio de medida, fr, calibre, entre otros.
  • Envase en mal estado: que el envase se encuentre aplastado, o abierto al momento de su recepción.
  • Conservación del insumo inadecuada: que el insumo presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo, pelo, pelusa, basura, etc.
  • Fallas del insumo: al momento de utilizar o manipular el insumo por parte del equipo médico en pabellón, esté se encuentre defectuoso, es decir, que presente características que no permita su uso en paciente o que su posible uso signifique un riesgo para el paciente, según determine el personal clínico.
  • Vencimiento de 1 año del insumo: desde la recepción del insumo en la institución.

 

Documentos Económicos

El oferente debe cotizar en su oferta el valor unitario neto, sin considerar impuestos. El monto a señalar, debe considerar el despacho de los productos a la Bodega de Insumo del HGGB, ubicada San Martín N°1436, Concepción, así como cualquier otro costo asociado.

El oferente adjudicado no podrá rechazar o condicionar los pedidos de despacho por pago pendiente.

Las ofertas que no cumplan con lo anteriormente solicitado, se declararán inadmisibles.

  1. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán una validez mínima de 120 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

  1. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES.

15.1 PERSONA NATURAL.

15.1.1 Requisitos para ofertar:

  1. El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad:
  • Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
  1. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información.
  2. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto 17.1., y por las vías que allí se indican.
  3. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

15.1.2 Requisitos para ser contratado:

  1. El adjudicado debe NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

       Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 2 parte final, en el cual se establece que "Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”

  1. No estar afecto a lo regulado en el artículo 35 quáter.
  2. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
  3. Debe acompañar fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.
  4. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato.
  5. El adjudicado deberá enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí se indican.

15.2 PERSONA JURÍDICA.

15.2.1     Requisitos para ofertar:

  1. El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad:
  • Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
  1. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de presentación de ofertas a través del Sistema de Información.
  2. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto 17.1, y por las vías que allí se indican.
  3. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

15.2.2     Requisitos para ser contratado:

  1. El adjudicado debe acreditar a través de los Formularios 1, 2, 3 Y 5 NO haber incurrido en la causales de inhabilidad establecidas en artículo 35 quáter, así como no Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
  2. Estar inscrito y habilitado en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).
  3. El adjudicado deberá enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí se indican.
  4. Documentos persona jurídica:

a)       Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa.

b)      Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886.

c)       Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.

d)      Copia Legalizada de escritura de Constitución y Estatuto y sus modificaciones.

e)      Certificado de Vigencia de Persona Jurídica no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.

f)        Certificado de Vigencia de Poder no superior a 30 días a contar desde la presentación de la oferta.

g)       Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato.

En el caso de aquellas personas jurídicas que se hayan constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la Ley N° 20.659, deberán presentar los documentos solicitados en los puntos d), e) y f) emitidos por registro electrónico generado para estos efectos, por el Ministerio de Economía, fomento y turismo.

15.3 UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES.

 15.3.1 Requisitos para ofertar:

  1. El oferente debe acreditar mediante Formulario N°2 NO haber incurrido en la siguiente causal de inhabilidad del art. 4 inciso 2 de la ley 19886:

-‘‘Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del convenio, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

  1. El oferente deberá acompañar su oferta de documento de garantía por seriedad de la oferta, como se señala en punto 17.1., y por las vías que allí se indican.

15.3.2 Requisitos para ser contratado:

El adjudicado debe acreditar a través de los formularios diseñados para estos efectos el NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

a).- Estar afecto a lo señalado en el art. 4 inciso 8 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

b).- No Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Como lo indica el artículo 180. Decreto N°661 del año 2024: Unión Temporal de Proveedores: “Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

     Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

     Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.

     Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

     Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.

     La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 180 de este Reglamento”.

c).- Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deben estar Inscritos y habilitados en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

15.3.3 Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deben estar Inscritos y habilitados en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

15.3.4. Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores adjudicados deberán enviar un documento de garantía por fiel cumplimiento de contrato, como se señala en punto 17.2., y por las vías que allí indicadas.

15.3.5.- Documentos para contratar:

  • Fotocopia Legalizada del acuerdo ya sea un instrumento privado o una escritura pública, según corresponda en donde conste la Unión Temporal de Proveedores.
  • Declaración jurada respecto de inhabilidad del artículo 10, Ley 20.393.
  • Copia de escritura de Constitución Social y Estatuto y sus modificaciones, en caso que corresponda.
  • Declaración jurada de cada uno de los integrantes de la UTP, acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886.
  • Certificado de Vigencia de persona Jurídica, en caso que corresponda, no superior a 30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de informaciones.
  • Certificado de Vigencia de Poder, no superior a 30 días contados desde la presentación de la oferta, a través del sistema de informaciones
  • Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la firma del contrato, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 6 inciso final de la ley 21.053.

Para tener en cuenta los documentos de UTP anteriormente mencionados

  • Instrumento privado en el que conste la unión, si la contratación es igual o mayor a 1000 UTM el acuerdo en que conste la UTP deberá materializarse por escritura pública. (inciso 4 del art. 180 del decreto 661/2024 correspondiente al reglamento de compras públicas)
  • Demás antecedentes exigidos en los puntos, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
  • En relación a los formularios en donde consten las declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el Estado, el apoderado de la UTP es quien deberá suscribir dichos formularios, entendiéndose que su declaración representa a los oferentes que componen el consorcio.

15.4 OTROS REQUERIMIENTOS QUE DEBEN OCUPAR LOS OFERENTES Y/O CONTRATISTAS, PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y UNIÓN DE PROVEEDORES.

  1. En ningún caso el suministro de los productos se podrá iniciar con anterioridad a la total tramitación del contrato.
  2. Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo de "EL ADJUDICATARIO", en adelante "EL PROVEEDOR". En consecuencia, "EL HGGB" no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros vinculados al Contrato y a los actos que de él se deriven.
  3. El Contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que no se alteren sus cláusulas esenciales, los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de "LOS OFERENTES", debiendo dejarse constancia por escrito de ello en el respectivo Addendum, el cual formará parte integrante del Contrato.

  1. MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO

a)       Estimación en base a: Presupuesto Disponible.

b)      Fuente de financiamiento: Presupuesto del Hospital Guillermo Grant Benavente.

c)       Monto total estimado: $ 334.000.000.- IVA incluido.

d)      Tipo Contrato: Bienes.

e)      Duración del Contrato: Contrato de ejecución en el tiempo.

f)        Tiempo de ejecución: 12 meses

g)       Plazos de pago: Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, según lo señalado en el punto 32 de las presentes Bases.

h)      Opciones de Pago: Transferencia  / Cheque

i)        Responsable del pago: Loreto Rodríguez Neira.

j)        E-mail de responsable de pago: lrodriguezn@ssconcepcion.cl

k)       Nombre del responsable de contrato: Carolina Barra Jara

l)        e-mail del responsable de contrato: ejecutivoinsumos@ssconcepcion.cl

m)    Teléfono responsable de contrato: 412 723050

n)      Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación parcial; transporte y descarga

  1. GARANTÍAS REQUERIDAS.

17.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

No se requiere garantía de seriedad de la oferta para la presente licitación.

17.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tipo de documento:                      Documento de Garantía o Vale Vista.

Beneficiario:                                      HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE 61.602.189-3.

Monto:                                                5% del total del valor neto adjudicado en pesos chilenos o su equivalente en UF.

Descripción: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de un Documento bancario o vale vista o boleta electrónica o póliza de seguro o certificado de fianza o cualquier documento que garantice el pago pagadera a la vista de carácter irrevocable por un valor del 5% del total del valor neto adjudicado en pesos chilenos o su equivalente en UF, con vigencia mínima que exceda en 120 días al plazo establecido para el término del convenio; quedando exentos de presentar boleta los proveedores que no superen las 1000 UTM del total adjudicado IVA Incluido. Para lo cual, se entenderá por contrato la orden de compra. El documento de garantía, deberá ser entregado en sobre cerrado en oficina de partes del Hospital Gmo Grant Benavente, ubicada en San Martín Nº 1436, Concepción dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En el caso de garantizarse mediante una boleta o documento electrónico, deberá entregarse en el mismo plazo indicado anteriormente al siguiente correo electrónico opartehggb@ssconcepcion.cl. El HGGB podrá hacer efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en Otras Cláusulas de las Bases Administrativas de la propuesta. La fecha indicada de vencimiento indicada en el portal es estimativa. El cálculo del 5% se debe realizar de acuerdo a las cantidades estimadas a consumir, publicadas en Bases Administrativas.

En el caso de aplicarse un cobro del documento de garantía de fiel cumplimiento, debido a un incumplimiento establecido en punto N° 34 “Sanciones y Multas” de las bases administrativas, el proveedor deberá realizar la entrega en un plazo máximo de 15 días corridos de un nuevo documento para garantizar el fiel cumplimiento.

GLOSA QUE DEBE CONTENER EL DOCUMENTO: DOCUMENTO DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID 886954-338-LP25

Forma y oportunidad de restitución: Al adjudicatario se le devolverá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante carta certificada al domicilio del oferente señalado en su propuesta y contrato. Esta será devuelta una vez finalizada la duración establecida en las bases.

 

17.3 ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍA: Si los documentos de garantía presentasen errores de forma en la individualización de la propuesta o en el nombre o RUT del mandante o cualquier otro, el oferente podrá presentar un nuevo documento correctamente emitido, en el plazo de cinco días corridos, a partir de la notificación vía “Foro Inverso” para garantía de seriedad de la oferta o vía correo electrónico para Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, excepto si tal plazo vence en días sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se extenderá hasta las 15:00 hrs. del día hábil siguiente. De no subsanar error o de no presentar nuevo documento de garantía en los tiempos señalados, el HGGB tendrá la facultad de desestimar oferta o re adjudicar a oferente que le sigue en puntaje, según se trate de Garantías por Seriedad de la Oferta o por Fiel Cumplimiento del Contrato, respectivamente.

  1. DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

  1. Jefa Unidad Abastecimiento de Insumos del HGGB.
  2. Médico Jefe Hospitalizados Cardiovascular del HGGB.
  3. HGGB

 

 

Funciones de la comisión:

  1. Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
  2. Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.
  3. Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.
  4. De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”. 
  5. Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital.
  6. Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del HGGB que adjudicará.
  7. En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar un pronunciamiento al departamento Jurídico del Hospital, para que éste dirima como asesor externo, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.
  8. Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.

  1.      PRESENTACIÓN DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible.

  1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio

Fórmula de cálculo (dependerá, según el objeto de la contratación)

Ponderación

1)      Precio

A MENOR PRECIO, MEJOR PUNTAJE.

Fórmula: (menor precio ofertado/ precio evaluado)x factor x100

60%

2)      Plazo de Entrega

A MENOR PLAZO DE ENTREGA, MEJOR PUNTAJE

Fórmula: (menor plazo de entrega ofertado/ plazo de entrega evaluado)x factor x100.

El plazo de entrega será evaluada en días hábiles, según Punto N° 30 de las Bases Administrativas.

20%

3)      Comportamiento contractual anterior

A MAYOR MEJOR COMPORTAMIENTO, MEJOR PUNTAJE

Fórmula: Puntaje obtenido * factor * 100

Nota comportamiento base en sistema www.mercadopublico.cl

(Últimos 24 meses)

Se calificará de acuerdo a la “Nota comportamiento base” que la empresa tenga en portal www.mercadopublico.cl en la sección “Registro de sanciones aplicadas al proveedor”. El puntaje se calificará según lo siguiente:

-       Nota 5                             100 puntos

-       Nota de 4 a 4,99              50 puntos

-       Nota 3,99 o menos            0 puntos

10%

4)      Cumplimiento de documentación y requisitos formales.

-       Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre=100

-       Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud= 10

-       No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. contados desde la solicitud= OFERTA INADMISIBLE

Fórmula: puntaje obtenido x factor

8%

5)      Programa de integridad entre los trabajadores de la empresa y difusión.

Programa de Integridad entre los trabajadores de la empresa y su difusión.

Este criterio evalúa la existencia de un programa de integridad y si éste fue difundido entre los trabajadores de la empresa oferente.

Fórmula: Puntaje obtenido * factor * 100

* Proveedor sí cuenta con programas de integridad y éstos son conocidos por su personal: 100 puntos

* Proveedor sí cuenta con programas de integridad, pero no son conocidos por su personal, o no respalda su difusión: 0 puntos.

* Proveedor no cuenta con programas de integridad: 0 puntos.

-       Se evaluará si la empresa cuenta con programas de integridad y si éstos son conocidos por su personal, para lo cual, se considerará como medio de verificación el Formulario N° 12 de los anexos a la oferta.

2%

  1. Cualquier información falsa implicará la eliminación inmediata de la oferta.
  1. La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos promediado por las 5 líneas será la adjudicada, según ejemplo de la siguiente tabla:

PROVEEDOR

PUNTOS TOTALES POR LINEA

TOTAL PROMEDIO

ADJUDICA/NO ADJUDICA

A

90

92,5 puntos

ADJUDICA

95

B

80

75 puntos

NO ADJUDICA

70

Todos los insumos solicitados deben ser adjudicados a un solo proveedor, debido a que estos deben ser compatibles entre sí. Proveedor debe ofertar y estar admisible en todas las líneas, de lo contrario su oferta se declarará inadmisible.

  1. Cumplimiento de los Requisitos Formales

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos en el punto N°13 Antecedentes para incluir en la oferta/Antecedentes Administrativos obtendrá 100 puntos. El oferente que acompañe los antecedentes requeridos dentro de las 48 horas acordadas desde la nueva solicitud, en virtud del artículo 56, inciso 2 del reglamento de la ley N° 19.886, obtendrá 10 puntos.

Cumplimiento de los Requisitos 8%

Puntaje

Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases  antes del día y hora de cierre.

100

Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud.

10

La ponderación asignada a este ítem es de 8%

El Hospital no considerará las ofertas sin los antecedentes requeridos dentro del nuevo plazo de 48 horas contados desde la solicitud, dejando la Oferta Inadmisible.

  1. RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

1)      Precio

2)      Plazo de Entrega

3)      Comportamiento contractual anterior.

4)      Cumplimiento de los requisitos Formales

5)      Programa de integridad entre los trabajadores de la empresa y difusión.

  1. DE LA ADJUDICACIÓN

Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación simple, aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la Licitación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.

El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto.

La adjudicación será dejada sin efecto por el Hospital dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:

a)       Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.

b)      Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos.

c)       Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previa emisión de la orden de compra.

d)      Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.

e)      Si el adjudicatario no acompaña la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, dentro de los plazos establecidos en estas bases, según corresponda.

En todos estos casos, el Hospital podrá readjudicar la licitación, para lo cual se volverá a evaluar el o los ítems en cuestión y se reasignarán los puntajes, eliminando al o a los proveedores que por las razones expuestas anteriormente desisten de la adjudicación, lo que generará un nuevo cuadro de evaluación y acta de readjudicación respectiva, definiendo al siguiente proveedor adjudicado que cumple íntegramente con las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales.  

En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.

El HGGB tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 58 de Decreto N°661 que establece Reglamento de compras).

23. MECANISMO PARA LA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través del Sistema de Compras Públicas, conforme lo dispuesto en el artículo N° 58 del reglamento.

24. AUMENTAR O DISMINUIR PARTIDAS

Al momento de la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, sin variar el presupuesto, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

FÓRMULA: Cantidad requerida de insumo por línea x 0.3

25. DEL CONTRATO

El contrato que se suscriba tendrá una vigencia de 12 meses, contados desde la total tramitación de la Resolución que aprueba el Contrato en el portal de mercado público.

Una vez adjudicada la propuesta, siempre que el valor de lo adjudicado al proveedor sea superior a 1.000 UTM IVA incluido ; el proveedor deberá enviar garantía de fiel cumplimiento de contrato y su respectiva autentificación de la misma, en un plazo máximo de 20 días hábiles, posterior a ello y la autentificación de la misma, se elaborará el contrato, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, a la oferta adjudicada, y a los demás antecedentes del llamado a propuesta.

  • Plazo para celebrar el Contrato: El adjudicatario debe celebrar el contrato dentro de los 35 días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución Adjudicatoria.

En el caso de aquellos contratos de monto superior a 5.000 UTM, la suscripción del contrato el contrato se efectuará una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación.  Luego de firmado el contrato, éste deberá ser aprobado mediante resolución, documento que, una vez publicado, permitirá enviar la orden de compra.

Serán parte integrante del Contrato las presentes Bases y todos los antecedentes de la propuesta, incluidas las consultas y respuestas relativas a las Bases y el contenido de la oferta del adjudicatario.

Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario y la tramitación será realizada en una notaría de la ciudad de Concepción. En consecuencia, el HGGB no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al Contrato, a su protocolización y a los actos que de él se deriven.

26. DE LA ORDEN DE COMPRA

La primera orden de compra será emitida una vez que esté totalmente tramitado el Contrato y la Resolución que lo aprueba. En caso que no corresponda elaboración de contrato por ser adjudicado un monto menor a 1000 UTM IVA inc. la primera orden de compra se emitirá luego de la total tramitación de la Resolución de Adjudicación.

Cada Orden de Compra se entenderá notificada al adjudicatario desde la publicación en el portal Mercado Público.  El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de Compra desde la notificación en el portal Mercado Público.

27. VIGENCIA Y RENOVACIÓN.

El suministro tendrá una vigencia de 12 meses a contar de la fecha de la Resolución que aprueba contrato en el portal de mercado público.

28. ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores.

Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

29. OPERATIVIDAD DEL SUMINISTRO

Los Insumos serán solicitados según programación de la Unidad de Electrofisiología del Hospital Guillermo Grant Benavente, generándose la orden de compra con la cantidad requerida previa al despacho. 

La Unidad de Abastecimiento, generará las órdenes de compra al proveedor adjudicado, el cual tendrá el periodo según oferte en la presente licitación para entregar el insumo desde enviada la orden en portal de mercado público.

Es fundamental que el proveedor dé estricto cumplimiento al plazo de entrega ofertado, ya que la provisión de los insumos licitados se consideran críticos para responder a las necesidades de los usuarios del Hospital.

Los insumos deberán ingresar a través de Bodega de Insumos, ubicada en San Martín N° 1436, Concepción, Región del Biobío.

Para realización de procedimientos empresa adjudicada debe prestar colaboración de técnico especialista para manejo de equipo, previa coordinación con enfermera encargada de la unidad. Presencia y disponibilidad ante urgencia, se avisará 24 horas previas. 

30. PLAZO DE ENTREGA

El proveedor es libre de ofertar el plazo que estime en días hábiles, según sus procesos internos y capacidad. En caso de señalar:

-       “Entrega inmediata” se considerará 1 día hábil (24 hrs)

-       Se considerará el plazo de entrega en días enteros.

-       En caso de que el proveedor oferte un rango de días como plazo de entrega o que dentro de su oferta se señalen dos plazos diferentes, se considerará el máximo señalado, para efectos de la evaluación.

-       Si no señala plazo de entrega, la oferta obtendrá 0 puntos en criterio de evaluación “Plazo de entrega”, En caso de obtener el mejor puntaje de evaluación y ser propuesto para adjudicar por la comisión evaluadora, se realizará la consulta, que debería ser respondida en un plazo máximo de 48 hrs posterior a realizada la consulta.

El concepto días corridos, considera de lunes a domingo y también los establecidos como “feriados” por Ley de la República de Chile.

El plazo entregado por el proveedor por este medio, será considerado como obligatorio para todos los casos.

31. DE LA RECEPCIÓN

El suministro deberá ser recepcionado conforme por el responsable del contrato o por la Bodega de Insumos del Hospital Guillermo Grant Benavente.

Se debe considerar los horarios de atención de la Bodega de Insumos, que es de lunes a jueves de 8:00 a 17:00Hrs. y los días viernes desde las 8:00 a las 16:00Hrs.

32. MODALIDAD DE PAGO

El pago se realizará contra factura o boleta de honorarios, previa recepción conforme, dentro del plazo de 30 días contados desde la aceptación de la factura o boleta de honorarios respectiva de las partidas del Ministerio de Salud,

La factura o boleta de honorarios deberá ser emitida a nombre del Hospital Guillermo Grant Benavente RUT.61.602.189-3, dirección San Martín N° 1436, Concepción, cancelada en original y dos copias. ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA E INDICANDO EL NUMERO DE ID DE ÉSTA.

En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el representante de la misma, indicando en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

Si el proveedor adjudicado posee emisión de facturas electrónicas, deberá actualizar en su ERP correspondiente el listado de contribuyentes respectivo desde SII, para que la factura sea recepcionada mediante los sistemas informáticos del Hospital Guillermo Grant Benavente.

  1. Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital.
  2. Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción, en página Web hospital regional, acceso proveedores.
  3. En razón de ello se sugiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación a dipresrecepcion@custodium.com para poder ser rescatados por nuestro sistema.

Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.

Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:

         

         

         

         

Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar problemas de rechazo factura en SII.

“DTE debe indicar la condición de dispositivo médico en despacho, además de los siguientes datos de trazabilidad: -Nombre del producto, identificación del proveedor, modelo (solo cuando corresponda), N°lote/serie, Fecha de vencimiento, según las exigencias indicadas en norma técnica N°226 del 06.09.22”.

33. DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN.

El Hospital respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

34. SANCIONES Y MULTAS

34.1 Los siguientes incumplimientos, obligarán al Hospital para aplicar las multas que se detallan a continuación:

34.1.1 Faltas Leves y sus multas:

  • Retraso en el Plazo de Entrega: El atraso en el plazo de entrega por cada día hábil, en los plazos propuestos por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente al 4% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
  • Por incumplimiento de las políticas de canje: El incumplimiento en los plazos de entrega de insumos solicitados a canjear por los motivos antes dispuestos en las presentes bases administrativas; salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente al 4% del Monto Neto, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.

34.1.2 Faltas Graves y sus multas:

  • Por despacho de insumo no licitado: El ingreso de insumos no licitados con cargo a OC de la licitación, se considerarán una falta grave; por lo que será sancionado con el 4% del Monto Neto respecto al valor del insumo adjudicado y a las cantidades del insumo despachado.
  • Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, en relación a lo requerido en la presente Licitación y a la oferta técnica del proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará una multa equivalente al 10% del Monto Neto, respecto al valor del producto y por cada día hábil de retraso que exista del producto entregado.
  • Retraso en la Reparación o Reemplazo del Equipo: El atraso en la reparación o reemplazo del equipo por cada día hábil, con relación al plazo establecido en la presente licitación (48 horas), salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente a 7UTM.
  • Inasistencia de técnico especialista: la inasistencia del especialista para manejo de equipo obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente al 10% del Monto Neto, respecto al valor del producto.
  • Retraso en Asistencia: El atraso en dar asistencia en la entrega del equipo, ya sea por reparación o reemplazo del equipo por cada día hábil, en relación al plazo propuesto por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una  multa equivalente al 7UTM.
  • Por incumplimiento en las Mantenciones del Equipo en Comodato: El atraso en las mantenciones o reemplazo de los equipos por cada día hábil, en relación al plazo propuesto por el Proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una  multa equivalente a 7UTM.
  • Retraso en el Plazo de entrega de equipo en comodato: El atraso en el plazo de entrega exigido en punto B de las bases de licitación, es decir superior 10 días corridos por cada día de atraso en la entrega, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al HGGB a aplicar una multa equivalente al 7UTM.

34.1    Compensación de cuentas por pagar con multas aplicadas: El Hospital podrá descontar las multas que se originen de los incumplimientos que se estipulen como tal en las bases de licitación o trato directo, según corresponda, de forma administrativa de los documentos por pagar que se tenga con el proveedor respectivo, hasta completar el monto de la multa ratificada por resolución exenta. Si no existieren facturas pendientes o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro de los 15 días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. Si no existe pago ni depósito, estas multas se podrán descontar efectuando cobro al Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, según corresponda. Si una vez efectuada todas las gestiones anteriores aún persiste un monto adeudado, el Hospital podrá efectuar cobro a través de la vía judicial o extrajudicial, si así lo determina.

34.2    El cobro de dos o más multas durante la ejecución del contrato será causal para que el hospital inicie un proceso de terminación anticipada del contrato, conforme a lo estipulado en las bases administrativas y la normativa vigente. El hospital podrá exigir, además, la indemnización de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

34.3    El monto acumulado de multas aplicadas no podrá exceder el 30% del valor neto total del contrato. Una vez alcanzado este límite, el hospital podrá optar por rescindir el contrato por incumplimientos graves, garantizando el interés institucional.

35. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada por parte de la entidad o del funcionario responsable una situación que amerite una posible aplicación de multas, se le informará al proveedor mediante oficio remitido a su correo electrónico a través de la plataforma Mercado Público, en el módulo de gestión de contratos, opción "gestión de sanciones", conforme al art. 140 del Decreto N°661. Dicha comunicación señalará la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento sancionatorio, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles administrativos (lunes a viernes) para aceptar la sanción o efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, módulo gestión de contratos.

Vencido el plazo para presentar descargos, la entidad dictará el respectivo acto administrativo pronunciándose sobre la procedencia de la multa.

Si el proveedor presentase descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de treinta días hábiles, a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Esto se resolverá mediante un acto administrativo fundado y se comunicará a través de la plataforma Mercado Público, en el módulo de gestión de contratos, opción "Sanción Aplicada".

Sin perjuicio de lo expuesto, una vez concluida la tramitación del acto administrativo que se pronuncia sobre la multa, el adjudicatario podrá interponer los recursos establecidos en la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos.

36. DE LAS MODIFICACIONES Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

36.1 De las modificaciones:

El Hospital podrá modificar el contrato por mutuo acuerdo entre los contratantes, no pudiendo alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originalmente pactado (Art. 129 del Reglamento).

36.2 Del Término Anticipado del Contrato:

El HGGB, debe declarar, administrativamente, el término del contrato, en todo o en parte, por alguna de las causales siguientes:

  1. Que el proveedor, en los casos en que procediere, fuere multado por el acto administrativo correspondiente:

         Cinco veces por Faltas Leves, durante la vigencia del convenio.

         Dos veces por Falta Leve con una vez por Falta Grave, durante la vigencia del convenio.

         Dos veces por Faltas Graves; durante la vigencia del convenio.

  1. Que el proveedor presente retraso en plazo de entrega, superior a 10 días hábiles en relación a plazo de entrega ofertado.
  2. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la incapacidad de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
  3. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
  4. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Las Bases o el contrato deberán establecer de manera precisa, clara e inequívoca las causales que dan origen a esta medida.
  5. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
  6. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 precedente. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al proveedo0r, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 de este reglamento.
  7. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
  8. Las demás establecidas en la Ley, en las presentes Bases de licitación o en el contrato. Dichas Bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes.
  9. En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:
    1. La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia.  De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
    2. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
    3. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
    4. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
    5. Disolución de la UTP.

37. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:

37.1 En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 10, detectada la situación por parte de la entidad o del  funcionario responsable, se  informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá si corresponde al cobro de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos  para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, comunicándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal, en el caso de las personas jurídicas.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.  

El Hospital Guillermo Grant Benavente tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del adjudicatario, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.

37.2 El término del contrato por la causal establecida en el numeral 4 se deberá generar mediante la inscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.

Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente cláusula.

38. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

39. DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el p. 36.2 de las presentes bases.

40. PRESENTAR MUESTRAS Y/O PROTOTIPOS

Luego de la evaluación de admisibilidad de las ofertas, es decir, de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y económicos, se solicitarán muestras de los insumos ofertados, con el fin de verificar que éstas cumplan con lo detallado en la oferta técnica.

Las muestras de aquellos productos con los que el hospital haya trabajado durante los últimos 12 meses no serán solicitadas, ya que éstos se encuentran probados clínicamente. La cantidad de insumos que se soliciten se realizará según el producto que se esté adquiriendo.

Las muestras serán solicitadas mediante Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl y el plazo de entrega máximo de 48 horas hábiles. El proveedor que no envíe las muestras dentro del plazo señalado quedará en estado de inadmisibilidad y no será considerado en etapa de evaluación. Sólo tendrá validez, pauta de evaluación que se adjunta en Anexo N° 1.

41. DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Los productos ofertados deberán tener un vencimiento mínimo de 1 año a contar de la fecha de recepción, No obstante, la empresa adjudicada deberá ofrecer políticas de canje, (Formulario N° 10), para el caso de los productos sin rotación, según lo estipulado en el punto N° 42.

42. POLÍTICAS DE CANJE

El proveedor adjudicado debe presentar policitas de canje en un plazo igual o inferior a 48 horas en los siguientes casos:

  • Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del insumo. 
  • Productos sin rotación: insumos que no hayan sido consumido y se requiera cambio de medida, fr, calibre, entre otros.
  • Envase en mal estado: que el envase se encuentre aplastado, o abierto al momento de su recepción.
  • Conservación del insumo inadecuada: que el insumo presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo, pelo, pelusa, basura, etc.
  • Fallas del insumo: al momento de utilizar o manipular el insumo por parte del equipo médico en pabellón, esté se encuentre defectuoso, es decir, que presente características que no permita su uso en paciente o que su posible uso signifique un riesgo para el paciente, según determine el personal clínico.
  • Vencimiento de 1 año del insumo: desde la recepción del insumo en la institución.

43. DEVOLUCIONES

Proveedores que se encuentren adjudicados y sin excepción alguna, deberán asumir los costos asociados a las devoluciones que sean requeridas y realizadas por bodega de insumos de manera inmediata y sin necesidad de completar ningún documento adicional por parte del proveedor, ya que para dicha gestión sólo se considerara el Formulario N°11, además, de las siguientes condiciones:

  • Pedido no solicitado.
  • Pedido mal despachado (en cantidad o detalle).
  • Insumos con fallas de empaque: Se refiere a empaques mal sellados (con aperturas) o con alguna característica del envase que haga referencia a que el insumo pueda estar con deterioro y que sea alterada la eficiencia en el uso de éste.
  • Términos de licitaciones.
  • Muestras enviadas por parte del proveedor, sin haber sido solicitadas por el hospital.
  • Muestras posterior a la evaluación de especificaciones técnicas.
  • U otro factor que sea a causa de mal despacho de proveedor.

44. POR FALLA DE CALIDAD

Conforme a la relación entre características y especificaciones adjudicadas y lo recepcionado por el servicio clínico usuario del insumo, en caso de existir diferencias, deberán ser correctamente formalizadas por parte de éstos, quienes son responsables de evaluar y llevar control de que lo recepcionado guarde relación con lo solicitado y adjudicado. Por otro lado, cualquier falla del insumo que se produzca antes o durante su uso y que no permita utilizarlo ni llevar a cabo el procedimiento, deberá ser informado oportunamente por el servicio clínico de acuerdo a protocolos del Hospital sobre incidentes de esta naturaleza.

45. EQUIPO EN COMODATO

El proveedor que se adjudique licitación deberá hacer entrega de 2 equipos en comodato. Crioconsola la cual se mantendrá en las dependencias del hospital durante la vigencia del convenio y Equipo analizador de coagulación automático (ACT) que será con recepción final al término del convenio, es decir, al terminar la vigencia del contrato pasará a ser parte del activo fijo del establecimiento.

El proveedor que se adjudique deberá garantizar las mantenciones preventivas y correctivas (ambas incluyendo repuestos y actualizaciones) de ambos equipos durante la vigencia del convenio y para Equipo analizador de coagulación automático (ACT) por un periodo adicional de 24 meses contados de la fecha de término del convenio.

-       Especificaciones técnicas CRIOCONSOLA:

Para tratamiento de arritmias cardiacas, con catéter balón y focal, cilindros de óxido nitroso liquido (N2O) 3 unidades, que serán recargadas por parte del hospital HGGB. Servicio técnico de asistencia 24 horas, con sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), que incluya kit de accesorios recusables completos: caja auto conexión, cable ECG, manguera diversas de conexión, cable poder, kit de retracción manual.

Mantención reparativa/preventiva por parte de la empresa adjudicada, cada 6 meses mínimo y SOS, servicio técnico asistencia 24 horas.

ALTURA

entre 126 cm mínimo y 157 cm máximo

PROFUNDIDAD

entre 55 a 59 cm (inclusive)

PESO

130 - 131 kg sin tanque de óxido nitroso

PARAMETROS OPERACIONALES

15 - 30 C° máximo de 75% humedad

ESPECIFICACIONES DEL REFRIGERANTE

Óxido nitroso licuado 99,5% pureza con nivel de humedad <50 ppm

-       Especificaciones técnicas EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACIÓN AUTOMÁTICO (ACT) con recepción final al termino de convenio:

TEMPERATURA OPERATIVA

14°C a 32°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

0°C a 49°C

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

10% a 90% sin condensación

HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO

100 - 240 V- Fase única

VOLTAJE

100 - 240 V- Fase única

FRECUENCIA

50 - 60 HZ

CORRIENTE MAXIMA

1.2/0.6 A (100-120/200-240)

UNIDAD DE DISQUETE

Compatible con PC

PUERTO DE DATOS

19200 baudios, 8 bits de datos

El  equipo en comodato debe ser entregado dentro de los primeros 10 días (corridos) desde la total tramitación de la resolución que aprueba contrato.

46. MANTENCIÓN DEL EQUIPO EN COMODATO.

  • Toda coordinación de mantenimiento, ya sea preventiva o correctiva será a través del  Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria. Se deberán incluir todos elementos inherentes requeridos, tales como: limpieza de terminales y/o líneas de gases clínicos y vacíos (si aplicase), mano de obra, limpieza, ajuste, calibraciones, verificación de partes y calidad, diagnóstico de posibles fallas, insumos básicos, etc. Además, de todos los repuestos que sean necesitados por causa de Mantenimientos Correctivos, insumos o repuestos asociados a Servicio de Mantenimiento Preventiva.
  • En general, toda intervención del o de los equipos incluidos en el presente, ya sea retiro, cambio de repuestos, ejecución de mantenimientos preventivos o correctivos, ingreso de personal técnico, deberá ser visado, solicitado y confirmado exclusivamente por el Depto. de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria.
  • Los equipos asociados al presente convenio deberán tener vida útil disponible durante la vigencia del convenio y, en particular, no tener más de 4 años de antigüedad contados a partir de la fecha de fabricación del o los equipos incluídos.

46.1.         Mantención Preventiva

Se entenderá como Servicio de Mantenimiento Preventivo a un conjunto de actividades tanto técnicas como administrativas, que tienen como objetivo prevenir posibles averías o fallas en los equipos incluidos en el siguiente comodato.

  • Componente técnico: Se incluyen chequeos técnicos de todas las piezas y partes, controles de servicio y funcionamiento, pruebas de rendimiento, actualizaciones mandatorias de fábrica, todo conforme a protocolo de mantenimiento preventivo recomendado por fábrica y/o pauta mínima exigida.
  • Componente Administrativo: Comprenderá; (1) Documento de Ejecución del servicio que resuma el trabajo desarrollado y clasificación del estado del equipo y la (2) Pauta de Chequeo Aplicada.

46.1.1.   El Mantenimiento Preventivo implicará la ejecución de dos mantenimientos preventivos anuales, con una periodicidad de seis meses, durante la vigencia del convenio para los equipos incluidos.

46.1.2.   La calendarización de ejecución de cada servicio de Mantenimiento Preventivo, será determinada por el Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria.

46.1.3.   Para efectos de calendarización y coordinaciones, se considerará como canal formal el correo electrónico, siempre vía Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria.

46.1.4.   Luego de la ejecución de cada servicio de Mantenimiento Preventivo, el Servicio Técnico deberá generar los documentos exigidos en el componente administrativo. Para que la documentación sea considerada válida, deberá contener el nombre y firma del responsable de la ejecución, Ingeniero a Cargo del equipo en cuestión perteneciente al Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria y responsable clínico del equipo en cuestión. Finalmente, la documentación original deberá ser entregada oportunamente al Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria, del Hospital, no obstante la entrega de una copia al servicio clínico respectivo.

46.1.5.   Luego de la ejecución de cada servicio de mantenimiento preventivo, deberá indicarse el estado del equipo médico, clasificando el equipo en uno de los siguientes estados: Operativo, No Operativo, Operativo con Observaciones.

46.1.6.   En cada Servicio de Mantenimiento Preventivo, el Servicio Técnico deberá instalar un adhesivo que registre: nombre de la empresa, Nº de serie del equipo, Nº de inventario y fecha de ejecución del mantenimiento preventivo.

46.1.7.   Durante la ejecución de todos los Servicios de Mantenimiento Preventivo deben cambiarse todos los repuestos, insumos o consumibles que sean exigidos por fábrica, los cuales deben estar incluidos.

46.1.8.   Si por motivo de la ejecución del Mantenimiento Preventivo se desprende no contar con la disponibilidad de este por más de un día hábil, entonces se deberá considerar un equipo de Back Up en virtud de mantener la continuidad de las prestaciones clínicas asociadas.

46.2.         Mantenimiento Reparativo

Se entenderá como Servicio de Mantenimiento Reparativo a un conjunto de actividades tanto técnicas como administrativas que tienen como objeto diagnosticar/reparar/corregir averías en los equipos objeto del presente comodato.

  • Componente Técnico: Corresponderá a las actividades tanto de detección como de confirmación de averías/fallas en los equipos, junto con su reparación a través de instalación de repuestos correspondientes y posterior chequeo que corrobora el correcto funcionamiento del equipo.
  • Componente Administrativo: Comprenderá de informe técnico que incluye informe diagnóstico, informe de reparación del equipo e instalación de repuestos y lista de chequeo que corrobora el correcto funcionamiento del equipo.

46.2.1.   El Servicio de Mantenimiento Reparativo se solicitará según necesidad todas las veces que se requiera durante la vigencia del convenio, para todos los equipos incluidos en el presente convenio.

46.2.2.   El Servicio Técnico, deberá entregar asistencia telefónica no más tardar de 30 minutos, una vez notificados vía correo electrónico y de 48 horas corridas para asistencia en dependencias del Hospital, previa confirmación de la necesidad de asistencia en terreno.

46.2.3.   Posterior a la ejecución de cada servicio de mantenimiento reparativo, el Servicio Técnico deberá indicar, si corresponde, los repuestos que deban reemplazarse con su respectiva justificación y análisis técnico plasmado en un informe correspondiente.

46.2.4.   Luego de la ejecución de cada servicio de mantenimiento correctivo, deberá indicarse el estado del equipo médico, clasificando el equipo en uno de los siguientes estados: Operativo, No Operativo, Operativo con Observaciones.

46.2.5.   Del presente convenio se deriva que se incluyen todos los repuestos dado que la propiedad del equipo cedido en comodato es de la empresa adjudicataria, por lo que todo repuesto que sea necesario deberá ser provisto y reemplazado por la empresa.

46.2.6.   Luego de la ejecución de cada servicio de Mantenimiento Preventivo, el Servicio Técnico deberá generar los documentos exigidos en el componente administrativo. Para que la documentación sea considerada válida, deberá contener el nombre y firma del responsable de la ejecución, Ingeniero a Cargo del equipo en cuestión perteneciente al Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria y responsable clínico del equipo en cuestión. Finalmente, la documentación original deberá ser entregada oportunamente al Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria, del Hospital, no obstante la entrega de una copia al servicio clínico respectivo.

46.2.7.   El Servicio Técnico debe contemplar Equipos de Back Up, que será solicita previa evaluación del Profesional del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria, para fallas que por cualquier circunstancia impliquen que el equipo quede fuera de servicio por más de 2 días hábiles, no obstante podrá ser solicitado al día siguiente, considerando la continuidad en las prestaciones clínicas asociadas al equipo y el ben superior del paciente.

46.2.8.   El Servicio Técnico será responsable tanto del retiro como de la llega del Equipo en caso de ser necesario su envío a sus dependencias.

El o los equipos incluidos se asocian a procedimientos de alta complejidad. Por ello, es fundamental que el Servicio Técnico cuente con la capacidad técnica adecuada para garantizar su correcto funcionamiento, asegurando la calidad y seguridad del paciente.

46.3.    Es imperativo que el Servicio Técnico acredite capacidad técnica y/o experiencia en el mantenimiento de los equipos, ya sea por certificado de representación de la marca o de experiencia.

46.4.    El Servicio Técnico deberá contar con instrumentos y/o equipos de medición necesarios para ejecutar los trabajos y/o servicios de Mantenimiento Preventivo o Correctivo (según se requiera durante la vigencia del presente) aplicables a los equipos asociados al presente convenio.

46.5.    El Servicio Técnico deberá contar con personal calificado para llevar a cabo los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivos.

  1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

Convenio anual de suministro de Kit de crioablación con equipo en comodato para la Unidad de Electrofisiología del HGGB

886954-338-LP25

Línea

Descripción

Cantidad referencial

1

Kit para procedimiento de ablación de Fibrilación Auricular:

Crioablación o Campos electromagnéticos pulsados (PFA), según requerimiento de la unidad.

Cada Kit debe incluir, según corresponda:

-          Catéter balón, de diferentes medidas, catéter deflectable unidireccional de 12Fr. con válvula hemostática, compatible con guía 0.032” y 0.035”, cable coaxial umbilical, cable eléctrico umbilical, Catéter de mapeo de 15 y 20mm., cable de conexión para Catéter de crioablación y guía amplatz extra Stiff de 0.035” x 260cm.

-          Catéter Pulse select 25 mm, cable conector a consola, vaina y punción transeptal, consola PFA para cada procedimiento. / 10-200-222-1647-00

60

2

Kit para Crioablación para ablación focal que incluya:

-          Catéter de crioablación focal de diferentes medidas entre 47mm a 66mm de 7 Fr, catéter deflectable unidireccional compatible con guía ES 0.032” y 0.035”, cable coaxial umbilical, cable eléctrico umbilical. / 10-200-222-1648-00

10

 

Especificaciones técnicas de equipos en comodato.

El proveedor que se adjudique licitación deberá hacer entrega de 2 equipos en comodato. Crioconsola la cual se mantendrá en las dependencias del hospital durante la vigencia del convenio y Equipo analizador de coagulación automático (ACT) que será con recepción final al término del convenio, es decir, al terminar la vigencia del contrato pasará a ser parte del activo fijo del establecimiento.

El proveedor que se adjudique deberá garantizar las mantenciones preventivas y correctivas (ambas incluyendo repuestos y actualizaciones) de ambos equipos durante la vigencia del convenio y para Equipo analizador de coagulación automático (ACT) por un periodo adicional de 24 meses contados de la fecha de término del convenio.

-       Especificaciones técnicas CRIOCONSOLA:

Para tratamiento de arritmias cardiacas, con catéter balón y focal, cilindros de óxido nitroso liquido (N2O) 3 unidades, que serán recargadas por parte del hospital HGGB. Servicio técnico de asistencia 24 horas, con sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), que incluya kit de accesorios recusables completos: caja auto conexión, cable ECG, manguera diversas de conexión, cable poder, kit de retracción manual.

Mantención reparativa/preventiva por parte de la empresa adjudicada, cada 6 meses mínimo y SOS, servicio técnico asistencia 24 horas.

ALTURA

entre 126 cm mínimo y 157 cm máximo

PROFUNDIDAD

entre 55 a 59 cm (inclusive)

PESO

130 - 131 kg sin tanque de óxido nitroso

PARAMETROS OPERACIONALES

15 - 30 C° máximo de 75% humedad

ESPECIFICACIONES DEL REFRIGERANTE

Óxido nitroso licuado 99,5% pureza con nivel de humedad <50 ppm

-       Especificaciones técnicas EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACIÓN AUTOMÁTICO (ACT) con recepción final al termino de convenio:

TEMPERATURA OPERATIVA

14°C a 32°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

0°C a 49°C

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

10% a 90% sin condensación

HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO

100 - 240 V- Fase única

VOLTAJE

100 - 240 V- Fase única

FRECUENCIA

50 - 60 HZ

CORRIENTE MAXIMA

1.2/0.6 A (100-120/200-240)

UNIDAD DE DISQUETE

Compatible con PC

PUERTO DE DATOS

19200 baudios, 8 bits de datos

Los equipos en comodato deben ser entregados dentro de los primeros 10 días (corridos) desde la total tramitación de la resolución que aprueba contrato.

 

Información general:

  • Los Insumos serán solicitados según programación de la Unidad de Electrofisiología del Hospital Guillermo Grant Benavente.
  • El proveedor que se adjudique licitación deberá hacer equipo en comodato Crioconsola la cual se mantendrá en las dependencias del hospital durante la vigencia del convenio, y debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el punto B).
  • El proveedor que se adjudique licitación deberá hacer equipo en comodato Equipo analizador de coagulación automático (ACT) que será con recepción final al término del convenio, es decir, al terminar la vigencia del contrato pasará a ser parte del activo fijo del establecimiento y debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el punto B).
  • El proveedor que se adjudique deberá garantizar las mantenciones preventivas y correctivas ambos equipos durante la vigencia del convenio y para Equipo analizador de coagulación automático (ACT) por un periodo adicional de 24 meses contados de la fecha de término del convenio.
  • Los equipos en comodato deben ser entregados dentro de los primeros 10 días (corridos) desde la total tramitación de la resolución que aprueba contrato.
  • Para realización de procedimientos empresa adjudicada debe prestar colaboración de técnico especialista para manejo de equipo, previa coordinación con enfermera encargada de la unidad. Presencia y disponibilidad ante urgencia, se avisará 24 horas previas.
  • Los insumos deberán ser despachados a Bodega de Insumos del Hospital Guillermo Grant Benavente.
  • Desde HGGB enfermero/a de Electrofisiología informará consumo mediante plataforma informática de la unidad, el proveedor deberá coordinar uso del sistema informático o en su defecto conectarse a dicho sistema para manejo de inventario de la unidad.
  • El Proveedor no deberá despachar ni entregar insumos diferentes a los adjudicados en la presente licitación, debiéndose responsabilizar y aceptar las sanciones y multas descritas en las presentes bases. También, el Hospital no se hará responsable del despacho y entrega de insumos que no se encuentren adjudicados.
  • El empaque deberá ser individual por insumo.
  • El empaque del insumo deberá ser de fácil acceso, no debiendo forzarlo para poder abrirle; ya que al forzar el empaque puede causar el deterioro del insumo. Lo anterior, será de exclusiva responsabilidad del proveedor y deberá ser reemplazado el insumo sin costo al hospital.
  • Debe presentar Certificado firmado por el representante Legal o Persona Natural que acredite que los productos ofertados en esta licitación presentan políticas de canje donde estipule reemplazo dentro de 48 horas de presentada la falla, en los siguientes casos:

-     Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del insumo. 

-     Productos sin rotación: insumos que no hayan sido consumido y se requiera cambio de medida, fr, calibre, entre otros.

-     Envase en mal estado: que el envase se encuentre aplastado, o abierto al momento de su recepción.

-     Conservación del insumo inadecuada: que el insumo presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo, pelo, pelusa, basura, etc.

-     Fallas del insumo: al momento de utilizar o manipular el insumo por parte del equipo médico en pabellón, esté se encuentre defectuoso, es decir, que presente características que no permita su uso en paciente o que su posible uso signifique un riesgo para el paciente, según determine el personal clínico.

-     Vencimiento de 1 año del insumo: desde la recepción del insumo en la institución.

Resolución de Empates

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

1)      Precio

2)      Plazo de Entrega

3)      Comportamiento contractual anterior.

4)      Cumplimiento de los requisitos Formales

5)      Programa de integridad entre los trabajadores de la empresa y difusión.



Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través del Sistema de Compras Públicas, conforme lo dispuesto en el artículo N° 58 del reglamento.




Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores.

Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.




Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible.


Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.



Equipos en comodato

El proveedor que se adjudique licitación deberá hacer entrega de 2 equipos en comodato. Crioconsola la cual se mantendrá en las dependencias del hospital durante la vigencia del convenio y Equipo analizador de coagulación automático (ACT) que será con recepción final al término del convenio, es decir, al terminar la vigencia del contrato pasará a ser parte del activo fijo del establecimiento.

El proveedor que se adjudique deberá garantizar las mantenciones preventivas y correctivas (ambas incluyendo repuestos y actualizaciones) de ambos equipos durante la vigencia del convenio y para Equipo analizador de coagulación automático (ACT) por un periodo adicional de 24 meses contados de la fecha de término del convenio.

-       Especificaciones técnicas CRIOCONSOLA:

Para tratamiento de arritmias cardiacas, con catéter balón y focal, cilindros de óxido nitroso liquido (N2O) 3 unidades, que serán recargadas por parte del hospital HGGB. Servicio técnico de asistencia 24 horas, con sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), que incluya kit de accesorios recusables completos: caja auto conexión, cable ECG, manguera diversas de conexión, cable poder, kit de retracción manual.

Mantención reparativa/preventiva por parte de la empresa adjudicada, cada 6 meses mínimo y SOS, servicio técnico asistencia 24 horas.

ALTURA

entre 126 cm mínimo y 157 cm máximo

PROFUNDIDAD

entre 55 a 59 cm (inclusive)

PESO

130 - 131 kg sin tanque de óxido nitroso

PARAMETROS OPERACIONALES

15 - 30 C° máximo de 75% humedad

ESPECIFICACIONES DEL REFRIGERANTE

Óxido nitroso licuado 99,5% pureza con nivel de humedad <50 ppm

-       Especificaciones técnicas EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACIÓN AUTOMÁTICO (ACT) con recepción final al termino de convenio:

TEMPERATURA OPERATIVA

14°C a 32°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

0°C a 49°C

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

10% a 90% sin condensación

HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO

100 - 240 V- Fase única

VOLTAJE

100 - 240 V- Fase única

FRECUENCIA

50 - 60 HZ

CORRIENTE MAXIMA

1.2/0.6 A (100-120/200-240)

UNIDAD DE DISQUETE

Compatible con PC

PUERTO DE DATOS

19200 baudios, 8 bits de datos

El  equipo en comodato debe ser entregado dentro de los primeros 10 días (corridos) desde la total tramitación de la resolución que aprueba contrato.




Información general
  • El consumo estimado corresponde a 12 meses.
  • Las ofertas deben cumplir con lo solicitado en el punto B) Especificaciones Técnicas, de lo contrario serán consideradas inadmisibles.
  • Los Insumos serán solicitados según programación de la Unidad de Electrofisiología del Hospital Guillermo Grant Benavente.
  • El proveedor que se adjudique licitación deberá hacer equipo en comodato Crioconsola la cual se mantendrá en las dependencias del hospital durante la vigencia del convenio, y debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el punto B).
  • El proveedor que se adjudique licitación deberá hacer equipo en comodato Equipo analizador de coagulación automático (ACT) que será con recepción final al término del convenio, es decir, al terminar la vigencia del contrato pasará a ser parte del activo fijo del establecimiento y debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el punto B).
  • El proveedor que se adjudique deberá garantizar las mantenciones preventivas y correctivas ambos equipos durante la vigencia del convenio y para Equipo analizador de coagulación automático (ACT) por un periodo adicional de 24 meses contados de la fecha de término del convenio.
  • Los equipos en comodato deben ser entregados dentro de los primeros 10 días (corridos) desde la total tramitación de la resolución que aprueba contrato.
  • Para realización de procedimientos empresa adjudicada debe prestar colaboración de técnico especialista para manejo de equipo, previa coordinación con enfermera encargada de la unidad. Presencia y disponibilidad ante urgencia, se avisará 24 horas previas.
  • Los insumos deberán ser despachados a Bodega de Insumos del Hospital Guillermo Grant Benavente.
  • Desde HGGB enfermero/a de Electrofisiología informará consumo mediante plataforma informática de la unidad, el proveedor deberá coordinar uso del sistema informático o en su defecto conectarse a dicho sistema para manejo de inventario de la unidad.
  • El Proveedor no deberá despachar ni entregar insumos diferentes a los adjudicados en la presente licitación, debiéndose responsabilizar y aceptar las sanciones y multas descritas en las presentes bases. También, el Hospital no se hará responsable del despacho y entrega de insumos que no se encuentren adjudicados.
  • El empaque deberá ser individual por insumo.
  • El empaque del insumo deberá ser de fácil acceso, no debiendo forzarlo para poder abrirle; ya que al forzar el empaque puede causar el deterioro del insumo. Lo anterior, será de exclusiva responsabilidad del proveedor y deberá ser reemplazado el insumo sin costo al hospital.
  • Debe presentar Certificado firmado por el representante Legal o Persona Natural que acredite que los productos ofertados en esta licitación presentan políticas de canje donde estipule reemplazo dentro de 48 horas de presentada la falla, en los siguientes casos:

-     Fallas del empaque: empaque que permita contaminación del insumo. 

-     Productos sin rotación: insumos que no hayan sido consumido y se requiera cambio de medida, fr, calibre, entre otros.

-     Envase en mal estado: que el envase se encuentre aplastado, o abierto al momento de su recepción.

-     Conservación del insumo inadecuada: que el insumo presente algún tipo de objeto extraño, por ejemplo, pelo, pelusa, basura, etc.

-     Fallas del insumo: al momento de utilizar o manipular el insumo por parte del equipo médico en pabellón, esté se encuentre defectuoso, es decir, que presente características que no permita su uso en paciente o que su posible uso signifique un riesgo para el paciente, según determine el personal clínico.

-     Vencimiento de 1 año del insumo: desde la recepción del insumo en la institución.


10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.