Licitación ID: 559803-10-L110
BATERÍAS.FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE RUT. 61.102.014-7 DIRECCIÓN ERRÁZURIZ 537 FONO 32-2220818 VALPARAÍSO, ENTREGA DE MATERIALES EN VARAS 339 VALPARAÍSO.
Responsable de esta licitación: CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM)
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 124
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Baterías recargables 18 Unidad
Cod: 26111701
BATERIA UPS PANASONIC. MOD. LCR12V6.5P N/P 730012 Ó EQUIVALENTE.  

2
Baterías recargables 4 Unidad
Cod: 26111701
BATERIA MARCA ENERSYS HAWKER MODELO POWERSAFE N/P 12VE90 Ó EQUIVALENTE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
BATERÍAS.FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE RUT. 61.102.014-7 DIRECCIÓN ERRÁZURIZ 537 FONO 32-2220818 VALPARAÍSO, ENTREGA DE MATERIALES EN VARAS 339 VALPARAÍSO.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
REQUERIMIENTO ÁMBITO MARÍTIMO.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM)
R.U.T.:
61.102.005-8
Dirección:
ANTONIO VARAS #348  
Comuna:
Valparaíso
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-02-2010 16:05:00
Fecha de Publicación: 10-02-2010 12:31:53
Fecha inicio de preguntas: 10-02-2010 13:07:00
Fecha final de preguntas: 12-02-2010 15:07:00
Fecha de publicación de respuestas: 15-02-2010 9:10:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-02-2010 9:15:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-02-2010 10:17:00
Fecha de Adjudicación: 24-03-2010 10:26:57
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Prácticas Antisindicales
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador a contar del 19 de enero de 2008.
2.- Entregar Antecedentes Técnicos
Constituye un REQUISITO para ser considerado en el proceso de Evaluación de las Ofertas, el adjuntar un Anexo con las características Técnicas completas del material cotizado. Además, en este Anexo se deben indicar todos los antecedentes necesarios para evaluar la oferta (plazo de entrega, garantía, certificados de calidad, etc...). Sólo se considerará la información indicada en este Anexo.
3.- Entregar Antecedentes Económicos
Las Ofertas deberán ser presentadas en Valores Netos, incluyendo el costo del flete, hasta las dependencias del Centro de Abastecimiento (V), Antonio Varas 348 - Valparaíso ( Almacén de Recepción)
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


No hay información de requisitos para persona jurídica

Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio De acuerdo a lo que se indica en " Criterios y Procedimiento de Evaluación de las Ofertas" de las presentes Bases de Licitación. 40%
2 Plazo de Entrega De acuerdo a lo que se indica en " Criterios y Procedimiento de Evaluación de las Ofertas" de las presentes Bases de Licitación. 10%
3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios De acuerdo a lo que se indica en " Criterios y Procedimiento de Evaluación de las Ofertas" de las presentes Bases de Licitación. 20%
4 Garantía Post Venta De acuerdo a lo que se indica en " Criterios y Procedimiento de Evaluación de las Ofertas" de las presentes Bases de Licitación. 10%
5 Confiabilidad De acuerdo a lo que se indica en " Criterios y Procedimiento de Evaluación de las Ofertas" de las presentes Bases de Licitación. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado:
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Confirming
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: Domingo Gajardo Pasten
e-mail de responsable de contrato: dgajardo@armada.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-32-2437734-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Multas

En el caso que el Adjudicatario No cumpla con la fecha de entrega indicada en su oferta, se le aplicará una multa, en base al valor neto del material no suministrado, por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente Escala:

 

DÍAS DE ATRASO                         MULTA

 

1 a 5 días                                0,5%     por cada día

6 a 10 días                              1,0%     por cada día

11 a 15 días                           1,5 %     por cada día

Sobre 15 días                         2,0%     por cada día

 

Se entenderá por “Atraso”, el tiempo transcurrido, en días calendarios, desde la fecha de entrega fijada en la Orden de Compra respectiva, hasta la fecha de entrega del material en el Almacén de Recepción del Almacen D.G.T.M..

 

Las multas serán aplicadas a la totalidad de los días de atraso. Ej.; un ítem de un valor neto de $100.000.- que se recibe con 10 días de atraso tendrá una multa diaria equivalente a $1.000.- , lo cual corresponde a un total de  $10.000.-

 

El valor de las multas deberán ser cancelados por el Adjudicatario con la emisión de una Nota de Crédito en beneficio del Centro de Abastecimiento (D.G.T.M) la cual será descontada de la factura correspondiente al  material suministrado.

 

No obstante lo anterior; el Centro de Abastecimiento (D.G.T.M) podrá dejar "NULA" la Orden de Compra, de manera  unilateral, en el caso que la totalidad del material no sea entregado en un plazo de 10 días, a contar del momento en que debió haberse producido su entrega. Una vez que esta sea anulada,  el proveedor será calificado con una falta grave, lo cuál es considerado en el acapite confiabilidad de cada licitación.

 

Los plazos de entrega comenzarán a regir desde el momento en que se emite la Orden de Compra  en el portal y no desde el momento en que ésta es aceptada por el Proveedor.

Entrega y Recepción Final del Material

La recepcion final del material se llevará a cabo en el Almacen D.G.T.M por una Comisión especial para tal efecto la cual corroborará que el material proporcionado por el Adjudicatario cumpla íntegramente las características técnicas y cantidad requerida. En el caso que no se cumpla lo anterior, se solicitará al Proveedor el reemplazo del material, sin perjuicio de las multas que correspondiera, en un plazo no superior a tres días corridos, en caso contrario se procederá a anular la Orden de Compra en el portal e informará al Proveedor para que retire el material, a su entero costo, a la mayor brevedad posible y anule la Guía de Despacho y/o Factura de Venta, según corresponda.

El Centro de Abastecimiento (D.G.T.M) podrá, si lo estima necesario, readjudicar la Licitación al Oferente que obtuvo el segundo mayor puntaje o siguientes, en caso que alguno la rechazare.

 

Presentación de las Ofertas

Los Oferentes deberán constatar que el envío de sus ofertas Administrativas,Técnicas y Económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se deberá verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

 

Sistema y Criterios de Evaluación de las Ofertas

Sistema de Evaluación de las Ofertas:

 

Las Ofertas serán evaluadas en base a los criterios y ponderaciones establecidas para la Licitación en una Escala de Notas de cero a cuatro puntos y de la manera que se indica más adelante.

 

 

Criterios de Evaluación de las Ofertas:

  

A.  Garantía Post Venta - Ponderación: 10 %

 

Será considerada la información que el Oferente haga, respecto de la entrega de garantías por sobre los tres meses legales.

La declaración a que se refiere el párrafo anterior deberá estar considerada en el documento de las características técnicas que los Oferentes obligatoriamente deben adjuntar en los Antecedentes Técnicos. Si no se proporciona la información requerida, se evaluará con cero puntos este criterio.

 

Escala de Ponderación:

 

0 a 3 meses         = 0 punto

4 a 6 meses         = 1 punto

7 a 8 meses         = 2 puntos

9 a 11 meses       = 3 puntos

12 meses o más  = 4 puntos

 

 

B.  Calidad Técnica de los Bienes o Servicios - Ponderación : 20 %

 

Se evaluará en base a los antecedentes presentados por los Oferentes en su Ficha Técnica, los cuales obligatoriamente deben presentar y adjuntar en los Antecedentes Técnicos.

 

Escala de Ponderación:

 

Cumple 100% con lo solicitado                   = 4 puntos

Cumple con observaciones no relevantes  = 3 puntos

Cumple con observaciones relevantes       = 2 puntos

No cumple                                                     =  0 punto

 

Los productos ofertados que no alcancen un mínimo de 3 puntos  en el criterio "calidad" no serán considerados como válidos para ser adjudicado.

 

 

C. Plazo de Entrega - Ponderación: 10%

 

El plazo de entrega se entenderá en días corridos y los Oferentes deberán indicarla en el archivo de características técnicas. En la eventualidad de que los Oferentes no lo señalen se les evaluará este criterio con cero puntos.

 

Escala de Ponderación:

 

0 a   4 días                =  4 puntos

5  a  8 días                =  3 puntos 

9 a 12 días                =  2 puntos

13 a 15 días              =  1 punto

16 días o más           =   0 punto

 

 

D.   Precio - Ponderación : 40 %

  

Será considerado el precio por ítem comparando el precio de cada producto por Oferente con el menor precio para el ítem respectivo, luego este porcentaje será multiplicado por 4; arrojando el puntaje final; mediante la siguiente fórmula:

 

Puntaje Precio(i) Oferente (j) = [Precio Mínimo /Precio (i)Oferente (j)] x4.

 

 

E.  Confiabilidad - Ponderación: 20 %

 

Este criterio reflejará el comportamiento de cada Proveedor con los Centros compradores de las Unidades de Compra administradas por el Centro de Abastecimiento (V.), las que se detallan a continuación:

- 3086: Departamento de Adquisiciones.

- 3122: Departamento de Abastecimiento y Finanzas.

- 559803: Departamento de Adquisiciones, compras de la D.G.T.M.

 

Los incumplimientos por parte del proveedor serán clasificados según el siguiente criterio:

 

LEVE (L):

- Incumplimiento del plazo de entrega (inferior a 10 días de corrido).

- La entrega material con fechas de vencimiento inferior a la mitad de la vida útil de este.

- La inconformidad parcial en la calidad del producto (que no provoque el rechazo de este).

REGULAR (R):

- Incumplimiento del plazo de entrega mayor (Entre 11 y 30 días de corrido). Siempre y cuando la Urgencia de este requerimiento no obligue a cancelar la ORCOM.

- Entregar material vencido.

- Inconformidad en la calidad del producto.

- Entregar material que no corresponda exactamente a lo solicitado.

- En los 3 puntos anteriores se rechazará el producto y el proveedor deberá entregar lo que realmente se solicitó, debiendo cumplir con los plazos de entrega ofertados; de lo contrario la ORCOM es cancelada.

GRAVE (G):

- Cancelar ORCOM.

- Incumplimiento superior a 10 días que por la Urgencia obligue a cancelar la ORCOM.

- Atraso en el plazo de entrega superior a 30 días.

- Que se rechace un mismo material en 2 oportunidades.

 

Escala de Ponderación, la cuál será evaluada como un filtro, desde la letra a.-, hasta la d.-

 

a.- Proveedor que ha incurrido en:                                     = 0 Punto

      - 3 ó más faltas, considerando al menos 1G

      - 2 faltas Graves                      

 

b.- Proveedor que ha incurrido en:                                     = 1 Punto

      - 5 ó más faltas, considerando al menos una R

 

c.- Proveedor que ha incurrido en:                                     = 2 Puntos

     - 3 ó más faltas considerando una R                     

     - 1 falta G

     - 5 ó más faltas L

     - 2 faltas R                                                                          

 

d.- Proveedor que ha incurrido en:                                    = 3 Puntos 

      - Alguna falta

 

e.- Proveedor que:                                                              = 4 Puntos

     -  Nunca ha incurrido en faltas

     -  Participa por primera vez

 

*Este centro reevaluará la condición de cada proveedor en Diciembre de cada año, y podrá aumentarle el grado de confiabilidad en un punto al proveedor que este Centro estime conveniente (según el desempeño total durante el año).

Modificaciones a las Bases

El Centro de Abastecimiento (D.G.T.M.),  podrá modificar los documentos de la Licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

 

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio  www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases serán aprobadas por resolución del Centro de Abastecimiento (D.G.T.M.).

Reposición de los Bienes

Los proveedores adjudicados, deberán reponer los Bienes sin costo, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de éstos.

 

El plazo de reposición, se contará desde que se presenta el reclamo o desde que el Adjudicatario recibe el bien para su reposición. El plazo de reposición, no podrá exceder los tres días hábiles, salvo situaciones de fuerza mayor que debidamente pueda acreditar el Adjudicatario.

Cesión de Créditos

En caso de haber cesión de créditos a Empresas Factoring, según lo estipulado en la Ley N° 19.983 del Código Civil, el adjudicatario una vez recibida la Orden de Compra deberá informar vía mail a (jescobarb@armada.cl), que hubo Cesión de Créditos, indicando los siguientes datos:

1.- Nombre Empresa Factoring

2.- Dirección

3.- Cuenta Corriente

4.- Fono y/o Fax

 

El oferente al momento de entregar la factura en el Centro de Abastecimiento (V.), lo deberá hacer acompañada con la correspondiente Carta Notarial que acredita la Cesión de Créditos a la Empresa Factoring.

La factura emitida con Cesión de Créditos a Empresas Factoring, deberá tener la siguiente leyenda “El CRÉDITO REPRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA, HA SIDO CEDIDO AL FACTORING……………, DOMICILIADO EN………, A QUIEN SE LE DEBERA EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA COMO CANCELADA”.

El Centro de Abastecimiento (V.), no aceptará responsabilidad alguna en caso de no cumplimiento de esta.

 

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.