Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 1145-60-LE25
Adjudicación Informada en portal el
5/11/2025 15:46

En , 05-11-2025
Nro de Resolución 11-01104
Vistos
a) Lo establecido en el DFL Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. b) Lo dispuesto en la Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. c) Las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo (H) Nº 661 del 2024. d) Lo preceptuado en la Ley Nº 16.752, que fija Organización y Funciones y Establece Disposiciones Generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil. e) Lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 28, de fecha 16 de enero de 2024, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que pone término y nombra en cargo a Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile que señala. f) La Resolución Nº 36, del año 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón. g) La delegación de atribuciones contenidas en la Resolución Nº 358 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de fecha 29 de agosto de 2016. h) El PRO-LOG 01, que regula el procedimiento de Adquisición de Bienes Muebles, Contratación de Servicios y Gestión de Contratos de la DGAC. i) La Resolución TRA N° 101/18/2025 de fecha 23 de mayo de 2025, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que nombra Jefa de Subdepartamento Soporte Logístico a la funcionaria Sra. Inelia Beatriz Bernales González, a contar del 30 de mayo de 2025. j) La Resolución Exenta Nº 11/00895 de fecha 24 de septiembre de 2025, que dispuso llamado a propuesta pública para contratar el servicio de mantenimiento preventivo anual de 04 maquinarias extintoras marca Iturri modelo toro 6x6 de dotación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, aprobó bases de licitación y nombró comisión evaluadora. k) La Resolución Exenta Nº 11/00958 de fecha 07 de octubre de 2025, que declaró desierta la propuesta publica ID 1145-57-LE25, por no presentar ofertas al momento de la apertura a través de Chilecompra. l) La Resolución Exenta Nº 11/01002 de fecha 15 de octubre de 2025, que dispuso nuevo llamado a propuesta pública para contratar el servicio de mantenimiento preventivo anual de 04 maquinarias extintoras marca Iturri modelo toro 6x6 de dotación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, aprobó bases de licitación y nombró comisión evaluadora.
Considerando
a) Que, ante la necesidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil de contratar el servicio de mantenimiento preventivo anual de 04 maquinarias extintoras marca Iturri modelo toro 6x6 de dotación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, se inició el proceso de Licitación Pública regulado por el pliego de condiciones aprobado por la Resolución citada en el literal l) de los Vistos, identificada con el ID 1145-60-LE25, publicada en el Portal Mercado Público con fecha 16 de octubre de 2025. b) Que, con fecha 28 de octubre de 2025 se efectuó la apertura electrónica de la referida Propuesta Pública, acto en el cual se aceptaron, según consta en Acta de Apertura emitida por el Portal Mercado Público, las ofertas presentadas por los siguientes proponentes: - ITURRI S.A. RUT N° 76.007.098-K - COMERCIAL SANUSA SPA RUT N° 77.634.778-7 c) Que, la oferta presentada por el proveedor COMERCIAL SANUSA SPA, es descartada de análisis, ya que no cumple con lo indicado en las Bases Técnicas en el punto II Generalidades letra A, donde se explica "Será un parámetro invalidante para la presente contratación de servicios por el mantenimiento preventivo anual de la maquinaria extintora marca Iturri modelo Toro 6x6, el que la o las empresas participantes sean representantes exclusivos de la marca Iturri en el país, por lo que deberán adjuntar la carta de representación respectiva dentro de su postulación, las empresas que no sean representantes exclusivos de la marca Iturri en el país y/o que no anexen la carta de representante serán descartadas de análisis y no serán evaluadas", el proveedor no adjunto lo solicitado, por lo tanto y en consecuencia la oferta de este proveedor no fue evaluada. d) Que, la comisión evaluadora, luego de la verificación de los parámetros invalidantes establecidos en las bases de licitación, procedió a evaluar la oferta aceptada, evaluación que consta en informe de fecha 28 de octubre de 2025, del cual se desprende la siguiente información que refleja el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación contemplados en las bases técnicas: o Evaluación Técnica: LÍNEA PTJE ITURRI S.A. COMERCIAL SANUSA SPA 1 70% 35 %. INADMISIBLE o Evaluación Económica: LÍNEA PTJE ITURRI S.A. COMERCIAL SANUSA SPA 1 22% 22 % INADMISIBLE o Evaluación Cumplimiento Requisitos Formales: LÍNEA PTJE ITURRI S.A. COMERCIAL SANUSA SPA 1 7% 7 % INADMISIBLE o Evaluación Programa de Integridad: LÍNEA PTJE ITURRI S.A. COMERCIAL SANUSA SPA 1 1% 0 % INADMISIBLE o Evaluación Final: PTJE ITURRI S.A. COMERCIAL SANUSA SPA Evaluación Técnica 70% 35 % INADMISIBLE Evaluación Económica 22% 22 % INADMISIBLE Evaluación Req. Formales 7% 7 % INADMISIBLE Evaluación P. de integridad 1% 0 INADMISIBLE PUNTAJE FINAL 100% 64 % INADMISIBLE e) Que, la comisión evaluadora propuso la adjudicación total de la Licitación a la empresa ITURRI S.A., conforme al puntaje final obtenido en la evaluación de la propuesta, cumpliendo así con lo requerido en los antecedentes de la licitación, por un monto total de $ 28.919.628.- IVA incluido, ajustándose al presupuesto disponible para esta contratación. f) Que, según CDP N° P-55064 existe disponibilidad presupuestaria para efectuar la contratación indicada en la letra a) precedente. g) Que, por tratarse de una contratación estándar de simple y objetiva especificación, el contrato será formalizado mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.
Resuelvo
1.- Declárase inadmisible la oferta presentada por el proveedor COMERCIAL SANUSA SPA, conforme a lo señalado en los Considerando letra c) del presente acto administrativo. 2.- Adjudícase la Propuesta Pública ID 1145-60-LE25 efectuada para la contratar el servicio de mantenimiento preventivo anual de 04 maquinarias extintoras marca Iturri modelo toro 6x6 de dotación del aeropuerto Arturo Merino Benítez a la empresa: - ITURRI S.A, RUT N° 76.007.098-K por un monto ascendente a $ 28.919.628.- IVA incluido. Conforme a la evaluación contenida en el Informe elaborado por la Comisión Evaluadora, señalado en el literal d) de los Considerando del presente acto administrativo. 3.- El precio total de la presente contratación, asciende a la suma $ 28.919.628.- (veintiocho millones novecientos diecinueve mil seiscientos veintiocho pesos) IVA incluido y deberá imputarse y comprometerse el gasto al presupuesto de la Dirección General de Aeronáutica Civil para el año 2025, conforme al siguiente detalle: C.F. U.E. SUBT ITEM ASIG SUBASIG SPROD ACT TIPO PTTO TAREA C.C. TOTAL, IVA INLCUIDO. 51 9227 22 06 005 010 36 4 1 119 5016 $ 28.919.628.- 4.- Nómbrase a los siguientes funcionarios como inspectores fiscales de la presente contratación, en la calidad que en cada caso se señala, quienes deberán velar por el adecuado cumplimiento de la respectiva Orden de Compra por parte del contratante, en coordinación con la Sección Administración de Contratos: Inspector Fiscal Titular: - Sr. Ángel Rubio Beltrán RUT N° 10.156.230-1 Inspector Fiscal Suplente: - Sr. Roberto Troncoso Rivera RUT N° 15.734.259-2 5.- Notifíquese al inspector fiscal y a su suplente, designados en el numeral anterior, de sus respectivos nombramientos, entregándoles en dicho acto copia de la presente Resolución y de todos los antecedentes que le permitan el adecuado cumplimiento de sus obligaciones y funciones. 6.- Elabórese por parte de la Inspección Fiscal, al término del suministro y servicios contemplados en la Orden de Compra, un informe que permita verificar el comportamiento contractual de la empresa ITURRI S.A. el que debe incluir en detalle los hitos y plazos fijados en la adjudicación, las multas aplicadas, la copia del acta de recepción y los códigos de activo fijo de los bienes dados de alta. Adicionalmente, y en caso de existir, el requerimiento de liberación de fondos no utilizados y cualquier otra situación o alcance que se hubiese generado durante el cumplimiento del suministro y servicios contemplados en la Orden de Compra. Dicho informe deberá ser remitido vía oficial al Departamento Logística, para que sea publicado en la ficha de Gestión de Contratos de la plataforma www.mercadoplublico.cl. Emitido el Informe correspondiente, cesarán las responsabilidades y obligaciones dispuestas a la Inspección Fiscal 7.- Los inspectores fiscales deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 bis de la Ley N°19.886 sobre compras Públicas y el artículo 13 de su Reglamento, relativa a la declaración de intereses y patrimonio, de conformidad a la Ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. 8.- Notifíquese a los proponentes participantes en la mencionada propuesta, a través del Portal Mercado Público, el resultado de ésta una vez que el presente acto administrativo se encuentre totalmente tramitado. 9.- Procédase a la confección de la respectiva Orden de Compra y demás acciones en el Portal Mercado público una vez concluida la tramitación administrativa de la presente Resolución. 10.- Archívense los antecedentes que dieron origen a la presente Resolución, en la Sección Adquisiciones del Subdepartamento Soporte Logístico. Anótese, refréndese y publíquese en el Portal Mercado Público.
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección
Comuna
Ciudad en que se genera la Adquisición Región Metropolitana de Santiago
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo CARLOS LEÓN BIZAMA
Cargo
Teléfono 56-22-4392825
Fax --
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 1145-60-LE25
Nombre de Adquisición Contratación de servicio anual por el mantenimiento preventivo anual a 4 maquinarias extintoras marca Iturri modelo Toro 6x6
Tipo de Adquisición Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción La necesidad de la DGAC de contratar de servicio anual por el mantenimiento preventivo anual a 4 maquinarias extintoras marca Iturri modelo Toro 6x6
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 16/10/2025 10:43
Fecha de Cierre 27/10/2025 15:30
Tipo de Adjudicación Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado $ 24.302.208
Monto Neto Estimado del Contrato $ 28.919.628



Anexos a la Adjudicación
Sel.AnexoTipoDescripciónTamañoFecha de AdjuntoAcciones
Certificado de habilidad_20251105_14_21.pdfOtros AnexosCertificado de habilidad_20251105_14_2165 KB05-11-2025 14:22:21
Declaraciones.pdfDOCUMENT_TYPE_DJ_ABSENCE_CONFLICTS_OF_INTERESTDeclaraciones170 KB05-11-2025 14:18:09
Informe Evaluación.pdfDOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENTInforme Evaluación132 KB05-11-2025 14:16:26
RES. N°11-01104_con fecha 05 de noviembre 2025_04 MAQ. EXTINTORAS.pdfResolución/Decreto AdjudicaciónRES. N°11-01104119 KB05-11-2025 14:15:09

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Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 26101805 Kits de reparación del motor
Especificaciones del Comprador : mantenimientos preventivos anuales a 4 maquinarias extintoras marca Iturri modelo Toro 6x6 de esta DGAC (según Bases técnicas adjuntas)
Cantidad : 4
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
76.007.098-K ITURRI S.A. Valor de la oferta en moneda nacional pesos chilenos, valor total neto sin IVA. Somos representantes exclusivos de la marca en Chile. $ 6075552 4 24302208 Adjudicada
77.634.778-7 COMERCIAL SANUSA SPA mantenimientos preventivos anuales a 4 maquinarias extintoras marca Iturri modelo Toro 6x6 de esta DGAC $ 1 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 24.302.208



Monto Total Adjudicado $ 24.302.208