Orden de Compra. Nº1000-149-SE12 "Adquisición de Material Pétreo"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000-149-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material Pétreo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1000-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 832200
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ
Razón Social JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ
R.U.T. 7.738.049-3
Sucursal JOSE ARNER RIOS RODRIGUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1Global   $ 4.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380.000 $ 4.380.000
Total Neto $ 4.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 832.200
TOTAL OC $ 5.212.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.