Orden de Compra. Nº1000-168-SE16 "BOLONES 10 M3 C/C EMERGENCIA ANTUCO - CONV.ZONA 3"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000-168-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2016
Nombre de la Orden de Compra BOLONES 10 M3 C/C EMERGENCIA ANTUCO - CONV.ZONA 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1000-12-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles
Comuna Los Angeles
Impuesto 11970
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviterra Ltda.
Razón Social SERVICIOS MECANIZADOS SERVITERRA LIMITADA
R.U.T. 77.802.240-0
Sucursal Serviterra Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava10Metro Cúbico   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 63.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.970
TOTAL OC $ 74.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.