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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1000-297-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1000-48-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1000-48-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
2332918,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ricardo Vicuña Nº 243 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Concepcion |
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Razón Social |
BOTTAI S A
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R.U.T. |
80.125.100-5 |
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Sucursal |
Concepcion |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131502
| Bloques de hormigón | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE CAJONES DE HORMIGÓN PREFABRICADOS GRADO H40 PARA DESARROLLAR OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Técnicas. | 15 CAJONES ESTANDAR DE 2.0X1.5X2.0X0.20 M.
3 CAJONES CON MURO CABECERA FRONTAL DE 2.0X1.5X2.0X0.20 M.
3 CAJONES CON MURO CABECERA POSTERIOR DE 2.0X1.5X2.0X0.20 M. |
$ 12.278.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.278.520
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$ 12.278.520
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Total Neto
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$ 12.278.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.332.919
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$ 14.611.439
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.