Orden de Compra. Nº1000-331-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1000-53-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000-331-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1000-53-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1000-53-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Bio Bio
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 243
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles
Comuna *
Impuesto 63838,86
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña Nº 243, Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Razón Social RIOSAN CIA LTDA
R.U.T. 86.855.300-6
Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121902
Grasa2Tambortambor de grasa de 180 kgs NLGINR2EP (base de jabón de calcio) categoria VII   $ 167.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.994 $ 335.994
Total Neto $ 335.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.839
TOTAL OC $ 399.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.