Orden de Compra. Nº1000813-137-AG26 "LP_ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, PRODUCTOS ELABORADOS DE PLASTICOS, OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA SER USADOS POR LA JAL DEL CM AUSTRAL - COMPRA ÁGIL: 1000813-149-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-137-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra LP_ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, PRODUCTOS ELABORADOS DE PLASTICOS, OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA SER USADOS POR LA JAL DEL CM AUSTRAL - COMPRA ÁGIL: 1000813-149-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 111093,95
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos40CajaGUANTES DE NITRILO TALLA LGUANTES DE NITRILO TALLA L $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.600 $ 233.600
47131611
Palas para basura10UnidadPALAS PLÁSTICASPALAS PLÁSTICAS $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.570 $ 38.570
47131618
Mopas húmedas15UnidadESCURRIDOR DE MOPA IGUAL O EQUIVALENTE A VIRUTEXESCURRIDOR DE MOPA IGUAL O EQUIVALENTE A VIRUTEX $ 7.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.595 $ 116.595
47121701
Bolsas de basura50UnidadROLLO DE 10 UNIDS BOLSA DE BASURA DE 50X70ROLLO DE 10 UNIDS BOLSA DE BASURA DE 50X70 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47121701
Bolsas de basura70PackBOLSA BASURA 80*110 5 UNIDSBOLSA BASURA 80*110 5 UNIDS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.040 $ 117.040
24111503
Bolsas de plástico10RolloBOLSAS TRANSPARENTE ROLLO DE 750 44X35 CMBOLSAS TRANSPARENTE ROLLO DE 750 44X35 CM $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47121701
Bolsas de basura50RolloROLLO DE 10 UNIDS BOLSA BASURA 70*90ROLLO DE 10 UNIDS BOLSA BASURA 70*90 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
Total Neto $ 584.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.094
TOTAL OC $ 695.799


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.