Orden de Compra. Nº
1000813-166-AG23
"
FONDOS PRESUPUESTARIOS compra ágil: 1000813-212-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-166-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
FONDOS PRESUPUESTARIOS compra ágil: 1000813-212-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146-2023 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
27731,83
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Katrina spa
Razón Social
FERRETERIA KATRINA SPA
R.U.T.
76.513.024-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería Katrina spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121629
Cable de alimentación
200
Metro Lineal
CABLE EVA COLOR ROJO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
CABLE EVA COLOR ROJO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
26121629
Cable de alimentación
200
Metro Lineal
CABLE EVA COLOR BLANCO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
CABLE EVA COLOR BLANCO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
26121629
Cable de alimentación
200
Metro Lineal
CABLE EVA COLOR VERDE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
CABLE EVA COLOR VERDE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
31141601
Molduras al vacío de plástico
3
Unidad
MOLDURA 20x10x2000 mm, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
MOLDURA 20x10x2000 mm, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
1
Unidad
Interruptor Automático16A curva C 6KA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
Interruptor Automático16A curva C 6KA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
Total Neto
$ 145.957
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.732
TOTAL OC
$ 173.689
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.043.742-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.513.024-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.039.868-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
83.957.900-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.