Orden de Compra. Nº1000813-166-AG23 "FONDOS PRESUPUESTARIOS compra ágil: 1000813-212-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-166-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS compra ágil: 1000813-212-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146-2023 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 27731,83
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Katrina spa
Razón Social FERRETERIA KATRINA SPA
R.U.T. 76.513.024-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Katrina spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121629
Cable de alimentación200Metro LinealCABLE EVA COLOR ROJO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASCABLE EVA COLOR ROJO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
26121629
Cable de alimentación200Metro LinealCABLE EVA COLOR BLANCO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASCABLE EVA COLOR BLANCO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
26121629
Cable de alimentación200Metro LinealCABLE EVA COLOR VERDE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASCABLE EVA COLOR VERDE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
31141601
Molduras al vacío de plástico3UnidadMOLDURA 20x10x2000 mm, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASMOLDURA 20x10x2000 mm, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadInterruptor Automático16A curva C 6KA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASInterruptor Automático16A curva C 6KA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
Total Neto $ 145.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.732
TOTAL OC $ 173.689


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.043.742-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.513.024-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.039.868-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.