Orden de Compra. Nº1000813-172-AG26 "LP_ADQUISICIÓN DE PARCHES PARA EL PERSONAL DE SLCs DE LA 4TA BRIACO - COMPRA ÁGIL: 1000813-158-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-172-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra LP_ADQUISICIÓN DE PARCHES PARA EL PERSONAL DE SLCs DE LA 4TA BRIACO - COMPRA ÁGIL: 1000813-158-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 145969,4
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Patricia
Razón Social Confecciones Di Caviedess Ltda.
R.U.T. 76.377.476-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cecilia Patricia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121715
Banderas o accesorios214UnidadDISTINTIVO DE LA UNIDAD (ESCARAPELA)DISTINTIVO DE LA UNIDAD (ESCARAPELA) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
55121715
Banderas o accesorios214UnidadGRADO TENIDA DE COMBATEGRADO TENIDA DE COMBATE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300
55121715
Banderas o accesorios214UnidadBANDERA CHILENA BORDADABANDERA CHILENA BORDADA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.700 $ 117.700
55121715
Banderas o accesorios214UnidadGRADO DE PARA PARKA GOROTEXGRADO DE PARA PARKA GOROTEX $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.060 $ 169.060
55121715
Banderas o accesorios214UnidadGRUPO SANGUINEOGRUPO SANGUINEO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300
55121715
Banderas o accesorios214UnidadAPELLIDOS BORDADOSAPELLIDOS BORDADOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
55121715
Banderas o accesorios214UnidadESCUDO NACIONAL BORBADOESCUDO NACIONAL BORBADO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.900 $ 74.900
Total Neto $ 768.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.969
TOTAL OC $ 914.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.