Orden de Compra. Nº
1000813-199-AG26
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LP_ ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL BAÑO DEL DICE DEL CUARTEL GENERAL VDE compra ágil: 1000813-188-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-199-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
LP_ ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL BAÑO DEL DICE DEL CUARTEL GENERAL VDE compra ágil: 1000813-188-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
129960
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
65
Unidad
FOCO LED REDONDO EMBUTIDO DE 18 WATTS LUZ BLANCA
FOCO LED REDONDO EMBUTIDO DE 18 WATTS LUZ BLANCA
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.000
$ 273.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
LATEX EXTRACUBRIENTE SIPA BLANCO TINETA 4G
LATEX EXTRACUBRIENTE SIPA BLANCO TINETA 4G
$ 45.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.900
$ 45.900
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA CERDA HELA DE 2 PULGADAS
BROCHA CERDA HELA DE 2 PULGADAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31201515
Cintas de papel
5
Unidad
CINTA ENMASCARAR 38MMX50M
CINTA ENMASCARAR 38MMX50M
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
30161509
Tablero de yeso
4
Unidad
PLANCHA VOLCANITA DE 10MM STANDAR 120X240CMS
PLANCHA VOLCANITA DE 10MM STANDAR 120X240CMS
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
31201611
Adhesivos de láminas
6
Unidad
ADHESIVO MONTAJE INTERIOR 360GR
ADHESIVO MONTAJE INTERIOR 360GR
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
30103313
Molduras no metálicas
7
Unidad
MOLDURA CORSNISA 50X50MM PINO
MOLDURA CORSNISA 50X50MM PINO
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.650
$ 27.650
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO BLANCO
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO BLANCO
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
39101701
Tubos fluorescentes
1
Unidad
EQUIPO ESTANCO LED DE 2X18 CON TUBOS
EQUIPO ESTANCO LED DE 2X18 CON TUBOS
$ 13.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
31211704
Selladores
3
Unidad
SELLADOR ACLILICO PINTABLE BLANCO 300 ML
SELLADOR ACLILICO PINTABLE BLANCO 300 ML
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
OLEO OPACO BLANCO GALON
OLEO OPACO BLANCO GALON
$ 30.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.800
$ 60.800
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS DE 1 LITRO
AGUARRAS DE 1 LITRO
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO DE 18 CMS
RODILLO CHIPORRO DE 18 CMS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
11121610
Maderas duras
1
Unidad
PINO SECO CEPILLADO 1X2PULG
PINO SECO CEPILLADO 1X2PULG
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
31161802
Golillas achaflanadas
4
Unidad
GUARDA CHAFLAN 13X43X3 MTS
GUARDA CHAFLAN 13X43X3 MTS
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
11121610
Maderas duras
1
Unidad
PINO SECO CEPILLADO DE 1X2X3.2MTS
PINO SECO CEPILLADO DE 1X2X3.2MTS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
31211704
Selladores
4
Unidad
SELLADOR POLIURETANO 600ML
SELLADOR POLIURETANO 600ML
$ 6.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
13101905
Melamina (MF)
6
Unidad
TRUPAN 9MM DE 1,52X2,44 MTS
TRUPAN 9MM DE 1,52X2,44 MTS
$ 22.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.600
$ 135.600
31161511
Tornillos de apriete
3
Unidad
TORNILLOS VOLC/MAD 6X1 PULG
TORNILLOS VOLC/MAD 6X1 PULG
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 684.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.960
TOTAL OC
$ 813.960
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.