Orden de Compra. Nº1000813-209-AG26 "LP_ ADQ. DE TICKET PARA CRUCES A IGTF PARA MEDIOS DE LA V DE-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-198-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-209-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LP_ ADQ. DE TICKET PARA CRUCES A IGTF PARA MEDIOS DE LA V DE-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-198-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2
Comuna Punta Arenas
Impuesto 631390,71
Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TABSA
Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A
R.U.T. 82.074.900-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TABSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de transporte nacional por barcazas10UnidadCRUCE PRIMERA ANGOSTURA CAMION NO ARTICULADO DE MÁS DE 6000 KG.CRUCE PRIMERA ANGOSTURA CAMION NO ARTICULADO DE MÁS DE 6000 KG. $ 61.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.640 $ 617.640
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Servicios de transporte nacional por barcazas4UnidadCRUCE PRIMERA ANGOSTURA CAMION ARTICULADO O TRAILER (LARGO MÁXIMO 22,4 MTS)CRUCE PRIMERA ANGOSTURA CAMION ARTICULADO O TRAILER (LARGO MÁXIMO 22,4 MTS) $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.268 $ 672.268
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Servicios de transporte nacional por barcazas3UnidadCRUCE PRIMERA ANGOSTURA AUTOMÓVILCRUCE PRIMERA ANGOSTURA AUTOMÓVIL $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.547 $ 65.547
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Servicios de transporte nacional por barcazas10UnidadCRUCE PRIMERA ANGOSTURA CAMION NO ARTICULADO HASTA 6000 KG.CRUCE PRIMERA ANGOSTURA CAMION NO ARTICULADO HASTA 6000 KG. $ 43.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.980 $ 436.980
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Servicios de transporte nacional por barcazas5UnidadCRUCE PRIMERA ANGOSTURA BUS DE MAS DE 25 PASAJEROSCRUCE PRIMERA ANGOSTURA BUS DE MAS DE 25 PASAJEROS $ 134.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.170 $ 670.170
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Servicios de transporte nacional por barcazas2UnidadCRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHÍCULOS CON CARGA INFLAMABLECRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHÍCULOS CON CARGA INFLAMABLE $ 430.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.504 $ 860.504
Total Neto $ 3.323.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 631.391
TOTAL OC $ 3.954.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.