Orden de Compra. Nº1000813-216-AG26 "FI_SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA LAS HABITACIONES DE LOS EDIFICIOS A, B, Y C DE SUBOFICIALES SOLTEROS DEL CUARTEL PATAGONIA Orden de Compra: 1000813-192-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-216-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FI_SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA LAS HABITACIONES DE LOS EDIFICIOS A, B, Y C DE SUBOFICIALES SOLTEROS DEL CUARTEL PATAGONIA Orden de Compra: 1000813-192-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO
Comuna Punta Arenas
Impuesto 618640
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hugo Hernan Cifuentes Diaz
Razón Social HUGO HERNÁN CIFUENTES DÍAZ
R.U.T. 12.499.191-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hugo Hernan Cifuentes Diaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas59UnidadCORTINA ROLLER DUO ( DIA / NOCHE) ZEBRA COLOR GRIS CLARO O BLANCO DE 80 X 180 CMSCORTINA ROLLER DUO ( DIA / NOCHE) ZEBRA COLOR GRIS CLARO O BLANCO DE 80 X 180 CMS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.000 $ 1.298.000
52131501
Cortinas78UnidadCORTINAS ROLLER DUO ( DIA / NOCHE ) ZEBRA COLOR GRIS CLARO O BLANCO DE 180 X 180 CMSCORTINAS ROLLER DUO ( DIA / NOCHE ) ZEBRACOLOR GRIS CLARO O BLANCO DE 180 X 180 CMS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.000 $ 1.716.000
52131501
Cortinas2UnidadCORTINA ROLLER DUO ( DIA / NOCHE ) ZEBRA COLOR GRIS CLARO O BLANCO DE 120 X 180 CMSCORTINA ROLLER DUO ( DIA / NOCHE ) ZEBRA COLOR GRIS CLARO O BLANCO DE 120 X 180 CMS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
52131501
Cortinas4UnidadCORTINA ROLLER DUO ( DIA / NOCHE ) ZEBRA COLOR GRIS O BLANCO DE 100 X 180 CMSCORTINA ROLLER DUO ( DIA / NOCHE ) ZEBRA COLOR GRIS O BLANCO DE 100 X 180 CMS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
52131501
Cortinas5UnidadCORTINA ROLLER DUO ( DIA / NOCHE ) ZEBRA COLOR GRIS CLARO O BLANCO DE 200 X 180 CMSCORTINA ROLLER DUO ( DIA / NOCHE ) ZEBRA COLOR GRIS CLARO O BLANCO DE 200 X 180 CMS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 3.256.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 618.640
TOTAL OC $ 3.874.640


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.499.191-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.499.191-9 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.