Orden de Compra. Nº1000813-238-SE21 "LEY DE PRESUPUESTO - ORDEN DE COMPRA DESDE 1000813-43-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-238-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2021
Nombre de la Orden de Compra LEY DE PRESUPUESTO - ORDEN DE COMPRA DESDE 1000813-43-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1000813-43-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 509200
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERÍA FRONTERA S.p.A
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS FRONTERA
R.U.T. 76.802.765-k
Sucursal INGENIERÍA FRONTERA S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadServicio de reparación y cambio de bastones, fusibles y espigas de subestación dentro de las dependencias de la 4a. Brigada Acorazada Chorrillos CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Servicio de reparación y cambio de bastones, fusibles y espigas de subestación dentro de las dependencias de la 4a. Brigada Acorazada Chorrillos CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 2.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.000 $ 2.680.000
Total Neto $ 2.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 509.200
TOTAL OC $ 3.189.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.