Orden de Compra. Nº1000813-268-AG26 "FI_ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DEL CTD, Orden de Compra: 1000813-203-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-268-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra FI_ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DEL CTD, Orden de Compra: 1000813-203-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO
Comuna Punta Arenas
Impuesto 367228,39
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor omnivitae spa
Razón Social VALDERRAMA MANSILLA SPA
R.U.T. 78.213.592-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal omnivitae spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería17UnidadServicio de lavado, desmanchado y planchado para mantelería, fundas de sillas, cintas y textiles por un total de 50 kilos mensuales. Servicio de lavado, desmanchado y planchado para mantelería, fundas de sillas, cintas y textiles por un total de 50 kilos mensuales. $ 113.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.781 $ 1.932.781
Total Neto $ 1.932.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.228
TOTAL OC $ 2.300.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.