Orden de Compra. Nº
1000813-273-SE23
"
LP_ADQUISICIÓN DE VENTANAS CIEM SANTA MARIA LIC. ID 1000813-33-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-273-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
LP_ADQUISICIÓN DE VENTANAS CIEM SANTA MARIA LIC. ID 1000813-33-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1000813-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200-2023 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
782672,13
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
R.U.T.
89.719.800-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
VENTANA AL - 32 PROYECTANTE + 03 FIJOS 2,14 ANCHO X 1,20 ALTO
VENTANA AL - 32 PROYECTANTE + 03 FIJOS 2,14 ANCHO X 1,20 ALTO
$ 163.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.025
$ 163.025
30171609
Ventanas fijas
3
Unidad
VENTANA AL-32 FIJA PROYECTABLE- FIJA 1,74 X 0,48 ALTO
VENTANA AL-32 FIJA PROYECTABLE- FIJA 1,74 X 0,48 ALTO
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
30171609
Ventanas fijas
10
Unidad
VENTANA CORREDERA AL -20 1,00 ANCHO X 1,20 ALTO
VENTANA CORREDERA AL -20 1,00 ANCHO X 1,20 ALTO
$ 119.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.193.280
$ 1.193.280
30171609
Ventanas fijas
2
Unidad
VENTANA AL - 32 PROYECTANTE FIJO INTERIOR 0,39 X 0,91 ALTO
VENTANA AL - 32 PROYECTANTE FIJO INTERIOR 0,39 X 0,91 ALTO
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
30171609
Ventanas fijas
4
Unidad
VENTANA AL-32 FIJA-PROY-FIJO 1,96 X 0,85 ALTO
VENTANA AL-32 FIJA-PROY-FIJO 1,96 X 0,85 ALTO
$ 144.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 578.152
$ 578.152
30171609
Ventanas fijas
14
Unidad
VENTANA CORREDERA AL 20 1,18 ALTO X 1,16 ANCHO
VENTANA CORREDERA AL 20 1,18 ALTO X 1,16 ANCHO
$ 125.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.758.820
$ 1.758.820
Total Neto
$ 4.119.327
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 782.672
TOTAL OC
$ 4.901.999
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.