Orden de Compra. Nº1000813-273-SE23 "LP_ADQUISICIÓN DE VENTANAS CIEM SANTA MARIA LIC. ID 1000813-33-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-273-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra LP_ADQUISICIÓN DE VENTANAS CIEM SANTA MARIA LIC. ID 1000813-33-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1000813-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200-2023 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 782672,13
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
Razón Social COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
R.U.T. 89.719.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Ventanas fijas1UnidadVENTANA AL - 32 PROYECTANTE + 03 FIJOS 2,14 ANCHO X 1,20 ALTOVENTANA AL - 32 PROYECTANTE + 03 FIJOS 2,14 ANCHO X 1,20 ALTO $ 163.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.025 $ 163.025
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Ventanas fijas3UnidadVENTANA AL-32 FIJA PROYECTABLE- FIJA 1,74 X 0,48 ALTOVENTANA AL-32 FIJA PROYECTABLE- FIJA 1,74 X 0,48 ALTO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
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Ventanas fijas10UnidadVENTANA CORREDERA AL -20 1,00 ANCHO X 1,20 ALTOVENTANA CORREDERA AL -20 1,00 ANCHO X 1,20 ALTO $ 119.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.280 $ 1.193.280
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Ventanas fijas2UnidadVENTANA AL - 32 PROYECTANTE FIJO INTERIOR 0,39 X 0,91 ALTOVENTANA AL - 32 PROYECTANTE FIJO INTERIOR 0,39 X 0,91 ALTO $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
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Ventanas fijas4UnidadVENTANA AL-32 FIJA-PROY-FIJO 1,96 X 0,85 ALTOVENTANA AL-32 FIJA-PROY-FIJO 1,96 X 0,85 ALTO $ 144.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.152 $ 578.152
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Ventanas fijas14UnidadVENTANA CORREDERA AL 20 1,18 ALTO X 1,16 ANCHOVENTANA CORREDERA AL 20 1,18 ALTO X 1,16 ANCHO $ 125.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758.820 $ 1.758.820
Total Neto $ 4.119.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 782.672
TOTAL OC $ 4.901.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.