Orden de Compra. Nº
1000813-283-AG25
"
L.P_ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PLAZA DE FUEGO DEL CTD - COMPRA ÁGIL: 1000813-264-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-283-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
L.P_ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PLAZA DE FUEGO DEL CTD - COMPRA ÁGIL: 1000813-264-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398-399/2025 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
61826
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T.
77.532.541-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
PINTURA OLEO DE COLOR ROJO BRILLANTE EN FORMATO DE GALON.
PINTURA OLEO DE COLOR ROJO BRILLANTE EN FORMATO DE GALON.
$ 40.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
23171515
Electrodos para soldar
3
Bolsa
ELECTRODO 6011/3/32 EN FORMATO DE 1 KG POR BOLSA.
ELECTRODO 6011/3/32 EN FORMATO DE 1 KG POR BOLSA.
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.102
$ 12.102
31191506
Discos abrasivos
10
Unidad
DISCO DE CORTE DE 4,5" DE 1 MM.
DISCO DE CORTE DE 4,5" DE 1 MM.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
31161504
Tornillos para metales
200
Unidad
TORNILLO HEXAGONAL DE 2 1/2.
TORNILLO HEXAGONAL DE 2 1/2.
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE 3 PULGADAS.
BROCHA DE 3 PULGADAS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
DILUYENTE SINTETICO DE 01 LITRO POR ENVASE.
DILUYENTE SINTETICO DE 01 LITRO POR ENVASE.
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
30102304
Perfiles de acero
10
Unidad
PERFIL CUADRADO 30X30X2MM DE 6 MTS.
PERFIL CUADRADO 30X30X2MM DE 6 MTS.
$ 17.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.110
$ 173.110
31161606
Cerrojos de puerta
2
Unidad
CERROJO CARCELERO DE 10" C/TORNILLO (PESTILLO).
CERROJO CARCELERO DE 10" C/TORNILLO (PESTILLO).
$ 14.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.916
$ 29.916
31211505
Pinturas aceitosas
1
Tarro
PINTURA ANTICORROSIVO DE COLOR NEGRO EN FORMATO DE TARRO 1/4 GALON.
PINTURA ANTICORROSIVO DE COLOR NEGRO EN FORMATO DE TARRO 1/4 GALON.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
30111504
Morteros
8
Saco
MORTERO CONCRETO PREPARADO DE 25 KG H20
MORTERO CONCRETO PREPARADO DE 25 KG H20
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.696
$ 43.696
Total Neto
$ 325.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.826
TOTAL OC
$ 387.226
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.