Orden de Compra. Nº1000813-283-AG25 "L.P_ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PLAZA DE FUEGO DEL CTD - COMPRA ÁGIL: 1000813-264-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-283-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra L.P_ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PLAZA DE FUEGO DEL CTD - COMPRA ÁGIL: 1000813-264-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398-399/2025 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 61826
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T. 77.532.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA OLEO DE COLOR ROJO BRILLANTE EN FORMATO DE GALON.PINTURA OLEO DE COLOR ROJO BRILLANTE EN FORMATO DE GALON. $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
23171515
Electrodos para soldar3BolsaELECTRODO 6011/3/32 EN FORMATO DE 1 KG POR BOLSA.ELECTRODO 6011/3/32 EN FORMATO DE 1 KG POR BOLSA. $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DE CORTE DE 4,5" DE 1 MM.DISCO DE CORTE DE 4,5" DE 1 MM. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31161504
Tornillos para metales200UnidadTORNILLO HEXAGONAL DE 2 1/2.TORNILLO HEXAGONAL DE 2 1/2. $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 3 PULGADAS.BROCHA DE 3 PULGADAS. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDILUYENTE SINTETICO DE 01 LITRO POR ENVASE.DILUYENTE SINTETICO DE 01 LITRO POR ENVASE. $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
30102304
Perfiles de acero10UnidadPERFIL CUADRADO 30X30X2MM DE 6 MTS.PERFIL CUADRADO 30X30X2MM DE 6 MTS. $ 17.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.110 $ 173.110
31161606
Cerrojos de puerta2UnidadCERROJO CARCELERO DE 10" C/TORNILLO (PESTILLO).CERROJO CARCELERO DE 10" C/TORNILLO (PESTILLO). $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916
31211505
Pinturas aceitosas1TarroPINTURA ANTICORROSIVO DE COLOR NEGRO EN FORMATO DE TARRO 1/4 GALON.PINTURA ANTICORROSIVO DE COLOR NEGRO EN FORMATO DE TARRO 1/4 GALON. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
30111504
Morteros8SacoMORTERO CONCRETO PREPARADO DE 25 KG H20MORTERO CONCRETO PREPARADO DE 25 KG H20 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696
Total Neto $ 325.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.826
TOTAL OC $ 387.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.