Orden de Compra. Nº1000813-413-AG25 "FI_ADQ. DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PELUQUERIA CENTRALIZADA DE JAL CMA desde compra ágil: 1000813-412-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-413-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra FI_ADQ. DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PELUQUERIA CENTRALIZADA DE JAL CMA desde compra ágil: 1000813-412-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2
Comuna Punta Arenas
Impuesto 43128,67
Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTITUTOS LUIS MEZZA
Razón Social CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS DE BELLEZA LIMITADA
R.U.T. 76.393.070-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSTITUTOS LUIS MEZZA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel20UnidadCuellero elástico de papel en formato de rollosCuellero elástico de papel en formato de rollos $ 1.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.720 $ 32.720
53131612
Geles de baño10UnidadGEL 600 GRS equivalente a FRUCTIS.GEL 600 GRS equivalente a FRUCTIS. $ 6.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.140 $ 69.140
12352104
Alcoholes o sus sustitutos3BidónAlcohol de 70% en formato de 5 litros por envase.Alcohol de 70% en formato de 5 litros por envase. $ 14.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.311 $ 43.311
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadDesinfectante para maquinas en spray equivalente a HAIRSTARDesinfectante para maquinas en spray equivalente a HAIRSTAR $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622
42141501
Algodoneras o fibra30PaqueteBolitas de algodón en formato de 100 unidades por envase.Bolitas de algodón en formato de 100 unidades por envase. $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
Total Neto $ 226.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.129
TOTAL OC $ 270.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.