Orden de Compra. Nº1000813-445-SE24 "LO_SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS A GAS Y SIST. CALEFACCION CUARTEL GENERAL VDE desde licitación ID 1000813-56-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-445-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra LO_SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS A GAS Y SIST. CALEFACCION CUARTEL GENERAL VDE desde licitación ID 1000813-56-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1000813-56-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación OJO BUENO S/N KM 13 1/2
Comuna Punta Arenas
Impuesto 635808,4
Dirección de Envío de la Factura OJO BUENO S/N KM 13 1/2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios de construcción, Ingeniería y trabajos d
Razón Social JUAN CARLOS ARANCIBIA LARA
R.U.T. 8.510.209-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios de construcción, Ingeniería y trabajos d
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaMANTENIMIENTO EQUIPOS A GAS Y SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE DEL CG VDEMANTENIMIENTO EQUIPOS A GAS Y SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE DEL CG VDE $ 1.115.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.800 $ 1.115.800
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadLIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y FOSAS DEL CG VDE. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y FOSAS DEL CG VDE. $ 2.230.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230.560 $ 2.230.560
Total Neto $ 3.346.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 635.808
TOTAL OC $ 3.982.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.