Orden de Compra. Nº1000813-474-AG25 "FI_ADQUISICION DE MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS PARA SER USADO EN LA COMISION CASINO MILITAR CENTRALIZADO DEL CG V DE - COMPRA ÁGIL: 1000813-443-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-474-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra FI_ADQUISICION DE MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS PARA SER USADO EN LA COMISION CASINO MILITAR CENTRALIZADO DEL CG V DE - COMPRA ÁGIL: 1000813-443-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80712
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandra pinto
Razón Social ALEJANDRA PAOLA PINTO GALINDO
R.U.T. 14.228.829-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alejandra pinto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151709
Set de cubiertos150UnidadCUCHARAS SOPERAS (ACERO INOXIDABLE 100% METAL, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KRONS)CUCHARAS SOPERAS (ACERO INOXIDABLE 100% METAL, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KRONS) $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
52151709
Set de cubiertos150UnidadCUCHILLOS DE MESA (ACERO INOXIDABLE 100% METAL, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KRONS)CUCHILLOS DE MESA (ACERO INOXIDABLE 100% METAL, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KRONS) $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200
52151709
Set de cubiertos150UnidadTENEDORES DE MESA (ACERO INOXIDABLE 100% METAL, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KRONS)TENEDORES DE MESA (ACERO INOXIDABLE 100% METAL, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KRONS) $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
Total Neto $ 424.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.712
TOTAL OC $ 505.512


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.228.829-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.