Orden de Compra. Nº1000813-51-AG26 "LP_ ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BATALLON DE TELECOMUNICACIONES N° 5 PATAGONIA compra ágil: 1000813-46-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-51-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra LP_ ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BATALLON DE TELECOMUNICACIONES N° 5 PATAGONIA compra ágil: 1000813-46-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO
Comuna Punta Arenas
Impuesto 123937
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIV. KM 13.5 OJO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA INGES
Razón Social INGES LIMITADA
R.U.T. 76.567.094-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos16UnidadCARPETA TAMAÑO OFICIO TAPA TRANSPARENTE BORDE AZUL CON ACOCLIPCARPETA TAMAÑO OFICIO TAPA TRANSPARENTE BORDE AZUL CON ACOCLIP $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
44121708
Marcadores12UnidadPLUMON NEGRO PARA PIZARRAPLUMON NEGRO PARA PIZARRA $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios8PackFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO, PACK DE 100 UNIDADESFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO, PACK DE 100 UNIDADES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111509
Artículos de papelería120PaqueteRESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUIVALENTE A EQUALIT, PAQUETE DE 500 HOJASRESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUIVALENTE A EQUALIT, PAQUETE DE 500 HOJAS $ 3.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.480 $ 417.480
14111509
Artículos de papelería60PaqueteRESMA DE PAPAEL TAMAÑO CARTA EQUIVALENTE A EQUALIT, PAQUETE DE 500 HOJASRESMA DE PAPAEL TAMAÑO CARTA EQUIVALENTE A EQUALIT, PAQUETE DE 500 HOJAS $ 3.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.220 $ 197.220
44121708
Marcadores20PaqueteNOTAS ADHESIVAS DE 76X76 MM, PAQUETE DE 100 HOJASNOTAS ADHESIVAS DE 76X76 MM, PAQUETE DE 100 HOJAS $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 652.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.937
TOTAL OC $ 776.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.