Orden de Compra. Nº1000813-510-AG24 "FI_ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE PARA SER USADO EN LA LAVANDERIA DE LA 4TA. BRIACO "CHORRILLOS" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-497-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-510-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra FI_ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE PARA SER USADO EN LA LAVANDERIA DE LA 4TA. BRIACO "CHORRILLOS" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-497-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 266448,4
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe hembra sobrepuesto 5 x 125A - IP673P+T+N 380 VACEnchufe hembra sobrepuesto 5 x 125A - IP673P+T+N 380 VAC $ 3.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe macho volante 5 x 125A - IP67 3P+N 380 VACEnchufe macho volante 5 x 125A - IP67 3P+N 380 VAC $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
39121203
Conductos eléctricos5Metro LinealCable multiconductor flex 5 x 2A WGCable multiconductor flex 5 x 2A WG $ 35.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.675 $ 178.675
39121203
Conductos eléctricos200Metro LinealCable THNN 2A WGCable THNN 2A WG $ 6.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.400 $ 1.216.400
Total Neto $ 1.402.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.448
TOTAL OC $ 1.668.808


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.877.935-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.