|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1000813-578-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
|
|
R.U.T. |
61.999.040-4 |
|
Dirección de Facturación |
OJO BUENO S/N KM 13 1/2 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
2060541 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OJO BUENO S/N KM 13 1/2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz |
|
Razón Social |
HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
83.535.000-2 |
|
Sucursal |
Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121505 2239-9-LP13
| Almohadas | 1500 | | (1033280 )ALMOHADA TEXTIL HALES FORRO CREA 200 HILOS 650 GR 40 X 90 CM UNIDAD 1053635 | (1033280) ALMOHADA TEXTIL HALES FORRO CREA 200 HILOS 650 GR 40 X 90 CM UNIDAD; Código: ALM-200H-4090; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $953 |
$ 6.350,00
|
$ 0,00
|
$ 1.429.500,00
|
$ 9.525.000
|
$ 10.954.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.954.500
|
|
Descuento
|
$ 109.545
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.060.541
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 12.905.496
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.