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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1000813-584-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIONES CM AUSTRAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1000813-35-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
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R.U.T. |
61.999.040-4 |
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Dirección de Facturación |
OJO BUENO S/N KM 13 1/2 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
562021,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OJO BUENO S/N KM 13 1/2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL TODO ACERO SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL TODO ACERO SPA
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R.U.T. |
76.148.754-K |
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Sucursal |
COMERCIAL TODO ACERO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 110 | Unidad | MALLA ACMA C-188 CON ECONOMÍA DE RESALTE | MALLA ACMA C-188 CON ECONOMÍA DE RESALTE |
$ 26.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.958.010
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$ 2.958.010
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Total Neto
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$ 2.958.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 562.022
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$ 3.520.032
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.