Orden de Compra. Nº1001-11174-SE08 "Alimentos para Curso"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1001-11174-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para Curso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 406
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.MUÑOZ HNOS LTDA
Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.517.000-k
Sucursal SOC.MUÑOZ HNOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8BolsaBolsas de vasos termicos de 240 ml  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
48101901
Vajillas de servicio2BolsaSet de cucharas blancas de 100 unidades  $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238 $ 1.238
50201713
Bolsitas de te2CajaCajas de Te Lipton de 100 unidades  $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.998 $ 3.998
50201706
Café10Tarro Tarros de cafe de 170 grs $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.450
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramo Kilos de azucar $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895 $ 1.895
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete Paquetes de galletas mantequilla $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete Paquetes de Galletas Triton $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete Paquetes de galletas Nik Limon $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaquetePaqutes de Galletas de Vino  $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
Total Neto $ 44.643
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 44.643

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.