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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1001-163-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1001-5-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1001-5-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 406 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Dirección de Despacho | Francisco Salazar N°0630, Laboratorio de Vialidad, Temuco |
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Proveedor |
MAGASU |
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Razón Social |
SUSANA MONICA HIGUERA ESCOBAR
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R.U.T. |
12.910.386-8 |
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Sucursal |
MAGASU |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111501
| Bolsas de lona | 50 | Unidad | Bolsas de lona de alta resistencia | BOLSA PARA TRABAJO PESADO DE PVC TERMOSELLADO CON OJETILLOS DE ALUMINIO |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.