Orden de Compra. Nº1001-237-SE23 "SERVICIO FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1001-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1001-62-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 / 22-07-002 / 22-07-003 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 7º, Oficina Nº 707
Comuna Temuco
Impuesto 508359,06
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 7º, Oficina Nº 707
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor interlineas Planos ltda.
Razón Social INTERLINEAS PLANOS LIMITADA
R.U.T. 76.120.220-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal interlineas Planos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1GlobalCONSUMO MES JUNIO, FOTOCOPIADO $473.980, DIGITALIZACIÓN $2.705.907, ANILLADO $4.046.-, TOTAL $3.183.933FACTURA N°18792 $ 2.675.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675.574 $ 2.675.574
Total Neto $ 2.675.574
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 508.359
TOTAL OC $ 3.183.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.