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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1001-239-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR ZONA CAUTIN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1001-55-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
3564075,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aridos Mardones |
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Razón Social |
OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL
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R.U.T. |
7.948.461-k |
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Sucursal |
Aridos Mardones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 1 | Global | TRASLADO POR KM 137*145 LAUTARO HUISCAPI (156) | FACTURA N°3443 |
$ 3.098.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.098.940
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$ 3.098.940
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11111611
| Grava | 1 | Global | M3 BASE CHANCADA (CANT. 671) | FACTURA N°3443 |
$ 4.026.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.026.000
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$ 4.026.000
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11111611
| Grava | 1 | Global | TRASLADO POR KM 142*145 LAUTARO CHESQUE EDP REG. | FACTURA N°3443 |
$ 11.633.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.633.350
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$ 11.633.350
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Total Neto
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$ 18.758.290
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.564.075
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$ 22.322.365
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.