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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1001-270-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención y reparación de vehículos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1001-46-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
584896 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIGUEL OLIVARES FABREGA |
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Razón Social |
MIGUEL ALEJANDRO OLIVARES FÁBREGA
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R.U.T. |
7.447.236-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIGUEL OLIVARES FABREGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101903
| Trineos motorizados o motos de nieve | 1 | Global | 9R-UFUN-009 BARRENIEVE, OT 3380866, EEPP 147081 | PRESUPUESTO N°91 |
$ 3.078.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.078.400
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$ 3.078.400
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Total Neto
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$ 3.078.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 584.896
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$ 3.663.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.