|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1001-282-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención y recarga de extintores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1001-20-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
318801 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Masterfuego |
|
Razón Social |
CÉSAR ARTURO FIGUEROA SOLÍS
|
|
R.U.T. |
7.311.734-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Masterfuego |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Global | Mantención, recarga, repuestos y reposición en maquinaria pesada, camionetas, recintos fiscales de la provincia de Cautín | FACTURA N°802 |
$ 1.077.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.077.500
|
$ 1.077.500
|
46191601
| Extintores | 1 | Global | Mantención, recarga, repuestos y reposición en maquinaria pesada, camionetas, recintos fiscales de la provincia de Malleco | FACTURA N°803 |
$ 600.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.400
|
$ 600.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.677.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 318.801
|
|
$ 1.996.701
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.