Orden de Compra. Nº
1001-293-SE23
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SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR ZONA CAUTIN
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1001-293-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR ZONA CAUTIN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1001-33-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-999 BIP 40038511-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
Comuna
Temuco
Impuesto
8148463,5
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Llaima Ingenierías en Movimiento de Tierra y Construcción SPA
Razón Social
LLAIMA INGENIERIAS MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUC
R.U.T.
76.967.129-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Llaima Ingenierías en Movimiento de Tierra y Construcción SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión
508
Unidad no definida
Traslado por km 65x150 Toltén/Pte Linich
FACTURA N°536
$ 9.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.953.000
$ 4.953.000
78101801
Servicios de transporte local en camión
140
Unidad no definida
Traslado por km 90x150 EL ALAMBRADO/VILCÚN
FACTURA N°538
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890.000
$ 1.890.000
11111611
Grava
160
Metro Cúbico
Base estabilizada, base granular chancada EL ALAMBRADO/ VILCÚN
FACTURA N°538
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520.000
$ 1.520.000
78101801
Servicios de transporte local en camión
1187
Metro Cúbico
Traslado por km 83x150 Obra Puyehue
FACTURA N°537
$ 12.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.778.150
$ 14.778.150
11111611
Grava
280
Metro Cúbico
TERRAPLEN SECTOR COIPUE
FACTURA N°539
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.408.000
$ 2.408.000
11111611
Grava
130
Metro Cúbico
Base estabilizada, base granular chancada Obra Sector Coipue
FACTURA N°539
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.235.000
$ 1.235.000
11111611
Grava
508
Metro Cúbico
Base estabilizada, base granular chancada, Obra Toltén/Pte Linich
FACTURA N°536
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.826.000
$ 4.826.000
11111611
Grava
1187
Metro Cúbico
Base estabilizada, base granular chancada, Obra Puyehue
FACTURA N°537
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.276.500
$ 11.276.500
Total Neto
$ 42.886.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.148.464
TOTAL OC
$ 51.035.114
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.