Orden de Compra. Nº1001-550-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1001-550-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CFT TEodoro Wickel
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA TEODORO WICKEL KLUWEN
R.U.T. 96.986.340-5
Sucursal CFT TEodoro Wickel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia20 (1031057 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - ENCARGADOS DE LICITACIONES COMPRAS VALOR POR ALUMNO 1051057(1031057) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - ENCARGADOS DE LICITACIONES COMPRAS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 97.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940.400 $ 1.940.400
Total Neto $ 1.940.400
Descuento $ 97.020
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.843.380

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por POR SER UNA INSTITUCIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONAL

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.