Orden de Compra. Nº1001-552-SE22 "SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR ZONA CAUTIN"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1001-552-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR ZONA CAUTIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1001-55-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
Comuna Temuco
Impuesto 3899512,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 897, Piso 4º, Oficina Nº 404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aridos Mardones
Razón Social OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL
R.U.T. 7.948.461-k
Sucursal Aridos Mardones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1GlobalTRASLADO POR KM 131*145 LAUTARO-VILLARRICAFACTURA N°3603 $ 16.145.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.145.750 $ 16.145.750
11111611
Grava1GlobalM3 BASE CHANCADA FACTURA N°3603 $ 2.208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208.000 $ 2.208.000
11111611
Grava1GlobalM3 GRAVILLA 3/4FACTURA N°3603 $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
11111611
Grava1GlobalM3 GRAVILLA 3/8FACTURA N°3603 $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
Total Neto $ 20.523.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.899.512
TOTAL OC $ 24.423.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.