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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002-107-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS EN MAESTRANZA REGIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002-9-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
788500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
mant.industriales MFAF |
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Razón Social |
mantenciones industriales maria fernanda ampuero f
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R.U.T. |
76.651.344-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
mant.industriales MFAF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | UNIDAD DE PAGO 1260 | SEGUN DETALLE DE COTIZACION 1190 DEL 11.03.2026
APRUEBA CONVENIO MEDIANTE X.D.R.V N°355 DEL 16/02/2026
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$ 4.150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.150.000
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$ 4.150.000
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Total Neto
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$ 4.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 788.500
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$ 4.938.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.