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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002-134-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-64-LQ21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002-64-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1970300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
7 PLAGAS LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL 7 PLAGAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.084.081-5 |
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Sucursal |
7 PLAGAS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85111513
| Servicios de desinsectación | 1 | Global | CONVENIO SERVICIO DE SANITIZACION DEPENDENCIAS ( INCLUIR MANTENCION DE PEDILUVIO), VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DE LOS LAGOS, EMERGENCIA COVID-19, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. | DESINFECCIÓN COVID-19 RECINTOS FISCALES Y VEHÍCULOS DEL MOP REGIÓN DE LOS LAGOS , INCLUYE RELLENO PEDILUVIO, |
$ 10.370.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.370.000
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$ 10.370.000
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Total Neto
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$ 10.370.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.970.300
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$ 12.340.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.